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如果客戶給了購銷合同給我們 沒有發(fā)票,需要做分錄么分錄么?
東老師
??|
提問時間:06/26 09:14
#事業(yè)單位#
你好,如果是剛簽的合同是不用做賬的。
?閱讀? 1055
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租賃合同2024.3.1-2025.2.28 合同總金額200000元 發(fā)票5月份開的租賃金額是1個月的 16660元 這樣分錄怎么寫 還是按一筆進來的進項發(fā)票16660做分錄嗎?分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:06/26 09:13
#事業(yè)單位#
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行還款。
?閱讀? 1065
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收入類代管資金:收到上級撥付給我們實有資金財政代管賬戶的代管資金,用于宣傳經(jīng)費,收到和支付印刷費用如何做財務及預算會計分錄?
波德老師
??|
提問時間:06/25 19:32
#事業(yè)單位#
同學你好,撥到基本戶借銀行存款貸應付賬款,因不是財政預算指標撥付,不做預算會計
?閱讀? 5724
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請問如何判斷 題目中是否需要進行平行記賬呢?
汪樂樂老師
??|
提問時間:06/25 18:56
#事業(yè)單位#
同學你好,題目會有告訴你的,是否需要平行記賬的。
?閱讀? 1311
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事業(yè)單位買一臺999的熱水器可以做專用材料費嗎,不入資產(chǎn)
丁小丁老師
??|
提問時間:06/25 17:31
#事業(yè)單位#
您好!這個作為什么專用材料呢?不大合適啊
?閱讀? 5750
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學校門口購置的宣傳欄,屬于什么固定資產(chǎn)類別?專用設(shè)備購置還是文物和陳列室購置
venus老師
??|
提問時間:06/25 17:06
#事業(yè)單位#
專用設(shè)備購置,同學
?閱讀? 2572
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應付款掛賬超過3年,且聯(lián)系不上對方單位,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?需要附什么材料?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 15:54
#事業(yè)單位#
你好!可以的。一般企業(yè)寫個說明,公司領(lǐng)導簽字確認就行
?閱讀? 5774
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請問一下,工會的賬,應返給企業(yè)的工會經(jīng)費還有10000元,但企業(yè)注銷了,剩下的這筆錢,一直掛應付下級經(jīng)費,還是要轉(zhuǎn)到哪個科目
miao
??|
提問時間:06/25 14:30
#事業(yè)單位#
同學您好,需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
?閱讀? 1295
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0基礎(chǔ)接觸企業(yè)買社保醫(yī)保怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:06/25 14:06
#事業(yè)單位#
你好!這個每個地方不同,你要問當?shù)厣绫>?現(xiàn)在有的地方是在電子稅務局操作,有的地方是社保網(wǎng)站上面操作,有的是有單獨的申報系統(tǒng)。
?閱讀? 5768
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老師,公司減資,在國家信用網(wǎng)提交了兩次,兩次金額不一樣有兩條記錄,影響嗎?系統(tǒng)會以哪條提交記錄為主?
鐘存老師
??|
提問時間:06/25 12:53
#事業(yè)單位#
兩條金額不一致,按照最后提交的一一個為準
?閱讀? 1324
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國債投資屬于短期投資還是長期投資?
樸老師
??|
提問時間:06/25 12:51
#事業(yè)單位#
國債投資既可以是短期投資,也可以是長期投資,這取決于所購買國債的期限類型。 國債有不同的期限,包括短期國債(如一年以內(nèi))、中期國債(數(shù)年)以及長期國債(十年以上甚至更久)。 如果投資者購買的是短期國債,比如 3 個月、6 個月或 1 年期的國債,那么就屬于短期投資,其目的通常是為了在較短時間內(nèi)獲得較為穩(wěn)定的收益,同時保持資金的一定流動性。 例如,投資者購買了 6 個月期的國債,預期在半年后獲得本金和利息回報。 而如果購買的是長期國債,如 10 年期、20 年期等,這種就偏向于長期投資。長期國債投資往往是出于長期資產(chǎn)配置、對沖風險或追求長期穩(wěn)定收益的考慮。 比如,投資者購買 30 年期國債,期望在未來很長一段時間內(nèi)通過穩(wěn)定的利息收益來實現(xiàn)財富的增值或養(yǎng)老規(guī)劃等。 總之,國債投資是短期還是長期,要根據(jù)具體購買的國債期限來確定。
?閱讀? 1516
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請問,行政事業(yè)單位專家費沒發(fā)票可以報銷嗎,只有單位的會議紀要
東老師
??|
提問時間:06/25 11:09
#事業(yè)單位#
你好,沒有發(fā)票是不能報銷的。
?閱讀? 5787
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我公司為國企,有勞務派遣人員,請問勞務派遣人員產(chǎn)生的差旅費能在我公司報銷么?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 07:56
#事業(yè)單位#
你好!這個不是你們報銷,是派遣公司的支出
?閱讀? 6255
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老師可以看一下嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/25 02:45
#事業(yè)單位#
