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事業(yè)單位的工資表和盤存表歸檔后,保管期限是多少年?
宋生老師
??|
提問時間:04/12 16:36
#事業(yè)單位#
你好這個按三十年。
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老師請問這個怎么做
暖暖老師
??|
提問時間:03/12 11:06
#事業(yè)單位#
你好不符合小微企業(yè),應交企業(yè)所得稅100*25%=25
?閱讀? 2707
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老師好,行政單位預算一體化資金往來類別,分部門外和部門內(nèi)了,下面還需要設置明細嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/14 11:55
#事業(yè)單位#
同學你好 需要設置的 預算管理一體化國庫集中支付的基本流程:預算指標→用款計劃→支付申請→支付憑證→資金支付→資金清算→會計核算 在一體化系統(tǒng)中“指標管理—支付申請管理—單位支付申請錄入” 其中財政資金的集中支付申請包括:單位信息(申請人、收款人)、指標類型、資金性質(zhì)、支付功能分類科目、結(jié)算方式、資金往來對象類別、付款事項等要素信息
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老師您好,請問當月收款,月底開票,是記一筆賬還是兩筆,還是按開票時間記一筆賬?
宋生老師
??|
提問時間:04/07 14:31
#事業(yè)單位#
你好!這個建議按時間做2筆
?閱讀? 2668
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想咨詢一下:行政事業(yè)主管部門,通過國庫集中支付給下屬二級獨立核算單位支付的各項費用,原始單據(jù)由二級單位入賬,主管部門用什么單據(jù)入賬?用國庫集中支付憑證可以嗎
冉老師
??|
提問時間:03/27 14:36
#事業(yè)單位#
你好,同學 可以的 用國庫集中支付憑證可以
?閱讀? 2638
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行政事業(yè)單位可以用現(xiàn)金發(fā)放退休職工生病慰問金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/28 16:57
#事業(yè)單位#
你好,這個在實操中一般沒問題。
?閱讀? 2638
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老師您好,請問一張發(fā)票的電費怎么分攤?無分表,請問賬務處理如何做?
郭老師
??|
提問時間:04/12 11:30
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款,貸其他應付款,借其貸應付款管理費用,貸銀行存款。
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老師,銀行基本存款賬戶信息表 ,這是啥
一鳴老師
??|
提問時間:06/03 10:53
#事業(yè)單位#
這個文件就是了,以后有用的。這個記載的是你們公司基本賬戶的信息
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個體戶核定征收 需要申報經(jīng)營所得和填寫年報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/07 12:37
#事業(yè)單位#
同學,你好 定期定額的不需要自己申報,其他的都需要。
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這個為什么不是50呢
趙海龍老師
??|
提問時間:05/17 11:31
#事業(yè)單位#
衛(wèi)生防護距離在100米以內(nèi)時,級差為50米,則兩種無組織排放污染物確定的衛(wèi)生防護距離均為50m;另據(jù)規(guī)定,當按兩種或兩種以上的有害氣體c/Cm值計算的衛(wèi)生防護距離在同一級別時,該類工業(yè)的衛(wèi)生防護距離級別應該高一級。如果按上規(guī)定確定的話,本項目衛(wèi)生防護距離為排放單元邊界100m范圍。
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事業(yè)單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余和非財政撥款結(jié)余的區(qū)別是什么啊?
