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什么是無形資產(chǎn) 老師
東老師
??|
提問時(shí)間:06/15 01:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,簡單說無形資產(chǎn)資產(chǎn)就是你看不見的資產(chǎn)。
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(1)本年1月10日,以存款500萬元進(jìn)行投資,并以存款支付相關(guān)稅費(fèi)2萬元。(2)本年末,資料列明博遠(yuǎn)公司本年實(shí)現(xiàn)凈利潤200萬元,公司應(yīng)享有35%。(3)第二年2月5日,博遠(yuǎn)公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利90萬元,公司應(yīng)享有35%。(4)第二年2月20日,公司收到博遠(yuǎn)公司于2月5日宣告發(fā)放現(xiàn)金股利315000存入銀行。(5)博遠(yuǎn)公司可供出售金融資產(chǎn)公價(jià)值確認(rèn)減值22,公司35%(列為其他綜合收益)。(6)第二年末,資料列明博遠(yuǎn)公司發(fā)生虧損80萬元,本公司占比35%。(7)第二年末,結(jié)計(jì)此項(xiàng)長期股權(quán)投資的賬戶余額。(8)第三年初,公司將上述投資出售,取得價(jià)款579萬元存人銀行
若言老師
??|
提問時(shí)間:09/18 13:41
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員你好 1借:長期股權(quán)投資 -成本502 貸:銀行存款 502 2借:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 70 貸:投資收益 70 3借:應(yīng)收股利 31.5 貸:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 31.5 4借:銀行存款 31.5 貸:應(yīng)收股利 31.5 5借:其它綜合收益 7.7 貸:長期股權(quán)投資-其它綜合收益 7.7 6借:投資收益 28 貸:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 28 8借:銀行存款 579 長期股權(quán)投資-其它綜合收益7.7 貸:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 10.5 長期股權(quán)投資 -成本502 投資收益 74.2 借:投資收益 7.7 貸:其他綜合收益 7.7
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老師,請(qǐng)問K3wise企業(yè)沒有購買成本核算模塊,不能自動(dòng)核算的情況下,期末關(guān)賬后成本核算如何操作?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:08/01 08:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,只能根據(jù)銷售明細(xì)采購單價(jià),手動(dòng)計(jì)算主營業(yè)務(wù)成本
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就是辦公家具兩個(gè)人各墊付一半 一半3月份付 一半4月份付 應(yīng)該記哪個(gè)科目
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 14:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,金額不大的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
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請(qǐng)問老師,用友軟件自動(dòng)生成的報(bào)表怎么是錯(cuò)的呢?謝謝!
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/13 10:20
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)可能是公式有問題
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(六)甲公司本期實(shí)現(xiàn)利潤總額2200000元,無應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,按25%計(jì)算應(yīng)交所得稅并轉(zhuǎn)賬。分錄帶上數(shù)謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/23 08:28
#財(cái)務(wù)軟件#
借所得稅費(fèi)用55萬 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅220萬*25%=55萬 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅55萬 貸銀行存款
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求1-4的會(huì)計(jì)分錄
小默老師
??|
提問時(shí)間:11/02 08:50
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),稍等一下,看一下題目
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1.計(jì)提8月電費(fèi) ?2.9月5號(hào)孟莫代付公司8月電費(fèi)并開發(fā)票,公司9.15號(hào)給孟莫報(bào)銷 這兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/24 14:12
#財(cái)務(wù)軟件#
借管理費(fèi)用、電費(fèi)貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用、電費(fèi)貸其他應(yīng)付款,孟莫 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
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這個(gè)表怎么填啊3張?jiān)紤{證,采購材料沒入庫
木木老師
??|
提問時(shí)間:11/14 14:23
#財(cái)務(wù)軟件#
借,在途物資450000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅58500 貸,銀行存款508500
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老師,這個(gè)銷售收入的表示式怎么算呀,我這個(gè)好像算出來不對(duì)
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/03 10:05
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,您用的sum公式是合計(jì)的單價(jià)*合計(jì)的數(shù)量
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如果是發(fā)現(xiàn)了單價(jià)有 問題 但是已經(jīng)入庫出庫了怎么辦
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/14 10:24
#財(cái)務(wù)軟件#
那同時(shí)有問題的,還有數(shù)量??
