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老師我們是社會(huì)團(tuán)體,開了財(cái)政收據(jù)以后,沒(méi)收到會(huì)費(fèi)打款要確認(rèn)收入嗎,怎么做帳
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:33
#稅務(wù)#
社會(huì)團(tuán)體開出財(cái)政收據(jù)后,如果沒(méi)有收到會(huì)費(fèi)打款,通常不需要確認(rèn)收入。
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稅務(wù)師報(bào)名工作證明可以用上份公司的離職證明嗎但是也就1年多。 這工作證明必須要3年嗎我是非經(jīng)濟(jì)類那個(gè)要求的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 工作證明必須要3年的
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老師 好,我公司4月份開了一部分13%銷售專票,銷項(xiàng)稅是1萬(wàn),一部分3%簡(jiǎn)易征收安裝費(fèi)專票,銷項(xiàng)稅是6000,請(qǐng)問(wèn)勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票時(shí),是否可以超過(guò)銷項(xiàng)稅16000,從而不繳納增值稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于 銷項(xiàng)就不用繳納
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老師這題不會(huì)寫會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 平臺(tái)規(guī)則一題一問(wèn),給你回答哪個(gè)呢
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匯算清繳問(wèn)題。 我公司是分公司也是一般納稅人。需要填報(bào)A10400期間費(fèi)用明細(xì)表 其中我公司23年有繳交殘疾人保證金。那在填表時(shí),我應(yīng)把這筆錢填在九、辦公費(fèi)還是二十、各項(xiàng)稅費(fèi)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:24
#稅務(wù)#
你好,填寫在各項(xiàng)稅費(fèi)里面就行。
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租用村集體一地,進(jìn)行搭建美食廣場(chǎng)再向各租戶收取租金及相關(guān)物業(yè)費(fèi)應(yīng)申請(qǐng)什經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:07
#稅務(wù)#
經(jīng)營(yíng)租賃的經(jīng)營(yíng)范圍
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辦公室裝修要交什么稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:28
#稅務(wù)#
你好,自己裝修不用交稅,這個(gè)裝修合同的話要交印花稅。
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土增清算時(shí),與個(gè)人簽訂的合同有什么要求,有個(gè)人簽名是否就可以?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:37
#稅務(wù)#
你好!是的。簽字按手印就行
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收入2000,簡(jiǎn)易征收,3%減按2%,怎么做賬
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 20:07
#稅務(wù)#
你好,收入2000,3%減按2%,能說(shuō)明為什么是3%減按2%嗎?
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老師,我司(一般納稅人)支付律師費(fèi),對(duì)方開專票給我們,稅率應(yīng)該是多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:45
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是6%的稅率的了
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我要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我單位現(xiàn)在利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),報(bào)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候是不用填寫了嗎,還是需要計(jì)算減免稅額
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:22
#稅務(wù)#
你好;是的; 不用; 因?yàn)槟阋呀?jīng)是利潤(rùn)虧損;不存在繳納所得稅; 也不用寫; 我企業(yè)就沒(méi)寫哈
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彌補(bǔ)以前年度虧損用給稅務(wù)局寫申請(qǐng)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:14
#稅務(wù)#
你好 這個(gè)不需要打申請(qǐng)的
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民非組織小規(guī)模納稅人匯算清繳所得稅補(bǔ)交2000,借非限定凈資產(chǎn)2000 貸所得稅費(fèi)用2000這個(gè)分錄正確嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 16:23
#稅務(wù)#
借非限定凈資產(chǎn)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2000 貸:銀行存款2000
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老師好!請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司租用個(gè)人名下寫字樓用于再次租賃經(jīng)營(yíng),需要交哪些稅?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 11:23
#稅務(wù)#
你好1; 繳納增值稅和附加稅; 以及印花稅的 和企業(yè)所得稅的
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你好老師,建筑業(yè)增值稅差額預(yù)繳,全額開票全額納稅什么意思呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:42
#稅務(wù)#
你好,就是預(yù)繳的時(shí)候收入減去分包款這個(gè)余額/1.09×2%,一般計(jì)稅的。
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個(gè)體戶季度開30萬(wàn),免增值稅,為什么9萬(wàn)免個(gè)稅,有相關(guān)文件嗎?(知道的回答)
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:49
#稅務(wù)#
