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我們要成立一個(gè)個(gè)體戶,需要開普通發(fā)票??梢院硕ㄕ魇諉??
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:09
#稅務(wù)#
您好,可以申請(qǐng)但不一定能核定下來,現(xiàn)在查賬征收是趨勢(shì),大上海已經(jīng)全面取消核定征收了
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個(gè)體戶需要開普通發(fā)票,那是不是要建賬??
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:05
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體是查賬征收的吧
?閱讀? 114
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異地工程項(xiàng)目已結(jié)束,沒有人員工資,外經(jīng)證已繳銷,個(gè)稅無法零申報(bào),末次計(jì)價(jià)額需要新開外經(jīng)證并預(yù)繳增值稅,稅局提出隨征個(gè)人所得稅,應(yīng)如何處理?
薇老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,先和稅務(wù)局溝通,心平氣和地把工程實(shí)際情況講清楚,比如工程結(jié)束的時(shí)間、人員早就撤離沒有工資支出這些細(xì)節(jié),并且說明之前外經(jīng)證都已經(jīng)繳銷,按道理不會(huì)再有個(gè)稅應(yīng)稅行為。 同時(shí),把能證明工程結(jié)束和沒人員工資的材料整理好給稅務(wù)局,像工程竣工結(jié)算的報(bào)告、人員離開的記錄、最后一次發(fā)工資的記錄等。 仔細(xì)了解稅務(wù)局要征個(gè)稅是根據(jù)什么規(guī)定,讓他們出示政策文件。要是覺得不合理,也沒有對(duì)應(yīng)的政策支持,在溝通無果后可以向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)行政復(fù)議或者用合法的方式解決。 對(duì)于新開外經(jīng)證和預(yù)繳增值稅,就按稅務(wù)局的程序來辦,算好預(yù)繳的增值稅,把合同、發(fā)票等材料準(zhǔn)備齊全。在這個(gè)過程中,也別忘再次和稅務(wù)局說明不應(yīng)該征個(gè)稅的情況。
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那租賃費(fèi)攤銷到管理費(fèi)用-租賃費(fèi),賠償款,攤銷時(shí)入營(yíng)業(yè)外支出?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賠償款入營(yíng)業(yè)外支出
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5月采購(gòu)一批商品,金額1萬,稅額1300 6月因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨全部給供應(yīng)商,開紅沖發(fā)票,請(qǐng)教下這個(gè)分錄怎么寫?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:19
#稅務(wù)#
你好,購(gòu)進(jìn)借庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款11300 ,紅字發(fā)票 借庫存商品-10000 貸應(yīng)付賬款-11300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300
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如果公司的股東不是自然人,而是公司,那在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候。需要交個(gè)稅嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里面盈余公積和所有者權(quán)益有20萬,未分配利潤(rùn)為0
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:05
#稅務(wù)#
你好,股東是某某公司,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候是不需要繳納個(gè)人所得稅的
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劉紅老師,攤銷賠償款,記賬摘要,寫攤銷租金
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 15:00
#稅務(wù)#
您好,摘要寫賠償款
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生產(chǎn)羊肉串的工廠從屠宰場(chǎng)取得9個(gè)點(diǎn)的羊肉進(jìn)項(xiàng),可以按13個(gè)點(diǎn)抵扣嗎
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:44
#稅務(wù)#
你這里對(duì)方應(yīng)該不是自產(chǎn)自銷
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你好!個(gè)稅抵扣每年大概是多少
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:43
#稅務(wù)#
您好,每個(gè)人不一樣哦,6萬/年+個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金+專項(xiàng)附加扣除(我總結(jié)在下面) 個(gè)稅專項(xiàng)扣除項(xiàng)目包括:子女教育(不是撫養(yǎng))2000元/月*孩、3歲以下嬰幼兒照護(hù)(不是教育)2000元/月*孩,繼續(xù)教育學(xué)歷4800元/年,技能3600元/年、大病醫(yī)療:醫(yī)藥費(fèi)支出扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)累計(jì)超過1.5萬元部分,年終匯算清繳時(shí),至多扣除8萬元(大病醫(yī)療只能在匯算清繳的時(shí)候算這是隱私)、住房貸款利息1000元/月、住房租金(1500、1100、800元/月3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在不同城市)、贍養(yǎng)老人3000元/月(獨(dú)生子女)非獨(dú)生是1500元/月(只能2人扣)、3歲以下嬰幼兒照護(hù)2000元/月*孩、個(gè)人養(yǎng)老金:每年扣除的限額是1.2萬。
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老師,因租賃產(chǎn)生的賠償款,入待攤費(fèi)用,明細(xì)科目是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:33
#稅務(wù)#
您好,待攤費(fèi)用-賠償款
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老師,攤銷租金入管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒有發(fā)票的,做納稅調(diào)增,調(diào)增管理費(fèi)用-租賃費(fèi)的金額。對(duì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:25
#稅務(wù)#
您好,是的,就是你說的這樣的
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并入租賃成本,一起開租賃費(fèi)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:12
#稅務(wù)#
您好,是什么并入租賃成本
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老師增值稅的加計(jì)扣除部分需要交企業(yè)所得稅嗎,怎么理解呀
