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財務(wù)軟件
Excel
報銷單金額是56500元銀行回單又是41500元,這種怎么做賬?
小天老師
??|
提問時間:08/20 11:35
#財務(wù)軟件#
您好,因?yàn)樵瓉碛薪杩?5000 借:固定資產(chǎn)/原材料等 56500 貸:銀行 41500 其他應(yīng)收款-張強(qiáng) 15000
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還沒到申報的所屬期,但是提前申報怎么弄呀
王璐璐老師
??|
提問時間:05/12 22:53
#財務(wù)軟件#
你好,你們是注銷需要提前申報還是預(yù)繳提前申報的呀
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建賬后打不開是怎么回事
小鎖老師
??|
提問時間:05/12 22:09
#財務(wù)軟件#
您好,這個是我們的快帳軟件嗎
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屠宰賣豬肉給供應(yīng)商是開免稅稅率 供應(yīng)商是一般納稅人 我們也是一般納稅人 我們買供應(yīng)商的豬肉 是不是要給我們開9%的稅率 她們一直都是給我們開免稅 我覺得虧了 不得抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/30 11:57
#財務(wù)軟件#
你們也可以開免稅普票的呀
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老師,請問學(xué)校的老師申請預(yù)算費(fèi)用500元,會計科目借什么?,我知道貸方你不用說。
樸老師
??|
提問時間:06/27 11:18
#財務(wù)軟件#
如果公辦學(xué)校的老師申請預(yù)算費(fèi)用 500 元,在未實(shí)際支出時,通常會計科目為: 借:其他應(yīng)收款 - 老師姓名 500 待實(shí)際支出并取得相關(guān)票據(jù)進(jìn)行報銷時,再根據(jù)具體的支出用途進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。例如,如果用于購買辦公用品,會計科目為: 借:事業(yè)支出 - 辦公費(fèi) 500 貸:其他應(yīng)收款 - 老師姓名 500
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一般納稅人銷售以前的固定資產(chǎn)怎么開3%票
蒼鷺老師
??|
提問時間:06/27 11:30
#財務(wù)軟件#
要開專票嗎?專票是3%稅率
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你好!請問期中建賬,錄入科目初始余額,發(fā)現(xiàn)利潤表內(nèi)水利基金顯示到資源稅項(xiàng)目,打開資源稅又沒有數(shù)據(jù)顯示
郭老師
??|
提問時間:06/27 16:00
#財務(wù)軟件#
你好,那他就是明細(xì)當(dāng)時寫錯了吧。
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老師,我們公司跟供應(yīng)商購買材料20000,老板私賬預(yù)付5000元,這個會計分錄該怎么做?后體現(xiàn)還需要付的費(fèi)用?
meizi老師
??|
提問時間:04/30 14:18
#財務(wù)軟件#
你好;1.墊付的時候: 借預(yù)付賬款5000貸其他應(yīng)付款-老板5000 ;;;2.借原材料 20000貸預(yù)付賬款5000;應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商15000
?閱讀? 4567
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老師,用友暢捷通軟件,之前預(yù)收賬款用了輔助核算,現(xiàn)在要添加二級科目添加不了怎么解決
廖君老師
??|
提問時間:05/12 18:14
#財務(wù)軟件#
您好,新建一個科目,把余額用憑證調(diào)整到新科目,沒有辦法解決的,因?yàn)榭颇恳咽褂?,財?wù)軟件都是這個邏輯哦
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請問一下快賬軟件結(jié)賬金額有問題是怎么回事?
小菲老師
??|
提問時間:05/12 12:04
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 哪里提示金額有問題?
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固定資產(chǎn)卡片如何刪除
青老師
??|
提問時間:11/16 11:59
#財務(wù)軟件#
你好; 各個系統(tǒng)不一樣的; 比如 用友 :用友軟件中刪除和查看固定資產(chǎn)卡片都是在固定資產(chǎn)子模塊進(jìn)行操作,以先查詢卡片然后再刪除為例,具體操作步驟如下: 1、登錄用友軟件后,點(diǎn)開固定資產(chǎn)模塊,選擇進(jìn)入卡片管理,如圖所示: 2、輸入要查詢的使用日期或使用部門等信息,進(jìn)行查詢。 3、信息確認(rèn)后點(diǎn)擊“確定”,如圖所示: 4、可以看到對應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片彈出框,進(jìn)行查看固定資產(chǎn)卡片。 5、卡片的左上角有刪除鍵選擇,點(diǎn)擊即可刪除該固定資產(chǎn)卡片。
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學(xué)校事業(yè)單位收取的工會經(jīng)費(fèi),個人交一部分,單位補(bǔ)助一部分,收到款后分錄怎么做?上年度沒有用完是結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)余?怎么做分錄?
