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**公司下面的工人,沒簽到勞動合同有什么風險,如果不夠買社保,需要簽到哪種合同
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:55
#稅務#
您好,不買社保,就簽勞務合同
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個人賣買入兩年以上的普通住房免增值稅,為什么我看政策是5年
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 15:35
#稅務#
兩部門最新公布的《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》,對個人住房轉讓實施差別政策。其中,對北京、上海、廣州和深圳之外的非一線城市,規(guī)定個人將購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅。
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你好老師,動車票可以抵9個點進項稅,那這個在電子稅務局會休現嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 15:08
#稅務#
你好,這個會在申報的時候體現的。
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庫存商品都要設明細嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:48
#稅務#
您好, 一般要設的,要不沒法查
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社保繳費基數百分比是多少
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:40
#稅務#
你好,一般在60%~300%之間的。
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老師問一下,我上個月做賬沒有計提附加稅,這個月做賬,能先計提后繳納,可以不?
藍小天老師
??|
提問時間:06/21 11:24
#稅務#
你好,可以的哦,這個月補計提
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老師您好,公司進行0元股權轉讓,請問稅務要求寫的情況說明怎么寫。可以給參考一下嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:26
#稅務#
你好,其實這個就是稅務局不允許你0元轉讓,除非你的資產是負數。
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老師個人進賬支付的手續(xù)費沒有發(fā)票,就憑銀行的進賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:25
#稅務#
你好這個不能稅前扣除。
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您好,老師,想請問下老板名下有三個小規(guī)模的公司,一個個體戶,一個一般納稅人,規(guī)模都比較小,一般納稅人的基本沒收入之類的,一般都是0申報,主要都是做小規(guī)模的賬,做賬都是只按發(fā)票和銀行對賬單做賬報稅,不做內賬,只做外賬,外賬之前是給代賬公司做的,后面接回來做了,想問下我可以去做嗎?風險會大嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:19
#稅務#
您好,可以接回來,沒 有什么業(yè)務,這個賬簡單的,不參與 虛開發(fā)票就沒有什么風險
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分公司預繳獨立申申報,如果匯算清繳總公司匯總,分公司還需要進行自己的匯算清繳嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 10:43
#稅務#
你好,這種情況分公司就不用再申報了。
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給銀行發(fā)的詢證函,銀行扣了100的詢證函費用+20的快遞費,應該怎么入賬
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:58
#稅務#
您好,借:管理費用-快遞費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
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老師我想問一下?lián)Q賬套了固定資產的期初金額以哪個為準?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 13:59
#稅務#
您好,按照11月,那個上期末的凈值就可以
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這個個體戶好像沒有備案銀行賬戶信息,現在開全電能開嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 16:44
#稅務#
您好,這個是需要備案一下銀行信息后,才可以開的
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老師,您好!請問能抵扣的電子普票、紙質普票需要在網上勾選認證嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/27 09:07
#稅務#
有的省份需要勾選的??茨銈兪》蓍_通沒
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老師請問公司員工去年公司上班,一直沒申報個人所得稅工資,她之前說在其他地方申報個稅,就沒給我現在公司提供信息申報.但老板用的現金發(fā)給她工資的,這工資要不要計提?今年5月說在其他公司解除個稅申報,到現在公司那她申報個稅是從下月再申報嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/15 16:03
#稅務#
你好,同學 要計提工資的,現金發(fā)放也要計提的 你們下個月開始要申報個稅
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老師,稅務局認為我們職工薪酬與主營收入占比異常,一般占比多少是正常的呀,我們是建筑業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:49
#稅務#
包工包料工程的嗎?如果是的話,人工費一般在30%左右。
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老師,小規(guī)模建筑異地預繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過的30萬元的免稅政策
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:40
#稅務#
季度30萬可以免預繳增值稅附加稅,超過的按照1%來預繳。
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長期股權投資要叫印花稅(產權轉移書據)嗎?怎么計算?
