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財務(wù)軟件
Excel
公司之前用的手工賬,現(xiàn)金蝶星辰軟件,錄資產(chǎn)管理的期初數(shù)據(jù),怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:02/26 10:03
#財務(wù)軟件#
你好,先錄入年初數(shù)據(jù)看去年12月末的,然后再錄入上個月月末的余額在期初里面 點(diǎn)擊設(shè)置 打開系統(tǒng),點(diǎn)擊設(shè)置 點(diǎn)擊財務(wù)初始余額 頁面彈出選項(xiàng),點(diǎn)擊財務(wù)初始余額 錄入期初數(shù)據(jù) 頁面彈出科目,錄入期初數(shù)據(jù)即可
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籌建期廠房租金進(jìn)入了開辦費(fèi),營業(yè)期廠房租金進(jìn)入制造費(fèi)用,前后不一致咋辦呀?
新新老師
??|
提問時間:06/20 14:44
#財務(wù)軟件#
可以的,不同時期用不同的科目
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2019年12月31日,持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值63.000元,其他權(quán)益工具投資公允價值99,000元。
小林老師
??|
提問時間:01/02 14:54
#財務(wù)軟件#
您好,您需要哪些支持?
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有沒有比對財務(wù)報表之間勾稽關(guān)系的軟件推薦一下
獨(dú)情
??|
提問時間:12/06 16:49
#財務(wù)軟件#
你好,這個做賬軟件里面一般都可以看到是否平,一般是用公式做的財務(wù)軟件核對的多
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老師,9月憑證已經(jīng)做完了,是不是該結(jié)轉(zhuǎn)損益?還是先過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?自動結(jié)賬又是在哪一部進(jìn)行,自動結(jié)賬后是什么樣結(jié)果? 在哪一步可以取得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
耿老師
??|
提問時間:10/14 16:14
#財務(wù)軟件#
您好,需要先審核憑證,然后過賬再自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證
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老師問下,快賬里設(shè)置2個賬套,比如同一個科目下級在設(shè)置,是會被替換的嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/06 20:30
#財務(wù)軟件#
快賬里設(shè)置2個賬套,比如同一個科目下級在設(shè)置,不會被替換
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老師,我們公司是代理記賬公司,有很多找第三方合作的支出,但對方都不會開發(fā)票給我公司,這樣子的成本支出怎么體現(xiàn),避免我公司的營業(yè)額過大呢,有什么辦法合理避稅。
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/09 22:22
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,建議可以給對方多出點(diǎn)錢,讓對方開具發(fā)票?;蛘哒移渌l(fā)票代替。
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新辦企業(yè),這個月發(fā)4月份的工資,我要怎么寫分錄?4月是小規(guī)模也沒有計(jì)提工資折舊,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人
樸老師
??|
提問時間:06/01 09:05
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 需要先計(jì)提 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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老師你好,這個合同有沒有什么問題呢?做賬應(yīng)該要怎么做賬呢?
海貝老師
??|
提問時間:11/02 18:35
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,合同沒什么問題,可以進(jìn)勞務(wù)費(fèi)
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會計(jì)入庫出庫都要逐筆記錄嗎
金金老師
??|
提問時間:02/05 22:19
#財務(wù)軟件#
您好,是的,這個是需要的
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如何應(yīng)對會計(jì)面試?常用財務(wù)軟件有哪些
鄒老師
??|
提問時間:02/08 16:47
#財務(wù)軟件#
你好,根據(jù)提問,給出針對性的回復(fù) 常用財務(wù)軟件有:金蝶,用友等
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金蝶的記賬憑證屬于出納做是財務(wù)做的
鄒老師
??|
提問時間:03/09 14:13
#財務(wù)軟件#
你好,金蝶的記賬憑證,是財務(wù)人員負(fù)責(zé)的
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老師,這個頁面是金蝶軟件里的嗎
小林老師
??|
提問時間:10/11 22:12
#財務(wù)軟件#
您好,這個是模擬的軟件
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咖啡奶茶書店用什么財務(wù)軟件?之前代賬公司在做賬。
嘟嘟老師
??|
提問時間:08/08 19:20
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 市面上的軟件都可以的,看你們想買哪一種
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老師好,請問免征增值稅稅額營業(yè)外收入二級科目是其它還是另增一個二級科目,科目最好是什么
鄒老師
??|
提問時間:03/18 09:17
#財務(wù)軟件#
你好,這個是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定的。比如可以是:營業(yè)外收入—增值稅減免
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個人墊付的辦公室施工費(fèi)寄什么科目
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:29
#財務(wù)軟件#
你好,這個是自己建房屋的嗎?如果是的話,借在建工程貸其他應(yīng)付款。
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給別人6個點(diǎn),別人給開9個點(diǎn)的發(fā)票,有風(fēng)險嗎?
