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小蜜蜂軟件能導出憑證數(shù)據(jù)嗎?
夏小夏老師
??|
提問時間:03/13 10:20
#財務軟件#
您好,建議咨詢軟件服務商。
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咱們學習什么會計軟件
一鳴老師
??|
提問時間:09/05 17:40
#財務軟件#
咱們學習什么使用金蝶會計軟件
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快賬怎么新建用戶,登錄不了
樸老師
??|
提問時間:02/06 13:10
#財務軟件#
同學你好 問快賬客服就可以了
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金蝶kis標準版22年年底結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)已經(jīng)到23年期初數(shù)了,我現(xiàn)在又倒回去把22年12月的帳調(diào)整了一下。反結(jié)賬后提示說已經(jīng)期末結(jié)賬過不能在結(jié)賬了。那我改后的數(shù)據(jù)怎么到下一年里
樸老師
??|
提問時間:03/16 16:04
#財務軟件#
同學你好 吧AIY的后綴改成AIS再去改
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老師您好,我們是批發(fā)零售行業(yè),有的客戶也是我們家供應商,現(xiàn)在想要往來對沖 借:應付賬款-A公司3萬 貸:應收賬款-A公司2.5萬 銀行存款0.5萬 我們是業(yè)財結(jié)合,在業(yè)務端,做什么單據(jù)可以實現(xiàn)對沖啊?
小林老師
??|
提問時間:06/17 08:17
#財務軟件#
您好,雙方簽字同意核銷
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老師您好,往來有個,客戶也是供應商,應收 應付都有余額,我對沖完,往來單位里,供應商有這個單位,客戶里還有這個單位,我現(xiàn)在就想留一個客戶,供應商可以刪除嘛,之前做憑證都用了,
郭老師
??|
提問時間:09/17 14:02
#財務軟件#
你好,其他的刪除不了的。只要你做了賬務處理的話,他沒法刪除。
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金蝶軟件發(fā)出商品退回,路上快遞損壞,客戶不能使用,軟件怎樣操作重新增加成本,怎么操作
易 老師
??|
提問時間:01/05 16:55
#財務軟件#
同學您好,借:營業(yè)外支出,貸:發(fā)出商品
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老師 選項 D 1萬元 怎么來的?
玲竹老師
??|
提問時間:07/21 10:59
#財務軟件#
您好 題干寫了 遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)2萬元 年末數(shù)1萬元 當期貸方發(fā)生2-1=1
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老師好!請問怎么樣才能把之前做過的賬鎖起來,就是完全動不了的那種。
一鳴老師
??|
提問時間:07/31 11:06
#財務軟件#
結(jié)了賬就不能動以前的賬了。
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謝謝老師們
鄒老師
??|
提問時間:12/21 08:48
#財務軟件#
你好 借:銀行存款 100萬 貸:長期借款 100萬
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老師,您好!財務軟件增加購入二手固定資產(chǎn),在固定資模塊怎么增加呢?
辜老師
??|
提問時間:10/11 15:37
#財務軟件#
你賬面仍作為固定資產(chǎn)入賬的話,還是在固定資產(chǎn)模塊新建卡片的
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石場企業(yè)沒有簽訂銷售合同,開有普通發(fā)票不含稅銷售額為37864.08元,需要申報印花稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/10 16:49
#財務軟件#
是的,按銷售金額申報個稅
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你好老師,我們這邊是商業(yè)購物公司,主要做商場租賃柜臺,現(xiàn)在我們對合同到期帶頭交租金的商戶進行獎勵,500到1500這個獎金獎勵了,公司需不需要給申報個稅
獨情
??|
提問時間:09/23 15:06
#財務軟件#
你好,這個需要申報個稅的呢
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客戶本來賬上有100000元,要發(fā)貨66716.5元 按剩余庫存比例需安排24100元。 加上紙箱: 4135件*0.4元=1654元 加上服務費: 1150件*7片*0.15元=1207.5元。 減去返點:2999元 合計: 23962.5元,客戶最后還有多少錢在我這里
玲竹老師
??|
提問時間:08/14 23:59
#財務軟件#
您好 請問合計是要支付23962.5元嗎
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金蝶財務軟件如何建賬?
金金老師
??|
提問時間:02/12 14:24
#財務軟件#
您好,是新的賬套是吧
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當月的庫存商品沒有全部賣出而且賣貨給公司單價也不相等,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額應該怎么確定
王超老師
??|
提問時間:11/02 11:24
#財務軟件#
你好 這種你可以按照比例來確認成本,就是按照進價的比例的
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老師進項票是一份2張,記賬憑證上附件單據(jù)寫1張還是2張呀?
王超老師
??|
提問時間:10/22 07:55
#財務軟件#
你好 這個附件單價是寫實際的數(shù)量的,因此要寫兩張的
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老師,增值稅的稅負率和所得稅的稅負,是同一個數(shù)么?
