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資金來源為省級財政農(nóng)村公益事業(yè)獎補資金的項目,在做財務(wù)決算的時候,在下列表格填資金來源時,我應(yīng)該填在那一列
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/15 14:19
#建筑#
選擇地方財政資金-財政專項資金
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老師,請問一下一個足浴店補記一下23年12月至4月的賬,讓做個內(nèi)賬,應(yīng)該怎么建賬?老板知道每月盈利情況?
廖君老師
??|
提問時間:05/17 22:55
#建筑#
您好,把23的11月科目余額表的期末數(shù)作為期初建賬,12開始每月發(fā)生多少業(yè)務(wù)做多少分錄,這樣憑證做完就有利潤表了
?閱讀? 6423
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收到一張電信服務(wù)費專項發(fā)票,金額是3407元(電信費3296.92元,稅200.48元),請問老師怎么做憑證?謝謝!
東老師
??|
提問時間:05/16 13:48
#建筑#
您好借管理費用電話費 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
?閱讀? 6422
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項目負(fù)責(zé)人報銷的油費,房租,是否可以算項目的間接費用?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 14:44
#建筑#
是的,可以算項目的間接費用
?閱讀? 6422
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工程合同大概什么時候開機(jī)發(fā)票?如果合同林沒有約定,一般什么時候開具發(fā)票?
廖君老師
??|
提問時間:05/15 22:11
#建筑#
您好,跟甲方結(jié)算時一般要開發(fā)票的,有時甲 方財務(wù)沒有發(fā)票不付款
?閱讀? 6421
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沖回暫估成本,必須要一筆全額沖減嗎?可以收到一筆發(fā)票,沖減一筆嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:29
#建筑#
你好,可以的,操作可以按你說的這樣子。
?閱讀? 6416
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老師您好,為什么小規(guī)模和一般納稅人的簡易計稅的預(yù)繳分錄不一樣,幫忙解釋下,謝謝老師
bamboo老師
??|
提問時間:05/16 16:47
#建筑#
您好 請問您小規(guī)模納稅人預(yù)繳的分錄怎么寫的?
?閱讀? 6410
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老師,之前沒出結(jié)算的時候,發(fā)票開了100萬,結(jié)算出來之后是98萬,對方多開的發(fā)票怎么處理,2022年發(fā)票就開完了,讓對方紅沖可以嗎
東老師
??|
提問時間:06/19 13:52
#建筑#
你好,可以讓對方部分開紅字發(fā)票。
?閱讀? 6408
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工程造價中的稅前造價包括增值稅普通發(fā)票嗎?不只包括專用發(fā)票對嗎?
易 老師
??|
提問時間:11/09 18:39
#建筑#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的,包括增值稅普通發(fā)票的
?閱讀? 6406
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老師好!我們公司在銀行貸的款轉(zhuǎn)給其他公司了,可是每月的利息支出是我們公司支付的,23年利息支出有195萬,所得稅年報這個利息支出需要調(diào)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:42
#建筑#
您好,這個的話是需要調(diào)整的,要
?閱讀? 6400
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老師您好,簡易計稅這個不懂,為什么沖平后是借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 15:28
#建筑#
您好,這個的話,相當(dāng)于這部分應(yīng)收,是直接抵扣了水庫
?閱讀? 6399
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您好,我公司一般納稅人,是做鋼管租賃的,開進(jìn)來發(fā)票是鋼管,開出去是租賃費,我購入是要計入固定資產(chǎn)嗎?折舊又是怎么計提的呢,我是要購入的時候是做一個資產(chǎn)卡片 ,計提折舊嗎?我想知道會計分錄該怎么做?
bamboo老師
??|
提問時間:06/19 16:57
#建筑#
您好 可以計入周轉(zhuǎn)材料科目 然后按月攤銷哈
?閱讀? 6397
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老師你好,請教一下有一筆工程款分包沒有錢給,總包代支付,就是提供農(nóng)民工名單,按照發(fā)工資形式支付給我們了,會計分錄應(yīng)該怎樣入賬,還有我們應(yīng)該附那些原始憑證?代發(fā)農(nóng)民工工資我們企業(yè)要怎樣申報個稅?
郭老師
??|
提問時間:05/16 17:30
#建筑#
借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)收賬款。你們單位來申報個稅的。勞動合同的安工資 需要你們單位出委托對方發(fā)工資。
?閱讀? 6396
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你好圖一是我的賬務(wù)管理費用的科目情況,年報表期間費用標(biāo)注這幾個怎么填列啊
李愛老師
??|
提問時間:05/16 12:04
#建筑#
您好,一對一的直接填,有些歸到辦公費,實在歸不了的放在其他 保險費:車輛、財產(chǎn)的保險。 各項稅費:社保、醫(yī)保、公積金、工會經(jīng)費、其他稅金。
?閱讀? 6390
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為什么書上說3類戶不可以買理財產(chǎn)品
微微老師
??|
提問時間:05/16 11:20
#建筑#
您好,根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)關(guān)于非法集資及投資理財有關(guān)業(yè)務(wù)的禁止性規(guī)定》,三類戶只能購買收益權(quán)的投資理財產(chǎn)品,但不能購買散戶投資理財產(chǎn)品。
?閱讀? 6390
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老師好,項目擔(dān)保費入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:41
#建筑#
直接計入項目的成本
?閱讀? 6387
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宋老師 12月份的利潤是1635150.42
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:40
#建筑#
你好!你之前的問題是什么呢
?閱讀? 6386
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你好,老師我想咨詢下,土石方分包工程開票應(yīng)該開什么品目,如何體現(xiàn)數(shù)量+單價(開票主體是建筑公司)
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:51
#建筑#
同學(xué)你好 開工程服務(wù) 數(shù)量就開1
?閱讀? 6383
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加權(quán)老師,您幫我看下這是要繳稅的情況,如果金額反過來就是我們這個月有留底我這個分錄怎么做,
雪兒老師
??|
提問時間:05/15 18:10
#建筑#
有留底就不用做第二筆第三筆分錄了
?閱讀? 6379
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像這個制度說存款利息列入其他收入,是否屬實呢?