以下是完整的答案: 情況序號 管理當局的認定 審計程序 審計目標 審計證據(jù)的種類 1 存在或發(fā)生、權(quán)力和義務 向 B 公司函證 確認委托代銷商品是否真實存在及所有權(quán) 書面證據(jù) 2 存在或發(fā)生、完整性 對期末存貨進行監(jiān)盤 確認存貨數(shù)量的真實性和完整性 實物證據(jù)、口頭證據(jù) 3 估價或分攤 重新計算當年應收賬款壞賬準備 核實壞賬準備計算的準確性 計算分析證據(jù) 4 完整性 查找未入賬的應付賬款的線索,如檢查期后付款記錄等 確定是否存在未入賬應付賬款 書面證據(jù) 5 完整性、披露 檢查相關(guān)文件和披露 確認抵押情況是否如實披露 書面證據(jù) 6 計價和分攤 對固定資產(chǎn)毀損情況進行評估 準確估計固定資產(chǎn)價值 評估報告等證據(jù) 7 權(quán)利和義務、分類和理解 檢查固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文件,核對租賃協(xié)議 確認固定資產(chǎn)歸屬的正確性 書面證據(jù) 8 存在或發(fā)生、截止 檢查銷售合同、發(fā)貨憑證、驗收憑證等 確認收入確認的正確性及時點 書面證據(jù)、實物證據(jù) 答案僅供參考下吧
?閱讀? 1392
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老師你好!醫(yī)院DRG年終清算款,大于應收款。往來賬盈利了。該怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:06/24 17:42
#事業(yè)單位#
您好,把原來的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 平時每月醫(yī)保部門給醫(yī)院結(jié)算采取的是預結(jié)算費率/分值,不是實際的費率/點值,只有到年終清算后醫(yī)院才能清楚DRG/DIP付費實際的“醫(yī)保盈虧”,因此,費率/點值的變動,可能會導致清算虧損。
?閱讀? 3094
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老師,我想問一下,一家國有獨資企業(yè)投資的我們公司,股權(quán)100%,我們公司的這個出資人類型應該選什么
小鎖老師
??|
提問時間:06/24 16:31
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是屬于事業(yè)法人,這個
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收到代管資金,用代管資金支付辦公費,收和付的財務會計及預算會計怎么寫?
藍小天老師
??|
提問時間:06/24 15:56
#事業(yè)單位#
收到代管資金時: 財務會計: 借:銀行存款等 貸:受托代理負債 預算會計:無。 用代管資金支付辦公費時: 財務會計: 借:受托代理資產(chǎn)——辦公費 貸:銀行存款等 預算會計:無。 需要強調(diào)的是,預算會計通常是對納入預算管理的資金收支進行核算,而代管資金一般不屬于預算管理范疇,所以在很多情況下預算會計不做相應處理
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現(xiàn)在公司讓我們自己做稅務0申報,之前都是第三方公司做,現(xiàn)在需要我們外賬交接,請問現(xiàn)在我們需要跟外賬交接什么,需要他們提供什么資料給我們呢,后期我們自己做0申報了
venus老師
??|
提問時間:06/24 15:23
#事業(yè)單位#
賬簿,原始憑證,報表,相關(guān)的稅務,銀行U盾
?閱讀? 6109
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怎么做財務會計和預算會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/24 13:30
#事業(yè)單位#
預算會計分錄: 收到債券發(fā)行收入時: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 800,000 貸:債務收入-地方政府債務收入-一般債務收入 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費時: 借:一般公共預算本級支出 800 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 800 期末計提債券利息時: 借:債務支出-利息支出 5,600 貸:應付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應付利息 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:債務還本支出-本金 800,000 借:債務支出-利息支出 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 822,400 財務會計分錄: 收到債券發(fā)行收入時: 借:銀行存款 800,000 貸:應付債券-面值 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費時: 借:應付債券-利息調(diào)整 800 貸:銀行存款 800 期末計提債券利息時: 借:在建工程/制造費用/財務費用等 5,600 貸:應付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應付利息 22,400 貸:銀行存款 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:應付債券-面值 800,000 借:應付利息 22,400 貸:銀行存款 822,400
?閱讀? 1542
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如何做財務會計分錄和預算會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/24 13:21
#事業(yè)單位#
財務會計分錄: 1.收到所屬市財政上繳資金時:借:國庫存款 40800貸:其他應付款——債券轉(zhuǎn)貸款還本 40000貸:其他應付款——債券轉(zhuǎn)貸款付息 800 2.確認應收利息時:借:其他應付款——債券轉(zhuǎn)貸款付息 370貸:投資收益 370 預算會計分錄: 1.收到所屬市財政上繳資金時:借:資金結(jié)存——貨幣資金 40800貸:債務轉(zhuǎn)貸收入 40800 2.由于當年未實現(xiàn)支出形成結(jié)余時,不需要做預算會計分錄,待次年使用該結(jié)余資金時再根據(jù)實際情況做相應預算會計分錄。
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請問老師新政府會計制度下,事業(yè)單位以前年度做錯帳,誤將一種費用計入另一個費用,現(xiàn)在如何調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:06/24 11:32
#事業(yè)單位#
