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為什么B對(duì)呢,這里是贈(zèng)予而不是繼承嗎,有區(qū)別嗎
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/02 23:37
#稅務(wù)師#
你這里雖然說(shuō)是贈(zèng)予,但是他是有直接贍養(yǎng)關(guān)系的,贈(zèng)與雖說(shuō)不用繳納。
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稅務(wù)師中單用途卡這兩個(gè)繳納增值稅和不繳納的情況有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:41
#稅務(wù)師#
充值取得的預(yù)收款,不屬于增值稅征稅范圍,開(kāi)具的是不征稅增值稅普通發(fā)票; 但是收取的手續(xù)費(fèi)收入,是增值稅征稅范圍,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個(gè)預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價(jià)值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說(shuō)加上去。
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關(guān)于個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,夫妻間首套住房貸款,每月扣除只有1000嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/12 11:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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個(gè)人所得稅混合稅制是什么意思
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/13 21:57
#稅務(wù)師#
混合征收制,是對(duì)納稅人不同來(lái)源、性質(zhì)的所得先分別按照不同的稅率征稅,然后將全年的各項(xiàng)所得進(jìn)行匯總征稅。
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老師,其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)為什么不作為計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 09:27
#稅務(wù)師#
您好 其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)應(yīng)該作為計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)
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留置屬于什么呢,不屬擔(dān)保
Jack老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 16:03
#稅務(wù)師#
您好,三個(gè)方式是保證、抵押和質(zhì)押。
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我們是乙方,并按照甲方要求采購(gòu)指定物料,并在指定物料上設(shè)計(jì)定制,請(qǐng)問(wèn)這樣的項(xiàng)目我們可以開(kāi)具設(shè)計(jì)制作類(lèi)票據(jù)給甲方嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 15:07
#稅務(wù)師#
你好; 可以的; 可以按照設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)定制費(fèi)來(lái)開(kāi)票的
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老師 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是要有高新證書(shū)還是賬上有研發(fā)費(fèi)用符合制造業(yè)就可以?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 07:33
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)普通企業(yè)也是可以加計(jì)扣除的,不強(qiáng)制要求是高新企業(yè)的
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老師 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退應(yīng)退稅額是怎么算的啊
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 15:13
#稅務(wù)師#
你好 在出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個(gè)稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應(yīng)退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說(shuō),征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進(jìn)了 納稅申報(bào)表 第15欄中!
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依法不需要在車(chē)船登記管理部門(mén)登記的車(chē)船在單位內(nèi)部場(chǎng)所行駛或者作業(yè)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛和船舶,這個(gè)怎么通俗易懂的理解?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 就是一些廠內(nèi)行駛的車(chē)輛沒(méi)有牌照的車(chē)輛,一般不出廠行駛。
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大米部分為什么要先除以1.09再乘以0.09?農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu) 不是按農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格直接成9%進(jìn)行抵扣嗎?這里為什么不是18600*009?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 17:42
#稅務(wù)師#
是的,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格收購(gòu)發(fā)票是免稅的,直接是乘以0.09
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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?沒(méi)成立過(guò)工會(huì)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 22:42
#稅務(wù)師#
你好,只要發(fā)工資就要申報(bào)工會(huì)的
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這道題的答案不是A么?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 16:48
#稅務(wù)師#
你好老師,正在審題中。
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)扣除項(xiàng)目中 為什么不考慮城市維護(hù)建設(shè) 教育附加地方教育附加嗎 是因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:53
#稅務(wù)師#
哈哈,題目中都已經(jīng)說(shuō)了,允許扣除的稅金及附加240,所以,不再計(jì)算
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報(bào)名稅務(wù)師時(shí)需要填履歷嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 11:05
#稅務(wù)師#
你好; 有工作經(jīng)驗(yàn)的考生需要填寫(xiě)工作履歷,沒(méi)有的可以填寫(xiě)待業(yè)。參加稅務(wù)師考試的考生,需要滿足稅務(wù)師報(bào)名的條件即可,如果為待業(yè)狀態(tài),直接寫(xiě)明在待業(yè)就行。特別對(duì)于應(yīng)屆的經(jīng)濟(jì)、法律、管理的應(yīng)屆本科生,本身就沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn),不需要填寫(xiě)自己的工作經(jīng)歷。
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老師您好!這個(gè)補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候?yàn)樯稌?huì)這樣子?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 13:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你們的員工自己申報(bào)了年度所得稅匯算清繳了
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取得控制后初始投資成本為什么是原賬面價(jià)值加新的公允,為什么不是原來(lái)的賬面價(jià)值加上新的賬面價(jià)值,成本法不是按賬面價(jià)值嗎?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/04 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 要看他們是非同一控制還同一控制,同一控制要按付出資產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量初始投資成本。
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這種題有什么記憶訣竅。?給個(gè)總結(jié)
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 23:16
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是要記憶的,a你看關(guān)鍵詞,其實(shí)就是生產(chǎn),所以要交稅,c屬于日?;顒?dòng)了,不滿足一般的奢侈,所以不征,其余兩個(gè)就是死記硬背了
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老師!您好!如果從網(wǎng)銀給個(gè)人打備用金8萬(wàn)用于每月平時(shí)報(bào)銷(xiāo)!這樣做合適嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 16:34
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)肯定不合適的
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老師,這題是怎么算的呀?
