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B固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出,不符合固定資產(chǎn)確認條件的,應當在發(fā)生時計人當期損益。 老師,請問這句話對嗎?是否需要按受益對象進行計入當期損益或相關資產(chǎn)成本?
玲竹老師
??|
提問時間:11/19 07:10
#稅務師#
您好 固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出,不符合固定資產(chǎn)確認條件的,應當在發(fā)生時計人當期損益。 這句話對的 不需要按受益對象進行計入當期損益或相關資產(chǎn)成本
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依法院判決、裁定等原因,通過證券登記結算公司,企業(yè)將其代持的個人限售股直接變更到實際所有人名下的,不視同轉(zhuǎn)讓限售股。怎么通俗易懂的理解這個?
金金老師
??|
提問時間:12/15 21:57
#稅務師#
您好,其實說白了,就是說,如果是裁判形成轉(zhuǎn)給我們的限售股的話,這個不需要交稅
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請問下 會計收合同原件的話,能不能是那種對方有鮮章,我們是復印章,但是我們又蓋一個鮮章的合同
東老師
??|
提問時間:12/30 10:25
#稅務師#
你好,沒問題,這個是可以的。
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銀行一進一出,需要做賬嗎,備注往來賬,
一鳴老師
??|
提問時間:05/08 17:52
#稅務師#
同一個單位,當日的進出可以不做賬
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經(jīng)典題解 第十五章 242頁。例題6。問題是求完工產(chǎn)品,怎么答案??
財會老師
??|
提問時間:07/30 19:04
#稅務師#
計算分配率的時候?qū)⒎肿訐Q成完工產(chǎn)品的金額,然后乘以總的金額即可。題目中并沒有給出完工產(chǎn)品生產(chǎn)費用有關信息,所以這里無法計算
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我們是做電商的,如果1月我們的進項發(fā)票多,因為沒有開銷項發(fā)票,我的進項稅能先不做借:庫存商品嗎,1月付款時:借:應付賬款 貸:銀行存款,等我實際要抵扣時再:借庫存商品 應交稅-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/29 14:01
#稅務師#
你好 嚴格來說,是不可以的 但是你這種情況,你這樣操作,相當于是把發(fā)票“假裝”沒有收到,后面賬務處理的時候,再“假裝”收到的
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老師,這個題怎么做啊
稅法老師
??|
提問時間:07/14 21:13
#稅務師#
實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括: (1)工資、薪金所得; (2)勞務報酬所得; (3)稿酬所得; (4)特許權使用費所得; (5)利息、股息、紅利所得; (6)財產(chǎn)租賃所得; (7)財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得; (8)偶然所得。
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老師,個稅經(jīng)營所得里面, 1,個體工商戶業(yè)主沒有綜合所得,可扣一年6w,專項,專項附加,其他,不按月,直接扣6w嘛? 2個人獨資和合伙企業(yè)不論有沒有綜合所得每個合伙人都能按5000一個月扣,沒有專項扣除,附加扣除等對嗎
小林老師
??|
提問時間:10/18 10:09
#稅務師#
您好,1不可以,2看是否滿足經(jīng)營所得
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老師你好,今年稅務師報名嗎是不是結束了?什么時候可以補報名?
鄒老師
??|
提問時間:07/09 09:12
#稅務師#
你好 2022年稅務師報名時間2022年5月10日10:00至7月8日17:00;補報名時間:2022年8月5日10:00至8月16日17:00。 正式報名的時間結束了,8.5日到8.16日可以補報名
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你不符合小企業(yè)條件,不能選擇小企業(yè)會計制度(我們以前備案的就是小企業(yè)會計準則?
金金老師
??|
提問時間:05/18 10:16
#稅務師#
您好,前邊是有什么題目嗎
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務師#
你好,登錄電子稅務局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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稅務師的內(nèi)容包含經(jīng)濟法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務師#
你好是有一些經(jīng)濟法的內(nèi)容。
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老師上課說今年的稅務行政許可項目只有一個最高開票限額審批,那這題39題是不是可以不用看啦?
青老師
??|
提問時間:06/05 10:17
#稅務師#
你好; 如果教材里面 只有一個審批的 ;那么這個題 就不用看了
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公司注銷,有12萬進項稅沒勾選,要處理嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/14 14:13
#稅務師#
您好,這個是需要的了
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企業(yè)是增值稅一般納稅人,經(jīng)營范圍:醫(yī)療器械類的,一類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械都有。 請問這類行業(yè)有什么優(yōu)惠的稅收政策
青老師
??|
提問時間:05/12 16:37
#稅務師#
你好; 你們是自己生產(chǎn)來銷售; 還是買來銷售的;才好判斷的
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稅務師報名條件是什么呢
樸老師
??|
提問時間:06/09 10:40
#稅務師#
年齡滿足18周歲,并且是我國公民,熱愛自己的崗位,嚴格遵守相關規(guī)定,且具備良好的行為能力以及職業(yè)道德。在報考之前,需要取得相關學歷或相關工作經(jīng)驗。大專學歷需要從事相關工作滿2年以上,本科學歷要從事相關工作滿1年以上。
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企稅和個稅關于股息紅利的征收有點混,老師能給理理講一下
曉純老師
??|
提問時間:06/10 22:06
#稅務師#
企業(yè)所得稅:從居民企業(yè)非上市公司取得的股息紅利免稅,上市公司取得的,持有時間一年以上免稅 個稅:上市公司取得的,持有時間,一年以上,免,1個月到一年減半,不到一個月全額征收 非上市公司取得的,正常征稅20%
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老師 a這個選項不免嗎llllll
大侯老師
??|
提問時間:11/27 08:26
#稅務師#
同學你好,A選項電車的概念給的太籠統(tǒng)了,有限制條件的電車免車船稅,不是所有電車免車船稅。所以不選A
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請問這里的預計負債金額怎么確定的?每期期初預計負債的攤余成本是什么?