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:49
#建筑#
同學(xué)你好 非營利組織的話可以
?閱讀? 6372
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老師好!所得稅季報季度平均值怎么算呢
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/16 16:41
#建筑#
你好,季度平均值=(季度期初數(shù)+季度期末數(shù))/2
?閱讀? 6370
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老師,工程監(jiān)理合同選哪個
微微老師
??|
提問時間:06/19 16:39
#建筑#
印花稅只對稅目稅率表中列舉的憑證和經(jīng)財政部確定征稅的其他憑證征稅屬對正列舉式憑證征稅的稅種,對企業(yè)與監(jiān)理公司簽訂的工程監(jiān)理合同不屬于上述列舉的印花稅征稅范圍,因此,我們理解不繳納印花稅
?閱讀? 6369
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建筑施工中回收利用的材料賬上怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/19 19:09
#建筑#
你好 之前做了工程施工的嗎
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老師你好,23.12月收到了異地裝修款140萬,總合同250萬(23整年未開票),24年1月4日做了250萬預(yù)繳顯示所屬期是23.12月,24年一季度開票了130萬,4和5月開了120萬全開完了。不改預(yù)繳要怎么處理最好?申報上如何結(jié)轉(zhuǎn)23.12月多預(yù)交的增值稅和所得稅?
樸老師
??|
提問時間:05/16 15:05
#建筑#
1.預(yù)繳稅款處理:由于您已經(jīng)在2023年12月預(yù)繳了250萬的稅款,并且這筆預(yù)繳款顯示所屬期為2023年12月,那么這部分稅款已經(jīng)按照當(dāng)時的規(guī)定進(jìn)行了處理。如果不改預(yù)繳,您需要確保在后續(xù)的申報中正確計算和抵扣這部分預(yù)繳稅款。 2.增值稅結(jié)轉(zhuǎn):對于2023年12月多預(yù)繳的增值稅,您可以在2024年的增值稅申報中進(jìn)行抵扣。在進(jìn)行增值稅申報時,需要匯總計算2024年一季度的銷項稅額和進(jìn)項稅額,并計算實際應(yīng)納稅額。如果實際應(yīng)納稅額小于或等于2023年12月預(yù)繳的增值稅額,您可以將多預(yù)繳的增值稅額在當(dāng)期申報中進(jìn)行抵扣,抵扣后如果還有余額,可以留待下期繼續(xù)抵扣。如果實際應(yīng)納稅額大于2023年12月預(yù)繳的增值稅額,您需要補繳差額部分的增值稅。 3.所得稅結(jié)轉(zhuǎn):對于所得稅的結(jié)轉(zhuǎn),處理方式與增值稅類似。在進(jìn)行2024年一季度的所得稅申報時,需要計算當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳所得稅額。如果2023年12月預(yù)繳的所得稅額大于當(dāng)期的應(yīng)繳所得稅額,您可以將多預(yù)繳的所得稅額在當(dāng)期申報中進(jìn)行抵扣,抵扣后如果還有余額,可以留待下期繼續(xù)抵扣。如果當(dāng)期的應(yīng)繳所得稅額大于2023年12月預(yù)繳的所得稅額,您需要補繳差額部分的所得稅。 4.開票與申報:您在2024年一季度開票了130萬,4月和5月開了120萬,總共250萬,與合同金額一致。在進(jìn)行增值稅和所得稅申報時,需要確保開票金額與申報金額一致,避免因為開票和申報金額不一致而帶來的稅務(wù)風(fēng)險。 5.建議:由于您提到了“不改預(yù)繳”的要求,建議您在后續(xù)的申報中密切關(guān)注稅款抵扣情況,確保多預(yù)繳的稅款得到充分利用。
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23年工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本,多結(jié)轉(zhuǎn)了2500元,怎么調(diào)整?
莎莎莎老師
??|
提問時間:05/16 11:10
#建筑#
同學(xué)您好,可以紅字分錄沖紅多結(jié)轉(zhuǎn)金額,希望可以幫助到您
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老師,工程項目的收益怎么算的
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:26
#建筑#
你好!這個是收入-成本-費用-稅金等
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老師,我們公司要在外地開一個分公司,所有的稅是各報各的嗎?總公司需要做什么嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:01
#建筑#
所得稅可以合并 其他的自己做自己的 你看下他獨立核算的嗎
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我們甲方代開的工資在我的工資表上只有幾個人,還有一部分呢是需要勞務(wù)隊開勞務(wù)費發(fā)票提供給我們的,這樣的話我只申報這幾個人的工資,這樣合理不?
廖君老師
??|
提問時間:06/19 20:52
#建筑#
您好,合理的呀,勞務(wù)公司是給我們勞務(wù)發(fā)票的,不用我們申報個稅
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拿到U盾插到電腦怎么使用,電腦要下載什么嘛
東老師
??|
提問時間:05/16 17:39
#建筑#
你好,你這個是什么U盾?銀行的U盾嗎?
?閱讀? 6341
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老師,勞務(wù)人員臨時用工用簽合同嗎
郭老師
??|
提問時間:05/16 06:34
#建筑#
你好簽訂 勞務(wù)合同的
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