樸老師
??|
提問時間:12/26 15:14
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應當于期末將事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),將事業(yè)支出、其他支出本期發(fā)生額中的非財政專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。年末,應當對非財政補助專項結(jié)轉(zhuǎn)資金余額進行分析,將已完成項目的項目剩余資金繳回原專項資金撥入單位,或者留歸本單位使用轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。 (1)財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指事業(yè)單位各項財政補助收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定管理和使用的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 (2)結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當年預算已執(zhí)行但未完成,或者因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的資金;財政補助結(jié)轉(zhuǎn)包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。 (3)結(jié)余資金是指當年預算工作目標已經(jīng)完成,或者因故終止,當年剩余的資金。財政補助結(jié)余是指財政補助項目支出結(jié)余資金。 (4)事業(yè)單位應當于期末將財政補助收入、事業(yè)支出(財政補助支出)的本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入財政補助結(jié)轉(zhuǎn),并于年末將財政補助結(jié)轉(zhuǎn)余額中符合財政補助結(jié)余性質(zhì)的部分轉(zhuǎn)入財政補助結(jié)余。 (5)事業(yè)單位由主管部門調(diào)出財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金或額度,或者收到主管部門調(diào)入財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金或額度的,相應減少或增加財政補助結(jié)轉(zhuǎn)、財政補助結(jié)余。 (6)非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)資金是指事業(yè)單位除財政補助收支以外的各專項資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,通過設置“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目核算,以滿足專項資金??顚S玫墓芾硪?。 (7)非財政補助結(jié)余包括事業(yè)結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余兩個組成部分。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位一定期間除財政補助收支、非財政專項資金收支和經(jīng)營收支以外各項收支相抵后的金額。經(jīng)營結(jié)余是指事業(yè)單位一定期間各項經(jīng)營收支相抵后余額彌補以前年度經(jīng)營虧損后的余額
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事業(yè)單位2021年收到員工交回的錢,當時是只列了財務會計,沒列預算會計,就是 1.借:銀行存款 貸:其他應付款 2022年上繳了這一筆存量資金, 2.借:其他應付款 貸:銀行存款 剛剛看到財政對賬單這一筆寫跨年度資產(chǎn)沖減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,不知道要怎么處理了,這一筆錢之前一直都沒列入預算會計里。我是要回2021年改賬嗎?還是在2022年做調(diào)整也行?如果調(diào)整要怎么調(diào)整?
木木老師
??|
提問時間:01/19 23:13
#事業(yè)單位#
你好,也就是收到的這個資金屬于預算資金,是嗎
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老師,小企業(yè)不給員工交社保。而且工資基本7-8千,會計記賬怎么記。第二個問題,勞務派遣差額征稅。工人工資是成本嗎?對方要求開專票,是全額開,還是只開差額的部分,謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/07 08:50
#事業(yè)單位#
你好,那簽訂的是勞務合同了,臨時工借管理費用勞務費貸,銀行存款需要發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了所得稅 工資屬于成本 差額開票 是這個扣除的部分得簽訂勞動合同,繳納社保。
?閱讀? 2600
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向一廠購入甲材料200千克,每千克129,20元,計25 840元,增值稅率13%,甲材料運雜費160元,全部款項用銀行存款支付 應該怎樣解答
暖暖老師
??|
提問時間:07/08 14:50
#事業(yè)單位#
借原材料-甲材料25840+160 應交稅費-進項稅額25840*13% 貸銀行存款29359.20
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就是2022年累計利潤200萬,資產(chǎn)負債表的貨幣資金有240萬,這個四十萬的差額,我要怎么找出來?22年1月有收付21年12月的應收貨款和應付貨款,22年12月也有應收貨款和應付貨款會在23年1月發(fā)生,還有收的供應商保證金和預收賬款和庫存商品服裝也要體現(xiàn)在這四十萬差額里面嗎?