小林老師
??|
提問時間:08/08 13:17
#稅務師#
您好,每期預計負債是根據(jù)期初預計負債*利率
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乙地,丙地都未開發(fā)完成,賬上一直是在建工程,開發(fā)完成后才是存貨,無形資產(chǎn)吧?
金金老師
??|
提問時間:06/13 16:58
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的哈
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老師 這個31題怎么計算
小林老師
??|
提問時間:07/29 17:13
#稅務師#
您好,根據(jù)您的題目,(80000-300000)/12找對應月度稅率表30%和4410,所以(80000-300000)*30%-4410
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收到別人款,幫別人買東西,支付給商家后,當時沒開發(fā)票,后期又收到發(fā)票后,分別怎么作分錄,老師
金金老師
??|
提問時間:05/18 10:08
#稅務師#
您好,那你等于說,你就是代收轉(zhuǎn)服,做往來不是就行了
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老師,支付境外特許權使用費的計算稅金公式是什么
樸老師
??|
提問時間:06/09 14:14
#稅務師#
接受方支付的價款÷(1+稅率)×稅率
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老師,稅務師報考條件是什么
東老師
??|
提問時間:11/13 15:49
#稅務師#
(一)取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿3年。 (二)取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位);或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿1年。
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請老師幫忙解答一下第五問:乙公司當月應繳納的城建稅及教育費附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時間:12/17 10:12
#稅務師#
乙公司銷售裝禮盒應繳納的消費稅: 由于翡翠手鏈和金項鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費稅。消費稅的計算公式為: 消費稅 = 銷售額 × 消費稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費稅率為10%。因此,應繳納的消費稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應繳納的消費稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應按照新首飾的售價計算消費稅。因此,應繳納的消費稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當月應繳納的消費稅合計金額為: 乙公司當月應繳納的消費稅合計金額為銷售裝禮盒應繳納的消費稅和“以舊換新”方式銷售首飾應繳納的消費稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當月應繳的增值稅: 乙公司當月應繳的增值稅可以通過以下公式計算: 增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 其中,銷項稅額為乙公司當月銷售額對應的稅額,進項稅額為乙公司當月可抵扣的進項稅額。根據(jù)題目信息,銷項稅額和進項稅額之差為: (銷售額- 進項稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計算結果為負數(shù),說明乙公司當月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當月應繳納的城建稅及教育費附加: 由于乙公司當月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計算。在本題中,不需要進一步計算。 綜上所述,乙公司當月應繳納的各項稅費如下:消費稅合計金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費附加。
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老師,您好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),請問收到的一些推廣費專票如何記賬,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:01/04 11:42
#稅務師#
你好,在勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計多賬是純網(wǎng)帽的是嗎?
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老師,你好!請問適應簡易計稅的退票手續(xù)費(電影院退票手續(xù)費)是按6%,還是也可以按照簡易計稅呢?
小筱老師
??|
提問時間:03/19 11:08
#稅務師#
電影院退票的手續(xù)費要看該企業(yè)有沒有選擇簡易計稅,如果選擇簡易計稅的話,稅率就是3%,如果不是簡易計稅,是一般計稅方法的就是6%
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財產(chǎn)行為稅類涉稅業(yè)務計算題
法律老師
??|
提問時間:06/17 15:49
#稅務師#
您好,您對這道題目是哪里有疑問呢,您可以先自己做一下,不懂的地方再問老師呢
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借:稅金及附加 貸:應交稅費--土地增值稅 房開企業(yè)預售商品房,預繳土地增值稅在什么時候編上面的會計分錄?我看涉稅實務教材312頁只在土地增值稅清算時才編此分錄?那預繳時不編這個分錄嗎?
稅法老師
??|
提問時間:12/10 23:53
#稅務師#
這里如果是計提土地增值稅時就續(xù)頁編寫上面的會計分錄的。如果是直接預繳土地增值稅,這里是借:應交稅費——土地增值稅,貸:銀行存款
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為什么自產(chǎn)貨物發(fā)放給員工會計上是做收入處理,而禮物贈品會計上就不算收入處理
范老師
??|
提問時間:10/30 17:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工,企業(yè)是用產(chǎn)品換職工服務的,因此對于企業(yè)而言是有經(jīng)濟利益流入的,要確認收入。 但是捐贈,企業(yè)是無現(xiàn)金流入的,因此不確認收入。 祝您學習愉快!
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