您好,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)):小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅。
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我是代理記賬,有一個(gè)客戶拖欠代理費(fèi),去哪里告
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你先溝通一下,你手里有公司的賬簿資料,要代帳費(fèi)應(yīng)該很容易,不然起訴浪費(fèi)時(shí)間
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背景:一般1個(gè)主體公司會(huì)注冊(cè)多個(gè)公司,注冊(cè)1688店鋪。 發(fā)票目前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題: 1. 1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊(cè)網(wǎng)點(diǎn)公司屬于個(gè)體戶。 2. 收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致 3. 品名與實(shí)際品名不一致 4. 開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點(diǎn)是1%。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票能用嗎?對(duì)我們有什么影響?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:39
#稅務(wù)#
1.1688網(wǎng)店公司與開票公司不一致,注冊(cè)網(wǎng)點(diǎn)公司屬于個(gè)體戶:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):如果網(wǎng)店公司與開票公司之間存在稅務(wù)差異或未正確申報(bào),可能面臨稅務(wù)部門的調(diào)查和罰款。合同問(wèn)題:如果網(wǎng)店公司與開票公司之間的交易未得到明確和合法的合同支持,可能會(huì)引發(fā)合同糾紛或法律問(wèn)題。分析:這種情況在實(shí)際操作中確實(shí)可能出現(xiàn),尤其是在電商平臺(tái)上。但需要注意的是,如果網(wǎng)店公司與開票公司不一致,可能會(huì)涉及到稅務(wù)和合同方面的問(wèn)題。 2.收款人與發(fā)票上顯示的收款人不一致:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):如果收款人與發(fā)票上的信息不一致,可能會(huì)被認(rèn)為是虛開發(fā)票,從而引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。資金風(fēng)險(xiǎn):不一致的收款人信息可能導(dǎo)致資金流失或無(wú)法追蹤,增加了資金管理的風(fēng)險(xiǎn)。分析:這通常意味著資金的流向與發(fā)票上的信息不匹配,可能涉及到委托收款或代收代付等情況。 3.品名與實(shí)際品名不一致:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):虛開發(fā)票是嚴(yán)重的稅務(wù)違法行為,一旦被查實(shí),將面臨稅務(wù)處罰和法律責(zé)任。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn):這種行為可能損害企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)和聲譽(yù),影響長(zhǎng)期合作和業(yè)務(wù)發(fā)展。分析:這種情況屬于虛開發(fā)票的行為,違反了發(fā)票管理規(guī)定。 4.開票公司屬于工廠,有限責(zé)任公司,小微企業(yè),發(fā)票上的稅點(diǎn)是1%:分析:這種情況通常與小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有關(guān),稅點(diǎn)1%是合法的稅率。影響:只要開票公司合法納稅并享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策,發(fā)票上的稅點(diǎn)1%是合理的,不會(huì)對(duì)企業(yè)造成直接負(fù)面影響。 所以,發(fā)票存在上述問(wèn)題可能會(huì)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合同問(wèn)題、資金風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。為了降低這些風(fēng)險(xiǎn),建議采取以下措施: 確保網(wǎng)店公司與開票公司一致或得到明確的合同和稅務(wù)支持。 確保收款人與發(fā)票上的信息一致,如有代收代付情況,應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的證明材料。 嚴(yán)格按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,確保品名與實(shí)際品名一致。 定期對(duì)企業(yè)的稅務(wù)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)和自查,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
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老師,預(yù)繳稅金后,代扣代繳是怎么做
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:28
#稅務(wù)#
你好,代扣代繳,你預(yù)繳的是個(gè)稅嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。貸,銀行存款發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。借,應(yīng)付職工薪酬工資,但應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
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所得稅匯算填報(bào)A105000的廣告費(fèi),底稿中的調(diào)增金額顯示FALSE,這個(gè)有問(wèn)題嗎,105060按照收入15%,大于實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 15:36
#稅務(wù)#
您好,可以截個(gè)圖看看嗎
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老師固定資產(chǎn)處置后損失,匯算清繳是填以下這個(gè)表嗎,固定資產(chǎn)損失那一行?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:13
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,填寫這里,7行,固定資產(chǎn)損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計(jì)稅基礎(chǔ)就是處置時(shí)賬面價(jià)值金額
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老師好!請(qǐng)問(wèn)23年12月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類表,在電子稅務(wù)局哪里可以查到?謝謝!
