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老師好!請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人出租住房是不是按5%征收率減按1.5%征收增值稅?但如果月租金不滿10萬(wàn)是否免增值稅?謝謝老師!
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 11:38
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 免征,開(kāi)具普票的情況下是免征增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 研發(fā)費(fèi)用可以單獨(dú)建立一個(gè)科目進(jìn)行做賬嗎?就不從管理費(fèi)用和成本里面調(diào)了
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好 是的,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用現(xiàn)在是利潤(rùn)表里面單獨(dú)一個(gè)科目的
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定期定額的個(gè)體工商戶,申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是按照實(shí)際開(kāi)票金額還是定額?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 21:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是按定額的來(lái)開(kāi)的
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按協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓上市公司原始股份,增值稅如何計(jì)算?計(jì)算所得稅時(shí),折股成本具體是指什么?
紅豆老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 16:56
#稅務(wù)師#
從目前《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則、財(cái)稅[2016]36號(hào)(《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》)等文件所規(guī)范的增值稅征稅范圍看,股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于增值稅征稅范圍。
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正差負(fù)差什么意思這個(gè)選項(xiàng)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 13:24
#稅務(wù)師#
您好,就是所有盈利與虧損彌補(bǔ)后金額
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老師,你好,按照這個(gè)按計(jì)算器,怎么結(jié)果不等于這么多?看下是不是解析的公式或者算法不對(duì)
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!用計(jì)算器算的話,是 4312.77. 采購(gòu)數(shù)量肯定是 整數(shù)的,因此,是4313. 這個(gè)答案,把 開(kāi)平方給漏寫(xiě)了,正確的公式 =1/(2DK/KC)^2
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老師,麻煩歸納下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 10:00
#稅務(wù)師#
您好,年應(yīng)稅銷售額超過(guò)500萬(wàn)元且經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的工業(yè)企業(yè)
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時(shí)候才收?
初見(jiàn)張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅
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請(qǐng)問(wèn)什么是繼續(xù)性合同?
文靜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 繼續(xù)性合同是不斷的重復(fù)相同內(nèi)容的合同,而不是一時(shí)或一次完成的合同。比如固有繼續(xù)性合同有租賃合同、雇傭合同、保管合同、委托合同。繼續(xù)性供給合同水、電、氣、熱力合同。
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老師 我們是開(kāi)發(fā),銷售產(chǎn)品 服務(wù)等經(jīng)營(yíng)范圍, 我們一個(gè)客戶想租我們的設(shè)備, 我們給他開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)合適,還是技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)合適, 這兩個(gè)稅率都是6 %是嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 09:49
#稅務(wù)師#
技術(shù)服務(wù)費(fèi)是一樣的,6%的。
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企業(yè)取得的各類財(cái)政性資金,除屬于國(guó)家投資和資金使用后要求歸還本金的以外,均計(jì)入當(dāng)年收入總額。 因?yàn)椴徽鞫愂杖胍矊儆谑杖肟傤~ 即企業(yè)取得的各類財(cái)政性資金,屬于不征稅收入,屬于收入總額 上面第一句,也就是說(shuō),屬于國(guó)家投資和資金使用后要求歸還本金,不屬于收入總額,也不屬于不征稅收入
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
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老師這個(gè)題,我不知道是怎么個(gè)思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說(shuō)的題呀。
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一般納稅人異地項(xiàng)目怎么計(jì)算稅款
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 08:52
#稅務(wù)師#
你好,是一般納稅人一般計(jì)稅嗎?
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老師,高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得這部分的稅率是按15%還是25%計(jì)算的?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 09:54
#稅務(wù)師#
高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得這部分的稅率是按15%
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是不是個(gè)人獨(dú)資,合伙企業(yè)以企業(yè)資金為自己或家人購(gòu)買的物資按經(jīng)營(yíng)所得征稅,有限公司的以企業(yè)資金為自己或家人購(gòu)買是以股利紅利?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 10:38
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,是這么做的。
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E為什么不對(duì)?麻煩哪位老師解釋一下
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 14:48
#稅務(wù)師#
你好; 從法律性質(zhì)看,稅法屬于義務(wù)性法規(guī)。; 不是強(qiáng)制性的 性質(zhì)哈
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公民死亡,子女需要承擔(dān)強(qiáng)制執(zhí)行的處罰么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 20:52
#稅務(wù)師#
根據(jù)法律規(guī)定,作為被執(zhí)行人的公民死亡,其遺產(chǎn)繼承人沒(méi)有放棄繼承的,可以裁定變更其遺產(chǎn)繼承人為被執(zhí)行人,由該繼承人在在遺產(chǎn)的范圍償還債務(wù)。繼承人放棄繼承的,可以直接執(zhí)行被執(zhí)行人的遺產(chǎn)。
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計(jì)算應(yīng)收利息時(shí)需要看計(jì)息時(shí)間,相當(dāng)于債券剩余時(shí)間,a為什么錯(cuò)?c中收到利息的時(shí)間與計(jì)息時(shí)間無(wú)關(guān)吧(根據(jù)合同確認(rèn)時(shí)間計(jì)息,實(shí)際收到利息的時(shí)間與計(jì)息時(shí)間無(wú)關(guān)系)?
