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老師,商貿(mào)業(yè)出口一般納稅人,昨天跟一個人談 給他的傭金 是走一公斤貨給他120元傭金, 到時候這傭金我是不是還要找發(fā)票。如果500公斤 一次性就要給傭金六萬。。。?這個私戶轉給他可以么?這樣是不是就不用要發(fā)票了老師?
小小快樂老師
??|
提問時間:06/08 14:24
#稅務師#
同學你好,私人轉賬的話不能做到財務賬中,沒有發(fā)票也不能稅前扣除這個費用
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這個也沒懂 390跟410 為什么都不用 那個150也沒用
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/18 10:34
#稅務師#
對于在建工程、開發(fā)過程中的無形資產(chǎn)等,企業(yè)在預計其未來現(xiàn)金流量時,就應當 包括預期為使該類資產(chǎn)達到預定可使用(或者可銷售)狀態(tài)而發(fā)生的全部現(xiàn)金流出數(shù)。 2021年末“研發(fā)支出—資本化支出”的可收回金額為280萬元, 賬面價值為400萬元, 應計提的減值損失=400-280=120(萬元)。
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救命啊,我不是會計專業(yè)的小白,這種題目毫無概念,怎么辦?為啥答案最后里面沒有關系到盈余公積800和累計虧損400的事了?完全看不懂這道題,求大師指教。
小天老師
??|
提問時間:09/25 00:20
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,為何b選項不要受利率的限制,怎么只要債資比符合就行?
小林老師
??|
提問時間:09/02 08:23
#稅務師#
您好,因為是看是否符合獨立交易原則
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個人和企業(yè),轉讓上市股票和上市股權,需要繳納增值稅和個稅,企業(yè)所得稅嗎,分別是怎么規(guī)定的呢?
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/22 00:34
#稅務師#
同學您好,個人買賣上市公司股票,不交個稅和增值稅,
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。這題里甲公司是債務人,以非金融資產(chǎn)抵償債務,為什么損益不是走其他,而是走投資收益?不是說純純金融走投資,其他情形走其他嗎?
小天老師
??|
提問時間:10/04 11:38
#稅務師#
您好,一般認為,股票屬于金融資產(chǎn),甲公司是債務人發(fā)股還債,是投資
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一般納稅人異地項目怎么計算稅款
郭老師
??|
提問時間:11/27 08:52
#稅務師#
你好,是一般納稅人一般計稅嗎?
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老師,請問年報填寫時,期間費用表,殘保金的支出,應該填在管理費用各項稅費這一欄,還是管理費用其他里?
微微老師
??|
提問時間:05/07 11:35
#稅務師#
您好,填在期間費用的各項稅費欄次
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老師,股東的往來款可以轉投資款嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/12 13:05
#稅務師#
同學您好,經(jīng)股東會同意可以轉投資款的
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老師 我們是開發(fā),銷售產(chǎn)品 服務等經(jīng)營范圍, 我們一個客戶想租我們的設備, 我們給他開技術服務費合適,還是技術開發(fā)服務費合適, 這兩個稅率都是6 %是嗎
郭老師
??|
提問時間:04/16 09:49
#稅務師#
技術服務費是一樣的,6%的。
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老師幫我解釋下這個題,為什么債權用的公式用的是銀行借款資本成本,優(yōu)先股也是,就是我找數(shù)據(jù)跟公式對不上
小天老師
??|
提問時間:10/04 23:18
#稅務師#
您好,圖3的公式圈出的分子是利息和股利,解析用的是年利率和股息率,多一個字就需要除籌資金額和市價。
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老師普票只寫名稱和稅號可以嗎
李鑫老師
??|
提問時間:12/13 10:35
#稅務師#
在實務中,普票可以只寫名稱和稅號,不過建議最好齊全,根據(jù)稅務機關規(guī)定,開增值稅普通發(fā)票的銷售方要準確填寫名稱、稅號、地址電話、賬號,購貨方需寫企業(yè)名稱及納稅人識別號
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賬套里面的虧損,是不是已經(jīng)把存貨減去了
郭老師
??|
提問時間:08/31 13:04
#稅務師#
你好 你看下結轉了成本的那部分就是
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老師 請問每月給員工申請扣繳個稅的項目包括哪些呢?
劉倩老師
??|
提問時間:05/19 13:31
#稅務師#
你好,工資補貼,還有屬于個人的福利。獎金等。
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請問這道題答案前兩行分錄,為什么會借:盈余公積貸:以前年度損益調(diào)整呢?這是稅務師《實務》上的一道題,謝謝。
小天老師
??|
提問時間:06/01 21:40
#稅務師#
您好,正確分錄是 借銀行存款,貸投資收益,但企業(yè) 為借銀行存款,貸盈余公積,這里要調(diào)整 借:盈余公積 貸:投資收益(隔年用以前年度損益調(diào)整)代替
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請問我剛做了營業(yè)執(zhí)照做了作廢聲明,什么原因在市場主體發(fā)布里面,搜入我們公司名稱后查不到作廢聲明報告呢?
樸老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務師#
同學你好 你下午或者第二天看看
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老師,公司分別在3月4月5月合計購買了8臺行車記錄儀設備,款項當月已經(jīng)支付,5月剛收到發(fā)票,賬務怎么做,直接把發(fā)票塞在內(nèi)賬里邊就行嗎
金金老師
??|
提問時間:05/17 21:22
#稅務師#
您好,對的這個直接放進去就可以
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經(jīng)營范圍有一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;餐飲管理;供應鏈管理服務;圖文設計制作;廣告設計、代理;咨詢策劃服務;日用品批發(fā);日用品銷售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家居用品銷售;化妝品零售。請問老師我能開哪些名稱的貨物或勞務服務?