孔令運(yùn)老師
??|
提問時間:04/18 22:06
#財務(wù)軟件#
您好。您的問題回復(fù)如下: 1、當(dāng)收到個人交納的工會經(jīng)費(fèi)時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)(個人部分) 2、當(dāng)單位補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)時: 借:事業(yè)支出/管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)(單位部分) 貸:銀行存款 3、至于上年度未用完的工會經(jīng)費(fèi),處理方式需要依據(jù)工會經(jīng)費(fèi)的性質(zhì)以及工會的運(yùn)營模式來確定。一般來說,工會經(jīng)費(fèi)的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)是有所不同的。 結(jié)余通常指的是在一定時期內(nèi),工會經(jīng)費(fèi)的收入大于支出,余下的部分即為結(jié)余。這部分資金可以留待以后使用,但可能需要遵守相關(guān)的管理和使用規(guī)定。 而結(jié)轉(zhuǎn)則是指在會計期末,將工會經(jīng)費(fèi)的收支余額從一個賬戶轉(zhuǎn)移到另一個賬戶,或從一個期間轉(zhuǎn)移到另一個期間。 對于上年度未用完的工會經(jīng)費(fèi),如果工會采取的是非盈利性模式,通常會將結(jié)余經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入本年度的預(yù)算經(jīng)費(fèi)中,用于后續(xù)的工會活動。具體的會計分錄可能會涉及將上年度的結(jié)余經(jīng)費(fèi)記錄在資產(chǎn)負(fù)債表中,作為本年度的預(yù)算經(jīng)費(fèi),并按照每月的經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行逐月結(jié)轉(zhuǎn)。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
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用友系統(tǒng)要如何反記賬、
樸老師
??|
提問時間:06/27 14:25
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么版本的
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想把油票的發(fā)票搞成鏈接發(fā)給別人
新新老師
??|
提問時間:02/01 11:25
#財務(wù)軟件#
你好 1、找到你要發(fā)用的電子發(fā)票,確認(rèn)發(fā)票信息。 2、打開瀏覽器登錄**郵箱(其他郵箱也可),點(diǎn)擊寫信。 3、輸入收件人郵箱,和郵件主題(發(fā)送前再次確認(rèn)發(fā)票信息)。 4、點(diǎn)擊上傳附件上傳你的電子發(fā)票。 5、點(diǎn)擊發(fā)送,就可以把電子發(fā)票發(fā)送給別人了。
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老師,我們現(xiàn)在是個體,每季度不超30萬可以不交稅,每筆業(yè)務(wù)是不是也都要有發(fā)票
夏 老師
??|
提問時間:05/12 16:44
#財務(wù)軟件#
您好,沒有發(fā)票也可以入賬,但是要做納稅調(diào)整。
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請問一個老板名下十多家農(nóng)業(yè)公司,去年注冊以后只有開辦費(fèi),沒有收入,員工工資也沒有,這樣可以報稅嗎?是不是每一家公司都要做員工工資?
一鳴老師
??|
提問時間:02/02 09:12
#財務(wù)軟件#
可以報稅的,沒有工資就0申報個稅
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長期應(yīng)付款包括以分期付款方式購入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或存貨等發(fā)生的應(yīng)付款項(xiàng)。但本題答案為什么沒有選項(xiàng)C呢?
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/08 15:31
#財務(wù)軟件#
你好,針對存貨,分期付款購買是計入 應(yīng)付賬款 才是的
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社保局退的留工補(bǔ)助和穩(wěn)崗補(bǔ)貼到公賬上后,用于扣繳社保費(fèi),該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:07/02 10:39
#財務(wù)軟件#
留工補(bǔ)助 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款——留崗補(bǔ)貼 借應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 其他應(yīng)付款——留崗補(bǔ)貼
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某企業(yè)本期實(shí)際應(yīng)上交增值稅40000元,消費(fèi)稅20000元,土地增值稅20000元。該企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,則該企業(yè)應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅為多少元?為什么是(40000+20000+40000)x7%最后的40000是哪里的?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 19:08
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 你這個題目不完整的,你把完整題目發(fā)一下
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老師你好,收到的簡易計稅專票可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:12
#財務(wù)軟件#
收到的簡易計稅專票可以抵扣。
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老師發(fā)票專用章需要在指定地點(diǎn)刻嗎?
