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我想問(wèn)下 這進(jìn)項(xiàng)稅不是可以直接抵扣? 為什么要做轉(zhuǎn)出 ?還有解析里面 為什么要分兩年抵扣?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 22:59
#稅務(wù)師#
您好,出題老師考慮了這個(gè)政策,其實(shí)不適用了 因?yàn)?年抵,現(xiàn)在一次性抵了,要先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)一半 大部分情況下進(jìn)項(xiàng)稅額允許─次性扣除,所以不需要分兩年抵扣. 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕 36號(hào))和《不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第15號(hào))相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)以及2016年5月1日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%. 所以只有營(yíng)改增之新購(gòu)的不動(dòng)產(chǎn),才按兩年抵扣.
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請(qǐng)問(wèn),關(guān)于非執(zhí)業(yè)稅務(wù)師申請(qǐng)入會(huì)。要怎么申請(qǐng)呢?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 09:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你直接帶你的身份證和你的證件去到稅務(wù)師協(xié)會(huì),填表就好了
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老師,可以問(wèn)下稅務(wù)師模擬系統(tǒng),我想標(biāo)注重要的內(nèi)容,按要求做了很多遍都不能標(biāo)注,是模擬系統(tǒng)不可以標(biāo)注嗎? 稅務(wù)師官方的系統(tǒng)里面
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/31 15:26
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,他那個(gè)系統(tǒng),選擇題備注了沒(méi)有反應(yīng),沒(méi)有特別標(biāo)明的顏色,這個(gè)
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老師A和c有疑問(wèn)?解釋一下吧?
葉小葵
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 10:21
#稅務(wù)師#
A,無(wú)論是否采納該項(xiàng)目均會(huì)發(fā)生的成本,就是無(wú)論你選哪一個(gè)方案,每個(gè)方案都有這項(xiàng)成本,那么每個(gè)方案與其他方案相比都不具備優(yōu)勢(shì),所以就不用考慮了
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老師,問(wèn)一下與員工簽訂汽車公用協(xié)議,實(shí)報(bào)實(shí)銷,記錄用車表,這樣可以不用去代開(kāi)租賃發(fā)票嗎,因?yàn)闆](méi)有完全租賃,之前聽(tīng)過(guò)一個(gè)課程就是有這種方式還有一個(gè)是租賃方式,再確認(rèn)一下
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 17:51
#稅務(wù)師#
您好,是的,2種方式都是可以的,但與員工簽訂汽車公用協(xié)議,公司需要有配套的文件。私車公用管理制度、私車公用行駛記錄表及費(fèi)用明細(xì)表,私車公用申請(qǐng)表
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在消費(fèi)稅里,將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品分給職工,視同銷售嗎?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 11:04
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)的話 屬于視同銷售的哦 確認(rèn)收入 繳納增值稅等的哦 也是要繳納消費(fèi)稅的
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)持有股票期間取得分紅如何繳納個(gè)稅。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是個(gè)人買賣的嗎?
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物流公司雇傭社會(huì)閑散車輛完成業(yè)務(wù)后,找到另外一家運(yùn)輸公司給自己開(kāi)具了運(yùn)輸專票,屬于稅虛與刑虛嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:58
#稅務(wù)師#
是的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),屬于虛開(kāi)
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賣報(bào)廢的車要開(kāi)票,不開(kāi)“車”和“設(shè)備”大類的前提下開(kāi)票還能開(kāi)什么大類?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 09:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)只能開(kāi)車的發(fā)票呀
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬(wàn)元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬(wàn)元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬(wàn)元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬(wàn)元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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沖減凈利潤(rùn)的165是怎么算出來(lái)的呢
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 11:39
#稅務(wù)師#
①2014年專利權(quán)的攤銷額=(300-60)÷3=80(萬(wàn)元); ②2014年末專利權(quán)的攤余價(jià)值為220萬(wàn)元,相比此時(shí)的可收回價(jià)值135萬(wàn)元,提取85萬(wàn)元的減值; ③因新增可抵扣差異沖減所得稅費(fèi)用28.75萬(wàn)元(=115×25%); ④此專利權(quán)2014年沖減當(dāng)年凈利潤(rùn)123.75萬(wàn)元(=165×75%)。
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比如 實(shí)際業(yè)務(wù)是 代銷erp系統(tǒng)服務(wù)費(fèi) (因此了解實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)內(nèi)容很重要,決定了在搜稅碼時(shí) 商品名稱怎么填 才對(duì)) 比如商品:代銷erp系統(tǒng)服務(wù)費(fèi) 稅碼搜出來(lái) 是304020103000..對(duì)應(yīng)名稱是 "軟件維護(hù)服務(wù)",對(duì)應(yīng)商品編碼簡(jiǎn)稱是 *信息技術(shù)服務(wù)*,對(duì)應(yīng)說(shuō)明是 "包括對(duì)基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、嵌入式軟件等軟件提供的維護(hù)服務(wù)。" 搜稅碼 以上思路對(duì)?
