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老師,您好!我是一家房產(chǎn)公司,現(xiàn)在通過網(wǎng)上法拍購進(jìn)了一套商品房,準(zhǔn)備后續(xù)再轉(zhuǎn)賣出去賺取差價(jià)。請問我購進(jìn)時(shí)應(yīng)計(jì)入什么會計(jì)科目?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/04 14:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 計(jì)入庫存商品中,因?yàn)槭欠慨a(chǎn)企業(yè)購買為了賺取差價(jià),所以是作為企業(yè)的存貨來核算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們是一般納稅人 之前買的二手車 現(xiàn)在賣出去了 只是去二手車交易市場開具1萬的發(fā)票 辦理了過戶 我們單位開具發(fā)票?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/04 14:34
#稅務(wù)師#
您好,這種情況對方不需要發(fā)票的話,你們就不用再開了。
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請問老師,單位名下有汽車,汽車的修理費(fèi)報(bào)銷,只有發(fā)票可以嗎?還需要維修單什么的么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/04 14:00
#稅務(wù)師#
單位名下有汽車,汽車的修理費(fèi)報(bào)銷,只有發(fā)票,可以
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請問老師 賣系統(tǒng)怎么開票(交付給購買方的就是一個(gè)優(yōu)盤,東西在優(yōu)盤里)
東老師
??|
提問時(shí)間:11/04 13:44
#稅務(wù)師#
您好,開票的時(shí)候開無形資產(chǎn)-某某系統(tǒng)就成
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請問老師,甲單位是協(xié)會,下面有個(gè)乙廠子,甲協(xié)會慰問乙長的殘疾人職工,每人給300元,總共3人,1500元,請問甲協(xié)會怎么做賬,放到管理費(fèi)用--福利費(fèi)嗎?現(xiàn)金支付的。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 13:34
#稅務(wù)師#
這個(gè)協(xié)會是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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謝謝老師看來是我想多了,只需考慮站在自身的角度解決賬務(wù)處理,結(jié)果想著把接受捐贈(zèng)的一方賬務(wù)處理也做了。所以想問題全部會計(jì)處理。我方的處理我明白,而且算銷項(xiàng)稅時(shí)不能按成本價(jià),而是按公允價(jià)來計(jì)算稅金。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:54
#稅務(wù)師#
你好,,你可以繼續(xù)追問之前的老師。
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老師公司要注銷,盈余公積除了彌補(bǔ)未分配利潤,有沒有其他方法怎么弄沒它,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:51
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在要注銷了,這個(gè)時(shí)候就是做分配,沒有別的了。
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請問老師,單位是協(xié)會甲,下面的管理的公司乙,乙把3000萬,放到甲協(xié)會,甲以甲自己的名義,在銀行存3000萬。大額定期3年,24年3月到期,收到利息30萬,計(jì)入甲的其他收入,然后4月的時(shí)候,把這30萬還給了乙公司。請問走其他費(fèi)用可以嗎?請問走其他費(fèi)用30萬,需要乙開發(fā)票的對吧。因?yàn)閷τ谝夜緛碚f,并不是從銀行取得利息,乙有納稅義務(wù)的。但是甲是沒有的對吧。我方是甲。請問老師這樣財(cái)務(wù)處理是否正確,甲協(xié)會是否存在其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 請問走其他費(fèi)用可以嗎? 可以走費(fèi)用,那需要乙開具發(fā)票
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你好,請問建筑公司從開業(yè)到現(xiàn)在都是零申報(bào),報(bào)表數(shù)據(jù)都是零,但是我查看了公司公戶在2023年有幾筆流水賬跟2024年二十幾筆流水賬,以前都沒做這些賬,現(xiàn)在我接手了要怎么做呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 一、整理銀行流水 仔細(xì)梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時(shí)間順序進(jìn)行排列。 區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(xiàng)(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(xiàng)(如材料采購款、員工工資、水電費(fèi)等)、往來款項(xiàng)(如與其他公司或個(gè)人的借款、還款等)。 