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增值稅的納稅起點是什么?日銷售額,個體工商戶的月度銷售額多少提交增值稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/23 10:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 增值稅的納稅起點規(guī)定如下:(1)銷售貨物的個體工商戶,月銷售額為5000~20000元。(2)銷售應(yīng)稅勞務(wù)的個體工商戶,月營業(yè)額為5000~20000元。(3)按次納稅的情況下,每次(日)銷售額為300~500元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)收入,是否計入廣宣費和業(yè)務(wù)招待費計算基數(shù)內(nèi)?
趙老師
??|
提問時間:08/11 15:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 計入,這是屬于其他業(yè)務(wù)收入的核算內(nèi)容,這也是業(yè)務(wù)招待費和廣告費的計算基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么計算公式(9980-1260)不是乘以9%,而是乘以5%
木木老師
??|
提問時間:12/12 17:00
#稅務(wù)師#
你這個相當(dāng)于是屬于營改征之前買進(jìn)來的,可以享受簡易計稅5%。
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畫黃色的部分,債務(wù)重組的收益為什么債務(wù)減買價還要減增值稅
蔣飛老師
??|
提問時間:08/06 03:01
#稅務(wù)師#
你好!因為會計上的收益是不含增值稅的(比如收入是不含稅收入)
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制造企業(yè)和科技型中小企業(yè),委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā),那么研發(fā)費用的加計扣除是按照100%加計扣除嗎
金金老師
??|
提問時間:10/28 10:23
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,可以
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住宿服務(wù)和廣告服務(wù)可以準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅額嗎,為什么?
文文老師
??|
提問時間:04/08 16:48
#稅務(wù)師#
住宿服務(wù)和廣告服務(wù)可以準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅額。
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請問這道題答案前兩行分錄,為什么會借:盈余公積貸:以前年度損益調(diào)整呢?這是稅務(wù)師《實務(wù)》上的一道題,謝謝。
小天老師
??|
提問時間:06/01 21:40
#稅務(wù)師#
您好,正確分錄是 借銀行存款,貸投資收益,但企業(yè) 為借銀行存款,貸盈余公積,這里要調(diào)整 借:盈余公積 貸:投資收益(隔年用以前年度損益調(diào)整)代替
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老師,公司分別在3月4月5月合計購買了8臺行車記錄儀設(shè)備,款項當(dāng)月已經(jīng)支付,5月剛收到發(fā)票,賬務(wù)怎么做,直接把發(fā)票塞在內(nèi)賬里邊就行嗎
金金老師
??|
提問時間:05/17 21:22
#稅務(wù)師#
您好,對的這個直接放進(jìn)去就可以
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老師,這個題目,我之前看到的是先做管理費用,貸銀行存款。再做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益。為何這里可以是貸方管理費用?
郭老師
??|
提問時間:05/17 08:53
#稅務(wù)師#
金稅盤減免的貸方就是做的管理費用,因為你分?jǐn)偟臅r候分?jǐn)偟焦芾碣M用里面的
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綜合題關(guān)于稅收籌劃,只需要解題思路
木木老師
??|
提問時間:06/24 12:54
#稅務(wù)師#
1.正常按經(jīng)營所得交稅,稅率超過20%??梢钥紤]投資企業(yè),這種情況分紅按20%交納 2.可以考慮成立小規(guī)模企業(yè),小規(guī)模企業(yè)開普票免稅 3.張三自己持股51%,余下的有股權(quán)可分配,但不影響其控制權(quán)。
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請問我剛做了營業(yè)執(zhí)照做了作廢聲明,什么原因在市場主體發(fā)布里面,搜入我們公司名稱后查不到作廢聲明報告呢?