在新政府會計制度下,事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)以前年度做錯賬,誤將一種費用計入另一種費用,需要進行調(diào)整。具體的調(diào)整方法如下: 1.紅字更正法:記賬憑證上科目錯了:先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證;記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額多記:更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。 2.補充登記法:記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額少記,用補充登記法,按少計的金額編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補充少計的金額,并據(jù)以記賬。 事業(yè)單位應當在報表附注中披露按照估計價值入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施的金額。同時,單位應當對暫估入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊(根據(jù)政府會計準則制度規(guī)定無需計提折舊的除外),實際成本確定后不需調(diào)整原已計提的折舊額。 如果涉及跨年錯賬更正,還需要考慮以前年度盈余調(diào)整等科目。
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京劇文化傳播類民非企業(yè)購買樂器鑼等13000多,計入固定資產(chǎn)還是業(yè)務活動成本
郭老師
??|
提問時間:06/24 10:57
#事業(yè)單位#
你好,做固定資產(chǎn)里面的。
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閑置沉淀資金的定義,事業(yè)單位無償償付的應付賬款屬于閑置沉淀資金嗎?有沒有具體的政策依據(jù)說明一下
樸老師
??|
提問時間:06/24 10:54
#事業(yè)單位#
閑置沉淀資金是指閑散放置在社會上,未被聚積起來加以利用的資金。它可以指折舊基金在固定資產(chǎn)更新期限到來之前處于生產(chǎn)過程之外的一種“閑置資金”。 事業(yè)單位的應付賬款是指事業(yè)單位因購買材料、物資或接受勞務供應而應付給供應單位的款項。如果事業(yè)單位無償償付應付賬款,可能會導致資金的閑置和沉淀。 關(guān)于事業(yè)單位無償償付應付賬款的具體政策依據(jù),可能因地區(qū)、部門和具體情況而有所不同。一般來說,事業(yè)單位的財務管理應遵循相關(guān)的會計準則和法規(guī),同時也需要考慮預算管理、財務紀律和經(jīng)濟效益等因素。 在實際操作中,事業(yè)單位應建立健全的財務管理體系,加強對應付賬款的管理和監(jiān)督。對于無償償付應付賬款的情況,應進行充分的論證和審批,并確保符合相關(guān)法規(guī)和政策的要求。同時,也需要對這種情況進行記錄和報告,以便進行監(jiān)督和審計
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事業(yè)單位采購零星物質(zhì)一般建議多少金額必須簽定采購合同
宋生老師
??|
提問時間:06/24 10:32
#事業(yè)單位#
您好!這個一般按1000來的了
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公立醫(yī)院每個月會從收入中計提專項基金,包括發(fā)展基金,職工福利基金,風險基金等,醫(yī)院被醫(yī)保局罰款或者其他罰沒支出,能不能從醫(yī)院的專項基金中支出,可以從發(fā)展基金中支出嗎
郭老師
??|
提問時間:06/24 10:27
#事業(yè)單位#
你好,不可以的 這個風險基金是你們單位醫(yī)療事故發(fā)生的 職工福利基金是職工福利費的
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老師 請問 已經(jīng)在稅務系統(tǒng)勾選的進項稅發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能用來抵銷項 請問 怎么操作轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/24 08:36
#事業(yè)單位#
在附表2的對應的欄次填轉(zhuǎn)出
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老師們,求問這幾道題的分錄怎么寫?
暖暖老師
??|
提問時間:06/23 16:52
#事業(yè)單位#
以下是各題的會計分錄: (1) 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 65000000 貸:銀行存款 65000000 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 1950000 貸:銀行存款 1950000 (2) 借:預付賬款 1600000 貸:銀行存款 1600000 (3) 借:無形資產(chǎn)——設(shè)計費 3773584.91 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 226415.09 貸:預付賬款 4000000 (4) 此步驟暫不編制會計分錄。 (5) 借:開發(fā)成本——建筑安裝工程費 40685048.54 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 3661054.46 貸:應付賬款 44346103
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5月份交了40萬電費,款已付已入賬。結(jié)果現(xiàn)在贈給了1000度電,合計1500元。給開了收據(jù),贈給的怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:06/23 14:57
#事業(yè)單位#
借預付賬款 貸銀行存款40萬 營業(yè)外收入1000 你說的1500是啥
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7號申請單寫的10萬,沒有付了,8號付了9萬,先紅沖7號憑證,摘要寫什么,8號付款了,摘要寫什么
廖君老師
??|
提問時間:06/23 13:50
#事業(yè)單位#
您好,先紅沖7號憑證摘要,調(diào)整X號憑證。 8號付款摘要寫:支付X公司X款項
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老師,考注會,總公司的車給分公司使用,總公司的車輛保險發(fā)票抬頭是總公司,可以在分公司入賬報銷嘛?需要簽個租賃協(xié)議嘛?還是租金協(xié)議?什么辦法合理規(guī)范的入賬?
郭老師
??|
提問時間:06/23 11:40
#事業(yè)單位#
不可以 不是自己的車保險保養(yǎng)都沒發(fā)抵扣所得稅 不管有沒有協(xié)議
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