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李老師(1)
??|
提問時(shí)間:10/12 11:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),我看你填寫的這個(gè)地方是正確的,你直接把它變更成另外一個(gè)人就可以了。
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你好。我想咨詢一下,銷售回收款有時(shí)是個(gè)人匯款,該怎么記賬,后期怎樣與應(yīng)收關(guān)鍵,還要能關(guān)聯(lián)到,因?yàn)槲覀冊(cè)O(shè)置的有信用額度
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:48
#財(cái)務(wù)軟件#
建議不要個(gè)人賬戶收款哈。一旦出事,被查很嚴(yán)重
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老師你好,這個(gè)合同有沒有什么問題呢?做賬應(yīng)該要怎么做賬呢?
海貝老師
??|
提問時(shí)間:11/02 18:35
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,合同沒什么問題,可以進(jìn)勞務(wù)費(fèi)
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會(huì)計(jì)入庫出庫都要逐筆記錄嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:02/05 22:19
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是的,這個(gè)是需要的
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如何應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)面試?常用財(cái)務(wù)軟件有哪些
鄒老師
??|
提問時(shí)間:02/08 16:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)提問,給出針對(duì)性的回復(fù) 常用財(cái)務(wù)軟件有:金蝶,用友等
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金蝶的記賬憑證屬于出納做是財(cái)務(wù)做的
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/09 14:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,金蝶的記賬憑證,是財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)的
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老師,你好用友U 8+怎么固定資產(chǎn)折舊,和結(jié)賬
Stella老師
??|
提問時(shí)間:10/11 10:34
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,很高興為你解答
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老師你好,印花稅核定的合同是建設(shè)工程合同,那企業(yè)購買的材料進(jìn)項(xiàng)票要不要報(bào)印花稅呢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/13 16:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是需要的,需要
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咖啡奶茶書店用什么財(cái)務(wù)軟件?之前代賬公司在做賬。
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:08/08 19:20
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 市面上的軟件都可以的,看你們想買哪一種
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老師好,請(qǐng)問免征增值稅稅額營業(yè)外收入二級(jí)科目是其它還是另增一個(gè)二級(jí)科目,科目最好是什么
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/18 09:17
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定的。比如可以是:營業(yè)外收入—增值稅減免
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11-20題請(qǐng)大家?guī)兔獯?/a>
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 第11題,對(duì) 第12題,錯(cuò) 第13題,對(duì) 第14題,對(duì) 第15題,對(duì) 第16題,對(duì) 第17題,錯(cuò) 第18題,對(duì) 第19題,錯(cuò) 第20題,錯(cuò)
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個(gè)人墊付的辦公室施工費(fèi)寄什么科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是自己建房屋的嗎?如果是的話,借在建工程貸其他應(yīng)付款。
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給別人6個(gè)點(diǎn),別人給開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/27 09:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)需要按照正確的稅率開票才行。
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老師問下,快賬里設(shè)置2個(gè)賬套,比如同一個(gè)科目下級(jí)在設(shè)置,是會(huì)被替換的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/06 20:30
#財(cái)務(wù)軟件#
快賬里設(shè)置2個(gè)賬套,比如同一個(gè)科目下級(jí)在設(shè)置,不會(huì)被替換
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老師你好,我們學(xué)校付的這些黨費(fèi)借方進(jìn)什么科目呢?