樸老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你下午或者第二天看看
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這個也沒懂 390跟410 為什么都不用 那個150也沒用
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/18 10:34
#稅務(wù)師#
對于在建工程、開發(fā)過程中的無形資產(chǎn)等,企業(yè)在預(yù)計其未來現(xiàn)金流量時,就應(yīng)當(dāng) 包括預(yù)期為使該類資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用(或者可銷售)狀態(tài)而發(fā)生的全部現(xiàn)金流出數(shù)。 2021年末“研發(fā)支出—資本化支出”的可收回金額為280萬元, 賬面價值為400萬元, 應(yīng)計提的減值損失=400-280=120(萬元)。
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救命啊,我不是會計專業(yè)的小白,這種題目毫無概念,怎么辦?為啥答案最后里面沒有關(guān)系到盈余公積800和累計虧損400的事了?完全看不懂這道題,求大師指教。
小天老師
??|
提問時間:09/25 00:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問,污水集中處理場所排放不是免稅的嗎,為什么選項a的解釋是不屬于征稅范圍呢
小天老師
??|
提問時間:09/08 23:51
#稅務(wù)師#
您好,沒有錯,城鄉(xiāng)污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放污染物免征環(huán)境保護(hù)稅。而本題說企業(yè)向這些場所排放不征稅,不向這些地方排放向哪排放嘛,征稅只征污染單位的,這是正確排放
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哪個是按最高價,混了,就是沒有同類價
冉老師
??|
提問時間:08/08 21:24
#稅務(wù)師#
你好學(xué)員,老師總結(jié)一下 消費稅換抵投情況,計稅價格按納稅人最高的計稅價格算,如果納稅人只有一個價格,就按這個價格算;如果納稅人沒有銷售過這種產(chǎn)品,用其他納稅人的類似產(chǎn)品最高價格計算,如果都沒銷售過,就只有組價了
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經(jīng)營范圍有一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;餐飲管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);圖文設(shè)計制作;廣告設(shè)計、代理;咨詢策劃服務(wù);日用品批發(fā);日用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家居用品銷售;化妝品零售。請問老師我能開哪些名稱的貨物或勞務(wù)服務(wù)?
郭老師
??|
提問時間:09/08 13:41
#稅務(wù)師#
你好,可以開家居用品,還有化妝品,還有工藝品,日用品的。
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老師,生活服務(wù)究竟屬于生產(chǎn)性還是生活性
郭老師
??|
提問時間:11/22 11:42
#稅務(wù)師#
生活服務(wù)屬于生活性
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老師,相問下如何將文字加框
微微老師
??|
提問時間:06/17 22:33
#稅務(wù)師#
您好, 1、新建一個word文本,輸入“腰椎間盤突出癥”這幾個字; 2、選中“腰椎間盤突出癥”這幾個字; 3、點擊上方的邊框命令,選擇外框線,可以看到“腰椎間盤突出癥”這幾個字已經(jīng)出現(xiàn)了外框,不過范圍有點大; 4、點擊上步驟圖中的下拉菜單中最下方的“邊框與底紋”; 5、將左下角的應(yīng)用于段落改為應(yīng)用于文字,點一下左側(cè)的方框,可以在預(yù)覽中看到效果,點擊確定; 6、可以看到“腰椎間盤突出癥”這幾個字外面已經(jīng)套上了框框。
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稅務(wù)規(guī)范性文件,統(tǒng)一由地方人民政府負(fù)責(zé)解釋。這句話為什么不對呢? 我知道是誰制定誰解釋,可是稅務(wù)規(guī)范性文件不就是縣以上的稅務(wù)機(jī)關(guān),也就是地方政府制定的嗎
羽羽
??|
提問時間:09/15 00:16
#稅務(wù)師#
稅務(wù)規(guī)范性文件,是指縣以上稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法定職權(quán)和規(guī)定程序制定并發(fā)布的,影響納稅人、繳費人、扣繳義務(wù)人等稅務(wù)行政相對人權(quán)利、義務(wù),在本轄區(qū)內(nèi)具有普遍約束力并在一定期限內(nèi)反復(fù)適用的文件。
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b.請問哪種情況會影響盈余公積?
暖暖老師
??|
提問時間:09/26 11:38
#稅務(wù)師#
你好成本模式到公允模式會影響的,兩者的差額
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老師,請問年報填寫時,期間費用表,殘保金的支出,應(yīng)該填在管理費用各項稅費這一欄,還是管理費用其他里?
