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你好,老師我們是做農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的,我們的收購A貿(mào)易合伙企業(yè)從合作社或農(nóng)戶手里收到的是零稅發(fā)票,A貿(mào)易合伙企業(yè)開給B公司的是9個點的稅票,然后B公司負(fù)責(zé)出口退稅 問題1:A貿(mào)易合伙企業(yè)不需要交稅吧?零稅發(fā)票可以頂9個點的稅,B公司還不能出口吧?海關(guān)備案還沒有好
思頓喬老師
??|
提問時間:05/13 16:02
#稅務(wù)師#
你好,不可以抵9個點的稅率
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3%征收率的小規(guī)模納稅人,減按1%征收增值稅;3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%。這話怎么理解
向陽老師
??|
提問時間:04/06 12:31
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),就是都可以按照1%繳納稅款
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老師,這個題目為什么a不是混合
小林老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#稅務(wù)師#
您好,這個是特殊情況,規(guī)定是可以單獨核算
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殘保金申請怎么填寫? 去年公司沒有人報稅的時候都是填寫法人姓名工資是零情況下這個怎么填
青老師
??|
提問時間:08/05 11:06
#稅務(wù)師#
你好; 你們是年報 的話; 你們之前 人員工資都是0 哇 ; 你0元報 稅務(wù)系統(tǒng)過不了 ; 你去大廳報才行的
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在線教育平臺免費提供試聽課程,不就是免費向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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老師,瑕疵擔(dān)保怎么理解呢?
曉純老師
??|
提問時間:07/16 19:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這里的瑕疵擔(dān)保是說如果租賃物有問題或者權(quán)利有糾紛,那么出租方需要承擔(dān)責(zé)任,但是在融資租賃合同里,出租方無需承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,除非依賴出租方或出租方干預(yù)
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某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年9月外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅78萬元,當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣500萬元。已知,該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%。下列關(guān)于上述業(yè)務(wù)的會計處理正確的是()。 A借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 150000 B借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 150000 C借:應(yīng)收出口退稅款 500000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 500000 D借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 240000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 240000 D為啥不選,錯哪了
小天老師
??|
提問時間:09/24 14:28
#稅務(wù)師#
...
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會計本專業(yè)的 2022年畢業(yè) 可以報考稅務(wù)師嗎
一鳴老師
??|
提問時間:06/07 09:33
#稅務(wù)師#
1、取得經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿1年。
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老師。這何視同銷售不影響會計利潤?
金金老師
??|
提問時間:09/03 19:44
#稅務(wù)師#
您好,這個視同銷售是稅法視同銷售,不是會計,所以不影響的
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這題為什么進(jìn)項稅會影響利潤總額
金金老師
??|
提問時間:09/16 12:55
#稅務(wù)師#
您好,因為轉(zhuǎn)出的話,他做費用了,所以影響的
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老師這題如果把體育彩票改成稿酬所得 應(yīng)該是什么?
小菲老師
??|
提問時間:01/01 18:14
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以參考 200000*0.8*0.7*0.2
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在新股東4500萬元股權(quán)收購價格中,除了實收資本1000萬元外,實際上相當(dāng)于以3500萬元購買了原股東4000萬元的盈余積累,即:4000萬元盈余積累中,有3500萬元計入了股權(quán)交易價格,剩余500萬元未計入股權(quán)交易價格。甲企業(yè)向新股東轉(zhuǎn)增實收資本時,其中所轉(zhuǎn)增的3500萬元不征收個人所得稅,所轉(zhuǎn)增的500萬元應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項目繳納個人所得稅。新股東應(yīng)繳納個人所得稅=500×20%=100(萬元), 這個不是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎
小林老師
??|
提問時間:09/27 17:34
#稅務(wù)師#
您好,那您這個價格是否公允?
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個稅不是上市才免股息嗎 為什么這里說的是非上市??
東老師
??|
提問時間:09/25 07:36
#稅務(wù)師#
您好,您指的是哪個選項呢?