二、補(bǔ)記賬務(wù)處理 確定會計(jì)期間:根據(jù)流水賬的時(shí)間,確定需要補(bǔ)記的會計(jì)期間。如果涉及多個(gè)會計(jì)期間,需要分別進(jìn)行處理。 收入的處理: 如果有工程收入等款項(xiàng),確認(rèn)收入的同時(shí),根據(jù)適用的稅率計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 支出的處理: 材料采購款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進(jìn)行調(diào)整。 員工工資:借記管理費(fèi)用 / 工程施工 — 人工費(fèi)等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際支付時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。 水電費(fèi)等費(fèi)用:借記管理費(fèi)用等科目,貸記銀行存款。 往來款項(xiàng)的處理: 借款:收到借款時(shí),借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時(shí),做相反分錄。 與客戶或供應(yīng)商的往來款項(xiàng),根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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請問老師,單位是甲協(xié)會,就是把下面的屬于協(xié)會管轄的公司的錢,比如乙,乙把它的2000萬,給到甲,甲在協(xié)會自己的賬戶上買了大額存單3年的定期存款。2024年2月到期了,利息10萬。放到了甲的其他收入中核算了,返還給乙8萬。甲自己留了2萬,請問這2萬甲要繳納增值稅嗎?同事說是定期的利息收入無需繳納增值稅?但我認(rèn)為是幫助乙理財(cái)?shù)氖掷m(xù)費(fèi),需要繳納增值稅?請問老師到底誰的說法正確呢?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:22
#稅務(wù)師#
根據(jù)現(xiàn)行的稅法規(guī)定,定期存款的利息收入本身是不需要繳納增值稅的。但在你描述的情況中,甲協(xié)會實(shí)際上是通過管理乙公司的資金來獲取利息,然后從中抽取部分作為服務(wù)費(fèi)。這部分服務(wù)費(fèi)(2萬)應(yīng)視為提供服務(wù)的收入,屬于應(yīng)稅行為,因此需要繳納增值稅。所以你的理解是正確的,這2萬作為服務(wù)費(fèi),需要繳納增值稅。
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請問老師,協(xié)會獎(jiǎng)勵(lì)給下面的子公司的領(lǐng)導(dǎo)張三,一筆20000元的獎(jiǎng)勵(lì),直接打給張三個(gè)人,但是有協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子的獎(jiǎng)勵(lì)說明。我放到管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)了,請問需要發(fā)票嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 10:46
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)如果你入勞務(wù)費(fèi),是需要發(fā)票的 有發(fā)票才可以扣除
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別的平臺主播給公司帶貨,公司按銷售額的2%給錢,那主播代開發(fā)票,那公司能全額扣除嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
如果主播為公司帶貨,公司支付的傭金需要主播開具相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。公司拿到正規(guī)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票后,可以作為稅前費(fèi)用全額扣除。這樣處理既合法又能確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。
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自建的廠房: 剛辦完竣工結(jié)算,但是沒有拿到房產(chǎn)證 怎么繳納房產(chǎn)稅 計(jì)稅依據(jù)是什么?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
自建廠房在竣工結(jié)算后即便未拿到房產(chǎn)證,也需要繳納房產(chǎn)稅。計(jì)稅依據(jù)通常是廠房的計(jì)稅價(jià)格,這個(gè)價(jià)格一般由地方稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)廠房的地理位置、建筑面積、用途等因素確定。具體的稅率和計(jì)稅方式,建議參照當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。
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請問老師,單位給員工報(bào)銷,除了醫(yī)保報(bào)銷以外的,報(bào)銷80%,請問這個(gè)需要給員工繳納個(gè)稅嗎?如果繳納政策依據(jù)是啥?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:49
