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在辦理工商電子化時(shí),要修改懂事在哪修改呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:51
#稅務(wù)#
你好!普通不在章程上體現(xiàn)的董事,不需要更改
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高新技術(shù)企業(yè)收到的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)屬于財(cái)政性資金嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是屬于的
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**公司下面的工人,沒(méi)簽到勞動(dòng)合同有什么風(fēng)險(xiǎn),如果不夠買(mǎi)社保,需要簽到哪種合同
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:55
#稅務(wù)#
您好,不買(mǎi)社保,就簽勞務(wù)合同
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社保繳費(fèi)基數(shù)百分比是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:40
#稅務(wù)#
你好,一般在60%~300%之間的。
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老師問(wèn)一下,我上個(gè)月做賬沒(méi)有計(jì)提附加稅,這個(gè)月做賬,能先計(jì)提后繳納,可以不?
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以的哦,這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提
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個(gè)人賣(mài)買(mǎi)入兩年以上的普通住房免增值稅,為什么我看政策是5年
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:35
#稅務(wù)#
兩部門(mén)最新公布的《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》,對(duì)個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓實(shí)施差別政策。其中,對(duì)北京、上海、廣州和深圳之外的非一線(xiàn)城市,規(guī)定個(gè)人將購(gòu)買(mǎi)不足2年的住房對(duì)外銷(xiāo)售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個(gè)人將購(gòu)買(mǎi)2年以上(含2年)的住房對(duì)外銷(xiāo)售的,免征增值稅。
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老師請(qǐng)問(wèn)公司員工去年公司上班,一直沒(méi)申報(bào)個(gè)人所得稅工資,她之前說(shuō)在其他地方申報(bào)個(gè)稅,就沒(méi)給我現(xiàn)在公司提供信息申報(bào).但老板用的現(xiàn)金發(fā)給她工資的,這工資要不要計(jì)提?今年5月說(shuō)在其他公司解除個(gè)稅申報(bào),到現(xiàn)在公司那她申報(bào)個(gè)稅是從下月再申報(bào)嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:03
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 要計(jì)提工資的,現(xiàn)金發(fā)放也要計(jì)提的 你們下個(gè)月開(kāi)始要申報(bào)個(gè)稅
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老師您好,公司進(jìn)行0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)稅務(wù)要求寫(xiě)的情況說(shuō)明怎么寫(xiě)。可以給參考一下嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個(gè)就是稅務(wù)局不允許你0元轉(zhuǎn)讓?zhuān)悄愕馁Y產(chǎn)是負(fù)數(shù)。
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老師個(gè)人進(jìn)賬支付的手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,就憑銀行的進(jìn)賬單企業(yè)所得稅前能扣除嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:25
#稅務(wù)#
你好這個(gè)不能稅前扣除。
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分公司預(yù)繳獨(dú)立申申報(bào),如果匯算清繳總公司匯總,分公司還需要進(jìn)行自己的匯算清繳嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:43
#稅務(wù)#
你好,這種情況分公司就不用再申報(bào)了。
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您好,老師,想請(qǐng)問(wèn)下老板名下有三個(gè)小規(guī)模的公司,一個(gè)個(gè)體戶(hù),一個(gè)一般納稅人,規(guī)模都比較小,一般納稅人的基本沒(méi)收入之類(lèi)的,一般都是0申報(bào),主要都是做小規(guī)模的賬,做賬都是只按發(fā)票和銀行對(duì)賬單做賬報(bào)稅,不做內(nèi)賬,只做外賬,外賬之前是給代賬公司做的,后面接回來(lái)做了,想問(wèn)下我可以去做嗎?風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:19
#稅務(wù)#
您好,可以接回來(lái),沒(méi) 有什么業(yè)務(wù),這個(gè)賬簡(jiǎn)單的,不參與 虛開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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老師,稅務(wù)局認(rèn)為我們職工薪酬與主營(yíng)收入占比異常,一般占比多少是正常的呀,我們是建筑業(yè)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:49
#稅務(wù)#
包工包料工程的嗎?如果是的話(huà),人工費(fèi)一般在30%左右。
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老師我想問(wèn)一下?lián)Q賬套了固定資產(chǎn)的期初金額以哪個(gè)為準(zhǔn)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:59
#稅務(wù)#
您好,按照11月,那個(gè)上期末的凈值就可以
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公司是服務(wù)性企業(yè),主要的成本是差旅和工資,我把工資和差旅歸集到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么填報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