微微老師
??|
提問時間:05/07 11:35
#稅務(wù)師#
您好,填在期間費用的各項稅費欄次
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2022年1月1日,A公司與B公司簽訂了分期銷售合同,向其銷售一套大型設(shè)備,該設(shè)備當(dāng)月已交付。合同約定的銷售價格為2000萬元(不含稅),分5次于每年12月31日前等額收取,該大型設(shè)備成本為1560萬元,現(xiàn)銷價格為1600萬元(不含稅)。A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。因合同中存在重大融資成分,未實現(xiàn)融資收益在合同期間內(nèi)采用實際利率法攤銷,折現(xiàn)率為7.93%,假設(shè)2022年根據(jù)折現(xiàn)率計算未實現(xiàn)融資收益攤銷,并計入會計利息收入的金額為126.88萬元。企業(yè)所得稅采用簡化處理方法,在開具發(fā)票的當(dāng)年度一次性確認(rèn)收入和銷售成本。問題1:2022年上述業(yè)務(wù)應(yīng)計算的增值稅銷售稅額是多少?
艷民老師
??|
提問時間:12/19 13:24
#稅務(wù)師#
A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。2000萬元*0.13+126.88萬元*0.06
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老師,這題為什么這樣做我沒看懂~
立峰老師
??|
提問時間:11/18 22:19
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),城建稅是對境內(nèi)應(yīng)稅行為征收的,所以對進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的稅金不作為計稅依據(jù)。同時,為了體現(xiàn)留抵退稅的優(yōu)惠政策,所以對于增值稅留抵退稅也不增加城建稅的計稅依據(jù),要從應(yīng)納稅額中間把它減去
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開專票紅沖和作廢各有什么特點什么情況下紅沖什么情況下作廢
郭老師
??|
提問時間:11/22 16:31
#稅務(wù)師#
紙質(zhì)的專票只要在當(dāng)月就可以作廢,跨月的只能紅沖開負(fù)數(shù)。如果是電子專票,不管當(dāng)月還是跨月,都需要開負(fù)數(shù)紅沖
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老師我想問下,融資性售后回租借款利息是啥意思
會計學(xué)堂—孫老師
??|
提問時間:11/22 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好: 融資性售后回租就是相當(dāng)于用設(shè)備去借別人的錢,然后需要給對方利息,在算銷售額時這部分可以減去的哦
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d選項為什么不需要調(diào)整當(dāng)期期初未分配利潤?
小天老師
??|
提問時間:09/25 10:42
#稅務(wù)師#
您好, 發(fā)出存貨的計價方法由先進(jìn)先出法改為移動加權(quán)平均法 這個是采用未來適用。因為追溯調(diào)整的話,不符合成本效益原則了。追溯調(diào)的話,人力精力投入太多了,影響以前期間也不大。投入大,收獲小,叫成本效益原則。
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請問老師,政策規(guī)定收到留底退稅的次月抵減城建稅,為什么題中收到當(dāng)月就抵了。
小天老師
??|
提問時間:09/02 08:53
#稅務(wù)師#
您好,不是哦,是下一個申報期,比如8月稅是9.15前申請,其實就是當(dāng)月抵了 根據(jù)財稅[2018]80號及國家稅務(wù)總局公告2021年第26號的相關(guān)規(guī)定,對享受增值稅期末留抵退稅的納稅人,自收到留抵退稅額之日起,允許在下一個納稅申報期從城建稅、教育費附加和地方教育費附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額,當(dāng)期未扣除完的余額,在以后納稅申報期按規(guī)定繼續(xù)扣除。
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老師,現(xiàn)在個稅申報的時間是15號截止嗎?問題是前會計3月份工資4月15號之前就申報,所得期間選了3.1-3.31。但是我想調(diào)整過來,工資人家還沒到手,實際發(fā)放日期是4.30,那么我該怎么樣調(diào)整過來呢,中間一個月是不是不用報了,那么會吃滯納金嗎
郭老師
??|
提問時間:04/23 14:30
#稅務(wù)師#
好,每個月的15號之前,如果有節(jié)假日的順延,這個月就截止到18號。
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子公司企業(yè)所得稅的稅率比母公司的低,這個是否有受債資比的影響?
小林老師
??|
提問時間:05/05 16:45
#稅務(wù)師#
你好,這個不受影響,
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老師,公司購買的車是貸款,期限2年,放到長期應(yīng)付款科目合適嗎
鄒老師
??|
提問時間:12/09 09:40
#稅務(wù)師#
你好,公司購買的車是貸款,期限2年,是通過 長期應(yīng)付款 科目核算的
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