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殘保金申請怎么填寫? 去年公司沒有人報稅的時候都是填寫法人姓名工資是零情況下這個怎么填
青老師
??|
提問時間:08/05 11:06
#稅務(wù)師#
你好; 你們是年報 的話; 你們之前 人員工資都是0 哇 ; 你0元報 稅務(wù)系統(tǒng)過不了 ; 你去大廳報才行的
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涉稅服務(wù)相關(guān)法律必刷550 第278題答案有誤
法律老師
??|
提問時間:11/13 11:02
#稅務(wù)師#
十分抱歉,本題已經(jīng)勘誤。 【第九章 債法】P70 278 (1)、(2)、(4) 1.原文: C.張增與陳建簽訂的《委托協(xié)議》的生效時間應(yīng)為2020年5月3日 修改為: C.陳建將房產(chǎn)證交給張增導(dǎo)致張增取得房屋的所有權(quán) P175 解析 原文: 張增與陳建簽訂的是保管合同……2014年5月6日。 修改為: 不動產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移須辦理過戶登記,僅交付房產(chǎn)證不會導(dǎo)致所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。 2.原文: E.由于本案涉及不動產(chǎn)租賃關(guān)系,所以不能適用小額訴訟程序 修改為: E.若起訴時被告下落不明,仍可以適用簡易程序 3.P176頁(4)解析 原文: 陳建與張增簽訂......合同立即生效。 修改為: 陳建與張增簽訂的《委托協(xié)議》不要求登記之后才發(fā)生合同效力。 4.P175頁(1)B選項解析 原文: 張增無權(quán)將陳建的房屋出租,所以張增與林海簽訂的租賃合同屬于效力待定的合同。 修改為: 一般情況下,合同成立并生效。本題中,租賃合同的生效時間為2014年5月15日。
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老師,22年實務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個要填在進賬轉(zhuǎn)出里么,這個為啥不算是價外費計算銷項稅,填到銷售額和銷項稅里,這種和價外費種返還利潤,獎勵費有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時間:03/16 13:42
#稅務(wù)師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價外費用。 申報表填列的時候,填寫在進項稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關(guān)注這個錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價外費用。
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老師,這個題目為什么a不是混合
小林老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#稅務(wù)師#
您好,這個是特殊情況,規(guī)定是可以單獨核算
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3%征收率的小規(guī)模納稅人,減按1%征收增值稅;3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%。這話怎么理解
向陽老師
??|
提問時間:04/06 12:31
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),就是都可以按照1%繳納稅款
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只能夠選160000這一個作為進項的,6000只能留底 若當(dāng)月沒有銷項,只有進項稅額,進項稅額是10000,這個10000要勾選嗎?
玲竹老師
??|
提問時間:07/02 13:00
#稅務(wù)師#
您好 沒有銷項稅額的月份 可以不勾選進項稅額
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你好,老師我們是做農(nóng)產(chǎn)品進出口的,我們的收購A貿(mào)易合伙企業(yè)從合作社或農(nóng)戶手里收到的是零稅發(fā)票,A貿(mào)易合伙企業(yè)開給B公司的是9個點的稅票,然后B公司負責(zé)出口退稅 問題1:A貿(mào)易合伙企業(yè)不需要交稅吧?零稅發(fā)票可以頂9個點的稅,B公司還不能出口吧?海關(guān)備案還沒有好
思頓喬老師
??|
提問時間:05/13 16:02
#稅務(wù)師#
你好,不可以抵9個點的稅率
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某企業(yè)為一家小型微利企業(yè),2022年度應(yīng)納稅額280萬,該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅()萬元
冉老師
??|
提問時間:08/28 15:22
#稅務(wù)師#
該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100*2.5%+(280-100)*5%
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在線教育平臺免費提供試聽課程,不就是免費向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額預(yù)警,需要怎么自查回復(fù)
樸老師
??|
提問時間:06/19 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥成本大于收到的發(fā)票呢 有暫估成本嗎
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這題為什么進項稅會影響利潤總額
金金老師
??|
提問時間:09/16 12:55
#稅務(wù)師#
您好,因為轉(zhuǎn)出的話,他做費用了,所以影響的
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老師 68和69題怎么理解呢
鄒老師
??|
提問時間:05/31 08:38
#稅務(wù)師#
你好,針對68和69這兩題,你的疑問具體是?
