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你好 請問 比如今年2023年 12月銷售了貨物 但是發(fā)票是2024年取得 如何入賬呢?
宋老師2
??|
提問時間:11/23 11:18
#稅務師#
你好!匯算清繳前拿到發(fā)票就行
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親人用我的身份證復印件收實際有發(fā)生的項目款 請問用我的身份證復印件,復印完后上面寫項目名稱這樣可以嗎?防再次利用
韋老師
??|
提問時間:05/24 11:58
#稅務師#
您好!你可以寫個此復印件僅用于……
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對于電子設備固定資產,必須設置殘值率嗎
東老師
??|
提問時間:09/01 11:35
#稅務師#
你好; 看你實際 。 比如你幾年后這個 預估確實沒有價值了。 就不需要設置殘值的
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請問能不能用最簡單的方法教下這道題
小天老師
??|
提問時間:08/24 10:58
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問老師,為什么勾選14張,系統(tǒng)只出來13張。
丁小丁老師
??|
提問時間:07/11 19:22
#稅務師#
您好!是不是還有其他可以抵扣的發(fā)票?
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務師#
你好,學員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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某公司上年的銷售量為 10 萬臺,單價為 18 元/臺,變動成本率為 70%,固定性經營成本為 20 萬元;預計本年的銷售量會提高 20%(即達到 12 萬臺),單價、變動成本率和固定成本保持不變,則本年的經營杠桿系數為( )。
金金老師
??|
提問時間:10/04 10:45
#稅務師#
您好,經營杠桿系數=基期邊際貢獻/(基期邊際貢獻-固定性經營成本)=基期銷售收入×(1-變動成本率)/[基期銷售收入×(1-變動成本率)-固定性經營成本]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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B和E是否沖突?不能同時選
小施老師
??|
提問時間:09/21 16:37
#稅務師#
你好,學員,不沖突的
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老師 稅務師23年的真題可以發(fā)一下嗎
范老師
??|
提問時間:11/27 10:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在我們網校的估分小程序可以查看的。 祝您學習愉快!
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業(yè)務四什么沒有可以抵扣的進項稅額?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/04 19:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 老項目是簡易計稅方法,是不能抵扣進項的。 祝您學習愉快!
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老師 非全日制大專23年7月份畢業(yè) 明年可以報考稅務師嗎 是符合條件的嗎
辜老師
??|
提問時間:07/16 15:02
#稅務師#
還要從事相關工作滿2年哦
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第一個問題應收出租包裝物的租金分錄是怎么寫?第二個問題是:**5,支付租入包裝物的租金選了計其他應收款,**13為什么不選c。它也不是通過其他應付款核算啊,它不是通過其他應收款嗎?為什么不選
彭彭老師
??|
提問時間:07/29 13:42
#稅務師#
您好,應收出租包裝物租金, 借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 貸:銷售稅 **5,E選項說的是租入包裝物支付的押金,不是租金,押金是其他應收款核算 **13是預付賬款核算,不是其他應收款
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老師,我們公司是物流輔助服務的,主要做倉儲的,有很多留底稅,但是稅務不給我們退稅,說這個行業(yè)不應該有這么多留底
樸老師
??|
提問時間:06/08 11:53
#稅務師#
同學你好 你們的留抵咋來的
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個體工商戶主要從事的商貿批發(fā),老板要求既要合理又要省錢應該怎么做呢
易 老師
??|
提問時間:06/05 10:44
#稅務師#
您好,您的具體 問題/情況 是什么 嗎?
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老師好,請問下我們從農民手里買了很多西瓜和桃子,蔬菜之類的,這個是不是他們可以去稅務局代開發(fā)票,算農副產品,可以免稅,是不是?
