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老師,你好我做的新公司,進來一筆錢10萬,然后我做賬開工資,管理費和銷售費等支出,資產負債表貨幣資金剩余2570元,,然后未分配和所有者權益合計還有負債和所有者權益哪里是負的99410.1,借貸不清,是哪里的問題
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:35
#建筑#
一、原因分析 初始資金入賬問題:新公司進來的 10 萬,可能沒有正確地計入實收資本或其他所有者權益科目。如果只是簡單地將這筆錢計入了貨幣資金,而沒有相應增加所有者權益,就會導致資產負債表不平衡,所有者權益少計,從而出現負債和所有者權益合計為負的情況。 費用支出處理不當:開工資、管理費和銷售費等支出,如果全部計入了費用類科目,而沒有考慮這些支出的資金來源(比如是否動用了實收資本等所有者權益),也可能導致資產減少的同時,所有者權益沒有相應調整,進而使資產負債表不平衡。 二、解決辦法 檢查初始資金入賬分錄:查看收到 10 萬時的會計分錄,應該是借:銀行存款(或庫存現金)100000,貸:實收資本(或其他應付款等根據資金性質確定的科目)100000。如果沒有這樣的分錄,或者貸方科目錯誤,需要進行更正。 審查費用支出分錄:對于工資、管理費和銷售費等支出,要明確這些支出是如何支付的。如果是用之前收到的 10 萬資金支付,那么在減少貨幣資金的同時,要考慮是否需要調整所有者權益或負債。例如,如果這些費用是公司正常運營的成本,在公司剛成立且沒有盈利的情況下,可能會導致未分配利潤為負,但所有者權益總額應該是實收資本減去未分配利潤的負數,而不應該是負債和所有者權益合計為負。
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您好老師,我們用應收款做保理,100萬,不帶追索權的保理,收我們3萬的利息,這個怎么做賬?我們可以沖應收嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 16:10
#建筑#
借應收賬款保理貸。應收賬款xx企業(yè) 借財務費用貸銀行存款
?閱讀? 30
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老師,剛剛做完計提,然后做了一筆開工資,分錄怎么寫,結轉本年利潤還用做這筆分錄嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/06 16:06
#建筑#
你好 計提工資,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 結轉,借:本年利潤,貸:管理費用等科目 再結轉,借:利潤分配—未分配利潤,貸:本年利潤
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今年注銷了一個個體工商戶,注冊了一個小規(guī)模,然后稅務局說年底報稅的時候要報c表,想問下c表是報那個稅
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:52
#建筑#
你好。C表有幾個個體戶的合計數。開了兩個以上個體戶的要按照合并金額來申報,這個合并金額申報就是C表。
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有位員工9月份來的,10月份就走了,現在12月份補發(fā)10月份的工資,那現在的入職時間我寫幾個月份?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#建筑#
你好,9月到10月的工資,都是在10月的工資中發(fā)的么。可以填入職時間可以填10月1日。
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公戶收到銀行利息,5元,怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:25
#建筑#
借:財務費用(紅字) 借:銀行存款
?閱讀? 20
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建筑勞務公司,企業(yè)所得稅稅負率控制在多少比較合適?
家權老師
??|
提問時間:01/06 15:09
#建筑#
你好,據實申報就是了哈,現在公司還在經營不虧損都不錯了
?閱讀? 21
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道路修建成本結轉后面附什么材料
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 14:25
#建筑#
道路修建成本結轉后需要附原始成本憑證、成本計算表、出庫單和自制單據等材料
?閱讀? 23
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應交稅費-未交增值稅,這個科目,在年底與哪幾個科目結平?