若言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 11:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 正在解答請(qǐng)稍等
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這個(gè)題目我表示沒(méi)懂這個(gè)算廣宣費(fèi)的基礎(chǔ),為何股權(quán)轉(zhuǎn)讓600要加入,而第五點(diǎn)的以貨抵債所得29卻不要作為視同銷售?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/12 11:53
#稅務(wù)師#
您好,抵債那個(gè),是不屬于營(yíng)業(yè)收入的,所以不算的
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麻煩問(wèn)下 我今年考了管理會(huì)計(jì) 初級(jí)會(huì)計(jì)證還需要年檢嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 14:56
#稅務(wù)師#
您好還是需要繼續(xù)教育的
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請(qǐng)問(wèn)老師為什么第12題在計(jì)算股票期權(quán)的時(shí)候是按照工資薪金來(lái)計(jì)稅,第13題就按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓來(lái)計(jì)稅了。
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 12:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,12題是購(gòu)買股票,獲得收益了,按1元買的,市價(jià)10元,這是股票期權(quán)的收益,屬于工資薪金,13題是獲得股票后再把股票賣掉,屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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編制會(huì)計(jì)分錄
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 11:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:建議您自己先動(dòng)筆做,過(guò)程中有疑問(wèn)或者不確定的地方,老師再幫您針對(duì)性解答。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,問(wèn)下稅負(fù)率怎么算,其他業(yè)務(wù)收入要包含嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 12:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅額除以不含稅收入 其他業(yè)務(wù)收入也包含的
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財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)550題,353題,C項(xiàng),加計(jì)抵減應(yīng)納增值稅額,為什么有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(已交稅金),應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是否對(duì)應(yīng)的其他收益,就是加計(jì)抵減的部分金額?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 14:26
#稅務(wù)師#
舉個(gè)例子:某稅務(wù)師事務(wù)所2021年度適用加計(jì)抵減政策,2021年5月不含稅銷售額為300萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)適用13%稅率的貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為40萬(wàn)元,除此之外無(wú)其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,上月增值稅留抵稅額6萬(wàn)元,不考慮上月加計(jì)抵減額的余額。 則未享受加計(jì)抵減前當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=300×6%-40×13%-6=6.8(萬(wàn)元) 當(dāng)月可抵減加計(jì)抵減額=40×13%×10%=0.52(萬(wàn)元) 享受加計(jì)抵減后當(dāng)月應(yīng)納增值稅額=6.8-0.52=6.28(萬(wàn)元)。 賬務(wù)處理: (1)確認(rèn)收入: 借:銀行存款 3180000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)180000 (2)購(gòu)進(jìn)貨物: 借:庫(kù)存商品400000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)52000 貸:銀行存款452000 (3)期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)68000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 68000 (4)次月繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 68000 貸:銀行存款 62800 其他收益5200 如果是當(dāng)月交納稅款那么就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅費(fèi) 68000 貸:銀行存款 62800 其他收益5200
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你好,我想問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局上沒(méi)有勾選,但是賬上已經(jīng)做賬(三月的賬并且憑證已經(jīng)裝訂),我可以在四月進(jìn)行改賬嗎?怎么樣改賬?(我是剛剛出來(lái)的新手,然后五月入職公司,三月的賬不是我做的,但是我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在需要改 賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 建議是更正3月份的憑證,裝訂的拆掉
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老師委托加工,由受托方提供材料材料及加工費(fèi)沒(méi)有明確區(qū)分,按照承攬合同繳納印花稅,現(xiàn)在承攬合同稅率和材料采購(gòu)合同稅率分別是多少呢?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 15:07
#稅務(wù)師#
你好; 1. 現(xiàn)在是萬(wàn)分之三; 承攬合同 2; 采購(gòu)合同是萬(wàn)分之三
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老師,這個(gè)題怎么做的,完全不會(huì)
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 1.稿酬預(yù)扣個(gè)稅=20*(1-20%)*70%*20%*10000 2.2021年應(yīng)交個(gè)稅=(20*(1-20%)*70%+9-1.2-6)*10000*10%-2520
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會(huì)計(jì)折舊年限大于稅法的最低折舊年限 要不要納稅調(diào)整
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 08:04
#稅務(wù)師#
你好 不需要的 高于的不用
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老師老師,這個(gè)平銷返利沖進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是針對(duì)收到返利的企業(yè)來(lái)說(shuō)的還是針對(duì)銷售方來(lái)說(shuō)的呢?就是比如你賣給我貨物,后面你又給我返了一部分錢(qián)是這個(gè)意思嗎?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 22:35
#稅務(wù)師#
您好 平銷返利沖進(jìn)項(xiàng) 針對(duì)購(gòu)買方收到返利的企業(yè)來(lái)說(shuō)啊 銷售方是銷項(xiàng)稅額 怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)呢? 就是對(duì)方賣給自己貨物 達(dá)到一定條件 又返還一部分錢(qián)
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本題中,為什么不計(jì)算印花稅呢?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/06 11:49
#稅務(wù)師#
房開(kāi)企業(yè)的印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,所以不計(jì)算
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