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不是說評估價里包含了契稅不單獨再扣除契稅 了嗎
樸老師
??|
提問時間:08/02 11:16
#稅務師#
同學你好 因為評估價里面包含了契稅,所以不再單獨計算契稅
?閱讀? 7773
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老師 早上好 請教一下 生活服務和生活服務業(yè)有什么區(qū)別 ?
易 老師
??|
提問時間:05/23 08:16
#稅務師#
同學您好,是想問產(chǎn)生服務與生活服務的區(qū)別嗎
?閱讀? 7769
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第三題,為什么不選王某?王某不也是債權人嗎
余倩老師
??|
提問時間:06/16 20:19
#稅務師#
你好,因為王某已經(jīng)申請了破產(chǎn)
?閱讀? 7717
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老師,長期股權投資,投資時間遇到增值的問題?我的答案 2021年末調整后的凈利潤=當年凈利潤-未實現(xiàn)部分=600-(290公允-140賬面) 為什么正確答案=600-(290-200可收回金額)?
廖君老師
??|
提問時間:06/16 17:21
#稅務師#
您好,因為投資人只相信公允,站在投資時點來看,這個無形資產(chǎn)減值了,投資人要確認這個減值損失。
?閱讀? 7694
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可以講解下這道題的具體解答思路嗎?1%是哪里來的
廖君老師
??|
提問時間:06/16 09:57
#稅務師#
您好,這是加計扣除1% .購進用于生產(chǎn)低稅率貨物的農產(chǎn)品,取得的農產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的農產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額,生產(chǎn)13%貨物加計1%一共扣除10%進項稅
?閱讀? 7692
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老師:請問一下,因為我的資產(chǎn)總額就快將近5000萬了?,F(xiàn)在我每月還是有很多進項,但我的進項抵扣很多,我可以24.6月收到的發(fā)票在6月暫時不入賬,不做原材料嗎?這樣我的資產(chǎn)總額就還是不至于超過5000萬,而導致不能享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策?
小鎖老師
??|
提問時間:06/16 17:02
#稅務師#
您好,這個的話是可以暫時不入賬,這樣最起碼能夠保證是小微企業(yè)
?閱讀? 7682
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我們是一家會務公司,代收代付酒店住宿業(yè)務,那么營業(yè)執(zhí)照需要增加代收代付經(jīng)營范圍嗎
易 老師
??|
提問時間:02/06 11:47
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。
?閱讀? 7624
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老師好,麻煩問下,煙絲不是準予扣除嗎 5 20 12不是都是外購的么?為什么答案要減去12
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/16 21:47
#稅務師#
這里是計算本月領購了多少,這里可以扣除的是本月生產(chǎn)領購的 期初5 購進20 月末12 所以本期生產(chǎn)領用是5+20-12
?閱讀? 7614
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老師,公司有的人只交社保,不發(fā)工資,社保不是包括公司部分跟個人繳納部分嗎?就是連個人繳納的部分都是公司承擔,這種是要申報個稅吧?而且是按照公司墊付個人部分的工資基數(shù)申報
樸老師
??|
提問時間:06/17 10:49
#稅務師#
公司有的人只交社保,不發(fā)工資,這種情況下,個人繳納的部分由公司承擔,公司需要按照規(guī)定申報個稅。 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》第六條規(guī)定,個人所得稅法規(guī)定的各項個人所得的范圍包括工資、薪金所得,是指個人因任職或者受雇取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受雇有關的其他所得。 在這種情況下,公司需要按照個人所得稅法的規(guī)定,將公司為員工繳納的社保費用中應由個人承擔的部分作為員工的工資薪金所得,計算并申報個人所得稅。
?閱讀? 7606
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17題具體解題過程
稅法老師
??|
提問時間:02/03 19:08
#稅務師#
城建稅及附加的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅和消費稅。所以補繳金額=(38000+24000) ×(7%+3%+2%)=7440(元)
?閱讀? 7601
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老師,幾月份辦理土地使用稅及房產(chǎn)稅
盛宇老師
??|
提問時間:06/16 23:06
#稅務師#
您好,新房建成的次月,辦理房產(chǎn)稅申報。
?閱讀? 7588
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法人股東無償借款給單位怎么會交增值稅???
樸老師
??|
提問時間:06/12 12:31
#稅務師#
同學你好 做往來款不用交增值稅
?閱讀? 7584
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工商年報,填應納稅額,包括哪些稅?
郭老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務師#
增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅、購置稅、契稅、資源稅 環(huán)保稅、耕地占用稅、消費稅。
?閱讀? 7571
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考稅務師書籍在哪里買
小鎖老師
??|
提問時間:06/16 21:43
#稅務師#
您好,這個主要是先看聽那個老師的課程,她么你都有講義
?閱讀? 7549
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老師您好,想報考稅務師,哪幾科組合比較好,想兩年拿證
家權老師
??|
提問時間:06/17 09:05
#稅務師#
這個沒有一定的,關鍵是自己看了相關教材,根據(jù)教材的難易程度來搭配
?閱讀? 7522
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公司購買基金怎么做會計分錄
家權老師
??|
提問時間:06/17 08:36
#稅務師#
計入短期投資科目
?閱讀? 7522
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銷售方已開電子普票,但我沒收到,聯(lián)系不上銷售方,如何通過銷售方和購買方查看到發(fā)票?
