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請(qǐng)老師幫我解答一下第五問(wèn):5、乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬(wàn)元。
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 10:09
#稅務(wù)師#
乙公司銷(xiāo)售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷(xiāo)售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷(xiāo)售額為4.2萬(wàn)元(翡翠手鏈的銷(xiāo)售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬(wàn)元 × 10% = 0.42萬(wàn)元 公司采取“以舊換新”方式銷(xiāo)售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對(duì)于采取“以舊換新”方式銷(xiāo)售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對(duì) × 850元/對(duì) + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷(xiāo)售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷(xiāo)售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬(wàn)元 + 1.15萬(wàn)元 = 1.57萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過(guò)以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷(xiāo)售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬(wàn)元 + 10.9萬(wàn)元 + 0.86萬(wàn)元 + 18.08萬(wàn)元 + 7.2萬(wàn)元 + 70.2萬(wàn)元 + 20萬(wàn)元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬(wàn)元 = -16.65萬(wàn)元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說(shuō)明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會(huì)按照增值稅的一定比例來(lái)計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬(wàn)元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計(jì)提折舊是嗎?但是我計(jì)提了,不計(jì)提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=102萬(wàn)*(600萬(wàn)—90萬(wàn))/600萬(wàn)
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對(duì)聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報(bào)工資個(gè)稅就行
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這題不太懂,為什么選d啊?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有標(biāo)的物確認(rèn)減值損失,沒(méi)有標(biāo)的物確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,這里標(biāo)的物和合同數(shù)量一樣,確認(rèn)減值
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老師為什么選項(xiàng)D個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票,取得所得不征或者是免征個(gè)人所得稅呢? 個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司的股票是否繳納個(gè)人所得稅,不是要看持票時(shí)間的嗎? 在什么情況下轉(zhuǎn)入讓什么樣的股票是要看持票時(shí)間的呢?個(gè)人轉(zhuǎn)讓什么樣的股票是免稅或者是不征稅呢?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 23:06
#稅務(wù)師#
您的理解有誤的,這里個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司的股票是暫免征收個(gè)稅的,您說(shuō)的個(gè)人取得的上市公司的股息紅利所得的差別化征收政策的。
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新股東以低于凈資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)企業(yè)股權(quán)后轉(zhuǎn)增股本,應(yīng)按照下列順序進(jìn)行,即先轉(zhuǎn)增應(yīng)稅的盈余積累部分,然后再轉(zhuǎn)增免稅的盈余積累部分。怎么通俗易懂的理解?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)稅指?jìng)€(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅,外籍人士和企業(yè)從企業(yè)取得利潤(rùn)分配免稅,中國(guó)居民視同先分配利潤(rùn)再投入資本,那就是先轉(zhuǎn)增中國(guó)居民的股份,再轉(zhuǎn)增外籍人士和企業(yè)股東的股份。
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老師晚上好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,黨群社區(qū)服務(wù)中心用的是什么會(huì)計(jì)制度
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 20:10
#稅務(wù)師#
您好,通常是民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度
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營(yíng)改增之前轉(zhuǎn)讓房子,算土地增值稅收入時(shí)候是含稅價(jià)?那我怎么用增值稅乘以城建稅呢?還是正常算增值稅時(shí)候除以1.05乘以5%,然后算收入時(shí)候就不減去增值稅?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 16:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 營(yíng)改增之前轉(zhuǎn)讓房子的話,土地增值稅收入是含營(yíng)業(yè)稅,不含增值稅的。 您說(shuō)的是不是轉(zhuǎn)讓營(yíng)改增之前取得的房子呢? 可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅。 ? 計(jì)算土地增值稅的不含增值稅的收入=含增值稅的收入-增值稅稅額 增值稅計(jì)算方法 簡(jiǎn)易計(jì)稅 自建 全額計(jì)稅 增值稅稅額=含稅收入/1.05×5% 非自建 差額計(jì)稅 增值稅稅額=(含稅收入-購(gòu)置原價(jià)或作價(jià))/1.05×5% 注意:購(gòu)置原價(jià)或作價(jià)不含契稅等稅費(fèi) 一般計(jì)稅 房企 差額計(jì)稅 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(含稅收入-土地價(jià)款)/1.09×9% 注意:土地價(jià)款應(yīng)與收入配比,且不含契稅等稅費(fèi) 非房企 全額計(jì)稅 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=含稅收入/1.09×9% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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# 提問(wèn) #小規(guī)物業(yè)公可 經(jīng)營(yíng)范圍有物業(yè)管理 這能開(kāi)電費(fèi)發(fā)票嗎?謝謝
秦楓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 05:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,物業(yè)公司可以開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票。
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目,抵押權(quán)已登記,乙可以對(duì)抗善意第三人,為什么不可以對(duì)丙呢?丙不是善意的嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 18:07
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司給個(gè)人代開(kāi)發(fā)票15萬(wàn),可不可以分幾次開(kāi),怎么開(kāi)最合理
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 18:10
#稅務(wù)師#
你好,可以的,一般沒(méi)問(wèn)題 ,按實(shí)際發(fā)生開(kāi)具再合理
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2022年,稅務(wù)師,稅法1,最后沖刺8套卷,14頁(yè),綜合分析題,第一大題,第三項(xiàng)業(yè)務(wù),為什么在算可抵扣的消費(fèi)稅時(shí),不乘以90%?謝謝!
