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老師,我們公司做活動,采購了一些手機(jī)現(xiàn)場抽獎送粉絲,進(jìn)行稅能抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/11 10:25
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)視同銷售 也可以抵扣。
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一般納稅人銷售舊家具,按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節(jié) 課后練習(xí)5) 為什么上述說法是正確的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 14:36
#稅務(wù)師#
銷售固定資產(chǎn)符合簡易計(jì)稅可以這么做 08年之前買來的
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時(shí)什么情況下可以加計(jì)扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 3.如果購買方為個(gè)人或者個(gè)體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
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# 提問 #開具無欠稅證明有關(guān)問題?謝謝
大明老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局里面可以開具,但是需要準(zhǔn)備資料給稅務(wù)。
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買的不是免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?免稅的應(yīng)該不計(jì)算啊,上月進(jìn)項(xiàng)已抵扣不是指的運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/21 17:33
#稅務(wù)師#
你好出售方免稅,我們可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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請教下老師,二手設(shè)備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:34
#稅務(wù)師#
你好,二手設(shè)備取得專票可以退稅
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物業(yè)公司購買保安服裝和客服服裝,怎么做分錄
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:18
#稅務(wù)師#
您好,借:管理費(fèi)用-勞保費(fèi),貸:銀行存款
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個(gè)意思。
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為什么不看2021年的?也就是說2021年的壞賬會變成22年的年初余額,為什么不考慮
范老師
??|
提問時(shí)間:09/01 23:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按期末應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2021年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的貸方余額為4800元 所以,21年年初的應(yīng)收賬款余額=4800/5%=96000 然后,年末的應(yīng)收賬款余額=96000+324000-340000=80000 所以,年末的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)有余額=80000*5%=4000 期初已有壞賬準(zhǔn)備余額4800+收回已核銷0-發(fā)生壞賬損失11700+應(yīng)計(jì)提=4000 計(jì)算出,當(dāng)期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備=4000-4800+11700=10900 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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再保險(xiǎn)合同,需要繳納印花稅嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/17 16:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 再保險(xiǎn)合同,不屬于印花稅征稅范圍,不交印花稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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題目說的是
范老師
??|
提問時(shí)間:11/04 08:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請您明確您的疑問,方便老師給您解答,感謝您的配合。 這里看不到您提問的題目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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房地產(chǎn)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn),正式申報(bào)時(shí),為什么一般計(jì)稅必須扣除土地出讓金,而采用簡易計(jì)稅,正式申報(bào)時(shí),不用扣除土地出讓金呢
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里我們可以理解為是一般計(jì)稅方法,適用增值稅稅率,繳納的稅款較多,所以可以減除土地價(jià)款; 簡易計(jì)稅方法適用征收率,征收率較低,所以全額計(jì)算。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,題中開具普通發(fā)票還價(jià)稅分離,該咋樣理解?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/01 15:20
#稅務(wù)師#
您好 一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票跟普通發(fā)票一樣的 需要價(jià)稅分離繳稅
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老師,為什么有的公司,要股權(quán)變更,或者轉(zhuǎn)讓,是稅收籌劃,節(jié)稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/14 22:44
#稅務(wù)師#
一般是經(jīng)營需要,避稅可能有附帶考慮,但不是主要的
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大米部分為什么要先除以1.09再乘以0.09?農(nóng)產(chǎn)品收購 不是按農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格直接成9%進(jìn)行抵扣嗎?這里為什么不是18600*009?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/23 17:42
#稅務(wù)師#
是的,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格收購發(fā)票是免稅的,直接是乘以0.09
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老師,工資3個(gè)月合計(jì)金額51667.43元,扣除302.12社保,剩余36365.31元,這個(gè)扣個(gè)稅是怎么算?扣多少?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/17 11:17
