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請(qǐng)問老師這道題為什么選B?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2019年年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備=(113000-90400)×5%+33900=35030(元)。 另一種方法:2019年壞賬準(zhǔn)備年初數(shù)是2600元,說明應(yīng)收賬款年初數(shù)=2600/5%=52000(元),年末應(yīng)收賬款的余額=52000+113000-90400=74600(元),壞賬準(zhǔn)備的期末數(shù)=74600×5%=3730(元),因此,2019年應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額=3730-(2600-33900)=35030(元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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復(fù)議機(jī)關(guān)全部撤銷原機(jī)關(guān)的行政行為,行政訴訟由誰管轄
趙老師
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提問時(shí)間:10/21 16:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 當(dāng)復(fù)議機(jī)關(guān)全部撤銷了原行政機(jī)關(guān)的行政行為時(shí),復(fù)議機(jī)關(guān)作為被告,案件的級(jí)別管轄按照復(fù)議機(jī)關(guān)來確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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固定資產(chǎn)印花稅計(jì)稅金額按發(fā)票的不含稅價(jià)嗎?物業(yè)公司與學(xué)校簽的《物業(yè)管理服務(wù)合同》印花稅選擇什么稅目交稅?物業(yè)公司交印花稅,學(xué)校不用交嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:32
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)印花稅計(jì)稅金額按發(fā)票上的不含稅價(jià)計(jì)算。物業(yè)公司與學(xué)校簽訂的《物業(yè)管理服務(wù)合同》應(yīng)按“服務(wù)業(yè)-代理業(yè)”稅目繳納印花稅。物業(yè)公司和學(xué)校作為合同雙方,原則上都需按規(guī)定繳納印花稅。具體情況建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。如還有疑問,請(qǐng)具體描述。
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符合資本化條件的借款費(fèi)用不是要資本化嗎,要計(jì)入在建工程,還要通過待攤支出核算嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在建工程—待攤支出是指在建設(shè)期間發(fā)生的,不能直接計(jì)入某項(xiàng)固定資產(chǎn)價(jià)值、而應(yīng)由所建造固定資產(chǎn)共同負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用,包括為建造工程發(fā)生的管理費(fèi)、征地費(fèi)(最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將其刪除)、可行性研究費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、公證費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金、符合資本化條件的借款費(fèi)用、建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧、報(bào)廢及毀損凈損失(計(jì)入工程成本),以及負(fù)荷聯(lián)合試車費(fèi)等。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師這個(gè)題,每件100元的銷售折讓不用算在里面嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這150件產(chǎn)品的銷售折讓影響的是已轉(zhuǎn)讓部分的交易價(jià)格,并不影響新增30件產(chǎn)品單價(jià)的計(jì)算。所以,在計(jì)算新增產(chǎn)品的單價(jià)時(shí),分子不減掉150*100。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師啥叫權(quán)益性投資經(jīng)營所得?
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:24
#稅務(wù)師#
權(quán)益性投資經(jīng)營所得是指從投資公司中獲得的利潤分紅收入。比如你持有某公司股份,該公司盈利后分給你的紅利就屬于這種所得。
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購入固定資產(chǎn)要交印花稅嗎?如何申報(bào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/21 16:18
#稅務(wù)師#
購入固定資產(chǎn)要交印花稅。按購銷合同
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請(qǐng)教老師:高新技術(shù)企業(yè)對(duì)具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)沒有要求比例?而技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有要求比例?v如果有比例名是多少?高新技術(shù)企業(yè)高新產(chǎn)品收入要達(dá)到總收入的60%,而技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)收入只要達(dá)到50%?記混了,麻煩老師解答下,辛苦老師了
周老師
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提問時(shí)間:10/21 15:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 高新技術(shù)企業(yè)對(duì)具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)沒有具體要求比例。 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)則有要求,具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)的比例需達(dá)到50%以上。至于收入方面,高新技術(shù)企業(yè)的高新產(chǎn)品(服務(wù))收入要達(dá)到總收入的60%,而技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)的這一比例為50%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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此題為什么說同時(shí)滿足下落不明失蹤2年和下落不明死亡4年,我認(rèn)為2022年-2024年只有2年時(shí)間呀,為什么也滿足死亡4年
郭鋒老師
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提問時(shí)間:10/21 15:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題滿足宣告死亡:意外事件下落不明滿2年。 滿足宣告失蹤:下落不明滿2年(所有原因) 宣告死亡滿足其一即可: ①下落不明:滿4年; ②意外事件下落不明:滿2年; ③意外事件下落不明,經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明不能生還的:無時(shí)間限制 您說的宣告死亡滿4年是下落不明的情況。不是意外事件下落不明。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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上年在職職工年平均工資(或當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資的2倍)這里如何填?按熟高的那個(gè)嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:10/21 15:31
#稅務(wù)師#
你好,上年在職職工年平均工資不超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,按用人單位在職職工平均工資計(jì)算;超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,按當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍計(jì)算。