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 22:47
#稅務(wù)師#
這里取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票是可以抵扣的,不用按著銷(xiāo)售的數(shù)量計(jì)算抵扣。
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商品流通企業(yè)是什么意思?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/16 19:45
#稅務(wù)師#
可以理解為商品批發(fā)類(lèi)企業(yè)
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# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主遲交物業(yè)費(fèi)的違約金 到底能開(kāi)發(fā)票嗎?謝謝
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 06:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是可以開(kāi)發(fā)票的
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某公司年固定成本為100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為1.5,財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為2.如果年利息增加50萬(wàn)元,那么,總杠桿系數(shù)將變?yōu)?)。 A . A、3 B . B、6 C . C、5 D . D、4 參考答案: B ●??參考解析 根據(jù)(EBIT+100)/EBIT=1.5,解出EBIT=200(萬(wàn)元),根據(jù),200/(200-原有的利息)=2,解得原有的利息=100(萬(wàn)元),所以利息增加后的總杠桿系數(shù)=(200+100)/(200-100-50)=6 這個(gè)息稅前利潤(rùn)不是應(yīng)該不變么,和利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系,為什么會(huì)加上100
財(cái)管老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 13:47
#稅務(wù)師#
總杠桿系數(shù)=S-C/(EBIT-I) EBIT=S-C-F 所以:S-C=EBIT+F,是公式的變形
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對(duì)兩種方案進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃?進(jìn)行分析設(shè)計(jì)
小畢老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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過(guò)程怎么寫(xiě),怎么算的,想知道
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 10:42
#稅務(wù)師#
你好,酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅=(480+(15+5)/(1+13%))*20%+100*1000*2*0.5/10000=109.53
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您好 老師 單位給職工繳納公積金如何增員、減員、交公積金、停止交公積金呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:56
#稅務(wù)師#
1. 進(jìn)入系統(tǒng) 2. 點(diǎn)擊“匯繳管理”,選擇匯繳方式 3. 點(diǎn)擊“變更處理” 4. 如要增員,點(diǎn)“增加” 5. 填寫(xiě)信息,除配偶信息外,其中各項(xiàng)都要填全。有些如“職務(wù)”、“職稱(chēng)”等項(xiàng)不必較真,但要填上。錄完一個(gè)人后,點(diǎn)擊“保存并繼續(xù)增加”繼續(xù)錄入下一個(gè)。要增員的所有人錄完后,點(diǎn)“保存并退出”。 6. 如要減員。則在上級(jí)頁(yè)面中點(diǎn)“減少” 7. 輸入要減員的“個(gè)人編號(hào)”,鼠標(biāo)單擊任意空白格,該個(gè)人信息自動(dòng)呈現(xiàn)。(如不知道該人的個(gè)人編號(hào)??捎貌樵?xún)功能) 8. 操作步驟參考增員功能即可,錄入完畢并保存退出 9、 點(diǎn)擊“校驗(yàn)變更”,然后點(diǎn)擊”返回。 10、 點(diǎn)擊“申報(bào)確認(rèn)”,完成申報(bào)。等待系統(tǒng)審批即可。一般一個(gè)工作日后在“查詢(xún)”——“流水查詢(xún)”中會(huì)返回反饋結(jié)果 11. 關(guān)于查詢(xún)個(gè)人編號(hào),在查詢(xún)中點(diǎn)擊“個(gè)人查詢(xún)”,出現(xiàn)個(gè)人清單 12. 剛剛提交的業(yè)務(wù)狀態(tài)微“已提交”,如審核通過(guò),會(huì)反饋“審批同意”如果不通過(guò),會(huì)反饋失敗原因,則需要重新修改之后在提交。
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案,請(qǐng)上傳納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法,這個(gè)怎么弄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:26
#稅務(wù)師#
你好,你們單位有制度規(guī)定嗎?
