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老師,消費稅是價內(nèi)稅吧, 那增值稅稅計稅基礎里是不是應含消費稅。 為啥組價的時候,要把消費稅含進來, 像圖片這種又不用含
夕夕老師
??|
提問時間:12/07 10:48
#稅務師#
同學您好,請稍等稍等
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普通的小微公司控股別的小公司,屬于關聯(lián)交易嗎?之間的借款利息支出可以抵稅嗎?分紅怎么處理?
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 18:07
#稅務師#
同學你好,普通的小微公司控股別的小公司,屬于關聯(lián)方,之間的借款利息支出可以抵稅,分紅不用交稅的。
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對于連續(xù)性經(jīng)營的供應商,匯算清繳以后才能開回來上年度發(fā)票,那這些發(fā)票對應的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:09
#稅務師#
匯算清繳以后才能開回來,去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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經(jīng)典題解 做習題 第十二章 91頁,多選題,第9題 。答案做的分錄不理解
財會老師
??|
提問時間:07/24 11:29
#稅務師#
您具體是哪里不理解呢? 出售住房的合同或協(xié)議中規(guī)定了職工在購得住房后至少應當提供服務的年限,且如果職工提前離開則應退回部分差價,企業(yè)應當將該項差額作為長期待攤費用處理,并在合同或協(xié)議規(guī)定的服務年限內(nèi)平均攤銷,根據(jù)受益對象分別計入相關資產(chǎn)成本或當期損益。 (1)購入住房時 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 (2)出售時 借:銀行存款(內(nèi)部價) 長期待攤費用(差額) 貸:固定資產(chǎn)(市價) (3)攤銷時 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:長期待攤費用
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您好!稅務師已經(jīng)考完兩門,因為疫情原因回老家,能更換老家城市考取繼續(xù)考嗎?還是必須得在之前考試的城市考?
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:45
#稅務師#
必須得在之前考試的城市考。
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怎樣理解學習注會的會計
易 老師
??|
提問時間:01/27 22:19
#稅務師#
您好1、 作好學習日程安排與目標,2、,理解永遠大于記憶。多做題,3、多總結(jié)思考,梳理知識體系4、強化基礎與重點
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報表上應收,應付,其他應收,其他應付賬款是怎么進行重分類的,如下圖,最后在資產(chǎn)負債表上填列的應收,應付,其他應收,其他應付,預收,預付分別是多少金額,謝謝
辜老師
??|
提問時間:08/20 12:08
#稅務師#
這個要看往來款單位下面各個明細單位的余額,不能看匯總的余額哦
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請問稅務師什么時候能出成績呀?
新新老師
??|
提問時間:12/26 15:01
#稅務師#
你好 還沒看到公布 一般是考試結(jié)束后約30個工作日
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稅務師老師講融資性售后回租業(yè)務,按照貸款服務交增值稅,怎么在講企業(yè)所得稅時,又說融資性售后回租業(yè)務雙方不交增長稅,怎么理解。這個業(yè)務到底交不交增值稅?
康康1老師
??|
提問時間:04/15 20:34
#稅務師#
同學你好:這個并不矛盾,前面講的是租金的增值稅,后面講的的融資的不交哦
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稅務師最晚繳費時間是多久呢?
金金老師
??|
提問時間:05/17 21:54
#稅務師#
您好,你們是哪個地區(qū)的啊
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老師,這個題是售后回購嗎?灰色部分還是有點不明白,麻煩您解釋一下,謝謝。
小林老師
??|
提問時間:06/20 13:44
#稅務師#
您好,是的,是售后回購,就是出售方還是控制所出售的商品
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老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤受影響,企業(yè)所得稅也會少交,對嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/02 13:59
#稅務師#
你好。是屬于費用增加了是嗎?費用增加了,會少交所得稅。
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公司營業(yè)執(zhí)照加了知識產(chǎn)權(quán),科技項目申報,需要聯(lián)申嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/22 15:10
#稅務師#
你好,聯(lián)申,這個是什么意思?
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老師,您好。請問公司虧損,帳上有固定資產(chǎn),公司有實投,股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)沒有關系吧,按原價轉(zhuǎn)讓合理嗎
郭老師
??|
提問時間:05/26 18:13
#稅務師#
可以的,只要你稅務局那邊認可可以
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請問老師,什么是物上代位權(quán)?