#稅務(wù)師#
無需繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)未參加醫(yī)療統(tǒng)籌(未按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)),那么單位給員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用屬于職工福利費(fèi)支出。這種情況下,員工不需要繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出要在不超過工資、薪金總額的 14% 的部分才準(zhǔn)予稅前扣除。 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),但員工所患疾病為重大疾病,醫(yī)保報(bào)銷比例低,員工個(gè)人負(fù)擔(dān)重,給員工生活造成困難,企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給予一定數(shù)額報(bào)銷,同時(shí)附有相應(yīng)證明真實(shí)性的憑證,則可以作為生活困難補(bǔ)助免予征收個(gè)人所得稅。 需要繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),職工將醫(yī)保不予報(bào)銷的票據(jù)拿到企業(yè)報(bào)銷支取,這部分報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)當(dāng)作為個(gè)人所得計(jì)征個(gè)人所得稅。因?yàn)樵谶@種情況下,醫(yī)保已經(jīng)承擔(dān)了其應(yīng)承擔(dān)的報(bào)銷責(zé)任,企業(yè)不應(yīng)再重復(fù)報(bào)銷,員工從企業(yè)獲得的這部分報(bào)銷款項(xiàng)不屬于正常的醫(yī)療保障范圍,而是一種額外的收入。
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老師 我們咨詢哈 申請高企有需要有研發(fā)費(fèi)用的占比 我賬務(wù)上也涉及研發(fā)費(fèi)用歸集 但是我們稅務(wù)上沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策可以不?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:01
#稅務(wù)師#
申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí),確實(shí)需要提供研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù),顯示企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上的投入。即使在稅務(wù)上沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,也可以申請高企,關(guān)鍵是要滿足其他所有申請條件并提供相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用證明。
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進(jìn)行分紅時(shí)稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進(jìn)行分紅時(shí),稅收又怎么交?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/03 22:04
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質(zhì)可能需要按照企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅處理。當(dāng)有限合伙向其自然人出資人分紅時(shí),這部分收益通常視為個(gè)人所得,按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅。每個(gè)出資人按其收到的分紅部分繳納個(gè)人所得稅。
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請問老師,單位是民非組織,協(xié)會,請問銀行定期存款的利息收入、季度結(jié)息的利息收入在哪個(gè)科目核算?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/03 20:27
#稅務(wù)師#
你好!對于民非組織如協(xié)會,銀行定期存款的利息收入和季度結(jié)息的利息收入一般核算在“其他業(yè)務(wù)收入”科目下。這樣做有助于更清晰地反映非主營業(yè)務(wù)的收入情況。希望這可以幫助到你!
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請問老師,單位是民非組織,協(xié)會,收到的結(jié)構(gòu)性存款利息收入放到哪個(gè)科目里?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/03 20:24
#稅務(wù)師#
你好!民非組織的結(jié)構(gòu)性存款利息收入通常記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目中的“利息收入”賬戶。這樣做可以幫助準(zhǔn)確反映收入的性質(zhì)和來源。希望這能幫到你!
