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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:50
#稅務(wù)師#
您好,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減 除此以外的設(shè)備不能全額抵減增值稅。 依據(jù) 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 ( 財(cái)稅〔2012〕15號(hào) )
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老師,這個(gè)出租不動(dòng)產(chǎn)不是可以扣費(fèi)用的嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你說的是個(gè)人 《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第九條所稱的其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。
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員工自己交的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療報(bào)銷可以作為公司的費(fèi)用扣除嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/29 19:21
#稅務(wù)師#
給他報(bào)銷的話得做工資里面需要申報(bào)個(gè)稅的。
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請(qǐng)問老師125是怎么來的
獨(dú)出鑫裁老師
??|
提問時(shí)間:08/18 21:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,很高興為您解答!
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個(gè)稅中 保險(xiǎn)營(yíng)銷員 證券經(jīng)紀(jì)人傭金收入屬于 勞務(wù)報(bào)酬所得 ,扣繳義務(wù)人向保險(xiǎn)營(yíng)銷員,證券經(jīng)紀(jì)人支付傭金時(shí),按工資薪金累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款 這有沒沖突 一會(huì)勞務(wù)報(bào)酬 一會(huì)工資薪金
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/15 09:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)按勞務(wù)就可以了
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老師您好,這道題我沒明白為什么要這樣做?麻煩解答一下。
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 19:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司長(zhǎng)時(shí)間不經(jīng)營(yíng),零申報(bào)用做賬嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:21
#稅務(wù)師#
沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就不需要做賬
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老師,原材料3年報(bào)廢損毀合計(jì)五十萬是不是比較多,然后沒有辦理相關(guān)手續(xù)是不能抵企業(yè)所得稅的?這方面有沒有相關(guān)文件的規(guī)定?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/11 07:26
#稅務(wù)師#
早上好,50多萬挺大金額的,沒有手續(xù)不能稅前扣除的 以下供您參考 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條及《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十二條、第七十二條規(guī)定,企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的存貨的盤虧、毀損、報(bào)廢損失準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除. 根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào))第二章申報(bào)管理規(guī)定,存貨發(fā)生的非正常損耗應(yīng)采取專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行申報(bào),屬于專項(xiàng)申報(bào)的資產(chǎn)損失,企業(yè)應(yīng)逐項(xiàng)(或逐筆)報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告,同時(shí)附送會(huì)計(jì)核算資料及其他相關(guān)的納稅資料. 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (一)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.
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請(qǐng)問老師,這個(gè)抵應(yīng)付賬款的10輛車為什么不確認(rèn)收入,而直接貸庫存商品
小默老師
??|
提問時(shí)間:08/19 18:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),債務(wù)重組下,債務(wù)人償債的存貨,按照賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)的。
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劃線的這句話是啥意思?公益性捐贈(zèng)的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類型參照分類所得的方式計(jì)算扣除限額
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簡(jiǎn)述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡(jiǎn)潔
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
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稅務(wù)師能做房地產(chǎn)行業(yè)的審計(jì)工作嘛
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/28 14:39
#稅務(wù)師#
你好!可以的。做稅審沒問題
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認(rèn)股權(quán)證的稀釋股是怎么算的?為什么以后行權(quán)還要考慮
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:48
#稅務(wù)師#
你好,稀釋每股權(quán)益=凈利潤(rùn)/(發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)+具有稀釋性的股數(shù))
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第三張表格怎么填???題目前面兩張圖片
何江何老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:05
#稅務(wù)師#
多等一會(huì)同學(xué),我一個(gè)個(gè)寫
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老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)殘保金是如何繳?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/15 17:49
#稅務(wù)師#
保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×當(dāng)?shù)乇壤?上年用人單位實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(tái)(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時(shí)的試用樣品,試用裝進(jìn)項(xiàng)為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個(gè)產(chǎn)品的吧
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房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)過程中維修費(fèi)屬于建筑服務(wù)類嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/08 18:00
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的企業(yè)開發(fā)過程中維修費(fèi)屬于建筑服務(wù)類
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老師,今年所得稅匯算清繳政策是什么
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/19 13:30
#稅務(wù)師#
您好, 現(xiàn)在稅務(wù)局都有發(fā)通知,去培訓(xùn)呀,和去年差不多吧
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓 要交哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/31 09:49
#稅務(wù)師#
需要交印花稅,轉(zhuǎn)股收入大于投資本金部分交所得稅
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老師,這題:高某以琪琪父親的名義向鐘某所借的2000元屬于因無權(quán)代理訂立的借款合同,后王某的父親拒絕追認(rèn),該借款合同無效,所以鐘某無權(quán)請(qǐng)求琪琪的父親向其返還2000元。但是,我想的是鐘某是善意第三人,那么他是不是可以向琪父親要求返還錢。
敏敏老師.