海貝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 23:23
#稅務(wù)師#
你好,你的思路是對(duì)的
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連帶責(zé)任保是什么權(quán)利?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 17:15
#稅務(wù)師#
您好,連帶責(zé)任是一種義務(wù)啊
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請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)固定資產(chǎn)農(nóng)業(yè)方面的機(jī)械是怎樣折舊的
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 10:51
#稅務(wù)師#
你好 ; 借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊; 你們 機(jī)械按10年折舊的哇
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你好,老師,我想問(wèn)下收到開(kāi)具的林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?附發(fā)票一張
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 09:42
#稅務(wù)師#
您好 林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師,稅收籌劃的題目,老師幫忙解答一下,謝謝老師
月亮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:00
#稅務(wù)師#
你好 (1)小王全年應(yīng)納所得稅額=25000*12-60000-12000=228000 應(yīng)納所得稅=228000*20%-16920=28680 (2)小王全年應(yīng)納所得稅額=20000*12-60000-12000=168000 應(yīng)納所得稅=168000*20%-16920=16680 稅額減少,應(yīng)當(dāng)選擇方案二
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這題第三小點(diǎn),不是應(yīng)該是第一季度繳納申報(bào)時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳增值稅是0.3萬(wàn)元,他怎么會(huì)到第四季度去?
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 21:05
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這個(gè)是預(yù)繳,最后根據(jù)年末實(shí)際的調(diào)整之前的,既然是預(yù)繳就不是實(shí)實(shí)在在的,不可能在第一季度就知道。只能在第四季度補(bǔ)
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物業(yè)公司,工程部購(gòu)延時(shí)開(kāi)關(guān)計(jì)入那個(gè)科目
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 11:10
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)記住你們的業(yè)務(wù)成本
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銷售與業(yè)務(wù)(5)同品牌糧食白酒50噸給其全資銷售子公司,每噸售價(jià)12000元(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定該售價(jià)明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額600000元、增值稅額78000元。 然后“該子公司當(dāng)月全部對(duì)外銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額1300000元、增值稅款169000元?!? 老師,請(qǐng)問(wèn)此時(shí)子公司取得的增值稅專用發(fā)票上的稅額能計(jì)入銷項(xiàng)稅額嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷項(xiàng)稅額的了這個(gè)
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勞務(wù)工資回款50萬(wàn),付到云信里融出費(fèi)用3萬(wàn),實(shí)際到手47萬(wàn)。我家簡(jiǎn)易征收計(jì)稅。怎么報(bào)稅沒(méi)缺口
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 12:49
#稅務(wù)師#
建筑勞務(wù)的嗎?是一般納稅人嗎?
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫(kù)里可以在線做,不能下載
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來(lái)的
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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業(yè)務(wù)二題目也沒(méi)有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時(shí)候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫?gòu)貨的時(shí)候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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非上市的股息紅利免稅嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/12 06:54
#稅務(wù)師#
您好,是的,未上市 居民企業(yè)取得的股息收入,免稅,不需要滿足滿一年條件
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請(qǐng)問(wèn)老師,非房企,甲公司單出租倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)向承租方收取管理費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師屬于混合經(jīng)營(yíng)嗎?稅率按照哪哪個(gè)算
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個(gè)是混合經(jīng)營(yíng),出租的按9%,管理費(fèi)按服務(wù)收6%
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不包含的了這個(gè)
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你好,請(qǐng)問(wèn)咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈(zèng)送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開(kāi)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開(kāi)b,再開(kāi)一個(gè)折扣的金額
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我想咨詢一下,我們公司是2023年12月份成立的,第一次出口報(bào)關(guān)是2024年4月份,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備辦理第一筆退稅,能不能選擇6月份的報(bào)關(guān)單以及8月份的報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅 這個(gè)月會(huì)收到客戶的外匯款項(xiàng)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 17:14
#稅務(wù)師#
一般來(lái)說(shuō),可以選擇6月份和8月份的報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅,但需要滿足以下條件和注意以下幾點(diǎn): 一、滿足的條件 1.出口貨物必須在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。例如,6月份的報(bào)關(guān)單,最晚可以在次年4月30日前的相應(yīng)申報(bào)期內(nèi)申報(bào)退稅;8月份的報(bào)關(guān)單同理。 2.外匯貨款已收匯或符合視同收匯的條件:因?yàn)楸驹聲?huì)收到客戶的外匯款項(xiàng),通常只要外匯款項(xiàng)能按時(shí)收匯且符合外匯管理規(guī)定,這滿足了退稅的一個(gè)重要條件。如果存在無(wú)法收匯的特殊情況,只要符合視同收匯的相關(guān)規(guī)定,也可以辦理退稅。 3.取得完整的退稅憑證:包括增值稅專用發(fā)票(或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)、出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)憑證,并且這些憑證的信息要相互匹配、真實(shí)有效。
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老師,我們平時(shí)用釘釘提交報(bào)銷, 釘釘審核完,我再打印出來(lái)貼到報(bào)銷原始憑證上, 還需要員工手動(dòng)填寫報(bào)銷單簽字嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 09:01
#稅務(wù)師#
你好,這種情況就不需要再填寫報(bào)銷單了
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個(gè)人代開(kāi)2.3萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票需要交稅嗎 怎么計(jì)算
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/12 10:11
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是含稅的金額了吧?
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