王超老師
??|
提問時間:08/10 20:41
#稅務師#
物上代位權(quán)是代位求償權(quán),屬于債權(quán)的代位權(quán)。物上代位權(quán)是物權(quán)的代位權(quán),在性質(zhì)上有區(qū)別。物上代位權(quán)一般是指物權(quán)擔保中如抵押和質(zhì)押,擔保物因意外損害或其他原因,使擔保物消失而換來賠償金或受讓款等其他財產(chǎn)時,擔保權(quán)人仍享有的對擔保物換來的該賠償金或受讓款等其他財產(chǎn)的擔保物權(quán)。
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老師,我剛畢業(yè)可以報稅務師嗎?向陽老師不要接手呀
鄒老師
??|
提問時間:05/17 19:28
#稅務師#
你好,具體是什么學歷,所學專業(yè)是什么?
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為什么有些企業(yè)刻意交稅,有進項票也不抵扣呢
鄒老師
??|
提問時間:06/06 20:35
#稅務師#
你好,可能是為了控制增值稅稅負率在一個合適的水平。
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營業(yè)外支出70萬里面40萬具實扣,30萬為什么不調(diào)整?
郭老師
??|
提問時間:07/20 23:41
#稅務師#
你好,具體的都有哪些業(yè)務的?
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你好,老師,我想咨詢一個問題 A企業(yè)上年甲產(chǎn)品銷售數(shù)量為1萬件,每件賣1.8萬。單位變動成本1.2萬,固定總成本為5000萬,如果A企業(yè)要求甲產(chǎn)品的利潤總額增長百分之12,其他條件不變,甲產(chǎn)品的單位變動成本要降低百分之多少答案:(百分之1) 這個題目是稅務師講義題目,然后算出來是 目標利潤:(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 單位變動成本是11880,我不明白這個怎么計算出來等于11880,數(shù)學沒學好,期待老師回復
羅雯老師
??|
提問時間:08/28 18:54
#稅務師#
你好,(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 180000000-10000單位變動成本-50000000=11200000 10000單位變動成本=11200000-180000000+50000000 單位變動成本=11880
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法定最低資本是所少,
東老師
??|
提問時間:08/17 11:48
#稅務師#
你好,現(xiàn)在沒有注冊資本的最低要求
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每日一練的題目可以在哪里回看?
王超老師
??|
提問時間:08/07 11:12
#稅務師#
沒有的,這個是沒辦法回看的
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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個點上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問時間:08/11 14:21
#稅務師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務?
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1此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是多少? 2投資收益=處置價款-初始成本,是這樣算嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 10:41
#稅務師#
1、此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是1000-80-10=910 2、2投資收益=處置價款-初始成本不對 應該是處置價款-最后一次公允價值=1080-110=-20
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請問6月的進項和6月的銷項沒錯,什么原因電子稅務局的應交稅費總有幾分錢的誤養(yǎng),那么軟件中的這個幾分錢應交稅費我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉
新新老師
??|
提問時間:07/03 12:11
#稅務師#
你好,咱們以申報系統(tǒng)為準,然后這個差異計入營業(yè)外收支。
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負擔所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 14:10
#稅務師#
你好B是不動產(chǎn)所在地啊
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請問bc為什么會影響長投賬面?
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/05 01:04
#稅務師#
同學您好,只要子公司的所有者權(quán)益發(fā)生變化,母公司的長投就會跟著變化
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老師,請問下這個農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定辦法怎么理解啊,前面說的是以購進原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人納入核定扣除試點范圍,后面又說其購進的農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,都按照核定扣除試點辦法規(guī)定抵扣。如果購進的農(nóng)產(chǎn)品不是用于上述產(chǎn)品的話,不就是和其他購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)貨物一樣了嗎
張老師168
??|
提問時間:09/11 22:28
#稅務師#
你好,同學,這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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老師,對方提交了購銷合同,需要我這邊點擊確認。請問我在電子稅務局的哪個地方點合同確認呢?
小菲老師
??|
提問時間:09/05 10:01
#稅務師#
同學,你好 待辦理事項里面看一下
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印花稅不是不能通過應交稅費科目嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/08 12:25
#稅務師#
可以的,印花稅在計提時是可以通過應交稅費——應交印花稅來核算的。
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小規(guī)模公司開專票不超一季度45萬也要交增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 09:49
#稅務師#
季度不超過30萬不交增值稅,
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