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2022年度的怎么看,我昨天看的視頻怎么不見了
新新老師
??|
提問時間:05/24 13:15
#稅務(wù)師#
這個問題需要咨詢官網(wǎng)客服。
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工商年報里稅收滯納金填哪里
一鳴老師
??|
提問時間:05/19 16:03
#稅務(wù)師#
那個是不用填報的哈
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老師好,咨詢下上月工資沒有計提個稅,本月怎樣補提和繳納個稅
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:30
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-個稅
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經(jīng)典題解,涉稅服務(wù)實務(wù),低129頁,例題1A應(yīng)該體現(xiàn)在借方吧?
稅法老師
??|
提問時間:09/29 13:42
#稅務(wù)師#
不是的,待抵扣進項稅額是不屬于借方專欄的內(nèi)容
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老師,在企業(yè)所得稅中規(guī)定,非貨幣性資產(chǎn)對外投資企業(yè)所得稅處理有一點不明白,就是首先我們要確認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓所得,那這個這個所得就是我收入減去成本的所得然后在五個納稅年度那均勻地確認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,再根據(jù)五個納稅期間分期確認(rèn)的這個所得去調(diào)整長期股權(quán)投資計稅基礎(chǔ),在這個過程中,并沒有考慮到增值稅這個因素呀,在會計上我確認(rèn)長投的話就是價稅合計金額
木木老師
??|
提問時間:07/25 18:39
#稅務(wù)師#
你這里前面說的是所得稅 增值稅價外稅并不影響你前面所得稅的處理
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考過稅務(wù)師有必要入會員嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:04/15 08:41
#稅務(wù)師#
可以不入會員的哈,但是要參加繼續(xù)教育的,
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業(yè)財融合的會計是怎么樣的
青老師
??|
提問時間:04/20 10:30
#稅務(wù)師#
你好; 你實際業(yè)務(wù)是什么;才好具體判斷借貸方科目的
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老師,我有想注冊一個直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會有消費稅,稅負(fù)很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進項降低稅負(fù)?能否給我一個節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/10 13:07
#稅務(wù)師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進項,酒廠要給你們開發(fā)票的,這個是最大的進項哦
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老師,你好!我是幼兒園的會計,只做內(nèi)賬,可以說就是收支流水,大股東做出納,支備用金給我采購,這筆備用金要寫單嗎?用公司的收據(jù)?收到某某微信轉(zhuǎn)賬備用金?然后家長交保教費可以抽獎,一等獎是一個學(xué)期的保教費,二等獎是一個學(xué)期的伙食費,三等獎就是價值1000元的伙食費,我該怎么做?
冉老師
??|
提問時間:08/14 22:51
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,備用金寫單的 用公司收據(jù)的 抽中之后,后期不確認(rèn)收入即可,老師上課正常計入成本
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老師您好!這題為什么C選項也是正確的?
青老師
??|
提問時間:08/09 18:17
#稅務(wù)師#
你好;這個是可以的; 這個有文件的;
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老師,做銷售吃飯的發(fā)票計銷售費用一業(yè)務(wù)招待費嗎
樸老師
??|
提問時間:07/05 16:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的 自己吃的計入福利費
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商混站實行簡易計稅,但有加工承攬業(yè)務(wù),那簡易計稅取得的進項可以對加工業(yè)務(wù)進行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:08/07 15:26
#稅務(wù)師#
簡易計稅取得的進項,不可以對加工業(yè)務(wù)進行抵扣
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第五題,會計分錄看不懂。借貸雙方怎么不相等呢?
文靜老師
??|
提問時間:08/21 21:13
#稅務(wù)師#
你好,這里的投資收益應(yīng)該在貸方倒算得出35000000。
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老師您好!工商年報中的醫(yī)療保險基數(shù)包括大額醫(yī)療和長期護理保險嗎
王超老師
??|
提問時間:06/08 14:57
#稅務(wù)師#
你好 不包含的,不包括大額醫(yī)療和長期護理保險
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老師你好,我們是個體戶,去年的利潤是 36090 元,交稅是 1055 元,現(xiàn)在稅務(wù)讓我在補21000 元稅,我該調(diào)增多少錢的利潤呢?
易 老師
??|
提問時間:08/11 22:00
#稅務(wù)師#
...