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請問老師,購買股票(少量)怎么做賬
宋老師2
??|
提問時間:12/19 16:29
#稅務(wù)師#
你好!借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款
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請問這道題怎么做?沒看懂答案
小天老師
??|
提問時間:09/05 22:59
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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你好,老師,請問例如:A的父親繼承了A爺爺?shù)姆课荩堰^戶給A父親,現(xiàn)房屋是危房可以換樓房,但A的母親已過世了,父親已再婚,那么,換取的樓房A有權(quán)占有份額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/13 13:52
#稅務(wù)師#
您好,只有繼承權(quán),等A父親過世了,
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為什么都要做價稅分離呢?
東老師
??|
提問時間:07/11 16:17
#稅務(wù)師#
你好,你指的是什么價稅分離?
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我查到公司以前年度印花稅少交,賬簿印花稅就沒交,現(xiàn)在最好的處理方法是?
一直在路上
??|
提問時間:03/19 11:37
#稅務(wù)師#
沒交的印花稅要盡快交你如果拖著一只不交被發(fā)現(xiàn)也是要交滯納金的
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請問老師,為什么勾選14張,系統(tǒng)只出來13張。
丁小丁老師
??|
提問時間:07/11 19:22
#稅務(wù)師#
您好!是不是還有其他可以抵扣的發(fā)票?
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為什么涉及到進(jìn)項轉(zhuǎn)出
玲竹老師
??|
提問時間:06/14 20:58
#稅務(wù)師#
您好 用于職工食堂的 進(jìn)項稅額不可以抵扣 要轉(zhuǎn)出
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對于電子設(shè)備固定資產(chǎn),必須設(shè)置殘值率嗎
東老師
??|
提問時間:09/01 11:35
#稅務(wù)師#
你好; 看你實際 。 比如你幾年后這個 預(yù)估確實沒有價值了。 就不需要設(shè)置殘值的
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B和E是否沖突?不能同時選
小施老師
??|
提問時間:09/21 16:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,不沖突的
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企業(yè)使用個人微信收款達(dá)十幾萬,如何提現(xiàn)不收手續(xù)費。有涉稅風(fēng)險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 16:47
#稅務(wù)師#
你好,這個是沒法子的,提現(xiàn)都要收費的。
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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B稅法的立法解釋不是事前解釋嗎
小鮮老師
??|
提問時間:11/21 19:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!稅收立法解釋包括事前解釋和事后解釋 祝您學(xué)習(xí)愉快!老師解答不易,辛苦你動動手指,麻煩給老師一個五星好評吧!萬分感謝啦!
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某公司上年的銷售量為 10 萬臺,單價為 18 元/臺,變動成本率為 70%,固定性經(jīng)營成本為 20 萬元;預(yù)計本年的銷售量會提高 20%(即達(dá)到 12 萬臺),單價、變動成本率和固定成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為( )。
金金老師
??|
提問時間:10/04 10:45
#稅務(wù)師#
您好,經(jīng)營杠桿系數(shù)=基期邊際貢獻(xiàn)/(基期邊際貢獻(xiàn)-固定性經(jīng)營成本)=基期銷售收入×(1-變動成本率)/[基期銷售收入×(1-變動成本率)-固定性經(jīng)營成本]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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確定風(fēng)險等級排序時,要做到以下幾點()。 A、結(jié)合征管資源和專業(yè)人員的配置情況,確定應(yīng)對任務(wù)數(shù)量 B、根據(jù)風(fēng)險特征庫,建立風(fēng)險納稅人庫,按納稅人歸集風(fēng)險點,綜合評定納稅人的風(fēng)險分值 C、按照風(fēng)險等級由高到低合理確定需采取措施的應(yīng)對任務(wù)數(shù)量 D、確定每個納稅人的風(fēng)險等級
獨情
??|
提問時間:12/17 09:09
#稅務(wù)師#
你好,這個需要選擇AB
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老師 稅務(wù)師23年的真題可以發(fā)一下嗎
范老師
??|
提問時間:11/27 10:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在我們網(wǎng)校的估分小程序可以查看的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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業(yè)務(wù)四什么沒有可以抵扣的進(jìn)項稅額?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/04 19:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老項目是簡易計稅方法,是不能抵扣進(jìn)項的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:請問一下A選項不應(yīng)該是勞務(wù)報酬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/08 18:59
#稅務(wù)師#
你好,A選項是雇傭關(guān)系,是工資薪金才是的
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