東老師
??|
提問時間:06/27 09:06
#財務(wù)軟件#
你好,這個需要按照正確的稅率開票才行。
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老師你好,我們學(xué)校付的這些黨費(fèi)借方進(jìn)什么科目呢?
Kiki老師
??|
提問時間:06/29 10:41
#財務(wù)軟件#
黨費(fèi)其實(shí)是收職工的現(xiàn)金(代扣)之后代為繳納的,所以計(jì)入其他應(yīng)付款. 收取時或代扣時: 借:現(xiàn)金(應(yīng)付職工薪酬) 貸:其他應(yīng)付款 繳納是: 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
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老師現(xiàn)實(shí)工作中出納填寫現(xiàn)金銀行存款日記賬,那么憑證還是會計(jì)做嗎?
金金老師
??|
提問時間:07/24 09:55
#財務(wù)軟件#
您好,是的,這個是會計(jì)做的
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向總公司借款 怎么做分錄
辜老師
??|
提問時間:07/18 11:14
#財務(wù)軟件#
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
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老師:您好,麻煩問下,我在做現(xiàn)金流量表時,數(shù)據(jù)一直和財務(wù)軟件的對不上,就按提供商品,接受勞務(wù)收到的現(xiàn)金來說,就是利潤表的收入乘稅率+應(yīng)收期初減期末,預(yù)收期末減去期初是吧,沒有應(yīng)收票據(jù),數(shù)據(jù)一直對不上,有沒有可能財務(wù)軟件取數(shù)不對呢,謝謝
立峰老師
??|
提問時間:12/22 14:59
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好,還有銷項(xiàng)稅金也是要計(jì)算的。
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從代理記賬接過來以后,我的系統(tǒng)里要把以前的數(shù)據(jù)記入進(jìn)去嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/26 12:41
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你可以用科目余額表的余額新建賬套
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你好老師,金碟里面的現(xiàn)在流量表怎么查看以前月度的?
王超老師
??|
提問時間:08/18 15:08
#財務(wù)軟件#
你好 查詢以往月份請按下列步驟操作: 1、登錄 K/3 主控臺后,依次單擊【財務(wù)會計(jì)】→【報表】,然后雙擊打開需要查看的報表; 2、單擊【工具】菜單下的【公式取數(shù)參數(shù)】; 3、彈出的【公式取數(shù)參數(shù)】界面,在“缺省年度”、“開始期間”和“結(jié)束期間”錄入需要查看的年度和期間,然后單擊【確定】按鈕; 4、單擊【數(shù)據(jù)】→【報表重算】或按 F9 重算報表即可。
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老師,金蝶kid云賬務(wù)處理下,我的憑證剛剛做完還沒有審核,我在憑證管理下刪除了一張做錯的憑證后,憑證字號中斷了一個34。在哪里可以整理憑證字號讓它們能連續(xù)
微微老師
??|
提問時間:02/08 12:56
#財務(wù)軟件#
您好,單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】,打開會計(jì)分錄序時簿界面; 2、單擊菜單【編輯】→【憑證整理】; 3、單擊【確定】按鈕,確定進(jìn)行憑證整理。 注意 憑證整理只對可修改狀態(tài)憑證進(jìn)行整理,對已審核、已過賬憑證、已結(jié)賬期間的憑證不起作用。
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老師,我多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要撤銷,怎么操作?
鄒老師
??|
提問時間:03/07 15:15
#財務(wù)軟件#
你好,已經(jīng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是無法做撤銷操作的
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與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的是哪些費(fèi)用
新新老師
??|
提問時間:10/17 16:12
#財務(wù)軟件#
你好 比如 罰款支出 等
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老師我想問一下,就是建筑行業(yè),做完這個項(xiàng)目多少錢簽合同的那種,然后中間會預(yù)付進(jìn)度款,這樣我應(yīng)該怎么入賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢?
郭老師
??|
提問時間:08/16 14:13
#財務(wù)軟件#
你好,這個是你們單位收到的工程進(jìn)度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 確認(rèn)收入、借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入
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老師好 運(yùn)輸公司不想交所得稅在2022年12月暫估了維修費(fèi)用 收到發(fā)票小于暫估 怎么在2023年1月沖銷這筆暫估費(fèi)用
鄒老師
??|
提問時間:03/22 12:43
#財務(wù)軟件#
你好,做之前暫估的相反分錄(涉及損益的,通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算),就可以沖銷這筆暫估費(fèi)用了
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中信銀行對公賬戶對賬用制單還是復(fù)核u盾
金金老師
??|
提問時間:10/17 11:48
#財務(wù)軟件#
您好,這個是屬于對賬單的這個
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一般納稅人收到普票怎么處理
金金老師
??|
提問時間:01/01 21:07
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話,是可以正常加稅合計(jì)做采購的
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