雪兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 22:32
#稅務(wù)#
我要辦稅“進(jìn)入主界面; 點(diǎn)擊”稅費(fèi)申報(bào)及繳納 點(diǎn)擊”查詢打印——申報(bào)表歷史查詢打印“ 選擇申報(bào)日期是2024.1-2024.31就可以查到了
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老師,請(qǐng)問(wèn)與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助資金,我用了遞延收益科目,用的總額法,企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪年確認(rèn)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:36
#稅務(wù)#
你好,收到當(dāng)年全額確認(rèn)
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預(yù)提費(fèi)用190萬(wàn),下個(gè)月全部紅沖掉,再根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,重新計(jì)提,計(jì)提150萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用,為什么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用在貸方用紅字出現(xiàn)呢?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 14:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,你當(dāng)月紅沖再預(yù)提后,預(yù)提費(fèi)用的期末是借方負(fù)數(shù)余額(-40000) 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,貸方結(jié)轉(zhuǎn),所以,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是 -40000
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老師 我們是人力資源代發(fā)公司 差額征稅 是小規(guī)模 現(xiàn)在針對(duì)小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷售額免稅,差額征稅的銷售額按照哪個(gè)算 比如我收100元 代發(fā)出去95元 銷售額按照5元算 還是按照100元算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:53
#稅務(wù)#
你好,差額交稅的安差額之后的5
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公司取得房產(chǎn),還未投訴使用,暫不繳納房產(chǎn)稅,如何寫稅務(wù)情況說(shuō)明
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:46
#稅務(wù)#
將這個(gè)實(shí)際情況寫清楚即可
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老師,“公司要買車有什么要注意的嘛 ,稅務(wù)方面,”老師,稅務(wù)方面沒(méi)啥要注意的吧,以公司的名義購(gòu)買,發(fā)票開公司抬頭就可以了吧?,稅務(wù)方面有要注意的事項(xiàng)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:17
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有特別注意的地方,有一個(gè)優(yōu)惠可以用, 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。
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老師,你好!做酒吧隔音施工兼賣材料,怎么做分錄
莎莎莎老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,如果企業(yè)本身是做施工性質(zhì)得業(yè)務(wù),兼賣材料,可以考慮計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
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轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:16
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出未交增值稅是指企業(yè)將其累計(jì)未交增值稅(指企業(yè)應(yīng)繳未繳稅款)轉(zhuǎn)移到后續(xù)年度的稅負(fù)計(jì)算中,從而減少當(dāng)期有關(guān)稅收的計(jì)算。
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轉(zhuǎn)讓不是要征土地增值稅嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:51
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樗亲》?,有?yōu)惠的 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》(財(cái)稅[2008]137號(hào))第三條規(guī)定:“對(duì)個(gè)人銷售住房暫免征收土地增值稅?!边@里包括非普通住宅。個(gè)人銷售的房屋類型如何判斷,應(yīng)主要依據(jù)房屋所有權(quán)證書所載明的登記類型確定
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