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財(cái)務(wù)軟件
Excel
按次繳納印花稅,在確認(rèn)合同全部完成后申報(bào),稅款所屬期填申報(bào)日期還是按合同簽訂日期寫?新的申報(bào)表里有對方書立人信息,一定要寫上嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/13 10:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 稅款所屬期,按合同簽訂日期 書立人信息,是需要填寫上的
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個(gè)人所得稅,個(gè)人交多少,企業(yè)交多少,在哪里打印出來
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/23 16:39
#財(cái)務(wù)軟件#
個(gè)人所得稅就起企業(yè)代扣代繳,實(shí)際都是個(gè)人的
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老師您好,我想問在銷售貨物中產(chǎn)品的質(zhì)量有問題,供貨商給的賠償款入什么科目,在賠償給顧客入什么科目,用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/27 15:23
#財(cái)務(wù)軟件#
供貨商給的賠償款入其他應(yīng)付款,在賠償給顧客,沖其他應(yīng)付款
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庫存現(xiàn)金,銀行存款在借方,貨幣資金又是負(fù)數(shù),為什么
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/16 10:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你是不是其他貨幣資金是輔助?
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老師,設(shè)計(jì)公司7月收到一般納稅人登記通知,8月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前的業(yè)務(wù)都沒有做賬,這個(gè)怎么處理?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/27 10:16
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)之前的賬需要補(bǔ)做阿
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請問,老板不發(fā)工資,但有交社保,請問這社保其他應(yīng)收款怎么處理?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/08 16:11
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)社保也當(dāng)工資處理。就可以了。
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快賬期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候卡在那里了,怎么弄?昨天就卡卡,今天還是這樣
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:49
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重啟電腦或 清理一下垃極后登陸一下看
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財(cái)務(wù)管理普通股每股利潤及每股利潤無差別點(diǎn)分析法
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:10/24 11:56
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,稍等,計(jì)算過程中
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用友軟件有推薦的版本嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 13:03
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 可以用T3t6或者 u8的
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采購方進(jìn)行了紅沖電子增值稅專用發(fā)票,銷售方怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/17 22:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
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請問,金蝶舊系統(tǒng)導(dǎo)出的7月余額表借貸不平怎么處理
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/20 09:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 是正版的軟件 嗎
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老師你好,這里預(yù)繳多了一分錢,2019申報(bào)的,這個(gè)怎么更正申報(bào)表呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/07 10:56
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 ; 去 大廳帶著申報(bào)表; 公章; 經(jīng)辦人身份證去改的; 在大廳去改 ; 修改預(yù)交金額
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車間工人組裝工資月底計(jì)提,分錄怎么做
耿老師
??|
提問時(shí)間:01/02 13:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!一般是借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,月底在分配轉(zhuǎn)入成本
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老師,報(bào)實(shí)操班財(cái)務(wù)軟件金蝶可以免費(fèi)使用?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/13 08:10
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)不是免費(fèi)的
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老師 我們新辦企業(yè)怎樣做好研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)賬
小寶老師
??|
提問時(shí)間:06/21 20:35
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,首先研發(fā)要有研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)。例如咱們有三個(gè)研發(fā)項(xiàng)目。那么我們在核算的時(shí)候。只要按項(xiàng)目核算各類費(fèi)用。工資要按照項(xiàng)目核算,分別計(jì)入不同的費(fèi)用,包括日常的累計(jì)折舊攤銷,也要按照項(xiàng)目來核算。
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怎么寫,急死啦,根本不會
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/25 20:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,根據(jù)您的題目,價(jià)格=500*(F/A,i,3)+500*6%*(P/A,i,3),分別代入即可
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老師,您好!請問我是一家網(wǎng)上開的書店,需要采集印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅?土地增值稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/07 10:06
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,意思是你在網(wǎng)上采集嗎
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謝謝老師,請盡快答題
青老師
??|
提問時(shí)間:12/22 11:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 學(xué)堂有老師在回復(fù)問題的; 你把你的問題描述好 就可以了 ;到時(shí) 回復(fù)了你 ; 你微。信會提示你的
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老師請問一下,就是新建賬套做到會計(jì)科目二級明細(xì)設(shè)置那里資產(chǎn)類都還沒有設(shè)置完,這種情況退出金蝶,明天可以接著繼續(xù)做可以嗎?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:02/25 20:39
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,可以的。做一個(gè)保存一個(gè)。
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我想咨詢一下金蝶系統(tǒng)倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是怎么算的 老師
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/09 17:05
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,是根據(jù)賬上是數(shù)據(jù)得出的賬存數(shù),再根據(jù)實(shí)盤數(shù),填寫實(shí)際數(shù),再得出盤盈盤虧數(shù)據(jù)。
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老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
青老師
??|
提問時(shí)間:07/26 17:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你是不是 貸方做了管理費(fèi)用; 造成你們 系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)據(jù)不了; 你去反結(jié)賬去改下 把這筆紅沖了或者刪除了。重新做解放負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用去即可 ;
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老師哪里解綁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢?能詳細(xì)說下嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:56
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,學(xué)員,請看老師截圖的
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老師,這個(gè)套賬咋這樣?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/28 08:47
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你這是什么軟件
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可以購買會計(jì)學(xué)堂的財(cái)務(wù)軟件學(xué)習(xí)幾個(gè)月的嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:02/15 05:30
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)可以聯(lián)系客服唄
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請問老師,營業(yè)賬簿的印花稅,現(xiàn)在是不是只要有實(shí)收資本再申報(bào)繳納?如果沒有增加新的實(shí)收資本,就不用去管了?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/07 17:03
#財(cái)務(wù)軟件#
是只要有實(shí)收資本再申報(bào)繳納 沒有增加新的實(shí)收資本,就不用去管
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老師,用友t3月末結(jié)賬的時(shí)候,提示總賬與供應(yīng)商往來不平,明細(xì)賬里面有發(fā)生,但是總賬里面沒有,該怎么調(diào)整
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:04/11 18:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好! 如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算); 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點(diǎn)擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵,再輸入主管口令點(diǎn)擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算
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這個(gè)金蝶軟件的現(xiàn)金流量表需要改為“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 11:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”這個(gè)表述比較好,但金蝶上這個(gè)好像改不了
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一般納稅人,收到客戶付的貨款1500元,不需要開具發(fā)票,怎么寫會計(jì)分錄
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 18:38
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,要不要發(fā)票是一樣的分錄 借:銀行 1500 代:主營業(yè)務(wù)收入 1500/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1500/1.13*0.13
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PDF怎么能批量打印,一鍵打印
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/07 18:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,運(yùn)行電腦里的PDF編輯工具,在工具里找到“合并文件”的選項(xiàng)。點(diǎn)擊“添加文件”,把要打印的PDF文件一起添加進(jìn)來。點(diǎn)擊“合并”,多個(gè)PDF文件就合并成一個(gè)PDF文件了。右擊合并好的PDF文件,選擇“打印”,打印范圍選擇“所有頁面”,點(diǎn)擊“確定”即可。
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新接手賬目,期初數(shù)據(jù)根據(jù)科目余額表錄入,但是錄入發(fā)現(xiàn)為什么軟件出來的科目余額表對不上?是哪里設(shè)置有問題嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:10/26 13:23
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的
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