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個(gè)人墊付公司快遞費(fèi)應(yīng)該寄什么科目
青老師
??|
提問時(shí)間:07/15 14:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 借管理費(fèi)用- 快遞費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人名字
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老師,我發(fā)現(xiàn)上一年的帳有一筆沒有記賬所以資產(chǎn)負(fù)債表不平,重新記賬后就平了,但現(xiàn)在的問題是帳年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了,這個(gè)怎么挽救呢
孔老師
??|
提問時(shí)間:07/02 10:35
#財(cái)務(wù)軟件#
您好。您的問題回復(fù)如下: 請(qǐng)問您是涉及哪些科目呢?比如,去年的一筆費(fèi)用沒用入賬,您可以“借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款等,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整”,參照 這樣處理即可。 希望能幫到您,您有疑問在繼續(xù)留言。
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4月28-29-30日的營業(yè)收入因銀行放假,到5月4日才到賬,這個(gè)收入我4月30日的時(shí)候要什么做賬,借啥?貸主營業(yè)務(wù)收入
王超老師
??|
提問時(shí)間:05/21 11:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)建議你放到在途資金里面,或者是放到其他貨幣資金科目過渡的
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旅客運(yùn)輸,不是8b和10欄填一樣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 17:27
#財(cái)務(wù)軟件#
對(duì)的,是的,是這么做的。
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老師,工資表是裝釘在計(jì)提的月份里,還是裝釘在次月發(fā)放的憑證里呀?我們公司工資是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放。
新新老師
??|
提問時(shí)間:10/16 12:48
#財(cái)務(wù)軟件#
這兩個(gè)分錄后面都要附上工資表。
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從昨天下午到現(xiàn)在,我進(jìn)會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)app都是這樣,是怎么回事啊
東老師
??|
提問時(shí)間:10/17 07:51
#財(cái)務(wù)軟件#
,你好,這個(gè)是手機(jī)的問題吧?
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老師,我們是一般納稅人,銷項(xiàng)稅抵了進(jìn)項(xiàng)稅后進(jìn)了未交增值稅科目,2021年12月產(chǎn)生留底退稅,賬務(wù)怎么處理
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/28 11:41
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 留 抵不用處理 后面自動(dòng)抵了
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對(duì)公賬戶扣繳 企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi) 計(jì)入什么科目?
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/28 16:11
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
提莫老師
??|
提問時(shí)間:07/24 16:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這種情況勾稽關(guān)系對(duì)不上是正常的,不用調(diào)整
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快賬這個(gè)軟件中的 庫存現(xiàn)金和銀行存款 模塊是出納負(fù)責(zé)使用的嗎
魯老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),是出納負(fù)責(zé)的
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財(cái)務(wù)平臺(tái)什么情況勾選現(xiàn)金結(jié)算,什么情況下寫往來單位?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/28 15:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你說的是財(cái)務(wù)軟件使用中 怎么勾選是嗎
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兼職員工按哪種來交個(gè)人所得稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/08 20:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是屬于勞務(wù)報(bào)酬的哈
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賬本打印哪些是用三欄那些是多欄?軟件沒設(shè)置多蘭,明細(xì)打印也是從第一個(gè)到最后一個(gè)嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:07/05 15:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!現(xiàn)在一般打印明細(xì)賬就好了
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看這個(gè)表格登記多欄式賬簿,是計(jì)入直接材料,直接人工還是制造費(fèi)用
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/11 19:39
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)是制造費(fèi)用的,同學(xué)
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潤滑脂有庫存 之前也開出去過了 為什么現(xiàn)在顯示不可用
青老師
??|
提問時(shí)間:07/31 18:25
#財(cái)務(wù)軟件#
潤滑脂開票屬于成品油范圍 、你是去 成品油模塊去開票的嗎
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以下屬于生產(chǎn)資金環(huán)節(jié)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)控目標(biāo)是(單項(xiàng)選擇題) A確保儲(chǔ)備資金合理占用 B 合理組織生產(chǎn),有效控制成本 C確保貨幣資金合理占用 D合理組織生產(chǎn),盡可能降低成本
venus老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:55
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,這里答案是ABD
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我們是電商公司,給自己抖店充值賬務(wù)怎么處理?借什么?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/08 19:43
#財(cái)務(wù)軟件#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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不同的企業(yè),年底結(jié)賬的方式會(huì)不同嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/09 15:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 結(jié)賬的方式都是一樣的
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金蝶迷你期初數(shù)入錯(cuò)了后期可以更改嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/12 07:50
#財(cái)務(wù)軟件#
可以 但是很麻煩。 需要找到期初結(jié)束初始化的帳套系統(tǒng)備份的備份帳套恢復(fù)出來,然后在恢復(fù)出來的帳套中修改數(shù)據(jù)。然后將改帳套結(jié)束初始化。最后將原來有問題的帳套導(dǎo)入到該帳套
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