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 18:31
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!2019年需要追加的外部資金需要量=[(300+900+1800)-(300+600)]×15%+600+200-4000×(1+15%)×20%×(1-40%)=563
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請(qǐng)問(wèn)這答案不是自想矛盾嗎
軟軟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 17:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 說(shuō)的可以依賴 而不是為基礎(chǔ)
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老師,您好,稅務(wù)師報(bào)名時(shí),把管理學(xué)填成了經(jīng)濟(jì)學(xué),有影響嗎??
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:10
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),沒(méi)有影響的
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老師,這個(gè)維護(hù)費(fèi)為什么申報(bào)不了,總提示這個(gè)怎么處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 12:45
#稅務(wù)師#
好,你看一下附表四,你填寫(xiě)了嗎?
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老師,銀行承兌匯票第(3)條怎么理解呢?
紅豆老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 16:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,就是比如你貼現(xiàn)了,所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,你終止確認(rèn)了這個(gè)票據(jù),后續(xù)這個(gè)票據(jù)到期,這個(gè)錢(qián)直接給了對(duì)方了,跟你沒(méi)關(guān)系,所以不產(chǎn)生現(xiàn)金流
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銷(xiāo)售上月購(gòu)進(jìn)的小汽車(chē)為什么13%不是銷(xiāo)售舊貨3%減按2%嗎? 這里第六個(gè) 收取返還收入,是商場(chǎng)沖減就進(jìn)項(xiàng)嗎?這里
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 15:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1、您要看一下該題給的年份,如果是2019年以后購(gòu)進(jìn)后再銷(xiāo)售,那么按照13%; 2、是的, 您的理解正確 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,什么情形下應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 23:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,或發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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視同銷(xiāo)售是其他還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 09:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果視同銷(xiāo)售的是原材料,則是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 如果視同銷(xiāo)售的是庫(kù)存商品,則是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 與正常銷(xiāo)售相同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn),支付廣告費(fèi)用180萬(wàn),企業(yè)所得稅率25%,稅法允許扣除的廣告費(fèi)為營(yíng)業(yè)收入的15%,超過(guò)部分以后可以扣除。請(qǐng)問(wèn)老師廣告費(fèi)的賬面價(jià)值為什么不是180?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 會(huì)計(jì)上確認(rèn)的就是180萬(wàn)元,只是稅法上要計(jì)算看是否超過(guò)限額,超過(guò)限額不能扣除 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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農(nóng)業(yè)種植的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤(rùn)嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 12:29
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以,免稅項(xiàng)目如果虧損,不但可以抵減當(dāng)年的應(yīng)稅項(xiàng)目所得,還可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)。比如,企業(yè)當(dāng)年從事生產(chǎn)應(yīng)稅所得500萬(wàn)元,從事農(nóng)業(yè)種植免稅所得虧損600,這個(gè)免稅項(xiàng)目的600萬(wàn)元虧損,不但可抵當(dāng)年應(yīng)稅生產(chǎn)所得500萬(wàn)元,當(dāng)年不需要繳稅,還有100萬(wàn)元沒(méi)抵完的,可通過(guò)虧損表結(jié)轉(zhuǎn)下一年度,繼續(xù)抵減下一年的應(yīng)稅所得。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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