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請(qǐng)問老師,資源綜合利用,可以選擇簡易計(jì)稅,請(qǐng)問簡易計(jì)稅可以和資源綜合利用的另一項(xiàng)優(yōu)惠政策:即征即退同時(shí)享受嗎?謝謝
堂堂老師
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提問時(shí)間:10/21 15:29
#稅務(wù)師#
不可以同時(shí)享受。按照現(xiàn)行規(guī)定,一般納稅人提供資源綜合利用服務(wù),可以選擇簡易計(jì)稅方法,但不能同時(shí)享受即征即退的優(yōu)惠政策。請(qǐng)選擇最適合您情況的一種方式。
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老師,能幫我分析一下這個(gè)題嗎???
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/21 15:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué) 您可以具體說一下您那幾問或者那些知識(shí)點(diǎn)不清楚,老師針對(duì)性的為您解答,感謝您的理解 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師殘疾人保障金申報(bào)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/21 15:12
#稅務(wù)師#
上一年年度用人單位在職職工人數(shù)=上一年年度1-12月工資表人數(shù)合計(jì)/12 上年工資總額=上年匯算清繳的工資總額賬載金額=1-12月計(jì)提的工資合計(jì)
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這道題目是先抵減內(nèi)銷再退呢,還是用進(jìn)項(xiàng)減去內(nèi)銷,然后應(yīng)退稅直接退出來了?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:51
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 先算應(yīng)納稅額,再算免抵退稅額,比較之后算應(yīng)退稅額
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稅務(wù)師是不是大專以上的學(xué)歷才能報(bào)名,高中學(xué)歷可以報(bào)名嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:49
#稅務(wù)師#
全國稅務(wù)師報(bào)名條件有:中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報(bào)名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試。(一)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)專科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年.(二)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。
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這道題它的應(yīng)退稅額是多少?實(shí)際退稅額是多少?怎么計(jì)算的結(jié)果是多少?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你是問題目16嗎?
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請(qǐng)問一下:我司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品有一部分不符合客戶技術(shù)要求或者已無客戶市場,現(xiàn)在要報(bào)廢(金額在200萬元左右),這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
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提問時(shí)間:10/21 14:44
#稅務(wù)師#
你好,這種需要當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)定正常就是要做轉(zhuǎn)出。
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案例這個(gè)題目不是已經(jīng)分開核算了嗎,零售的20.358萬元怎么還要交消費(fèi)稅
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 卷煙的消費(fèi)稅不僅在批發(fā)環(huán)節(jié)征收,也包括零售環(huán)節(jié)。即使零售和批發(fā)已經(jīng)分別核算,零售部分的銷售額仍需計(jì)入消費(fèi)稅的計(jì)算。 因此在案例中,消費(fèi)稅的計(jì)算公式中包含了零售的銷售額(20.358萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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某制造業(yè)納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)稅額中,增值稅專用發(fā)票500萬元,道路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票100萬元,國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票100萬元,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書200萬元,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票200萬元。2023年12月,該納稅人因發(fā)生非正常損失,此前已抵扣的增值稅專用發(fā)票中,有50萬元進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。該納稅人按照規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例分子部分是涉及到道路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票100萬元還是國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票100萬元
小王老師
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提問時(shí)間:10/21 14:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的分子部分涉及的是道路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票100萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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b 其他納稅調(diào)減400。這個(gè)400是指的哪個(gè)數(shù)字得出來的。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是題目中給出來的
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老師,每污染當(dāng)量是什么意思?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/21 13:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你可以理解為污染物的濃度。好
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那咱們得課件里邊2023年真題最后一道大題的最后一問減去220是什么意思 我看的截圖 這是咱們網(wǎng)校的答案解析
范老師
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提問時(shí)間:10/21 12:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,麻煩請(qǐng)重新上傳以下截圖內(nèi)容,老師這里沒有看到咱們上傳的截圖。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,總公司的財(cái)務(wù)是經(jīng)過重分類的,那要合并分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是分公司的也是要重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/21 12:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師您好,我們公司有兩個(gè)股東,其中一人時(shí)繳了資本30萬,另外一人實(shí)繳為0,賬面有一百多萬的借款,公司有營業(yè)收入,但一直虧損著,現(xiàn)在實(shí)繳為0的股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另外一個(gè)法人股東,要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅和印花稅嗎?