Kiki老師
??|
提問時(shí)間:06/29 10:41
#財(cái)務(wù)軟件#
黨費(fèi)其實(shí)是收職工的現(xiàn)金(代扣)之后代為繳納的,所以計(jì)入其他應(yīng)付款. 收取時(shí)或代扣時(shí): 借:現(xiàn)金(應(yīng)付職工薪酬) 貸:其他應(yīng)付款 繳納是: 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
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老師現(xiàn)實(shí)工作中出納填寫現(xiàn)金銀行存款日記賬,那么憑證還是會(huì)計(jì)做嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/24 09:55
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是的,這個(gè)是會(huì)計(jì)做的
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從代理記賬接過來以后,我的系統(tǒng)里要把以前的數(shù)據(jù)記入進(jìn)去嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 12:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你可以用科目余額表的余額新建賬套
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老師,金蝶kid云賬務(wù)處理下,我的憑證剛剛做完還沒有審核,我在憑證管理下刪除了一張做錯(cuò)的憑證后,憑證字號(hào)中斷了一個(gè)34。在哪里可以整理憑證字號(hào)讓它們能連續(xù)
微微老師
??|
提問時(shí)間:02/08 12:56
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】,打開會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面; 2、單擊菜單【編輯】→【憑證整理】; 3、單擊【確定】按鈕,確定進(jìn)行憑證整理。 注意 憑證整理只對(duì)可修改狀態(tài)憑證進(jìn)行整理,對(duì)已審核、已過賬憑證、已結(jié)賬期間的憑證不起作用。
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老師,這個(gè)頁面是金蝶軟件里的嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/11 22:12
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是模擬的軟件
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老師,9月憑證已經(jīng)做完了,是不是該結(jié)轉(zhuǎn)損益?還是先過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?自動(dòng)結(jié)賬又是在哪一部進(jìn)行,自動(dòng)結(jié)賬后是什么樣結(jié)果? 在哪一步可以取得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
耿老師
??|
提問時(shí)間:10/14 16:14
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,需要先審核憑證,然后過賬再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證
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向總公司借款 怎么做分錄
辜老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:14
#財(cái)務(wù)軟件#
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
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木木老師您好:這樣修改憑證行嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/12 16:59
#財(cái)務(wù)軟件#
支付營業(yè)款怎么做應(yīng)付賬款呢?
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會(huì)計(jì)學(xué)堂快賬固定資產(chǎn)啟用折舊是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提還是要自己輸入
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:08
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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老師:您好,麻煩問下,我在做現(xiàn)金流量表時(shí),數(shù)據(jù)一直和財(cái)務(wù)軟件的對(duì)不上,就按提供商品,接受勞務(wù)收到的現(xiàn)金來說,就是利潤表的收入乘稅率+應(yīng)收期初減期末,預(yù)收期末減去期初是吧,沒有應(yīng)收票據(jù),數(shù)據(jù)一直對(duì)不上,有沒有可能財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì)呢,謝謝
立峰老師
??|
提問時(shí)間:12/22 14:59
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,還有銷項(xiàng)稅金也是要計(jì)算的。
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這個(gè)銷售原材料,借庫存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/05 15:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你的其他業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額怎么做的?
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老師,我多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要撤銷,怎么操作?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/07 15:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,已經(jīng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是無法做撤銷操作的
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你好老師,金碟里面的現(xiàn)在流量表怎么查看以前月度的?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/18 15:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 查詢以往月份請(qǐng)按下列步驟操作: 1、登錄 K/3 主控臺(tái)后,依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【報(bào)表】,然后雙擊打開需要查看的報(bào)表; 2、單擊【工具】菜單下的【公式取數(shù)參數(shù)】; 3、彈出的【公式取數(shù)參數(shù)】界面,在“缺省年度”、“開始期間”和“結(jié)束期間”錄入需要查看的年度和期間,然后單擊【確定】按鈕; 4、單擊【數(shù)據(jù)】→【報(bào)表重算】或按 F9 重算報(bào)表即可。
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與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的是哪些費(fèi)用
新新老師
??|
提問時(shí)間:10/17 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 比如 罰款支出 等
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老師好 運(yùn)輸公司不想交所得稅在2022年12月暫估了維修費(fèi)用 收到發(fā)票小于暫估 怎么在2023年1月沖銷這筆暫估費(fèi)用
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/22 12:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,做之前暫估的相反分錄(涉及損益的,通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算),就可以沖銷這筆暫估費(fèi)用了
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一般納稅人收到普票怎么處理
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/01 21:07
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是可以正常加稅合計(jì)做采購的
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