陳珊萍老師
??|
提問時間:01/29 00:04
#事業(yè)單位#
還有收的供應商保證金和預收賬款和庫存商品服裝也要體現(xiàn)在這四十萬差額里面嗎?——是的,收到的款項也是在銀行存款帳戶上的
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請問下老師這個怎么做賬呀
暖暖老師
??|
提問時間:07/06 16:55
#事業(yè)單位#
如果貼現(xiàn)附追索權(quán),在“承兌人到期支付時”和“承兌人無力支付時”的賬務處理如下: 承兌人到期支付時: 借:短期借款—成本 貸:應收票據(jù) 承兌人無力支付時: 貼現(xiàn)企業(yè)附連帶責任付款時,賬務處理為: 借:短期借款—成本 貸:銀行存款 同時: 借:應收賬款 貸:應收票據(jù) 如果貼現(xiàn)企業(yè)也無款支付時,需作如下處理: 借:應收賬款 貸:應收票據(jù) 此時,貼現(xiàn)銀行會將“短期借款—成本”賬戶數(shù)額轉(zhuǎn)作對申請貼現(xiàn)企業(yè)的逾期貸款處理。 在貼現(xiàn)時,企業(yè)的會計處理為(這里以將貼現(xiàn)利息計入當期“財務費用”科目為例): 借:銀行存款(貼現(xiàn)凈額) 借:財務費用—利息(貼現(xiàn)利息) 貸:短期借款—成本(票據(jù)到期值)
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老師 您看看我的這個工資表,應發(fā)工資里到底要不要加上單位承擔的那部分呢?
venus老師
??|
提問時間:04/07 08:47
#事業(yè)單位#
不加,這個工資表設計沒有問題
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農(nóng)村村委會的錢是從哪里來的,收到了怎么做賬
云苓老師
??|
提問時間:07/07 05:32
#事業(yè)單位#
農(nóng)村村委會資金的來源主要有以下幾個方面: 1. 財政補助:包括各級政府為支持農(nóng)村發(fā)展,給予村委會的財政轉(zhuǎn)移支付資金、專項補助資金等,用以支持農(nóng)村基礎設施建設、公共服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目。 2. 村集體經(jīng)營收入:村集體所有的土地、山林、魚塘、廠房等資產(chǎn)出租、發(fā)包經(jīng)營所取得的收入;村辦企業(yè)的經(jīng)營收入等。 3. 捐贈收入:企業(yè)、社會組織或個人對村莊發(fā)展的捐贈資金或物資。 4. 其他收入:如利息收入、資產(chǎn)處置收入等。 當村委會收到資金時,賬務處理舉例如下(以下僅為簡單示例,實際情況可能會因會計制度和核算要求有所不同) 收到財政補助時: 借:銀行存款 貸:補助收入 - [具體補助項目] 收到村集體經(jīng)營收入時: 借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入 - [具體經(jīng)營項目] 收到捐贈收入時: 借:銀行存款 / 庫存物資等 貸:捐贈收入 收到利息收入時: 借:銀行存款 貸:其他收入 - 利息收入
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老師 還錢時沖賬分錄是怎么做?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 11:27
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:其他應付款 貸:銀行存款
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伙食結(jié)余期末有余額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目中
廖君老師
??|
提問時間:04/07 04:12
#事業(yè)單位#
您好,有結(jié)余是應付未付應轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的暫存款,沒有用完的伙食費退還時,貸:現(xiàn)金或銀行
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請問 事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢 以及收入上繳國庫怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:06/20 09:23
#事業(yè)單位#
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:固定資產(chǎn)。 2、固定資產(chǎn)報經(jīng)批準予以處置時, 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn), 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 3、發(fā)生清理費用, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:銀行存款。 4、收到殘料變價收入, 借:銀行存款, 貸:待處置資產(chǎn)損溢。 5、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入, 借:待處置資產(chǎn)損溢, 貸:應繳國庫款。
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事業(yè)單位投資某公司采用權(quán)益法核算,產(chǎn)生的手續(xù)費應該怎么做賬?