??|
提問時(shí)間:04/19 16:29
#稅務(wù)師#
在這個(gè)問題中,高某以琪琪父親的名義向鐘某借款2000元,由于高某沒有代理權(quán),且琪琪的父親拒絕追認(rèn),因此該借款合同確實(shí)屬于因無權(quán)代理而訂立的合同,根據(jù)法律規(guī)定,這樣的合同通常是無效的。
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其他收益是其他綜合收益么?他們都影響損益么?
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/14 16:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,不是,這是兩個(gè)不同科目
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安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)是否屬于職工教育經(jīng)費(fèi)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 21:28
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)
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單選下列各項(xiàng)中,應(yīng)當(dāng)計(jì)算繳納增值稅的有 ●A張某銷售自己使用過的轎車 ●B、殘疾人的組織直接進(jìn)口供殘疾人專用的物品 ●C、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的外購農(nóng)產(chǎn)品 .D、銷售濃縮飼料
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/28 08:16
#稅務(wù)師#
你好,選擇第三個(gè)的
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長(zhǎng)期股投資:涉及到凈利潤(rùn)需要調(diào)整的情況:第一:宣告現(xiàn)金股利 會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)投減少 第二:應(yīng)該是取得時(shí):公允價(jià)值和賬面價(jià)值差,比如存貨比如固定 第三:就是內(nèi)部交易的事項(xiàng) 導(dǎo)致需要調(diào)整凈利潤(rùn) 以上總結(jié) 有遺漏的嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 11:50
#稅務(wù)師#
你好,其他綜合收益和資本公積時(shí)就這些了
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銀行存款期末匯兌損益=(500+100-200+100)×6.72-(500×6.90+100×6.80-200×6.85+100×6.80)=-80(萬元人民幣)兩個(gè)100分別指的是什么
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/10 18:52
#稅務(wù)師#
您好,第1個(gè)是(1)投入的資本100,第2年是(3)收到貨款100
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去年考了中級(jí),今年注會(huì)報(bào)了兩科:會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,請(qǐng)問今年可以同時(shí)報(bào)名稅務(wù)師哪幾科,想攻一下,謝謝。
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/19 15:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:您可以參考財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和涉稅服務(wù)相關(guān)法律祝您學(xué)習(xí)愉快!
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勞動(dòng)者違反商業(yè)秘密約定需要支付的是違約金還是賠償金
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 09:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:支付的是違約金。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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結(jié)合圖片:第一點(diǎn)講的向機(jī)構(gòu)所在地,第二點(diǎn)講的向經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn),請(qǐng)老師解釋一下。
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/28 11:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:比如企業(yè)到異地經(jīng)營(yíng),要進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息報(bào)告該企業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)了,有固定的機(jī)構(gòu)所在地,那么就在機(jī)構(gòu)所在地的填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。如果企業(yè)第一次辦理涉稅事宜(新企業(yè)),那么就向該經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)驗(yàn)。參考以下填表說明。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這是按月計(jì)算的個(gè)稅嗎,為什么要查綜合所得稅表,而不是月度的稅率表。
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/21 18:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:用的是累計(jì)預(yù)扣法,按月預(yù)扣預(yù)繳,用的就是工資薪金所得的預(yù)扣率表。這個(gè)預(yù)扣率表達(dá)級(jí)次、預(yù)扣率和速算扣除數(shù)的規(guī)定和綜合所得稅率表是一樣的。工資、薪金所得個(gè)人所得稅預(yù)扣率表級(jí)數(shù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率(%)速算扣除數(shù)(元)1不超過36 000元的302超過36 000元至144 000元的部分102 5203超過144 000元至300 000元的部分2016 9204超過300 000元至420 000元的部分2531 9205超過420 000元至660 000元的部分3052 9206超過660 000元至960 000元的部分3585 9207超過960 000元的部分45181 920祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師 第79題 它的增值率也沒有到20% 為什么土增稅不是0?增值率小于20%時(shí)免征土地增值稅這條優(yōu)惠是在什么情況下可以用什么情況下不可以用?
周老師
??|
提問時(shí)間:10/18 14:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 增值率小于20%時(shí)免征土地增值稅這條優(yōu)惠是在新建普通住房、公租房、保障性住房(改造安置住房),這三種情況使用。其他情況不能用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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