1.工資成本:在計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),你需要將工資費(fèi)用計(jì)入其中。這通常涉及到兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄:首先是計(jì)提工資,即借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬;然后是支付工資,即借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),工資成本應(yīng)作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”的一部分進(jìn)行填報(bào)。你需要確保填報(bào)的金額與你的會(huì)計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的工資支付憑證和計(jì)算依據(jù)。 2.差旅費(fèi)成本:差旅費(fèi)通常也屬于企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之一。在會(huì)計(jì)記錄中,你可能已經(jīng)將差旅費(fèi)計(jì)入到了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或者相關(guān)的費(fèi)用科目中。在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),你需要將差旅費(fèi)成本作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或者相應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)。同樣,你需要確保填報(bào)的金額與你的會(huì)計(jì)記錄一致,并附上相關(guān)的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證和計(jì)算依據(jù)。
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給銀行發(fā)的詢(xún)證函,銀行扣了100的詢(xún)證函費(fèi)用+20的快遞費(fèi),應(yīng)該怎么入賬
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:58
#稅務(wù)#
您好,借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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這個(gè)個(gè)體戶(hù)好像沒(méi)有備案銀行賬戶(hù)信息,現(xiàn)在開(kāi)全電能開(kāi)嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要備案一下銀行信息后,才可以開(kāi)的
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老師,小規(guī)模建筑異地預(yù)繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過(guò)的30萬(wàn)元的免稅政策
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 12:40
#稅務(wù)#
季度30萬(wàn)可以免預(yù)繳增值稅附加稅,超過(guò)的按照1%來(lái)預(yù)繳。
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)能抵扣的電子普票、紙質(zhì)普票需要在網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/27 09:07
#稅務(wù)#
有的省份需要勾選的。看你們省份開(kāi)通沒(méi)
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長(zhǎng)期股權(quán)投資要叫印花稅(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù))嗎?怎么計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:09
#稅務(wù)#
如果是通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得的投資,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)交印花稅,就是按轉(zhuǎn)股金額*0.05%
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老師,無(wú)票支出應(yīng)該怎么處理呢,報(bào)銷(xiāo)給其他人的錢(qián),有點(diǎn)的開(kāi)不出來(lái)發(fā)票,
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:18
#稅務(wù)#
您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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老師,以公司名義買(mǎi)車(chē)和個(gè)人買(mǎi)車(chē)(按50萬(wàn)的價(jià)格),可以省多少稅,具體怎么計(jì)算的,麻煩幫忙算算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 13:20
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)可以抵扣增值稅和附加稅,如果50萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)的抵扣的增值稅是50萬(wàn)/1.13*13% 增值稅少繳納這些 剩下的是抵扣的企業(yè)所得稅 50/1.13 如果利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的50/1.13*2.5% 如果利潤(rùn)在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的50/1.13*5% 如果是個(gè)人買(mǎi)車(chē)的話(huà),個(gè)人沒(méi)法抵扣的。
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個(gè)人所得稅享受免申報(bào)是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:44
#稅務(wù)#
您好,享受免申報(bào)是指原來(lái)應(yīng)該需要匯算清繳補(bǔ)稅的,但按政策可以免于匯算清繳,國(guó)家規(guī)來(lái)定可以免申報(bào)。但如果沒(méi)有預(yù)扣預(yù)繳稅款除外
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老師,開(kāi)的個(gè)人發(fā)票忘記寫(xiě)單位了,這張發(fā)票可以用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:26
#稅務(wù)#
個(gè)人不需要發(fā)票的。公司正常做銷(xiāo)售收入賬就行
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老師,這是啥意思應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?
