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老師您好,公司為一般納稅人有研發(fā)項(xiàng)目。報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,研發(fā)項(xiàng)目為15%,那沒有研發(fā)項(xiàng)目的報(bào)表是所得稅。不屬于小v的話是25%,屬于小微的話。是5%,請(qǐng)問他這報(bào)表是合并在一起?報(bào)還是分開列報(bào)
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/24 22:44
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),通常是將所有應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算應(yīng)納稅額,不需要分開列報(bào)。不管企業(yè)有研發(fā)項(xiàng)目適用優(yōu)惠稅率,還是其他沒有研發(fā)項(xiàng)目部分的所得,都匯總到一起作為應(yīng)納稅所得額的計(jì)算基礎(chǔ)。
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失業(yè)金:在第一個(gè)公司離職后,不領(lǐng)取,在以后公司離職之后,申請(qǐng)領(lǐng)取時(shí),可以領(lǐng)取嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/24 22:34
#稅務(wù)#
你好,是可以的,后期申請(qǐng)領(lǐng)取
?閱讀? 446
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請(qǐng)問老師我們是PPP項(xiàng)目公司,收到政府的補(bǔ)助資金記遞延收益了,在每年攤銷遞延收益時(shí)開發(fā)票交增值稅嗎?還是當(dāng)作無(wú)票收入審報(bào)增值稅呢?以及交所得稅呢,當(dāng)時(shí)收資金時(shí)只出具了一個(gè)收據(jù)。
陳橙子老師
??|
提問時(shí)間:11/24 22:10
#稅務(wù)#
你好,政府補(bǔ)助不需要交增值稅。
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你好,東莞的企業(yè),可以開廣東省內(nèi)其它城市的加油票和餐飲票作為辦公費(fèi)和招待費(fèi)嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:11/24 22:07
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),只要是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)都可以開具。
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如果是醫(yī)院的話,買地是放在醫(yī)院名下好還是放在個(gè)人名下好
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/24 21:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,放在醫(yī)院名下好。
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老師 第三個(gè)季度的時(shí)候成本票沒拿回來,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候暫估了一些成本,這個(gè)月成本拿回來了 第四個(gè)季度我也所得稅應(yīng)該怎么報(bào)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 21:29
#稅務(wù)#
您好,把3季度 暫估成本分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,這里一正一負(fù)對(duì)4季度影響很少的,4季度申報(bào)是按賬面的數(shù)據(jù)來申報(bào),也就是10-12月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)申報(bào)
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什么是一般納稅人,小規(guī)模納稅人
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:11/24 21:22
#稅務(wù)#
你好 一般納稅人簡(jiǎn)單理解是指,增值稅計(jì)稅方法采用一般計(jì)稅,可以計(jì)算銷項(xiàng)稅額,同時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 。 小規(guī)模納稅人,增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)算銷售商品的應(yīng)納增值稅。
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老師您幫我看下,我的電子稅務(wù)局怎么給我核定了兩個(gè)增值稅。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 21:11
#稅務(wù)#
您好,這是給我們留下方便,5%是差額征收 財(cái)稅【2016】47號(hào):納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
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老師,這題選哪一個(gè)呢?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:51
#稅務(wù)#
這個(gè)題目選擇第1個(gè)和第4個(gè)
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老師,這題選哪一個(gè)呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:48
#稅務(wù)#
答案:ABCD 解析: - 選項(xiàng)A:個(gè)人取得特許權(quán)經(jīng)濟(jì)賠償收入,屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得,應(yīng)按“特許權(quán)使用費(fèi)所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。 - 選項(xiàng)B:作者將自己的文字作品手稿原件或復(fù)印件公開拍賣(競(jìng)價(jià))取得的所得,按照“特許權(quán)使用費(fèi)所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅,所以張作家文字作品手稿復(fù)印件公開拍賣取得的收入按此項(xiàng)目納稅。 - 選項(xiàng)C:對(duì)于劇本作者從電影、電視劇的制作單位取得的劇本使用費(fèi),不再區(qū)分劇本的使用方是否為其任職單位,統(tǒng)一按“特許權(quán)使用費(fèi)所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,該電視劇編劇從任職的電視劇制作中心獲得的劇本使用費(fèi)收入按此項(xiàng)目納稅。 - 選項(xiàng)D:某廣告設(shè)計(jì)者轉(zhuǎn)讓廣告制作使用權(quán)取得的轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入,屬于特許權(quán)使用費(fèi)范疇,應(yīng)按“特許權(quán)使用費(fèi)所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。
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老師,這題選哪一個(gè)呢?
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:47
#稅務(wù)#
應(yīng)該是來源于中國(guó)境內(nèi)所得
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老師,這題選哪一個(gè)呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。ad 就是對(duì)的 c 是特許權(quán) b 是 抵償債務(wù),
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做了固定資產(chǎn)加速折舊,匯算清繳稅會(huì)差異。會(huì)計(jì)分錄復(fù)雜嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:21
#稅務(wù)#
第一年借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 第二年開始每年 借:遞延所得稅負(fù)債 貸: 所得稅費(fèi)用
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你好,問一下,施救費(fèi)開票怎么開?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:07
#稅務(wù)#
...