郭老師
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提問時(shí)間:10/21 11:56
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)稅不需要交,但是需要交一個(gè)印花稅。這個(gè)印花稅是按照注冊資本乘以轉(zhuǎn)讓比例乘以萬分之5。小規(guī)模小型微利企業(yè)個(gè)人減半。
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老師,你好,用了以前年度損益調(diào)整后,需要修改申報(bào)系統(tǒng)里面以前年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?還是只改個(gè)企業(yè)所得稅年度匯算的表
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/21 11:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 使用了以前年度損益調(diào)整后,通常需要修改申報(bào)系統(tǒng)中涉及的以前年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,以反映正確的財(cái)務(wù)狀況。但具體操作可能因地區(qū)稅務(wù)規(guī)定不同而有所差異。如果只是影響所得稅,則可能只需要調(diào)整企業(yè)所得稅年度匯算的表格。建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)具體要求。不過,按照常見做法,是需要修改相關(guān)報(bào)表的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,企業(yè)將一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人合法嗎?假設(shè)5萬元債權(quán),以3萬轉(zhuǎn)給個(gè)人。要交些什么稅呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/21 11:28
#稅務(wù)師#
企業(yè)將一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人合法
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老師,期末應(yīng)收票據(jù)余額在現(xiàn)金流量的哪個(gè)科目列示?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/21 11:21
#稅務(wù)師#
期末應(yīng)收票據(jù)余額不在現(xiàn)金流量表的主表中直接列示。 如果應(yīng)收票據(jù)在本期內(nèi)有貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓等情況,且產(chǎn)生了現(xiàn)金流入或流出,則根據(jù)具體情況在現(xiàn)金流量表的相關(guān)項(xiàng)目中反映: 比如應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn),若不附追索權(quán),產(chǎn)生的現(xiàn)金流入一般在 “銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金” 項(xiàng)目中反映。 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓用于支付貨款等,一般不在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)反映,但會(huì)間接影響 “購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金” 等項(xiàng)目。 而期末應(yīng)收票據(jù)余額本身只是資產(chǎn)負(fù)債表中的一個(gè)項(xiàng)目,不直接在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)其期末余額的具體數(shù)值。
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老師,這個(gè)題里,A國繳納企業(yè)所得稅稅額4.29萬,這筆稅是包含了,直接負(fù)擔(dān)的跟間接負(fù)擔(dān)的這兩部分了嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/21 11:06
#稅務(wù)師#
題目中僅提及境外分公司在 A 國繳納企業(yè)所得稅 4.29 萬元,通常情況下這里的稅額僅指境外分公司在 A 國直接繳納的企業(yè)所得稅,沒有明確表明包含了間接負(fù)擔(dān)的部分。 如果題目中有關(guān)于間接負(fù)擔(dān)稅額的表述或者相關(guān)計(jì)算依據(jù),才會(huì)考慮是否包含間接負(fù)擔(dān)的稅額。但從本題給出的信息來看,4.29 萬元應(yīng)僅為境外分公司直接在 A 國繳納的企業(yè)所得稅稅額
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老師,第二問怎么做,
黃琴老師
??|
提問時(shí)間:10/21 10:41
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)政策規(guī)定,居民企業(yè)境外投資免征企業(yè)所得稅,所以子公司乙的股息免征企業(yè)所得稅,可抵免稅額也就為零
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房屋租賃合同,合同需要注意的內(nèi)容有哪些
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/21 10:23
#稅務(wù)師#
房屋租賃合同需注意租金、押金、支付方式、租期、維修責(zé)任、違約條款等內(nèi)容。確保所有約定清晰明確,避免日后糾紛。
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