楊艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:06
#稅務(wù)#
您好!一般情況下,報(bào)表上的稅費(fèi)應(yīng)該是正數(shù),負(fù)數(shù)出現(xiàn)在報(bào)表上表明這家公司可以從稅務(wù)部門(mén)獲得稅費(fèi)退款。這是由于國(guó)家提供了稅費(fèi)減免措施,特殊情況下,公司有權(quán)在申報(bào)稅費(fèi)時(shí)獲得稅費(fèi)退款。例如,政府可以減免初創(chuàng)企業(yè)的稅費(fèi),或者在某些特定情況下,大型企業(yè)也可以減免稅費(fèi),如研發(fā)投入等。 此外,負(fù)數(shù)也可能是由于本期的稅額小于上一期的稅額,造成的負(fù)債差額造成的。由于報(bào)表上的稅費(fèi)計(jì)算方式不同,所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù),比如當(dāng)報(bào)表上稅費(fèi)的計(jì)算方式是按照實(shí)際支付稅費(fèi)的原則來(lái)計(jì)算,如果上一期支付的稅費(fèi)較多,而本期支付的較少,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 總之,報(bào)表上稅費(fèi)負(fù)數(shù)的出現(xiàn)有可能是由于政府減免稅費(fèi)產(chǎn)生的,也有可能是上期負(fù)債出現(xiàn)的負(fù)數(shù)費(fèi)用積累下來(lái)產(chǎn)生的。無(wú)論是哪種原因,稅費(fèi)負(fù)數(shù)都表明著企業(yè)可以從稅務(wù)部門(mén)得到稅費(fèi)的相關(guān)退款,可以有效地減少企業(yè)的稅費(fèi)支出,從而增加企業(yè)的利潤(rùn)。
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從租收入是全年的,這個(gè)時(shí)間填6月底還是12月底?現(xiàn)在申報(bào)上半年房產(chǎn)稅
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:58
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà),是填寫(xiě)6月底
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老師,非學(xué)歷教育增值稅有免稅的優(yōu)惠政策嗎?22年-23年的
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:54
#稅務(wù)#
你好,非學(xué)歷教育在增值稅方面確實(shí)有一定的免稅優(yōu)惠政策。具體來(lái)說(shuō),根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)再保險(xiǎn) 不動(dòng)產(chǎn)租賃和非學(xué)歷教育等政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))第三條規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 然而,這并不意味著非學(xué)歷教育的所有收入都可以免征增值稅。例如,學(xué)校以各種名義收取的贊助費(fèi)、擇校費(fèi)等并不屬于免征增值稅的范圍。
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老師,申報(bào)了稅之后沒(méi)有扣繳稅可以清卡嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:20
#稅務(wù)#
你好,不行,要扣稅才行
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這個(gè)表的本年累計(jì)數(shù)是在科目余額表里累計(jì)借貸方找嗎,
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:02
#稅務(wù)#
您好,是的,期間選1-12月,發(fā)生額的借貸方累計(jì)
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請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話(huà),是直系親屬才是免個(gè)稅的,那比如說(shuō)像他那個(gè),因?yàn)樗秲鹤拥陌职?,他們家親兄弟,他親哥哥在很早之前就死了的。他可以這樣子呀,就是出個(gè)那種撫養(yǎng)的證明不,就說(shuō)這個(gè)娃兒就從小我就把領(lǐng)養(yǎng)過(guò)來(lái)了,出個(gè)這種證明可以不啦。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:15
#稅務(wù)#
對(duì),你得提供撫養(yǎng)證明,這個(gè)才是可以的。
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李某、張某分別對(duì)A公司持股90%和10%,對(duì)B公司持股70%和10%,B公司銷(xiāo)售產(chǎn)品給A公司,那這樣兩家公司 是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)?需要填報(bào)”年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總表“嗎?
月亮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:38
#稅務(wù)#
你好,兩邊的控股股東一樣,屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總表
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