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老師:請(qǐng)問2023年發(fā)生的差旅費(fèi)用,其中火車票、機(jī)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問2024年可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:02
#稅務(wù)#
你好可以的可以抵扣的
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18萬(wàn)對(duì)方先給定金9萬(wàn)要求這9萬(wàn)定金先開發(fā)票,怎樣做分錄,因尾款要到明年4月在結(jié)的,這樣子分成2次怎么入賬
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:31
#稅務(wù)#
還需要了解實(shí)際業(yè)務(wù)是今年發(fā)生的 還是今年和明年都會(huì)發(fā)生呢
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五洲置業(yè)企業(yè)控股設(shè)立五洲商貿(mào)公司,五洲商貿(mào)企業(yè)控股設(shè)立五洲物業(yè)公司。商貿(mào)和物業(yè)的注冊(cè)資本都是100萬(wàn),現(xiàn)在用100萬(wàn)咋完成兩個(gè)公司公司的實(shí)繳風(fēng)險(xiǎn)小
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:21
#稅務(wù)#
您好,置業(yè)先實(shí)繳給商貿(mào)100,商貿(mào)用這100再實(shí)繳物業(yè),這樣就全部實(shí)繳了
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老師您好,個(gè)體工商戶銷售型的報(bào)稅用上傳三大報(bào)表嗎?謝謝
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:19
#稅務(wù)#
你好,需要上傳,如果是定期定額征收的不用上傳。
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請(qǐng)教你一個(gè)問題呢 兩年如果凈利潤(rùn)有200個(gè) 如果別人要入股30% 這個(gè)他出多少錢合適
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 19:17
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)看認(rèn)繳的金額,按這個(gè)來投
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像教育局要我們采購(gòu)東西,然后我們有訂一批東西,先付訂金給對(duì)方可以嗎?對(duì)方開票,跟合同有約定就可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:48
#稅務(wù)#
您好,可以的,先付訂金,再開發(fā)票
?閱讀? 104
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老師。是這樣的,我們本來就是賣摩托車的,因?yàn)槲覀冇幸慌_(tái)那個(gè)DR250發(fā)到那個(gè)桂林,讓別人幫賣,然后這個(gè)車是虧了很多錢,很多發(fā)票,他說要低開。然后,因?yàn)槲覀冮_進(jìn)來的發(fā)票是比較貴的,然后后面呢,我問了南寧的沈總,他說低開一些是沒問題的。應(yīng)該可以吧
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:43
#稅務(wù)#
您好,確實(shí)是虧本賣,那有原因的,是車輛故障么,這些資料要有,要不稅務(wù)是不認(rèn)的, 您看損失的資料 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (一)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.
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老師,生物質(zhì)固體燃料增值稅稅率多少?有優(yōu)惠嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:42
#稅務(wù)#
生物質(zhì)固體燃料的增值稅稅率通常為13%,但符合特定條件的企業(yè)可以享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的政策,以部分農(nóng)林剩余物為原料生產(chǎn)的生物質(zhì)顆粒燃料或者生物質(zhì)壓塊燃料,用于電力熱力生產(chǎn)的企業(yè),可享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策。這一政策的出臺(tái)是為了鼓勵(lì)資源的綜合利用和清潔能源的發(fā)展。 需要注意的是,享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策的企業(yè)必須滿足一系列條件,包括納稅人主體必須是增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品不屬于國(guó)家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的禁止類、限制類項(xiàng)目,且不屬于環(huán)境保護(hù)部《環(huán)境保護(hù)綜合名錄》中的高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或重污染工藝等。此外,產(chǎn)品的原材料必須80%以上屬于農(nóng)林業(yè)剩余物,并且利用這些燃料生產(chǎn)電力、熱力的企業(yè)必須符合最新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
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個(gè)體工商戶不給員工買社保的時(shí)候沒有幫員工在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資薪金,幫員工買了社保,可以依舊不申報(bào)嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:03
#稅務(wù)#
您好,不可以的呀,不申報(bào)個(gè)稅的工資記入了成本費(fèi)用,這是不能稅前扣除的哦
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電腦賬是怎么做的,記賬憑證做完,還要做哪些
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:01
#稅務(wù)#
您好,記賬憑證做完,審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再審核過賬,這樣就結(jié)束啦, 明細(xì)賬,科目余額表 ,還有財(cái)務(wù)報(bào)表這些都是自動(dòng)生成的
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一般納稅人可以開普票不繳納增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 17:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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醫(yī)療行業(yè)門診發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)舊發(fā)票,領(lǐng)取發(fā)票日期一個(gè)是十月,一個(gè)是十一月,十一月份領(lǐng)的也是十月份限額發(fā)票,那發(fā)票收入所對(duì)應(yīng)是提供到十月底的還是從領(lǐng)發(fā)票到現(xiàn)在的日期的收入呢
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 17:17
#稅務(wù)#
你好,從領(lǐng)取發(fā)票到現(xiàn)在日期的收入。
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個(gè)人的車輛租賃給公司用,簽了合同,之后去稅務(wù)局代開發(fā)票,都需要帶什么材料?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:55
#稅務(wù)#
你好,帶著合同,駕駛證,行車本
?閱讀? 138
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老師,您好,記賬憑證第一張是科目匯總表,對(duì)嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:31
#稅務(wù)#
您好, 是的,就是打這張表
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老師,車輛是按揭的,購(gòu)車合同和發(fā)票價(jià)格不一樣,發(fā)票價(jià)格是加了一部分擔(dān)保費(fèi),我折舊的時(shí)候按照發(fā)票對(duì)嗎,擔(dān)保費(fèi)的另外一部分沒有加到發(fā)票里的,我記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,擔(dān)保費(fèi)總共20多萬(wàn)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照發(fā)票 擔(dān)保費(fèi)的另外一部分沒有加到發(fā)票里的,我記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎, 是的
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老師你好我想問一下維修費(fèi)的大類是現(xiàn)代服務(wù)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是勞務(wù)*維修費(fèi)
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