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老師,請問申報表的27欄退稅勾選未申報稅額,后期申報退稅完結(jié)了,稅額已入賬,需要把對應(yīng)的未申報稅額轉(zhuǎn)出沖減嗎,需要的話,這個要填寫在申報表哪里,會計分錄怎么做
王超老師
??|
提問時間:01/02 12:43
#稅務(wù)師#
您好 如果企業(yè)已經(jīng)完成了退稅申報并且退稅款已經(jīng)到賬,那么未申報稅額就不再存在,因此不需要將其轉(zhuǎn)出或沖減。 在實際操作中,企業(yè)通常會在退稅完成后,將已退還的稅款記錄在賬目中,以反映該筆資金的真實用途和去向。具體的會計分錄應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況和會計制度進行編制,一般涉及“銀行存款”和“應(yīng)交稅費”等科目。
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老師您好!請教一下,企業(yè)所得稅保險公司繳納的保險保障基金里面所說的業(yè)務(wù)收入包括保費收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/07 07:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個包含的
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這個3.2哪來的,沒看懂,還有為什么這里要加回來,不是可以一次性扣除的嗎
晶晶月老師
??|
提問時間:07/02 19:50
#稅務(wù)師#
您好,有完整題干截圖么?
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我司給一個大學(xué)的學(xué)生節(jié)活動提供贊助,給大學(xué)支付3000元,要求對方大學(xué)在學(xué)生節(jié)活動中進行相應(yīng)的宣傳,對方可以給我們開免稅的普票嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/24 18:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開不了免稅的發(fā)票
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取得經(jīng)濟類高級職稱,從事涉稅工作滿2年的可以免考財務(wù)與會計嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/11 10:44
#稅務(wù)師#
你好,你是指哪一個考試?
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A和D不記入其他應(yīng)收款,那分錄應(yīng)該怎么寫
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 13:23
#稅務(wù)師#
你好這里是屬于其他應(yīng)付款核算
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請問什么是繼續(xù)性合同?
文靜老師
??|
提問時間:08/19 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 繼續(xù)性合同是不斷的重復(fù)相同內(nèi)容的合同,而不是一時或一次完成的合同。比如固有繼續(xù)性合同有租賃合同、雇傭合同、保管合同、委托合同。繼續(xù)性供給合同水、電、氣、熱力合同。
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公司請的勞務(wù)發(fā)的工資,應(yīng)該怎么做賬,怎么申報個稅
宋老師2
??|
提問時間:01/03 10:51
#稅務(wù)師#
你好這個是需要申報勞務(wù),然后他們要開發(fā)票給你。
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老師,麻煩歸納下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 10:00
#稅務(wù)師#
您好,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元且經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的工業(yè)企業(yè)
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你好 請問 比如今年2023年 12月銷售了貨物 但是發(fā)票是2024年取得 如何入賬呢?
宋老師2
??|
提問時間:11/23 11:18
#稅務(wù)師#
你好!匯算清繳前拿到發(fā)票就行
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稅務(wù)師考試題目都是選擇題嗎
樸老師
??|
提問時間:09/12 16:43
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考試題型并沒有全是選擇題,稅務(wù)師考試設(shè)5個科目,具體科目有: 《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務(wù)實務(wù)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《財務(wù)與會計》。 稅務(wù)師職業(yè)資格考試與原注冊稅務(wù)師考試題型基本一致,各科題型: 《財務(wù)與會計》、《稅法(一)》、《稅法(二)》題型: ①單項選擇題、②多項選擇題、③計算題(非定向選擇題)、④綜合分析題(非定向選擇題)。 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》題型: ①單項選擇題、②多項選擇題、③綜合分析題(非定向選擇題) 《涉稅服務(wù)實務(wù)》題型: ①單項選擇題、②多項選擇題、③簡答題(主觀題型)、④綜合分析題(主觀題型)。
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老師,您好!我想請問一下,企業(yè)做出口退稅申報時,出口貨物收匯情況表的收匯憑證號是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個是銀行回單的號碼。
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地下停車場為什么也屬于必須計入原值的?