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 14:02
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入要交企稅的
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老師,房租支付了,發(fā)票對(duì)方?jīng)]開,怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 13:58
#稅務(wù)#
您好, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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找郭老師,、我想 問下報(bào)價(jià)的,假設(shè)成本項(xiàng)目是1200萬、成本是700萬。回扣是12個(gè)點(diǎn)、然后我們的綜合稅負(fù)按目前實(shí)際是7%、
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 13:01
#稅務(wù)#
回扣是根據(jù)成本的12%給別人嗎 成本項(xiàng)目1200這個(gè)是啥
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青苗賠償款,只有收據(jù),年報(bào)可以不用踢除?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:54
#稅務(wù)#
青苗賠償款的收據(jù)在年報(bào)中是否需要剔除,取決于具體的會(huì)計(jì)政策和稅務(wù)規(guī)定。以下是對(duì)此問題的詳細(xì)分析: 會(huì)計(jì)處理 收據(jù)作為入賬依據(jù):青苗補(bǔ)償費(fèi)通常涉及土地征用或租賃過程中對(duì)農(nóng)作物的補(bǔ)償。由于這種補(bǔ)償并非經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的收入,因此不需要開具發(fā)票。企業(yè)可以憑借收據(jù)或白條進(jìn)行入賬,但需要確保收據(jù)的真實(shí)性和合法性。 科目歸屬:根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同,青苗補(bǔ)償費(fèi)可能計(jì)入不同的成本科目。例如,對(duì)于農(nóng)業(yè)種植企業(yè),青苗補(bǔ)償費(fèi)可能直接計(jì)入生產(chǎn)成本;而對(duì)于其他類型的企業(yè),則可能計(jì)入管理費(fèi)用或其他相關(guān)科目。 稅務(wù)處理 稅前扣除憑證:從稅前扣除的角度來看,青苗補(bǔ)償費(fèi)的稅前扣除目前沒有統(tǒng)一明確的文件規(guī)定,各地執(zhí)行情況不一。有的地區(qū)允許使用村委會(huì)出具的印有財(cái)政監(jiān)制章的合法收據(jù)作為稅前扣除憑證。 增值稅問題:青苗補(bǔ)償費(fèi)不屬于增值稅的應(yīng)稅行為,因此不能開具增值稅發(fā)票。企業(yè)在支付青苗補(bǔ)償費(fèi)時(shí),應(yīng)確保取得符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的憑證,以便在企業(yè)所得稅前進(jìn)行扣除。
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專家來公司指導(dǎo),飛機(jī)票走管理費(fèi)用-招待費(fèi),飛機(jī)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:53
#稅務(wù)#
您好, 不能,這個(gè)不能抵扣的
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麻煩問一下這道題怎么寫
薇老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,(1)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額: 直接銷售彩電的銷項(xiàng)稅額 = 8000×13% = 1040(萬元) 以自產(chǎn)彩電換取原材料的銷項(xiàng)稅額 = 200×13% = 26(萬元) 進(jìn)項(xiàng)稅額為 850 + 13 + 52 = 915(萬元) 應(yīng)交增值稅 = 1040 + 26 - 915 = 151(萬元) 城市維護(hù)建設(shè)稅 = 151×7% = 10.57(萬元) 教育費(fèi)附加 = 151×3% = 4.53(萬元) 地方教育附加 = 151×2% = 3.02(萬元) 可直接扣除的稅金及附加 = 10.57 + 4.53 + 3.02 = 18.12(萬元) (2)會(huì)計(jì)利潤(rùn) = 8000 + 200 + 100 + 120 + 700 - 4800 - 1800 - 800 - 350 - 18.12 - 100 - 130 - 6 = 1125.88(萬元) (3)廣告費(fèi)扣除限額 = (8000 + 200 + 120)×15% = 1248(萬元) 廣告費(fèi)實(shí)際發(fā)生 1500 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 1500 - 1248 = 252(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額 1:(8000 + 200 + 120)×0.5% = 41.6(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額 2:90×60% = 54(萬元) 所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為 41.6 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 90 - 41.6 = 48.4(萬元) (5)新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除 = 120×75% = 90(萬元) 應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 90 萬元 (6)向自然人借款利息超標(biāo) 10 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 10 萬元 (7)工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額 = 400×2% = 8(萬元) 實(shí)際發(fā)生 6 萬元,未超過扣除限額,無需調(diào)整 (8)職工福利費(fèi)扣除限額 = 400×14% = 56(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 60 - 56 = 4(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額 = 400×8% = 32(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 15 - 32 = -17(萬元),即無需調(diào)整,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除 (9)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 = 700 - 100 = 600(萬元) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 萬元以內(nèi)免稅,超過 500 萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅。 應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 = 500 + (600 - 500)×50% = 550(萬元) (10)會(huì)計(jì)折舊 = 400×(1 - 8%)÷ 5÷ 2 = 36.8(萬元) 稅法折舊 = 400×(1 - 8%)÷ 10÷ 2 = 17.6(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 36.8 - 17.6 = 19.2(萬元) (11)公益性捐贈(zèng)扣除限額 = 1125.88×12% = 135.11(萬元) 實(shí)際捐贈(zèng) 130 萬元,未超過扣除限額,無需調(diào)整 罰款 6 萬元不得稅前扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 6 萬元 (12)應(yīng)納稅所得額 = 1125.88 + 252 + 48.4 - 90 + 10 + 4 + 19.2 + 6 - 550 = 825.48(萬元)
