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學校事業(yè)單位收取的工會經(jīng)費,個人交一部分,單位補助一部分,收到款后分錄怎么做?上年度沒有用完是結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)余?怎么做分錄?

84784972| 提問時間:04/18 22:06
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孔令運老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好。您的問題回復如下: 1、當收到個人交納的工會經(jīng)費時: 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費(個人部分) 2、當單位補助工會經(jīng)費時: 借:事業(yè)支出/管理費用等 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費(單位部分) 貸:銀行存款 3、至于上年度未用完的工會經(jīng)費,處理方式需要依據(jù)工會經(jīng)費的性質(zhì)以及工會的運營模式來確定。一般來說,工會經(jīng)費的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)是有所不同的。 結(jié)余通常指的是在一定時期內(nèi),工會經(jīng)費的收入大于支出,余下的部分即為結(jié)余。這部分資金可以留待以后使用,但可能需要遵守相關的管理和使用規(guī)定。 而結(jié)轉(zhuǎn)則是指在會計期末,將工會經(jīng)費的收支余額從一個賬戶轉(zhuǎn)移到另一個賬戶,或從一個期間轉(zhuǎn)移到另一個期間。 對于上年度未用完的工會經(jīng)費,如果工會采取的是非盈利性模式,通常會將結(jié)余經(jīng)費轉(zhuǎn)入本年度的預算經(jīng)費中,用于后續(xù)的工會活動。具體的會計分錄可能會涉及將上年度的結(jié)余經(jīng)費記錄在資產(chǎn)負債表中,作為本年度的預算經(jīng)費,并按照每月的經(jīng)費支出情況進行逐月結(jié)轉(zhuǎn)。 以上是您的問題回復,希望能夠幫到您。
04/19 00:56
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