繆永強
??|
提問時間:10/04 23:03
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于具備房屋功能的地下建筑征收房產(chǎn)稅的通知》(財稅〔2005〕181號)第二條第三項規(guī)定,對于與地上房屋相連的地下建筑,如房屋的地下室、地下停車場、商場的地下部分等,應(yīng)將地下部分與地上房屋視為一個整體,按照地上房屋建筑的有關(guān)規(guī)定計算征收房產(chǎn)稅。 因此,企業(yè)的地下停車場,應(yīng)與相連的地上建筑物作為一個整體,按照地上房屋建筑的有關(guān)規(guī)定繳納房產(chǎn)稅。
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。不是必須的??梢栽诓煌瑓^(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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電子發(fā)票【鐵路客票】未勾選,但是在申報表表二已按普通的紙質(zhì)火車票計算抵扣填報數(shù)據(jù)了,該怎么辦?
趙老師
??|
提問時間:11/20 13:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負責應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導(dǎo),建議您去實務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://odtgfuq.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人房地產(chǎn)企業(yè)銷售房產(chǎn)不含稅價4000萬元,應(yīng)交士 地增值稅210萬元
范老師
??|
提問時間:12/08 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的具體問題是什么呢?麻煩您具體明確一下,以方便老師為您做針對性答復(fù),感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好!請問一下,個人出租住房是不是按5%征收率減按1.5%征收增值稅?但如果月租金不滿10萬是否免增值稅?謝謝老師!
周老師
??|
提問時間:04/30 11:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免征,開具普票的情況下是免征增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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年終獎可以6月計提一部分嗎
郭老師
??|
提問時間:06/30 11:51
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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當月季的和所屬期的有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時間:08/01 17:11
#稅務(wù)師#
您好, 您這個是什么意思?
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老師您好 個人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨情
??|
提問時間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個不用征稅的呢,免稅的呢
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退貨算不算庫存商品,現(xiàn)在退貨流程是紅字銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票,退貨入到不良品庫 ,結(jié)賬時這一部分退貨體現(xiàn)在哪里? 謝謝老師,我用的是金蝶軟件
郭老師
??|
提問時間:09/13 16:36
#稅務(wù)師#
你好,退回來的這個屬于庫存商品,需要增加的。不良品庫里面的你單獨設(shè)置了嗎?還是都是在庫存商品里面。
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請老師們幫我解答一下第四問:4,乙公司當月應(yīng)繳的增值稅為()萬元。
葉小葵
??|
提問時間:12/17 10:01
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,我看一下題目
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老師,你好,按照這個按計算器,怎么結(jié)果不等于這么多?看下是不是解析的公式或者算法不對
apple老師
??|
提問時間:11/13 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!用計算器算的話,是 4312.77. 采購數(shù)量肯定是 整數(shù)的,因此,是4313. 這個答案,把 開平方給漏寫了,正確的公式 =1/(2DK/KC)^2
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正差負差什么意思這個選項
小林老師
??|
提問時間:03/19 13:24
#稅務(wù)師#
您好,就是所有盈利與虧損彌補后金額
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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老師,公司的車輛報的保險,開的我們公司的發(fā)票抬頭,我們公司還能有成本費用嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 10:55
#稅務(wù)師#
你好!你好可以的呀。實際有發(fā)生就沒關(guān)系。
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請問老師,為什么勾選14張,系統(tǒng)只出來13張。
丁小丁老師
??|
提問時間:07/11 19:22
#稅務(wù)師#
您好!是不是還有其他可以抵扣的發(fā)票?
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求第三題的,正確會計分錄及對應(yīng)數(shù)字
素問老師
??|
提問時間:08/06 23:48
#稅務(wù)師#
因為是從林場購買農(nóng)產(chǎn)品,取得了普通發(fā)票,所以是要計算抵扣進項稅額的~ 買價為120000,購進時計算抵扣進項稅額的扣除率為9%,所以可以抵扣的進項稅額為10800元。入庫25噸蘋果,領(lǐng)用20噸,因此領(lǐng)用時這個20噸的蘋果需要加計抵扣1%的進項稅額。 正確的會計分錄: 借:原材料——蘋果 109200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 10800 貸:銀行存款 120000 領(lǐng)用時:按照生產(chǎn)領(lǐng)用量20噸,加計1%計算抵扣進項稅額:120000×1%×20÷25=960(元)。 借:生產(chǎn)成本 86400 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 960 貸:原材料—蘋果 87360
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老師,這題的800和10是怎么得來的呢?
微微老師
??|
提問時間:11/16 09:12
#稅務(wù)師#
您好,看我給你發(fā)的圖片的哈。
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請問老師,單位殘疾人21年3月簽訂的合同到23年11月份辭職了,單位給上了社保,請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳可以加計扣除23年1-11月的工資嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/04 21:55
#稅務(wù)師#
您好這個的話是可以加計扣除的這個1-11月的
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