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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 3.如果購買方為個人或者個體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進行抵扣。
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老師,我公司外賬代賬公司做著,我去接外賬時,需要把代賬公司做的賬目導(dǎo)出來再導(dǎo)入我公司的做賬軟件嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/18 11:00
#稅務(wù)師#
可以的 可以這么做。
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存量是啥意思?C選項
金金老師
??|
提問時間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說白了,這個就是說,不是一個的意思
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你好,老師!未分配利潤金額過大一般如何處理,開了票出去款款一直沒收回
東老師
??|
提問時間:07/31 10:24
#稅務(wù)師#
您好,這個只能是找發(fā)票沖銷
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為什么不看2021年的?也就是說2021年的壞賬會變成22年的年初余額,為什么不考慮
范老師
??|
提問時間:09/01 23:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按期末應(yīng)收款項余額的5%計提壞賬準備。2021年初“壞賬準備”賬戶的貸方余額為4800元 所以,21年年初的應(yīng)收賬款余額=4800/5%=96000 然后,年末的應(yīng)收賬款余額=96000+324000-340000=80000 所以,年末的壞賬準備應(yīng)有余額=80000*5%=4000 期初已有壞賬準備余額4800+收回已核銷0-發(fā)生壞賬損失11700+應(yīng)計提=4000 計算出,當(dāng)期應(yīng)計提壞賬準備=4000-4800+11700=10900 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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再保險合同,需要繳納印花稅嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:10/17 16:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 再保險合同,不屬于印花稅征稅范圍,不交印花稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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注冊會計師,現(xiàn)在開始學(xué)習(xí)財管,還來得及嗎
薛薛老師
??|
提問時間:05/26 23:21
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!還有三個月,要看備考幾門,如果就一門的話來得及,打好基礎(chǔ),多做題,堅持到考試。如果還有其他學(xué)科,就需要慎重考慮一下,畢竟。每一門都需要花費相當(dāng)?shù)臅r間保證。
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稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報告需要資質(zhì)嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/29 09:45
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報告,沒有這方面的資質(zhì)要求
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2022年12月計提的費用,2023年下年度沖銷了,那匯算2022年度企業(yè)所得稅時這筆費用需要調(diào)增嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:05/15 10:48
#稅務(wù)師#
直接更正22年的財務(wù)報表,按更正后的報表匯算就不用調(diào)整了
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怎么算這個,想知道計算過程
曉純老師
??|
提問時間:05/14 10:43
#稅務(wù)師#
35萬乘以百分之五減去那80%之前交的,也就是19.6加上3除以1減5%,再乘以5%乘以百分之八十
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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這筆銀行回單分錄怎么做???
鄒老師
??|
提問時間:05/12 10:40
#稅務(wù)師#
你好,是什么原因形成的利息減免呢?
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我公司是分包建筑勞務(wù),簽訂了一份勞務(wù)合同,工地上提供不出相對應(yīng)的工資,可以提供勞保用品和小型機具之類,可以是多少比例
venus老師
??|
提問時間:05/09 09:57
#稅務(wù)師#
勞務(wù)分包只能是工資,同學(xué)
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老師其他應(yīng)收款做壞賬如何處理我需要提供什么憑證呢
易 老師
??|
提問時間:04/19 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,主要是壞賬證明如法律執(zhí)行文件,對方工商注銷記錄
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計算所得稅費用考慮175%,為什么在計凈利潤不考慮175%,直接是折舊做差?
小天老師
??|
提問時間:05/03 16:26
#稅務(wù)師#
下午好啊,這個題能截圖給我看一下么,咱一起分析
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老師,您好 指定為以公允價值變動計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債,由于自身風(fēng)險變動引起的公允價值變動的金額計入到其他綜合收益,這句話是正確的嗎
易 老師
??|
提問時間:12/13 20:54
#稅務(wù)師#
這句話是不正確的。 以公允價值變動計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債,由于自身風(fēng)險變動引起的公允價值變動的金額應(yīng)計入到當(dāng)期損益,而不是其他綜合收益。
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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建筑工程行業(yè)個人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個環(huán)節(jié)?
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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老師,這題玻璃墻是司機弄壞的,為啥E不選呢,我想的是乙找司機賠償。另外,玻璃墻損壞跟房東甲沒有關(guān)系,為啥還要房東來承擔(dān)。
劉允文老師
??|
提問時間:04/22 10:42
#稅務(wù)師#
房東有保持租賃物正常保持約定使用用途的義務(wù) 所以房東需要承擔(dān)維修費用 然后司機損壞房東的個人財產(chǎn)是侵權(quán)行為 可以繼續(xù)追償
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@賈apple老師,如果產(chǎn)假期間剛好春節(jié),這樣假期重疊是可以后面再休嗎
apple老師
??|
提問時間:03/19 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照法律規(guī)定,不能后面休息了。只能是重疊了
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一般納稅人銷售舊家具,按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節(jié) 課后練習(xí)5) 為什么上述說法是正確的?
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:36
#稅務(wù)師#
銷售固定資產(chǎn)符合簡易計稅可以這么做 08年之前買來的
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老師,企業(yè)資產(chǎn)總額等于7000萬,銷售收入8000萬,員工五十五個人,屬于小微企業(yè)嗎?
小燦老師
??|
提問時間:03/20 22:37
#稅務(wù)師#
不屬于小微企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了
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第4小題看計算題括號3中對外出售,如果固定資產(chǎn)中途賣了,長期應(yīng)付款未確認融資費用還要攤銷嗎?
繆永強
??|
提問時間:10/03 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,如果中途處置,就不用攤銷了,直接計入當(dāng)期損益
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稅務(wù)師什么時候出來結(jié)果
新新老師
??|
提問時間:12/08 14:29
#稅務(wù)師#
還沒有發(fā)布通知呢,你可以參考一下,去年的一般是考完試40日之后會出成績。
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物流企業(yè)因未及時送達貨物,導(dǎo)致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據(jù),有關(guān)合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時間:07/11 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!如果是平等市場主體之間依據(jù)合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應(yīng)作為價外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導(dǎo)致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關(guān)證據(jù),證明其支出的真實性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據(jù)。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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對于購入房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的,其在購入時已繳納的契稅,在舊房及建筑物的評估價中已包括了此項因素,在計征土地增值稅時,不另作為‘與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金’予以扣除?!?/a>
一鳴老師
??|
提問時間:09/25 08:30
#稅務(wù)師#
是的,舊房按評估價計算土增稅收入的,不再考慮契稅
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增值稅有代收代繳義務(wù)人嗎 什么情況呢
小林老師
??|
提問時間:11/23 17:20
#稅務(wù)師#
您好,2. 代收代繳指國家稅法規(guī)定的代理繳納義務(wù)人是依照法律代理征收納稅人應(yīng)課稅的方法。主要由工業(yè)企業(yè)以外的部門和個人委托加工品的,受托人在向委托方征收加工費的同時,還要征收其應(yīng)繳納的產(chǎn)品稅和增值稅,按期繳納國庫和國庫的經(jīng)濟收入所。從事商品經(jīng)營的個人商人和一些國營、集體商業(yè)企業(yè)向批發(fā)公司進貨,批發(fā)公司在收取商品貨款的同時,征收零售環(huán)節(jié)的營業(yè)稅和臨時營業(yè)稅,定期繳納國庫。
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請問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無論取得專票還是普票都可以抵扣進項稅?
樸老師
??|
提問時間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以抵扣 可以全額抵扣
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄
冉老師
??|
提問時間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
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