易 老師
??|
提問時間:11/28 21:20
#財務軟件#
同學您好,不是 你好。 增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100% 所得稅稅負率=應納所得稅額÷應納稅銷售額(應稅銷售收入)×100%。 稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說,稅負率就是征收率:3%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進項稅額,稅負率就不是13%或9%,而是遠遠低于該比例。稅負率與稅負二者之間既有密切聯(lián)系,又有差別。每個行業(yè)有自己的稅負率
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以前我的會員等級里面是有做賬系統(tǒng)的,還有進銷存系統(tǒng),進銷存是有時限要求,但是做賬系統(tǒng)是永久有效的,可是現(xiàn)在沒有了。請幫我后臺查一下是怎么回事?賬號624238643
青老師
??|
提問時間:12/12 16:58
#財務軟件#
你好; 你找你 購課老師; 后臺給你查詢下權(quán)限 或者是 你 個人中心去看看你的權(quán)限有那些
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.企業(yè)向A廠購買甲材料6000千克,每千克30元,價值180000;乙材料1500千克,每千克40元,價值60000元,共計240000元,貨款用商業(yè)匯票支付,90日后結(jié)算,(沒有其他采購費用,不考慮增值稅)材料未驗收入庫;3.5天后,甲、乙材料驗收入庫;4.某企業(yè)為了生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)用原材料,其種類及用途見圖片5.月末結(jié)算本月應付職工工資,其中制造A產(chǎn)品工人工資20000元,制造B產(chǎn)品工人工資10000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資5000元。6.計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間用固定資產(chǎn)計提6300元,行政管理部門用固定資產(chǎn)計提4000元。7.用銀行存款支付本月電費5000元,其中車間用電4500元,行政管理部門用電500元。8.企業(yè)用現(xiàn)金購買辦公用品1000元,其中車間用800元,行政部門200元。9.商業(yè)匯票240000到期,用銀行存款支付商業(yè)匯票.編制1-9會計分錄
朱立老師
??|
提問時間:11/25 19:34
#財務軟件#
2.借在途物資-甲180000 -乙60000 貸應付票據(jù)240000 3.借原材料-甲180000 -乙60000 貸在途物資-甲180000 -乙60000
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老師,勞動關(guān)系管理系統(tǒng)是干嘛用的
新新老師
??|
提問時間:09/28 10:35
#財務軟件#
你好 就是 勞動關(guān)系管理信息 在這里填寫
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老師好!請問期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別在哪
鄒老師
??|
提問時間:07/28 16:25
#財務軟件#
你好 你所指的期末結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎 結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本嗎
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請問,怎樣才能把數(shù)量、單價一起錄入?
小寶老師
??|
提問時間:10/25 19:05
#財務軟件#
你好照片不清楚可以重新發(fā)現(xiàn)嗎
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擔保公司如何計提未到期責任準備金和擔保賠償準備金,如何使用
羅雯老師
??|
提問時間:06/08 09:08
#財務軟件#
你好,融資性擔保公司應當按照當年擔保費收入的50%提取未到期責任準備金,并按不低于當年年末擔保責任余額1%的比例提取擔保賠償準備金。 計提時 借:管理費用-未到期責任準備金和擔保賠償準備金 貸:未到期責任準備金和擔保賠償準備金
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老師這銀行業(yè)務收款會計分錄怎么做了
樸老師
??|
提問時間:11/15 10:07
#財務軟件#
同學你好 這是什么款
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erp怎么看成本分配是否合理
大侯老師
??|
提問時間:03/18 22:37
#財務軟件#
同學你好,erp的好處就是各口徑的數(shù)據(jù)都匯總在一起,看成本是否合理,可以多個口徑橫向和縱向進行對比。
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老師你好,想問下我們是小規(guī)模納稅人,開票一筆款開了四萬九另一筆開了14萬,四萬九的款沒到,14萬的款到了賬務處理分別怎么做
金金老師
??|
提問時間:06/07 16:53
#財務軟件#
您好,那你就是 借 銀行存款 14 應收賬款4.9 貸 收入 合計金額
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金蝶kis標準版固定資產(chǎn)模塊可以停止不使用的,但一般不建議你這么操作使用。蝶kis標準版固定資產(chǎn)模塊停用方法,你只需要在金蝶kis標準版重新建三個科目: 1,固定資產(chǎn) 2,累計折舊 3,固定資產(chǎn)減值準備 然后將這三個科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來,以后這三個科目的憑證,直接在總賬里輸,不要做固定資產(chǎn)卡片就相當于停止使用了。具體應該怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時間:03/18 15:38
#財務軟件#
同學你好 意思就是做分錄折舊 不再用固定資產(chǎn)模塊
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老師,您好,快賬軟件里面固定資產(chǎn)管理這里要怎么填?。?/a>
高輝老師
??|
提問時間:05/23 16:16
#財務軟件#
資產(chǎn)清理科目一般填寫 固定資產(chǎn)清理科目,編號一般是1603
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老師您好,我的金蝶過不了賬,可以請審計公司事務所的人幫忙看嗎?
李愛老師
??|
提問時間:05/24 10:08
#財務軟件#
您好,可以請軟件公司客服人員幫忙的。最好不要請審計公司的
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