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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬元,最高不含稅售價(jià)為30萬元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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外購的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的改在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅的金銀首飾、鉆石首飾,在計(jì)稅時(shí),一律不得扣除外購珠寶玉石的已納稅款。這句話怎么通俗易懂的理解?
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/04 13:44
#稅務(wù)師#
比如你采購的原材料,采購時(shí)對方銷售給你的價(jià)格里面已經(jīng)包含繳納消費(fèi)稅 你銷售還需要繳納消費(fèi)稅,之前購進(jìn)的不可以抵扣
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D錯(cuò)在哪了,時(shí)間不是1年嗎
魯老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:32
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),排除妨害是一種物權(quán)請求權(quán),他是沒有訴訟時(shí)間限制的
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開出的銷項(xiàng)發(fā)票勞務(wù)清包工,按簡易計(jì)稅,請問有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/05 15:02
#稅務(wù)師#
你好。簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵,
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老師你好,請問增量留底連續(xù)六個(gè)月增長且第六個(gè)月增加不低于50萬,這不低于是大于等于還是大于50萬???
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/04 10:17
#稅務(wù)師#
這不低于是大于等于50萬
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請問老師,籌建期間放到在建工程的工資、福利費(fèi)、等需要放到工資基數(shù)嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/10 12:59
#稅務(wù)師#
你好,屬于工資基數(shù)的,屬于的。
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老師這個(gè)題,實(shí)際繳納的增值稅為什么不減掉買辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?我不理解
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/15 16:39
#稅務(wù)師#
你看下邊的解析哈,這個(gè)是軟件行業(yè)的即征即退
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自2022年7月1號開始,個(gè)體工商戶專票稅率是多少?
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/02 10:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)你稅率表看一下
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老師,為什么三個(gè)月到期的國庫券不屬于貨幣資金?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/17 17:40
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)樗荒茈S時(shí)表現(xiàn)
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印花稅一般不是直接入稅金及附加,題目中怎么會(huì)入成本?
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/21 16:57
#稅務(wù)師#
您好,對的,一般這種是計(jì)入稅金及附加的
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對方公司投訴未開票怎么處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 23:24
#稅務(wù)師#
你好做了無票收入的嗎
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銀行一進(jìn)一出,需要做賬嗎,備注往來賬,
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/08 17:52
#稅務(wù)師#
同一個(gè)單位,當(dāng)日的進(jìn)出可以不做賬
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土地增值稅清算的收入額根據(jù)什么確認(rèn)?網(wǎng)簽合同?開發(fā)票金額?還是預(yù)收賬款的不含稅價(jià)格?
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/22 13:28
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于預(yù)收的不含稅的金額
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小規(guī)模納稅人是年度應(yīng)納稅額 還是應(yīng)納銷售額不超過500萬
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/23 10:01
#稅務(wù)師#
您好。是收入超過。是收入超過500萬,會(huì)成為一般納稅人。
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請問本題3小題中,計(jì)算代扣代繳增值稅時(shí),資料費(fèi)的稅率為啥不是13%而是6%呢?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/29 14:35
#稅務(wù)師#
代扣境外服務(wù)的增值稅一律按6%
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟(jì)法嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟(jì)法的內(nèi)容。
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我們是做電商的,如果1月我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,因?yàn)闆]有開銷項(xiàng)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)稅能先不做借:庫存商品嗎,1月付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,等我實(shí)際要抵扣時(shí)再:借庫存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:01
#稅務(wù)師#
你好 嚴(yán)格來說,是不可以的 但是你這種情況,你這樣操作,相當(dāng)于是把發(fā)票“假裝”沒有收到,后面賬務(wù)處理的時(shí)候,再“假裝”收到的
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個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅?注冊了工商還沒到稅務(wù)局去登記的個(gè)體要保稅嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/29 13:30
#稅務(wù)師#
你好,先去稅務(wù)局報(bào)道,然后按稅務(wù)局核定的申報(bào)納稅。
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老師,出讓國有土地使用權(quán)不是土地增值稅的繳納范圍嗎?“轉(zhuǎn)讓”才是
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/17 11:33
#稅務(wù)師#
你好 對 ,不是,國家出讓不交 ,轉(zhuǎn)讓交
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開發(fā)票的,沒問題
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個(gè)稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個(gè)人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個(gè)稅。。
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一般企業(yè)只能享受 增量留抵退稅 不能享受存量留抵退稅嗎 制造業(yè)小微企業(yè) 是增量留抵退稅和存量留抵退稅?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 15:47
#稅務(wù)師#
是的,以上您的理解正確。 存量留抵退稅適用范圍變窄:小微+制造業(yè)等6大行業(yè) (1)小微=小型+微型 (2)制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)=《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)”
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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請問收到的一些推廣費(fèi)專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計(jì)多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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老師,你好!請問適應(yīng)簡易計(jì)稅的退票手續(xù)費(fèi)(電影院退票手續(xù)費(fèi))是按6%,還是也可以按照簡易計(jì)稅呢?
小筱老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:08
#稅務(wù)師#
電影院退票的手續(xù)費(fèi)要看該企業(yè)有沒有選擇簡易計(jì)稅,如果選擇簡易計(jì)稅的話,稅率就是3%,如果不是簡易計(jì)稅,是一般計(jì)稅方法的就是6%
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勞務(wù)派遣收入如何繳納稅
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/10 09:57
#稅務(wù)師#
您好,你申報(bào)稅時(shí),有個(gè)勞務(wù)收入,填這里就可以了
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老師 這個(gè)31題怎么計(jì)算
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/29 17:13
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,(80000-300000)/12找對應(yīng)月度稅率表30%和4410,所以(80000-300000)*30%-4410
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老師好;公益性社會(huì)組織對外的捐贈(zèng)可以全額扣除
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/12 13:52
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)他本來就不用交所得稅,所以沒有什么扣除不扣除。
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老師我想問咨詢一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/11 08:38
#稅務(wù)師#
企業(yè)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件: 企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求,對研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;同時(shí),對享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計(jì)扣除的各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額。企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 企業(yè)應(yīng)對研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用分別核算,準(zhǔn)確、合理歸集各項(xiàng)費(fèi)用支出,對劃分不清的,不得實(shí)行加計(jì)扣除。
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請問老師,贖回就是出售了對吧?為啥沒有計(jì)提銷項(xiàng)稅
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/04 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是否屬于繳納增值稅的金融商品?
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2023年最后沖刺8套模擬試卷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第二套71題材料差異率不是3.1%而是6.71%
周老師
??|
提問時(shí)間:11/11 13:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是用公式計(jì)算的:材料成本差異率=(期初結(jié)存材料的成本差異+本期驗(yàn)收入庫材料的成本差異)÷(期初結(jié)存材料的計(jì)劃成本+本期驗(yàn)收入庫材料的計(jì)劃成本)×100% 12月3日產(chǎn)生材料成本差異=50000-600×80=2000(元); 12月7日產(chǎn)生的材料成本差異=82500-1500×60=-7500(元); 12月15日產(chǎn)生的材料成本差異=403600-4780×80=21200(元); 因此,12月的材料成本差異率=(16012+2000-7500+21200)/[(250000-48000+300000)+48000+1 500×60+4780×80]×100%=3.10% 老師不知道為什么您計(jì)算出來的結(jié)果與答案不同。您可以按照答案解析在具體計(jì)算一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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