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形成撫養(yǎng)教育關(guān)系關(guān)系的繼子女和形成收養(yǎng)關(guān)系的繼父母與繼子女、與生父母權(quán)利義務(wù)關(guān)系會(huì)消滅嗎?婚前房產(chǎn)婚內(nèi)期間轉(zhuǎn)讓屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 21:37
#稅務(wù)師#
那斌好,這種是屬于夫妻的共同財(cái)產(chǎn)的了,是屬于的
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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老師,第一問(wèn)投資收益看不懂,為什么
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 16:54
#稅務(wù)師#
是這樣的,稅法的長(zhǎng)投計(jì)量是成本法下的。 成本法下我們不確認(rèn)長(zhǎng)投的投資收益
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老師,現(xiàn)在個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,一年累計(jì)能開(kāi)多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個(gè)沒(méi)有要求的,你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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下列關(guān)于行政處罰決定程序的說(shuō)法中,正確的是(??)。 A.適用普通程序作出行政處罰的,必須經(jīng)過(guò)立案程序 B.對(duì)公民處以3000元以下罰款的,可以適用簡(jiǎn)易程序 C.執(zhí)法人員適用簡(jiǎn)易程序當(dāng)場(chǎng)作出行政處罰決定的,不必上報(bào)所屬行政機(jī)關(guān)報(bào)備 D.行政處罰決定程序包括簡(jiǎn)易程序、普通程序和聽(tīng)證程序 正確答案 : A 【知識(shí)點(diǎn)】行政處罰簡(jiǎn)易程序 答案解析 : (1)選項(xiàng)B:違法事實(shí)確鑿并有法定依據(jù),對(duì)公民處以200元以下、對(duì)法人或者其他組織處以3000元以下罰款或者警告的行政處罰的,可以當(dāng)場(chǎng)作出行政處罰決定。法律另有規(guī)定的,從其規(guī)定。(2)選項(xiàng)C:執(zhí)法人員當(dāng)場(chǎng)作出的行政處罰決定,應(yīng)當(dāng)報(bào)所屬行政機(jī)關(guān)備案。 問(wèn):各擔(dān)保人在同一份合同書(shū)上簽字、蓋章或者按指印,是連帶責(zé)任嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 09:17
#稅務(wù)師#
各擔(dān)保人在同一份合同書(shū)上簽字、蓋章或者按指印,并不一定構(gòu)成連帶責(zé)任。 連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)沒(méi)有履行債務(wù)的,債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù),也可以要求任何一個(gè)保證人承擔(dān)全部保證責(zé)任。但是,如果是并列的數(shù)個(gè)保證人,則不必然承擔(dān)連帶責(zé)任。需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說(shuō)的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個(gè)人的。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/09 08:53
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)首先得是住房,住房出租給個(gè)人的可以。
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A:甲方 B:代理商 C:廠家 如下圖1 AB簽合同,B開(kāi)票給A,B開(kāi)票名稱(chēng)或商品編碼簡(jiǎn)稱(chēng) 選多少 才對(duì)?(B實(shí)際業(yè)務(wù)是C開(kāi)發(fā)好了,C發(fā)包給B,B再去給A配置好來(lái)) 圖2 B與C簽合同,C開(kāi)票給B,開(kāi)票名稱(chēng)是開(kāi)發(fā)費(fèi)。 B執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;銷(xiāo)售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 19:56
#稅務(wù)師#
你好,稍等我算好發(fā)給你的呢
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老師,公司是做工程施工的,個(gè)稅工資納稅申報(bào)的時(shí)候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報(bào)
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個(gè)稅客戶(hù)端。
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請(qǐng)問(wèn)老師,這筆分錄是收到分紅,請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 10:01
#稅務(wù)師#
您好,分紅是不需要教繳納增值稅額
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您好!增值稅您好!增值稅不含稅價(jià)格怎么算不含稅價(jià)格怎么算
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 11:09
#稅務(wù)師#
就是含稅價(jià)格/(1+稅率)
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