家權老師
??|
提問時間:05/15 17:09
#稅務#
如果是通過股權轉讓取得的投資,按產權轉移書據交印花稅,就是按轉股金額*0.05%
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公司是服務性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營業(yè)務成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應該怎么填報
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務#
1.工資成本:在計算主營業(yè)務成本時,你需要將工資費用計入其中。這通常涉及到兩個會計分錄:首先是計提工資,即借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬;然后是支付工資,即借應付職工薪酬,貸銀行存款。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,工資成本應作為“主營業(yè)務成本”的一部分進行填報。你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的工資支付憑證和計算依據。 2.差旅費成本:差旅費通常也屬于企業(yè)的主營業(yè)務成本之一。在會計記錄中,你可能已經將差旅費計入到了“主營業(yè)務成本”或者相關的費用科目中。在填報企業(yè)所得稅匯算清繳表時,你需要將差旅費成本作為“主營業(yè)務成本”或者相應的費用項目進行填報。同樣,你需要確保填報的金額與你的會計記錄一致,并附上相關的差旅費報銷憑證和計算依據。
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老師,無票支出應該怎么處理呢,報銷給其他人的錢,有點的開不出來發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:18
#稅務#
您好, 計入營業(yè)外支出
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從租收入是全年的,這個時間填6月底還是12月底?現在申報上半年房產稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 17:58
#稅務#
您好,這個的話,是填寫6月底
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個人所得稅享受免申報是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 11:44
#稅務#
您好,享受免申報是指原來應該需要匯算清繳補稅的,但按政策可以免于匯算清繳,國家規(guī)來定可以免申報。但如果沒有預扣預繳稅款除外
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老師,這是啥意思應交稅費負數?
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/21 14:06
#稅務#
您好!一般情況下,報表上的稅費應該是正數,負數出現在報表上表明這家公司可以從稅務部門獲得稅費退款。這是由于國家提供了稅費減免措施,特殊情況下,公司有權在申報稅費時獲得稅費退款。例如,政府可以減免初創(chuàng)企業(yè)的稅費,或者在某些特定情況下,大型企業(yè)也可以減免稅費,如研發(fā)投入等。 此外,負數也可能是由于本期的稅額小于上一期的稅額,造成的負債差額造成的。由于報表上的稅費計算方式不同,所以會產生負數,比如當報表上稅費的計算方式是按照實際支付稅費的原則來計算,如果上一期支付的稅費較多,而本期支付的較少,就會出現負數。 總之,報表上稅費負數的出現有可能是由于政府減免稅費產生的,也有可能是上期負債出現的負數費用積累下來產生的。無論是哪種原因,稅費負數都表明著企業(yè)可以從稅務部門得到稅費的相關退款,可以有效地減少企業(yè)的稅費支出,從而增加企業(yè)的利潤。
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老師,非學歷教育增值稅有免稅的優(yōu)惠政策嗎?22年-23年的
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 13:54
#稅務#
你好,非學歷教育在增值稅方面確實有一定的免稅優(yōu)惠政策。具體來說,根據《財政部 國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關再保險 不動產租賃和非學歷教育等政策的通知》(財稅〔2016〕68號)第三條規(guī)定,一般納稅人提供非學歷教育服務,可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應納稅額。 然而,這并不意味著非學歷教育的所有收入都可以免征增值稅。例如,學校以各種名義收取的贊助費、擇校費等并不屬于免征增值稅的范圍。
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這個表的本年累計數是在科目余額表里累計借貸方找嗎,
廖君老師
??|
提問時間:05/15 17:02
#稅務#
您好,是的,期間選1-12月,發(fā)生額的借貸方累計
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老師,申報了稅之后沒有扣繳稅可以清卡嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:20
#稅務#
你好,不行,要扣稅才行
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老師,開的個人發(fā)票忘記寫單位了,這張發(fā)票可以用嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/21 09:26
#稅務#
個人不需要發(fā)票的。公司正常做銷售收入賬就行
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老師,以公司名義買車和個人買車(按50萬的價格),可以省多少稅,具體怎么計算的,麻煩幫忙算算
郭老師
??|
提問時間:07/11 13:20
#稅務#
你好,企業(yè)可以抵扣增值稅和附加稅,如果50萬是價稅合計的抵扣的增值稅是50萬/1.13*13% 增值稅少繳納這些 剩下的是抵扣的企業(yè)所得稅 50/1.13 如果利潤100萬以內的50/1.13*2.5% 如果利潤在100萬到300萬之間的50/1.13*5% 如果是個人買車的話,個人沒法抵扣的。
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企業(yè)所得稅白條是否能入賬
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 21:05
#稅務#
您好,這個的話,白條是不能的
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代收水電費開了增值稅發(fā)票,在企業(yè)所得稅年報中需要申報收入嗎
冉老師
??|
提問時間:05/16 11:38
#稅務#
你好,同學,代收的話,不用提現收入
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