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504960的固定成本在哪里呀?題目好像沒有這個數(shù)字呢
晶晶月老師
??|
提問時間:08/13 17:01
#稅務(wù)師#
您好,這個題干是印刷有誤
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請問這道題怎么做?沒看懂答案
小天老師
??|
提問時間:09/05 22:59
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問老師,購買股票(少量)怎么做賬
宋老師2
??|
提問時間:12/19 16:29
#稅務(wù)師#
你好!借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款
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個稅不是上市才免股息嗎 為什么這里說的是非上市??
東老師
??|
提問時間:09/25 07:36
#稅務(wù)師#
您好,您指的是哪個選項呢?
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某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年9月外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅78萬元,當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣500萬元。已知,該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%。下列關(guān)于上述業(yè)務(wù)的會計處理正確的是()。 A借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 150000 B借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 150000 C借:應(yīng)收出口退稅款 500000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 500000 D借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 240000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 240000 D為啥不選,錯哪了
小天老師
??|
提問時間:09/24 14:28
#稅務(wù)師#
...
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在新股東4500萬元股權(quán)收購價格中,除了實收資本1000萬元外,實際上相當(dāng)于以3500萬元購買了原股東4000萬元的盈余積累,即:4000萬元盈余積累中,有3500萬元計入了股權(quán)交易價格,剩余500萬元未計入股權(quán)交易價格。甲企業(yè)向新股東轉(zhuǎn)增實收資本時,其中所轉(zhuǎn)增的3500萬元不征收個人所得稅,所轉(zhuǎn)增的500萬元應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項目繳納個人所得稅。新股東應(yīng)繳納個人所得稅=500×20%=100(萬元), 這個不是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎
小林老師
??|
提問時間:09/27 17:34
#稅務(wù)師#
您好,那您這個價格是否公允?
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老師。這何視同銷售不影響會計利潤?
金金老師
??|
提問時間:09/03 19:44
#稅務(wù)師#
您好,這個視同銷售是稅法視同銷售,不是會計,所以不影響的
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我查到公司以前年度印花稅少交,賬簿印花稅就沒交,現(xiàn)在最好的處理方法是?
一直在路上
??|
提問時間:03/19 11:37
#稅務(wù)師#
沒交的印花稅要盡快交你如果拖著一只不交被發(fā)現(xiàn)也是要交滯納金的
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為什么都要做價稅分離呢?
東老師
??|
提問時間:07/11 16:17
#稅務(wù)師#
你好,你指的是什么價稅分離?
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# 提問 #新電子發(fā)票沒轉(zhuǎn)賬賬號行嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:25
#稅務(wù)師#
新電子發(fā)票沒轉(zhuǎn)賬賬號,行
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請問能不能用最簡單的方法教下這道題
小天老師
??|
提問時間:08/24 10:58
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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老師,請問這題第五問怎么做?
小施老師
??|
提問時間:09/01 10:31
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,把第五問答案發(fā)一下,老師給你講解
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對于電子設(shè)備固定資產(chǎn),必須設(shè)置殘值率嗎
東老師
??|
提問時間:09/01 11:35
#稅務(wù)師#
你好; 看你實際 。 比如你幾年后這個 預(yù)估確實沒有價值了。 就不需要設(shè)置殘值的
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企業(yè)使用個人微信收款達十幾萬,如何提現(xiàn)不收手續(xù)費。有涉稅風(fēng)險嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 16:47
#稅務(wù)師#
你好,這個是沒法子的,提現(xiàn)都要收費的。
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B和E是否沖突?不能同時選
小施老師
??|
提問時間:09/21 16:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,不沖突的
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老師 稅務(wù)師23年的真題可以發(fā)一下嗎
范老師
??|
提問時間:11/27 10:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在我們網(wǎng)校的估分小程序可以查看的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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業(yè)務(wù)四什么沒有可以抵扣的進項稅額?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/04 19:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老項目是簡易計稅方法,是不能抵扣進項的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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