宋老師2
??|
提問時間:07/24 13:38
#稅務師#
你好!如果你們那邊開通了全電發(fā)票,對方也是開的全電發(fā)票,就可以在電子稅務局看到 否則是看不到的。有的地方可以利用軟件,比如億企贏公司的軟件
?閱讀? 7471
?收藏? 12
選項a沒看懂, 沒看懂
bamboo老師
??|
提問時間:04/22 10:39
#稅務師#
您好 借:使用權資產(chǎn) 貸:租賃負債-租賃付款額(含稅金額) 資產(chǎn)增加 負債增加
?閱讀? 7468
?收藏? 0
老師,你好。 這段話不明白。
薛薛老師
??|
提問時間:05/05 23:20
#稅務師#
尊敬的學員您好! 待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同的,應當作為或有事項。 (二)合同存在標的資產(chǎn) 對標的資產(chǎn)進行減值測試并按規(guī)定確認減值損失,如果預計虧損超過該減值損失,應將超過部分確認預計負債。 (三)無合同標的資產(chǎn) 虧損合同相關義務滿足預計負債確認條件時,應當確認為預計負債。 注意:預計負債的金額應是執(zhí)行合同發(fā)生的損失和撤銷合同發(fā)生的損失的較低者。
?閱讀? 7428
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老師, 我們公司開出去的專票400元, 客戶想現(xiàn)金給我們400 能行嗎, 需要什么流程和手續(xù)
宋老師2
??|
提問時間:07/28 14:22
#稅務師#
你好!可以的了??梢允宅F(xiàn)金
?閱讀? 7427
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@賈apple老師。我這個預繳第一季度申報對嗎
apple老師
??|
提問時間:04/14 18:25
#稅務師#
同學你好,我給你看。請稍等
?閱讀? 7421
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罰金不得稅前扣除,請問為什么選abc選項呢?
bamboo老師
??|
提問時間:06/17 09:08
#稅務師#
您好 銀行罰息可以企業(yè)所得稅前扣除的哈
?閱讀? 7410
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請問老師? 工資薪金納稅調整 23年金額假如是12萬,24年又補發(fā)3萬 匯算清繳帳載金額12萬 稅收金額15萬 納稅調減3萬 是不是這樣填寫?
鄒老師
??|
提問時間:06/12 08:11
#稅務師#
你好,應當做23年匯算清繳里面 工資薪金的更正填寫,賬載金額和稅收金額都是按15萬填寫
?閱讀? 7382
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更正2023年第四季度的財報,會影響前面三個季度的財報嗎
文文老師
??|
提問時間:04/16 10:14
#稅務師#
不會影響前面三個季度的財報
?閱讀? 7382
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老師 我們對賬是1萬 入庫按商品原價入庫了1萬 可以是后面扣除了一點費用500 這個500我怎么做科目?應付賬款是9500 這500我做什么科目合適
廖君老師
??|
提問時間:05/18 13:58
#稅務師#
您好,就當是購入價的減少,給我們優(yōu)惠了,我們以后主營業(yè)務成本也少500,體現(xiàn)在利潤里, 借:庫存商品 -500 貸:應付 -500
?閱讀? 7355
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老師 在電子稅務局怎么找已開的完稅證明
藍小天老師
??|
提問時間:06/17 15:36
#稅務師#
你好,右上角搜完稅證明
?閱讀? 7348
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取得不含稅銷售收入5000萬,銷售成本2000萬;實際繳納的增值稅 800萬(可抵扣);稅金及附加90萬。其他業(yè)務收入500萬,其他業(yè)務成本為200萬。銷售費用1800萬,其中廣告1000萬,業(yè)務宣傳50萬。管理費用600萬,其中含業(yè)務招待費60萬,研究新產(chǎn)品開發(fā)費用50萬。(5)財務費用100萬,其中含向非金融機構借款1年的利息支出60萬,借款年利率為10%(銀行同期同類貸款年利率為6%)。營業(yè)外支出50萬,其中含向供貨商支付違約金10萬,接受工商局罰款2萬,向貧困地區(qū)捐款30萬。投資收益20萬,系從直接投資外地居民企業(yè)乙公司而分回稅后利潤18萬(乙適用企業(yè)所得稅稅率15%)和國債利息收入2萬。甲企業(yè)會計利潤680萬,已預繳企業(yè)所得稅200萬。求:計算甲本年度的企業(yè)所得稅前可扣除的成本、稅金、費用
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 15:03
#稅務師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 7341
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本期增值稅進項稅額可以抵往期的增值稅銷項嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/27 12:51
#稅務師#
你好,本期增值稅進項稅額,可以抵扣本期及以后月份的銷項稅額。 不可以抵扣之前月份的銷項
?閱讀? 7340
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老師,3個點的銷項勞務費發(fā)票可以抵扣3個點的培訓費進項嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/18 12:57
#稅務師#
同學你好 專票可以抵扣
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老師,請問稅務師可以查成績了嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/09 14:19
#稅務師#
2022年稅務師考試成績公布時間擬定于2月下旬
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