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結(jié)束考試,開心,放假啦
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/03 20:02
#稅務(wù)師#
您好,加油,祝你早日拿證
?閱讀? 187
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現(xiàn)在國內(nèi)就業(yè)大環(huán)境不好,年齡歧視很嚴(yán)重,有點(diǎn)糾結(jié)要不要繼續(xù)考稅務(wù)師,怕兩年考出來年齡將近40回報(bào)低
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/03 19:36
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)習(xí)是為了更好的提升自已,不要想那么多
?閱讀? 196
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老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程需要哪些資料清單
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/03 19:01
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程時(shí),通常需要準(zhǔn)備以下幾種資料:1. 固定資產(chǎn)原始憑證和賬冊;2. 轉(zhuǎn)入在建工程的審批文件;3. 資產(chǎn)評估報(bào)告(如果有重新評估的情況);4. 相關(guān)的會計(jì)分錄記錄;5. 轉(zhuǎn)移協(xié)議或決議。這樣可以確保資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
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教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是多久計(jì)提一次,要求是啥時(shí)候交?是和增值稅一樣每個(gè)月都要申報(bào)計(jì)提嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/03 18:18
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人的按月, 如果是小規(guī)模,你按季度交稅的話,3個(gè)月計(jì)提一次。
?閱讀? 214
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企業(yè)各種稅費(fèi)的計(jì)提數(shù)是看各個(gè)稅費(fèi)的貸方發(fā)生總額額嗎,還是要看下明細(xì)賬加一下?就是我不理解是只要是貸方就回事計(jì)提嗎?也會有別的業(yè)務(wù)可能記到貸方吧
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/03 18:13
#稅務(wù)師#
企業(yè)計(jì)提各種稅費(fèi)時(shí),通常是根據(jù)稅費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額來計(jì)算。這些信息可以從明細(xì)賬中獲取。不是所有貸方發(fā)生額都是計(jì)提稅費(fèi),貸方發(fā)生額可能包括了其他類型的業(yè)務(wù),所以需要查看具體的會計(jì)分錄內(nèi)容來判斷是否為計(jì)提的稅費(fèi)。
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收取全年會費(fèi),后續(xù)消費(fèi)給與折扣,這個(gè)增值稅怎么算?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:01
#稅務(wù)師#
收取的全年會費(fèi)屬于預(yù)收款項(xiàng),需要按照實(shí)際收款金額的全額計(jì)算并繳納增值稅。后續(xù)消費(fèi)時(shí)提供的折扣通常不影響會費(fèi)的增值稅處理,但具體的折扣商品或服務(wù)的增值稅應(yīng)按照折后價(jià)格計(jì)算。
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老師,請問有限合伙企業(yè)投資下面的上市公司 收到分紅不足一年怎么交稅,限售股如何交稅
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 16:45
#稅務(wù)師#
您好,1.合伙企業(yè),在別的合伙企業(yè)是股東,對方合伙公司給分紅了,個(gè)人要申報(bào)股息紅利個(gè)人所得稅是申報(bào)個(gè)人股息分紅20%個(gè)稅, 同時(shí)有優(yōu)惠:1個(gè)月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 2. 因個(gè)人持有限售股中存在部分限售股本原值不明確,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)算全部限售股成本原值的,證券登記結(jié)算公司一律以實(shí)際轉(zhuǎn)讓收入的15%作為限售股成本原值和合理稅費(fèi)。轉(zhuǎn)讓限售股的個(gè)人所得稅=收入×(1-15%)×20%。對個(gè)人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利,按照規(guī)定計(jì)算納稅,持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算;
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請問老師,甲單位沒有工會,但是賬面計(jì)提了工會經(jīng)費(fèi),委托單位的被投資A公司幫忙代繳。請問需要什么憑證,甲單位才能在企業(yè)所得稅前扣除呢?謝謝
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 16:33
#稅務(wù)師#
您好,在電子稅務(wù)局是我們申報(bào)的,只是A繳款了是不是這么理解呀,用申報(bào)表和完稅證明就可以稅前扣除,相當(dāng)于現(xiàn)在我們欠A公司的錢
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老師您好,想問下8月出口的沒有開票,我10月申報(bào)這個(gè)8月的未開票出口收入,匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/03 14:20
#稅務(wù)師#
你好!出口收入的匯率應(yīng)按照收入實(shí)際發(fā)生時(shí)的匯率進(jìn)行入賬,所以應(yīng)該使用8月的匯率來進(jìn)行入賬處理。
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個(gè)人直接轉(zhuǎn)讓限售股和通過合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股增值稅和個(gè)稅的處理,計(jì)稅依據(jù)和申報(bào)
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/03 11:35
#稅務(wù)師#
你好,直接轉(zhuǎn)讓按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,沒有增值稅,通過合伙企業(yè),按經(jīng)營所得,有增值稅
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老師,你好,請問今年過了中級,想備考稅務(wù)師,可以推薦先學(xué)那一課
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 10:50
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)師考試組合 是 財(cái)務(wù)與會計(jì)+涉稅服務(wù)相關(guān)法律 稅1+稅2+涉稅實(shí)務(wù)
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