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老師固定資產(chǎn)處置后損失,匯算清繳是填以下這個表嗎,固定資產(chǎn)損失那一行?
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是的,填寫這里,7行,固定資產(chǎn)損失,按照損失填寫第一格,處置收入填寫3,計稅基礎(chǔ)就是處置時賬面價值金額
05/15 17:14
84785033
05/15 17:25
那固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那個表還是填實際折舊的金額嗎?需不需把處置了的固定資產(chǎn)折舊減掉呢,如果實際折舊50萬,其中處置了固定資產(chǎn)折舊20萬,我這個表填50萬還是30萬?
84785033
05/15 17:27
就是想問處置了的固定資產(chǎn)金額還要不要在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)a105080這個表反映!
冉老師
05/15 17:32
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那個表還是填實際折舊的金額嗎?需不需把處置了的固定資產(chǎn)折舊減掉呢,如果實際折舊50萬,其中處置了固定資產(chǎn)折舊20萬,我這個表填50萬還是30萬?
這個表的填寫23年度計提折舊的費用,包括這一筆的
冉老師
05/15 17:33
就是想問處置了的固定資產(chǎn)金額還要不要在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)a105080這個表反映!
105080附表,本年折舊含這個資產(chǎn)的年度折舊費用,累計折舊不含不用填寫的
84785033
05/15 17:42
這樣填起,累計折舊少于本年折舊了
冉老師
05/15 18:15
你們處置的金額很大嗎,這個當(dāng)年折舊大于累計折舊的話,當(dāng)年折舊可以不用填寫
84785033
05/16 09:01
老師,這樣填起,有一個調(diào)增金額,正好是我們之前收到處置收入時的稅金,相當(dāng)于之前已經(jīng)交了,我處置收入能不能填不含稅收入,比如我收20萬,做清理時只有17.6萬,增值稅交了2.4萬了。,。我的意思現(xiàn)在填處置收入填20萬,還是填17.6萬呢?
冉老師
05/16 09:02
處置收入就是按照不含稅的
84785033
05/16 09:04
如果填銀行收到的20萬,那么就會顯示我要調(diào)增納稅,如果填不含稅17.6萬,就不用調(diào)整納稅了
84785033
05/16 09:27
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產(chǎn)的,填哪些數(shù)據(jù)
冉老師
05/16 09:28
如果填銀行收到的20萬,那么就會顯示我要調(diào)增納稅,如果填不含稅17.6萬,就不用調(diào)整納稅了
你按照做賬的收入,凈值填寫,差額計算的損益就和賬面一致了,不用納稅調(diào)整
冉老師
05/16 09:31
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產(chǎn)的,填哪些數(shù)據(jù)
填寫如下
原值=計稅基礎(chǔ)=成本
本年折舊等于23年度計提折舊
稅收折舊等于資產(chǎn)原值
系統(tǒng)自動計算納稅調(diào)減
84785033
05/16 10:00
調(diào)減金額沒有顯示
冉老師
05/16 10:03
這個圖片截圖完整的,上面標(biāo)題的,老師看看
84785033
05/16 10:03
都打星號,沒有金額出來
冉老師
05/16 10:04
同學(xué),你截圖一個完整的,老師看不到上面的標(biāo)題,稅收金額等這些
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