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增值稅沒有列舉稅目稅率嗎?那稅率為13%.9%.6%的那些科目不是嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/16 13:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,增值稅沒有列舉稅目稅率。稅率為13%.9%.6%的那些項目不是的,只是列了項目,沒有列表。
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老師,我們公司找了一位顧問,相當(dāng)于做兼職的。有幾個問題需要了解一下。 第一,這個我們是跟他簽訂兼職的勞動合同嗎? 第二,因為他在別的公司有買社保,所以我們可以不用買社保,個稅需要我們申報繳納嗎? 第三,這個每個月的顧問費,我們是做到工資薪金,還是做咨詢顧問費呢?
樸老師
??|
提問時間:09/01 09:40
#稅務(wù)師#
1.可以簽勞務(wù)合同, 2.個稅你們按勞務(wù)代扣代繳 3.這個借管理費用貸銀行存款貸應(yīng)交稅費個稅
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你這題目要看多久?要看多久
暖暖老師
??|
提問時間:08/22 22:02
#稅務(wù)師#
你好請不要著急了
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老師,這個題目為什么不選d最后一個
wu老師
??|
提問時間:07/22 08:45
#稅務(wù)師#
你好 因為財務(wù)報表已經(jīng)編制了,所有的損益賬戶在當(dāng)期都結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶,凡涉及調(diào)整會計利潤的,不能用正常的核算程序?qū)Α氨灸昀麧櫋边M行調(diào)整,而應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”進行調(diào)整。所以要用以前年度損益調(diào)整。 借 長期待攤費用 30000 貸 以前年度損益調(diào)整 30000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整至 借 以前年度損益調(diào)整 3000 貸 利潤分配--未分配利潤 3000
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有沒有借款合同,就是我們公司借錢給別的公司,下個月就還的那一種
小天老師
??|
提問時間:08/16 11:13
#稅務(wù)師#
您好,其他公司要不要支付利息啊,不付利息不要合同了,付款時寫往來,下月還過來時往來就平了
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紅字發(fā)票增值稅專用發(fā)票的退款是含稅的嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/01 18:23
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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企業(yè)稅收合計這個指標(biāo)怎么統(tǒng)計呢
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,你說的稅額合計金額吧
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老師,您好 在盈虧臨界點,經(jīng)營杠桿趨近于無窮大,這個表述是正確的嗎, 您能給講解一下嗎
小天老師
??|
提問時間:03/19 06:53
#稅務(wù)師#
您好,正確的哦,分母為0時,值是無窮大的 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻/息稅前利潤=邊際貢獻/(邊際貢獻-固定成本) 當(dāng)企業(yè)處于盈虧平衡點時,邊際貢獻=固定成本 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻/息稅前利潤=邊際貢獻/(邊際貢獻-固定成本),此時分母=0,因此經(jīng)營杠桿系數(shù)無窮大
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請外面的公司幫我公司辦理資質(zhì) 這個需要繳納印花稅嗎 屬于什么稅種
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:42
#稅務(wù)師#
后不需要繳納印花稅。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個嗎?
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李麗就職于某公司。2019年1-6月每月工資收入為40000元,7一12月每月工資收入為45000元,每月扣除:基本費用5000元、“三險一金”2900元、贍養(yǎng)老人2000元、子女教育1000元。請計算企業(yè)2019年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李麗的個人所得稅稅額。
金金老師
??|
提問時間:12/17 21:49
#稅務(wù)師#
您好,是這樣計算的這個 (40000*6+45000*6-60000-2900*12-3000*12)*25%-31920=62880 這樣的
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(5)免稅高粱進項為什么不能抵扣
小林老師
??|
提問時間:09/22 16:00
#稅務(wù)師#
您好,若滿足從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是可以進項稅抵扣的
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麻煩老師總結(jié)下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:42
#稅務(wù)師#
您好,銀行、財務(wù)公司、信托投資公司、信用社以1個季度為納稅期。保險公司可以1個月為納稅期
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請問老師,出售有聲書的版權(quán)和出售電子書的版權(quán),發(fā)票項目名稱怎么寫,一般納稅人,稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:54
#稅務(wù)師#
軟件、電子出版物的稅率為:0.13 軟件、電子出版物的稅務(wù)編碼為:10603 軟件、電子出版物簡稱:電子出版物
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固定資產(chǎn)為什么能包括增值稅,買的時候不是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(進項) 貸:銀行存款嗎
益華老師
??|
提問時間:03/19 22:12
#稅務(wù)師#
您好,這個的話不能抵扣的話,就是包含的了
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