郭老師
??|
提問時間:09/08 13:41
#稅務師#
你好,可以開家居用品,還有化妝品,還有工藝品,日用品的。
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開專票紅沖和作廢各有什么特點什么情況下紅沖什么情況下作廢
郭老師
??|
提問時間:11/22 16:31
#稅務師#
紙質(zhì)的專票只要在當月就可以作廢,跨月的只能紅沖開負數(shù)。如果是電子專票,不管當月還是跨月,都需要開負數(shù)紅沖
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老師,生活服務究竟屬于生產(chǎn)性還是生活性
郭老師
??|
提問時間:11/22 11:42
#稅務師#
生活服務屬于生活性
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哪個是按最高價,混了,就是沒有同類價
冉老師
??|
提問時間:08/08 21:24
#稅務師#
你好學員,老師總結一下 消費稅換抵投情況,計稅價格按納稅人最高的計稅價格算,如果納稅人只有一個價格,就按這個價格算;如果納稅人沒有銷售過這種產(chǎn)品,用其他納稅人的類似產(chǎn)品最高價格計算,如果都沒銷售過,就只有組價了
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你好,老師,咨詢一個問題 差額征收: 1.增值稅:比如我開票100萬,我是用開票金額去申報這100萬的收入嗎?比如我有20萬是代收代付的,我可以減去嗎,這樣等于我收入80萬,但是問題是我已經(jīng)開票出去金額就是100萬。 問題一:如上情況,我增值稅收入申報100萬,還是80萬
郭老師
??|
提問時間:04/09 19:39
#稅務師#
開出去的是什么業(yè)務的,你已經(jīng)按照100 確認收入100
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增值稅扣除土地總價款包括契稅和印花稅嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/27 08:33
#稅務師#
你好,同學。計算土地增值稅扣除項目中購買土地支付的費用包括繳納的契稅,但不包括印花稅。 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于土地增值稅一些具體問題規(guī)定的通知》(財稅字〔1995〕48號),對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為取得土地使用權所支付的契稅,應視同“按國家統(tǒng)一規(guī)定交納的有關費用”,計入“取得土地使用權所支付的金額”中扣除。這表明契稅被視為土地成本的一部分,可以在計算土地增值稅時扣除。
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你好,我想問一下,增值稅進項稅額在電子稅務局上沒有勾選,但是賬上已經(jīng)做賬(三月的賬并且憑證已經(jīng)裝訂),我可以在四月進行改賬嗎?怎么樣改賬?(我是剛剛出來的新手,然后五月入職公司,三月的賬不是我做的,但是我發(fā)現(xiàn)了這個問題,現(xiàn)在需要改 賬
小菲老師
??|
提問時間:07/26 10:57
#稅務師#
同學,你好 建議是更正3月份的憑證,裝訂的拆掉
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老師在建工程支付的材料款,人工費(水泥、鋼筋、勞務費)要不要申報印花稅?還是轉固定資產(chǎn)再報?
郭老師
??|
提問時間:07/11 10:10
#稅務師#
打了固定資產(chǎn)的時候再交就行。
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2022年1月1日,A公司與B公司簽訂了分期銷售合同,向其銷售一套大型設備,該設備當月已交付。合同約定的銷售價格為2000萬元(不含稅),分5次于每年12月31日前等額收取,該大型設備成本為1560萬元,現(xiàn)銷價格為1600萬元(不含稅)。A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。因合同中存在重大融資成分,未實現(xiàn)融資收益在合同期間內(nèi)采用實際利率法攤銷,折現(xiàn)率為7.93%,假設2022年根據(jù)折現(xiàn)率計算未實現(xiàn)融資收益攤銷,并計入會計利息收入的金額為126.88萬元。企業(yè)所得稅采用簡化處理方法,在開具發(fā)票的當年度一次性確認收入和銷售成本。問題1:2022年上述業(yè)務應計算的增值稅銷售稅額是多少?
艷民老師
??|
提問時間:12/19 13:24
#稅務師#
A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。2000萬元*0.13+126.88萬元*0.06
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老師,您好 企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的制造費用是屬于存貨的組成部分嗎
郭老師
??|
提問時間:01/08 06:51
#稅務師#
對的 一會需要轉成本的
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請問稅務師報考具體時間?
庚申老師
??|
提問時間:03/20 08:54
#稅務師#
你好,暫未公布,大概和去年差不多 稅務師報名時間:2023年5月8日10:00至7月10日17:00;補報名時間:2023年8月4日10:00至8月14日17:00。稅務師考試 報名條件: 1、取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位);或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿1年。 2、取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學專科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿3年。
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綜合題關于稅收籌劃,只需要解題思路
木木老師
??|
提問時間:06/24 12:54
#稅務師#
1.正常按經(jīng)營所得交稅,稅率超過20%。可以考慮投資企業(yè),這種情況分紅按20%交納 2.可以考慮成立小規(guī)模企業(yè),小規(guī)模企業(yè)開普票免稅 3.張三自己持股51%,余下的有股權可分配,但不影響其控制權。
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開來的專票,電話本來是固定電話,寫成法人手機號,這個專票可以用嗎
小寶老師
??|
提問時間:05/11 12:23
#稅務師#
可以的,沒有問題的,完全沒有問題。
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