金金老師
??|
提問時間:08/11 17:05
#稅務師#
對的,是這個意思IDE哈,沒錯
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請問年收入6000萬的企業(yè),凈利潤在900萬,凈現金流800萬,這樣正常嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/12 15:10
#稅務師#
正常的,很不錯的了哈
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開了兩次發(fā)票,作為企業(yè)在做費用時不是重復了嗎?怎么理解
小菲老師
??|
提問時間:06/28 15:22
#稅務師#
同學,你好 第一張發(fā)票,不能做費用
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老師,公司的車輛報的保險,開的我們公司的發(fā)票抬頭,我們公司還能有成本費用嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 10:55
#稅務師#
你好!你好可以的呀。實際有發(fā)生就沒關系。
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代理國庫稅收收繳的會計分錄怎么寫,他交的是個人所得稅
新新老師
??|
提問時間:06/22 14:08
#稅務師#
是代交員工的個稅嗎?
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企業(yè)使用個人微信收款達十幾萬,如何提現不收手續(xù)費。有涉稅風險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 16:47
#稅務師#
你好,這個是沒法子的,提現都要收費的。
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老師您好!企業(yè)所得稅里面的從業(yè)人數,一月的申報工資的人數是157個,二月申報的人數是163個,三月申報的人數是158個,那該怎么填寫季初季末的數呢?
一鳴老師
??|
提問時間:04/15 08:30
#稅務師#
填寫季初157季末的數158
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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這張表是財務人員手動修改,還是系統(tǒng)自動勾選。
青老師
??|
提問時間:05/24 09:41
#稅務師#
你好; 表單是你們自己 財務人員結合你公司實際情況; 去勾選的;
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老師,我不明白拆遷補償支出從哪里來的,我看題目只有售價
玲竹老師
??|
提問時間:07/02 20:41
#稅務師#
你好 拆遷戶6000平方米 每平方米市場售價8000元 這個要支出的啊
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老師:請問一下A選項不應該是勞務報酬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 18:59
#稅務師#
你好,A選項是雇傭關系,是工資薪金才是的
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為什么涉及到進項轉出
玲竹老師
??|
提問時間:06/14 20:58
#稅務師#
您好 用于職工食堂的 進項稅額不可以抵扣 要轉出
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求第三題的,正確會計分錄及對應數字
素問老師
??|
提問時間:08/06 23:48
#稅務師#
因為是從林場購買農產品,取得了普通發(fā)票,所以是要計算抵扣進項稅額的~ 買價為120000,購進時計算抵扣進項稅額的扣除率為9%,所以可以抵扣的進項稅額為10800元。入庫25噸蘋果,領用20噸,因此領用時這個20噸的蘋果需要加計抵扣1%的進項稅額。 正確的會計分錄: 借:原材料——蘋果 109200 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 10800 貸:銀行存款 120000 領用時:按照生產領用量20噸,加計1%計算抵扣進項稅額:120000×1%×20÷25=960(元)。 借:生產成本 86400 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 960 貸:原材料—蘋果 87360
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老師您好!請教一下,企業(yè)所得稅保險公司繳納的保險保障基金里面所說的業(yè)務收入包括保費收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/07 07:46
#稅務師#
同學你好 這個包含的
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確定風險等級排序時,要做到以下幾點()。 A、結合征管資源和專業(yè)人員的配置情況,確定應對任務數量 B、根據風險特征庫,建立風險納稅人庫,按納稅人歸集風險點,綜合評定納稅人的風險分值 C、按照風險等級由高到低合理確定需采取措施的應對任務數量 D、確定每個納稅人的風險等級
獨情
??|
提問時間:12/17 09:09
#稅務師#
你好,這個需要選擇AB
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老師,請問這題第五問怎么做?
小施老師
??|
提問時間:09/01 10:31
#稅務師#
你好,學員,把第五問答案發(fā)一下,老師給你講解
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去年把臨時工工資做到了其他應收款,做錯了,今年調整到了主營業(yè)務成本對嗎?(小企業(yè)會計準則)
郭老師
??|
提問時間:05/20 12:37
#稅務師#
借利潤分配未分配利潤貸其他應收款
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