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樸老師不要接,小規(guī)模一般納稅人都是這樣嗎?工資薪金是月報(bào),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是季報(bào)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,工資薪金是月報(bào),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是季報(bào)
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老師你好,在哪里可以查詢公司行業(yè)的稅負(fù)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:06
#稅務(wù)#
你好 參考這個(gè)的 大體上的 實(shí)際每個(gè)地方都有差別 這個(gè)不公開
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老師,由于公司轉(zhuǎn)股,稅局反饋一些差異,我這邊復(fù)核了2020年至2022年申報(bào)工資總額與賬上總額有差異,賬上工資總額比實(shí)際申報(bào)總額高一百多萬,請(qǐng)問我是補(bǔ)申報(bào)好,還是沖減掉直接按申報(bào)金額好?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:03
#稅務(wù)#
發(fā)下去了補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅 但是做了匯算清繳的需要修改匯算清繳就是麻煩點(diǎn)
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個(gè)體工商戶,開13個(gè)增值稅專用發(fā)票可以嗎?進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/24 12:00
#稅務(wù)#
若個(gè)體戶是一般納稅人,可以的
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老師我想問下,汽車修理廠和賣汽配的兩個(gè)公司都是一般納稅人,它們的稅負(fù)率大概是是多少呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:55
#稅務(wù)#
汽車修理廠稅負(fù)率3.5% 賣汽配稅負(fù)率3% 以上僅供參考
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老師,您好,上月做了無票收入,這月初開票了,怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)
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老師,有法院判決給股東債權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)6000萬,股東又投資到公司,這個(gè)怎么開票給公司做為實(shí)收資本?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:38
#稅務(wù)#
您好,專利所有權(quán)人委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)專利進(jìn)行評(píng)估。,根據(jù)評(píng)估報(bào)告開票,現(xiàn)在也不交增值稅,所得稅暫時(shí)也不交 1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳出資是股東的出資義務(wù),所以知識(shí)產(chǎn)權(quán)必須是股東名下的財(cái)產(chǎn),這樣才能作為出資的一部分;知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)要與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)。 2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)需要經(jīng)過評(píng)估作價(jià)才能作為出資,這通常需要委托專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行。并且評(píng)估的過程需要確保準(zhǔn)確性和公正性,以產(chǎn)生具有法律效力的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
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不在公司交社保的話,是不是就只有社區(qū)社保,靈活就業(yè)社保,,沒有其他了,對(duì)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:31
#稅務(wù)#
是的,只有社區(qū)城鄉(xiāng)社保,靈活就業(yè)社保
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老師,新的個(gè)體戶核名成功,領(lǐng)取了工商執(zhí)照。下一步是添加稅務(wù)還是辦理公戶呢?怎么在電子稅務(wù)局添加稅種等等?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:00
#稅務(wù)#
辦理公戶和稅務(wù)登記,同時(shí)可以辦理的辦理的稅務(wù)登記,然后這個(gè)稅種就會(huì)自動(dòng)添加的
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和視同銷售就記住這幾個(gè)特殊情形就行了,第一種情形,自產(chǎn)產(chǎn)品給職工發(fā)工資,第二種情形外購(gòu)產(chǎn)品或者原材料給職工發(fā)工資,第三種情形領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,第四種情形領(lǐng)用原材料用于在建工程 怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 10:55
#稅務(wù)#
第一:自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品給職工發(fā)福利,借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 第二:外購(gòu)發(fā)福利費(fèi) 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫存商品或者是原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第三:借在建工程貸庫存商品。 第四:借在建工程貸原材料。
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老板有幾家公司一般納稅人,不是同一法人,報(bào)稅人開票人能設(shè)立同一人嗎?可以相互開專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 10:53
#稅務(wù)#
您好,是實(shí)際的業(yè)務(wù)是可以的
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外貿(mào)企業(yè) 出口金額修改的太高,還可不可以改報(bào)關(guān)單
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/24 10:47
#稅務(wù)#
您好同學(xué):外貿(mào)企業(yè)出口金額修改得太高,在符合一定條件的情況下,報(bào)關(guān)單是可以修改的。
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