暖暖老師
??|
提問時間:06/27 13:13
#事業(yè)單位#
你好,支付投資款產(chǎn)生的手續(xù)費嗎
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為什么政府會計這邊會分預算會計和財務會計啊我突然不太理解
張老師168
??|
提問時間:07/05 16:58
#事業(yè)單位#
你好,同學,預算會計主要是非營利機構(gòu)的財務會計。預算會計與財務會計的核算基礎是不同的,政府事業(yè)單位的會計是以收付實現(xiàn)制與權(quán)責發(fā)生制為會計核算基礎,而企業(yè)是以權(quán)責發(fā)生制為會計核算基礎 預算會計的構(gòu)成要素與企業(yè)財務會計也不同,他分為5大類,而企業(yè)是分為6大類的。預算會計是沒有所有者權(quán)益的 這兩種會計的公式也是不一樣的 其實最主要的就是預算會計是作為國有資產(chǎn)來進行工作的,國有收入最終要再經(jīng)過政府進行一個再分配,最終目的是要把預算用到該用的地方,實現(xiàn)共同富裕。因為有這個目的,所以政府單位要有單獨的另外一套會計體系,所以最終引入了兩種不同的會計。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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老師。購房對方有幾個賬戶,有基本戶,一般戶。我開發(fā)票需要吧這幾個戶都寫到信息里面嗎?或者說一般用哪個戶?
小林老師
??|
提問時間:01/15 19:04
#事業(yè)單位#
您好,不需要,按照對方提供信息開票即可
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老師 幫我看看應發(fā)工資對不對算的
廖君老師
??|
提問時間:04/07 08:51
#事業(yè)單位#
您好,應付工資對的,是扣個人社保和個稅之前的
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政府部門報銷,多少金額要求三家詢價,多少金額要求合同?是什么文件規(guī)定的?
木木老師
??|
提問時間:11/29 20:02
#事業(yè)單位#
你好,同學 這個沒有統(tǒng)一政策文件 主要是當?shù)馗鲉挝徽呋騼?nèi)部支付規(guī)定
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事業(yè)單位消防年檢入什么會計科目
梁波老師
??|
提問時間:07/05 08:25
#事業(yè)單位#
你好 可以計入管理費用
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老師,麻煩幫我看一下,我下面的分錄有做對嗎?主要是代扣的公積金單位多繳的部分要計入其他收入,分錄我不確定這么記對不? 零余額轉(zhuǎn)工資到基本戶 借:1001銀行存款200000 貸:4001財政撥款收入200000 借:8001資金結(jié)存200000 貸:6001財政撥款預算收入200000 發(fā)放工資,扣除公積金1萬(代扣個人承擔6000,其中代扣當月公積金4000,補繳22年單位多扣的2000由個人承擔計入單位的其他收入)的時候記賬: 借:5001工資及福利200000 貸:2205應付職工薪酬200000 借:應付職工薪酬200000 貸:應交稅費-公積金個人6000 借:應交稅費-公積金個人2000 貸:其他收入2000 貸:銀行存款194000 借:7201事業(yè)支出人員經(jīng)費200000 貸:8001資金結(jié)存198000 貸:6609其他收入2000 收到銀行代扣當月的個人公積金: 借:1001銀行存款4000 貸:應交稅費-公積金個人4000
暖暖老師
??|
提問時間:02/11 07:33
#事業(yè)單位#
你好,你的會計分錄是對的
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62萬的工程款,9個點,稅就是51192.66元,材料含稅258176元,13個點,就是33564元,也就是說可以抵扣51192.66—33564=17628.66元,是這樣算嗎?如果除去印花稅和附加稅那些
新新老師
??|
提問時間:12/06 15:39
#事業(yè)單位#
你好,是的,是這樣處理的。
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬:是否寫本日小計?日計月計和累積怎么劃紅線?結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么劃紅線?每頁過次頁的合計數(shù)是本頁的還是每月累計的數(shù)?謝謝老師
廖君老師
??|
提問時間:05/06 07:04
#事業(yè)單位#
您 好,不用寫本日小計,只需要 本月合計和本年累計。 結(jié)出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應當通欄劃雙紅線。年度終了結(jié)帳時,所有總帳帳戶都應當結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 2.結(jié)計“過次頁”的本頁合計數(shù)應當為自本月初起至本頁未止的發(fā)生額合計數(shù) 。也就是是本月的全部發(fā)生額,本月累計。
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