#稅務(wù)師#
你好 你這個(gè)沒有專項(xiàng)附加扣除的話 應(yīng)納稅所得額 46365.31元 適用稅率 10% 速算扣除數(shù) 2520元 你要繳稅2116.53元
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甲企業(yè)處置一項(xiàng)以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),實(shí)際收到的金額為 100 萬 元,投資性房地產(chǎn)的賬面余額為 80 萬元。其中“成本”明細(xì)科目借方余額為 90 萬元,“公允價(jià)值變動” 明細(xì)科目貸方余額為 10 萬元。該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 的差額為 10 萬元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),處置該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 A.30 B.20 C.40 D.10
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/04 21:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè) 影響損益的金額=100-80-10+10+10=30 (萬元)
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E選項(xiàng) 正確答案只能1人嗎?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:07/20 22:37
#稅務(wù)師#
您好,超過5個(gè)人才可以推選1-5個(gè)代表,換言之不到5個(gè)人不能推選代表。
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老師,個(gè)人去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是多少 我們有55萬需要個(gè)人開勞務(wù)發(fā)票 如何分配
青老師
??|
提問時(shí)間:07/14 11:12
#稅務(wù)師#
你好; 你現(xiàn)在主要業(yè)務(wù)描述下 ; 你這個(gè)個(gè)人開票給你公司嗎
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你好老師,關(guān)于增值稅問題,說最終消費(fèi)者承擔(dān)了全部稅款,打個(gè)比方A-B-C-D-個(gè)人,這中間的A,B,C,D他們也都交了增值部分的增值稅啊,為什么還說消費(fèi)者最終承擔(dān)了全部稅款呢?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:35
#稅務(wù)師#
您好!因?yàn)樗麄兯械拈_支,最終都會在商品售價(jià)上
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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第4小題看計(jì)算題括號3中對外出售,如果固定資產(chǎn)中途賣了,長期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費(fèi)用還要攤銷嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:10/03 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,如果中途處置,就不用攤銷了,直接計(jì)入當(dāng)期損益
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老師,您好 指定為以公允價(jià)值變動計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,由于自身風(fēng)險(xiǎn)變動引起的公允價(jià)值變動的金額計(jì)入到其他綜合收益,這句話是正確的嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/13 20:54
#稅務(wù)師#
這句話是不正確的。 以公允價(jià)值變動計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,由于自身風(fēng)險(xiǎn)變動引起的公允價(jià)值變動的金額應(yīng)計(jì)入到當(dāng)期損益,而不是其他綜合收益。
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建筑工程行業(yè)個(gè)人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進(jìn)行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個(gè)環(huán)節(jié)?
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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物流企業(yè)因未及時(shí)送達(dá)貨物,導(dǎo)致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據(jù),有關(guān)合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時(shí)間:07/11 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!如果是平等市場主體之間依據(jù)合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應(yīng)作為價(jià)外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導(dǎo)致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關(guān)證據(jù),證明其支出的真實(shí)性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據(jù)。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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老師,企業(yè)資產(chǎn)總額等于7000萬,銷售收入8000萬,員工五十五個(gè)人,屬于小微企業(yè)嗎?
小燦老師
??|
提問時(shí)間:03/20 22:37
#稅務(wù)師#
不屬于小微企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了
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@賈apple老師,如果產(chǎn)假期間剛好春節(jié),這樣假期重疊是可以后面再休嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照法律規(guī)定,不能后面休息了。只能是重疊了
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老師,這題玻璃墻是司機(jī)弄壞的,為啥E不選呢,我想的是乙找司機(jī)賠償。另外,玻璃墻損壞跟房東甲沒有關(guān)系,為啥還要房東來承擔(dān)。
劉允文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:42
#稅務(wù)師#
房東有保持租賃物正常保持約定使用用途的義務(wù) 所以房東需要承擔(dān)維修費(fèi)用 然后司機(jī)損壞房東的個(gè)人財(cái)產(chǎn)是侵權(quán)行為 可以繼續(xù)追償
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稅務(wù)師什么時(shí)候出來結(jié)果
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/08 14:29
#稅務(wù)師#
還沒有發(fā)布通知呢,你可以參考一下,去年的一般是考完試40日之后會出成績。
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