小菲老師
??|
提問時間:01/06 14:19
#建筑#
同學,你好 這個應交稅費-未交增值稅,如果有留抵,不需要結平的
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老師您好,老板請單位員工聚餐,報銷走福利費,需要提供發(fā)票嗎?還是用內部憑證
郭老師
??|
提問時間:01/06 14:19
#建筑#
你好,需要有發(fā)票。這個是外購的是吧。
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老師,我12月份的賬暫估入賬的話,借:工程施工~材料費 貸:預付賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工~材料費 今天票開來了,我直接沖預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 老師你幫我看一下這個賬這樣做可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/06 14:11
#建筑#
你好,暫估和發(fā)票一樣的可以
?閱讀? 34
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老師,附加稅優(yōu)惠50%是只針對小微企業(yè)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 13:01
#建筑#
您好,是的,這個只是小微企業(yè)
?閱讀? 22
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老師,個體起完照之后應該干啥啊
郭老師
??|
提問時間:01/06 12:28
#建筑#
你們有業(yè)務嗎?有業(yè)務的話辦理稅務登記。
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老師幫忙看一下對比不通過
樸老師
??|
提問時間:01/06 12:05
#建筑#
自動采集的嗎?你改成手動填寫
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老師,我問一下,我這邊現在成本差5000多,但是有個項目還差3萬多成本沒開進來 但是就這么幾天能開進來,我能不能先暫估成本入賬,確認成本,到時候票拿來了在付款 再沖之前掛的預付賬款可以嗎,這樣就不用交企業(yè)所得稅了可以嗎,這樣稅務局人認嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 11:55
#建筑#
您好,可以的,權責發(fā)生制,實際發(fā)生的成本費用就可以暫估的,年度匯繳前來發(fā)票就可以了
?閱讀? 27
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申報的工資可以做項目成本嗎
東老師
??|
提問時間:01/06 11:31
#建筑#
你好,是可以作為項目成本的
?閱讀? 39
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老師您好,請問一下公司的業(yè)務發(fā)票已經開了,款項已經收了,沒有合同,不影響注銷吧?謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 11:22
#建筑#
你好,正常交稅就不妨礙注銷
?閱讀? 35
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印花稅采集完畢,提交后沒有任何信息,這個怎樣申報
小菲老師
??|
提問時間:01/06 11:21
#建筑#
同學,你好 圖片一,是已經填寫好了,你是否提交了?? 點了之后,去稅費繳納頁面
?閱讀? 25
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老師,這張租賃發(fā)票需要讓對方把規(guī)格型號及租賃數量填寫完整嗎?發(fā)票備注欄有沒有必要備注上建筑項目的名稱呢
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/06 11:20
#建筑#
你好,你說的備注欄要填建筑項目名稱的,是這個吧,財稅[2016]140號第十六條規(guī)定:“納稅人將建筑施工設備出租給他人使用并配備操作人員的,按照“建筑服務”9%繳納增值稅?!贝蠖嗲闆r下,型號和數量是應該填完整,應該讓對方重開。
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老師,殘保金稅局又發(fā)過來,說23年在職人數工資總額和企稅、個稅數據不一致,這個應該怎么寫說明,有5個報個稅的人是我們公司用人家的建筑證書,每個月給800元,然后我就報個稅了,就比對出來了
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:18
#建筑#
你好,那你不能說這個證書**,這個是違法的呀。
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勞務公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應商,那些沒給我們開發(fā)票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
波德老師
??|
提問時間:01/06 10:47
#建筑#
您好,總包是給你們的勞務款項,借銀行存款,貸預收賬款。
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老師,開的建筑服務大類的發(fā)票,印花稅稅目是啥,稅率是多少
鄒老師
??|
提問時間:01/06 10:38
#建筑#
你好 稅目是:建筑合同,稅率是 萬分之3
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老師接前面問題,因為追問次數已用:老師,那是不是如果后期未中標,或者說一直不開票無法確認收入,這個就只有在工程施工躺著了,只能視為老板的錢在公賬轉了一圈對公發(fā)放了一筆工資而已?匯算清繳時,這部分工資還需要做調增、調減處理不?
郭老師
??|
提問時間:01/06 10:36
#建筑#
是的 不需要調整的
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老師,從網上買的辦公用品啥的和加油這種印花稅是按含稅還是不含稅繳納啊
家權老師
??|
提問時間:01/06 10:26
#建筑#
那個按不含稅金額申報
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年末進項稅額有余額留抵,如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 10:25
#建筑#
你好,這個不需要單獨做分錄,在申報表上有就可以了。
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老師,機械租賃簽訂的合同,印花稅稅目是啥
文文老師
??|
提問時間:01/06 10:11
#建筑#
機械租賃簽訂的合同,印花稅稅目 租賃合同
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老師,小規(guī)模公司農業(yè)機械租賃也是1%稅率嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 10:07
#建筑#
你好,是的,小規(guī)模是1%的了。
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建筑勞務異地預繳,A業(yè)主B公司C施工方,因B整個建筑勞務分包給C,這種情況下,B開9個點的建筑發(fā)票時是否不用異地預繳,是C需要異地預繳?
家權老師
??|
提問時間:01/06 09:56
#建筑#
把握一個原則,自己的公司所在地跟工程項目不在一個城市就要異地預交
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老師,這個就業(yè)保障金表怎么填呢?
東老師
??|
提問時間:01/06 09:50
#建筑#
你好,填寫上您的職工平均人數和工資薪金總額就帶出來
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老師,你好!請問建筑工程還未中標,中標公司無法確定,但老板又帶人干了活,可以發(fā)工資和做成本么?
郭老師
??|
提問時間:01/06 09:39
#建筑#
你好,你先做工程施工里面不要結轉到主營業(yè)務成本。
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