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框架合同中有兩種稅率,必須規(guī)定每種稅率對(duì)應(yīng)的金額嗎?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:56
#稅務(wù)師#
你好,沒有必須的,謝謝
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選項(xiàng)a3月1日已對(duì)房屋是不是沒有任何的占有,因?yàn)闄?quán)利還沒有設(shè)立
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:07/15 16:04
#稅務(wù)師#
您好,是不是沒有任何的占有,因?yàn)闄?quán)利還沒有設(shè)立——您可以這么理解
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為什么雙胞胎繼父母不作收養(yǎng)
小寶老師
??|
提問時(shí)間:07/09 15:42
#稅務(wù)師#
第二,監(jiān)護(hù)人送養(yǎng)未成年孤兒的,須征得其他有撫養(yǎng)義務(wù)的人同意。有撫養(yǎng)義務(wù)的人不同意送養(yǎng)、監(jiān)護(hù)人不愿意繼續(xù)履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民法通則》的規(guī)定變更監(jiān)護(hù)人。 第三,在配偶一方死亡后,死亡方的父母要求優(yōu)先行使撫養(yǎng)未成年孫子女或外孫子女的權(quán)利,生存方不能將該未成年人送養(yǎng)。 相關(guān)法律知識(shí): 《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定 第十條 生父母送養(yǎng)子女,須雙方共同送養(yǎng)。生父母一方不明或者查找不到的可以單方送養(yǎng)。 有配偶者收養(yǎng)子女,須夫妻共同收養(yǎng)。
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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我想問下,這題按 600 萬確認(rèn)收入 那被投資企業(yè)形成的未分配利潤(rùn)的溢出那部分怎么處理?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/27 23:46
#稅務(wù)師#
您好,不需要考慮處理
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老師好!這個(gè)選項(xiàng)3是不符合哪一點(diǎn)呢?為什么不選擇
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:08/07 16:21
#稅務(wù)師#
你好,請(qǐng)問是問15題還是第2題?
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫里可以在線做,不能下載
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老師,您好!請(qǐng)問持有股票期間取得分紅如何繳納個(gè)稅。
東老師
??|
提問時(shí)間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是個(gè)人買賣的嗎?
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時(shí)候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫?gòu)貨的時(shí)候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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我想問下 這進(jìn)項(xiàng)稅不是可以直接抵扣? 為什么要做轉(zhuǎn)出 ?還有解析里面 為什么要分兩年抵扣?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/02 22:59
#稅務(wù)師#
您好,出題老師考慮了這個(gè)政策,其實(shí)不適用了 因?yàn)?年抵,現(xiàn)在一次性抵了,要先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來一半 大部分情況下進(jìn)項(xiàng)稅額允許─次性扣除,所以不需要分兩年抵扣. 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕 36號(hào))和《不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第15號(hào))相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)以及2016年5月1日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%. 所以只有營(yíng)改增之新購(gòu)的不動(dòng)產(chǎn),才按兩年抵扣.