李愛老師
??|
提問時間:05/12 15:47
#財務(wù)軟件#
您好,要去公安聯(lián)網(wǎng)的地方去刻,這個是要入網(wǎng)的
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老師 金蝶打開是2月的賬,沒做完的 3月賬做完了 怎么去看呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 10:44
#財務(wù)軟件#
你要先把2月的賬結(jié)賬才能看3月的憑證
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老師,學(xué)校收的伙食費(fèi)和住宿費(fèi)怎么做會計科目?借什么?貸什么?
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:41
#財務(wù)軟件#
借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-伙食費(fèi)、住宿費(fèi)。
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內(nèi)賬分錄,要求簡單一點(diǎn)點(diǎn)。有一個問題就是我支付寶收到款,當(dāng)天就轉(zhuǎn)另一個手機(jī)上面支付寶了,這個分錄怎么寫,是兩筆拿,還是一筆
微微老師
??|
提問時間:04/11 15:11
#財務(wù)軟件#
您好, 借:應(yīng)收賬款 貸:其他貨幣資金-支付寶xxxA 借:其他貨幣資金-支付寶xxxA 貸:其他貨幣資金-支付寶xxxB
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老師你好,我想問一下我公司因2020年的一個項(xiàng)目需要單獨(dú)項(xiàng)目核算,因此現(xiàn)在更換了財務(wù)軟件,還增加了項(xiàng)目的科目,所以需要更換科目余額表和匯總表,但新軟件打出來的軟件名稱和原來記帳憑證上打出來的軟件名稱不一致,稅務(wù)上會有風(fēng)險嗎
鄒老師
??|
提問時間:02/01 16:27
#財務(wù)軟件#
新年好,你新軟件建賬的時候,不是按原來的項(xiàng)目名稱設(shè)置明細(xì)科目嗎
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老師,公司買的對聯(lián)燈籠,走管理費(fèi)用科目?還是?謝老師
悠然老師01
??|
提問時間:02/02 14:52
#財務(wù)軟件#
學(xué)員你好,計入管理費(fèi)用就可以的
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我想問一下管家婆軟件做拆裝單的時候,產(chǎn)品A的成本是100加工成產(chǎn)品B成本變成120,這樣它科目匯總表里成本就會減少20,這個怎么弄呢,我不想它減少
木木老師
??|
提問時間:02/02 19:25
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 你這里拆分加工過程增加成本20,是嗎
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單位金蝶建新的帳套,單位的老賬也是金蝶的,我想問如果新帳套會計科目和老帳套有區(qū)別的話,可以使用憑證導(dǎo)入嗎?還是需要自己手工錄入以前的憑證?
郭老師
??|
提問時間:06/05 19:04
#財務(wù)軟件#
不能 科目不一樣的需要錄入
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進(jìn)貨11元/盒,出貨24.8元/盒,開一般納稅人票,預(yù)估毛利10元/盒,給客戶返點(diǎn)6元,公司毛利3元。給業(yè)務(wù)板塊總3元, 現(xiàn)在員工工資5000元,提成1.5元/盒,盈虧平衡點(diǎn)在哪兒?就是員工要完成多少任務(wù)公司不虧錢?
廖君老師
??|
提問時間:04/18 17:14
#財務(wù)軟件#
您好,公司的固定成本是多少,只計算這個5000元的話, 5000/(24.8-11-6-1.5-3)=1515.15,就是要賣出1516盒這位員工的工資才不是公司貼錢來支付的。給業(yè)務(wù)板塊總3元是每單3元吧。
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快賬軟件里插入憑證后憑證號不變,不想一個一個調(diào)有沒有快捷方法?
廖君老師
??|
提問時間:04/23 11:12
#財務(wù)軟件#
您好,憑證號是流水下來的,插入后肯定會變,我們可以把某一個憑證修改為現(xiàn)在想做的憑證號,這個被修改的分錄最在最后
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