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我想咨詢一下,我們公司是2023年12月份成立的,第一次出口報(bào)關(guān)是2024年4月份,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備辦理第一筆退稅,能不能選擇6月份的報(bào)關(guān)單以及8月份的報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅 這個(gè)月會(huì)收到客戶的外匯款項(xiàng)
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/08 17:14
#稅務(wù)師#
一般來說,可以選擇6月份和8月份的報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅,但需要滿足以下條件和注意以下幾點(diǎn): 一、滿足的條件 1.出口貨物必須在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。例如,6月份的報(bào)關(guān)單,最晚可以在次年4月30日前的相應(yīng)申報(bào)期內(nèi)申報(bào)退稅;8月份的報(bào)關(guān)單同理。 2.外匯貨款已收匯或符合視同收匯的條件:因?yàn)楸驹聲?huì)收到客戶的外匯款項(xiàng),通常只要外匯款項(xiàng)能按時(shí)收匯且符合外匯管理規(guī)定,這滿足了退稅的一個(gè)重要條件。如果存在無法收匯的特殊情況,只要符合視同收匯的相關(guān)規(guī)定,也可以辦理退稅。 3.取得完整的退稅憑證:包括增值稅專用發(fā)票(或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)、出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)憑證,并且這些憑證的信息要相互匹配、真實(shí)有效。
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數(shù)電票開票時(shí)最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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老師,括號(hào)2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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這題是一般企業(yè) 未形成無形資產(chǎn) 第一二三季度(2022.1-9)1000*75% 第四季度(2022.10-12)200*100% 是這個(gè)意思吧
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/10 17:33
#稅務(wù)師#
您好,是的非制造和科企 2022年就是這樣計(jì)算的,因?yàn)?022年政策是四季度全部加計(jì)扣除100%
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購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,不是不能按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 這個(gè)題目為什么用的是采購(gòu)金額100*9%
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/11 16:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 取得普通發(fā)票可以抵扣9%,下面是農(nóng)產(chǎn)品抵扣規(guī)定: 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 情形 一般情況 深加工13%產(chǎn)品 取得或開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票/銷售發(fā)票 (農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的免稅農(nóng)產(chǎn)品) 買價(jià)×9% 10% 取得一般納稅人專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口繳款書 發(fā)票金額×9% 取得3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票 發(fā)票金額×9% 從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)免稅蔬菜、部分鮮活肉蛋取得普通發(fā)票 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 部分行業(yè) 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,支付的勞務(wù)費(fèi)超過500元的都調(diào)增了。但是您看圖片的這個(gè)解釋按月3萬不用調(diào)增吧。
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/18 13:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)都是按低標(biāo)準(zhǔn)處理
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老師,這顆中在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問時(shí)間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購(gòu)的部分,外購(gòu)那部分的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)。
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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老師,未分配利潤(rùn)怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤(rùn)本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤(rùn)。但是,如果你想要使用這部分利潤(rùn),例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤(rùn)再投資回公司,用于公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
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老師為什么這里不是1000萬呢?不是還預(yù)付了300萬嗎?應(yīng)該是700+300=1000萬啊,為什么是700萬呢?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/16 18:07
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是預(yù)繳,300和700是分開的哦
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公司長(zhǎng)時(shí)間不經(jīng)營(yíng),零申報(bào)需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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請(qǐng)問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請(qǐng)問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無形資產(chǎn)"大量增加,同時(shí)權(quán)益類的"實(shí)收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù) ? 老師,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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老師,我們公司幫別人做的信息營(yíng)銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營(yíng)銷推廣服務(wù)
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請(qǐng)問老師,圖片80題,B選項(xiàng),有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問時(shí)間:12/17 21:20
#稅務(wù)師#
不是資產(chǎn)和負(fù)債保持不變,企業(yè)不同時(shí)期的數(shù)據(jù)肯定會(huì)變得,說的其實(shí)是被收購(gòu)企業(yè)原有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持不變。
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請(qǐng)問老師,這道題的63、64小題不明白計(jì)算原理,難道給講解一下,謝謝
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:09/22 17:50
#稅務(wù)師#
您好,62先還原再算稅所以是90萬。
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我們公司以前是餐廳,開餐費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在不做了,把餐廳變成了檔口,檔口租出去了,收檔口租金,因?yàn)椴蛷d在園區(qū),好多都是公司給員工充的會(huì)員卡,需要開發(fā)票,檔口又沒有發(fā)票機(jī),我們公司能給這些充會(huì)員卡的公司開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 09:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你有開票權(quán)限就可以
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找郭老師 找郭老師解決會(huì)計(jì)問題
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
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老板向公司借款其他應(yīng)收款-法人借款項(xiàng)會(huì)計(jì)科目到年底老板必須歸還還錢給到公司,如果老板年底不還錢視同分紅交20%個(gè)稅(其他應(yīng)收款-法人借款 用老板借公司錢款乘以20%交個(gè)稅) 問題 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅時(shí)與員工交個(gè)稅在操作系統(tǒng)操作時(shí)有哪些不同
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/11 15:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅 是選擇分類所得申報(bào),填寫利息股息分紅所得
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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是不是只有獲贈(zèng)房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈(zèng)設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個(gè)
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