關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
他這個80是怎么來的?
廖君老師
??|
提問時間:09/25 17:54
#稅務#
您好,這是城建稅和教育附加16000*0.05*(7%+3%)=80
?閱讀? 11985
?收藏? 25
開票員有風險嗎,如果企業(yè)偷稅漏稅被罰,開票員會有什么風險
若素老師
??|
提問時間:08/03 15:44
#稅務#
你好,只要咱不虛開發(fā)票,一般都沒有風險。
?閱讀? 11959
?收藏? 0
您好,我們小規(guī)模公司,營業(yè)地址只有一個,但是平常開票,想申請2個營業(yè)執(zhí)照,這種有風險嗎
家權老師
??|
提問時間:02/24 14:05
#稅務#
只要不虛開發(fā)票就沒有風險
?閱讀? 11958
?收藏? 0
老師,請問一下,科目表里的稅金及附加,看應交稅金還是應交增值稅和單列的稅費明細的疊加?
郭老師
??|
提問時間:02/27 10:46
#稅務#
你好,你要查什么業(yè)務的。
?閱讀? 11943
?收藏? 50
老師您好,請問想把公司一處商業(yè)用地及地上建筑物的證件名稱更換成另一個公司名稱的話,兩個公司是同受一個法人代表控制,會涉稅嗎?涉稅的話,計稅金額怎么確認的呢?謝謝
郭老師
??|
提問時間:09/23 15:28
#稅務#
轉出一方是一般納稅人還是小規(guī)模 什么時間的房屋
?閱讀? 11917
?收藏? 50
某啤酒廠(一般納稅人)自產(chǎn)啤酒20噸,贈送某啤酒節(jié),每噸啤酒成本1000元,無同類產(chǎn)品售價,稅務機關核定的單位稅額為每噸220元。計算此業(yè)務應納增值稅和消費稅。
暖暖老師
??|
提問時間:05/02 19:45
#稅務#
應交消費稅的計算是20*220=4400 應交增值稅20*1000*(1+10%)*13%=2860
?閱讀? 11850
?收藏? 50
老師您好,我公司銷售額超過500萬被升為一般納稅人了,而之前為小規(guī)模納稅人時的存貨還有200萬,這200萬存貨銷售時按13%稅率開票還是有什么節(jié)稅的辦法?
岳老師
??|
提問時間:08/17 17:40
#稅務#
您好,同學。這沒有別的辦法,只能按照13%稅率開票了。
?閱讀? 11845
?收藏? 50
某兩個單品,收入是1000元,成本是15000,那銷售毛利率是不是-1400%。那這個怎么理解?
易 老師
??|
提問時間:09/16 16:44
#稅務#
學員您好,是的,對的
?閱讀? 11843
?收藏? 0
房貸提前還清,但未及時修改專項扣除,個稅申報時仍享受了2個月的專項扣除,要怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:10/30 14:13
#稅務#
修改專項扣除,下次申報時,會按累計的處理,會相應扣個稅
?閱讀? 11785
?收藏? 49
22年的收匯為何到今年7月份才全部收回?怎么說明情況
東老師
??|
提問時間:08/16 16:56
#稅務#
您好,把這個為什么到現(xiàn)在才收款的說明寫一下就行,寫一個來龍去脈
?閱讀? 11783
?收藏? 49
現(xiàn)代服務行業(yè),增值稅申報表第4張要填寫加計抵減稅額,(按照本期實際抵扣的進項稅額*5%得出加計抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計抵減賬務上怎么處理?
立峰老師
??|
提問時間:10/13 23:10
#稅務#
你好同學 1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。 2、計提時 借:應交稅費-加計抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減稅額
?閱讀? 11745
?收藏? 19
符合條件采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。這個 說法對不對?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/30 22:06
#稅務#
同學你好,這個說法正確。
?閱讀? 11741
?收藏? 0
裝修公司是否可以在另外成立一家個體戶,將勞務分包出去?
小菲老師
??|
提問時間:02/24 13:56
#稅務#
同學,你好 嗯,可以的
?閱讀? 11722
?收藏? 6
老師。您好,請問隸屬關系怎么填
ranran老師
??|
提問時間:08/04 17:08
#稅務#
同學您好,很高興為您提供幫助,您的回復如下: 企業(yè)隸屬關系一般指企業(yè)的行政隸屬關系。指企業(yè)隸屬于哪一級行政管理單位領導。 比如: 如果是集體企業(yè),從注冊地址看,應該是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),隸屬于**鄉(xiāng)或**鎮(zhèn)。 如果是個體工商戶或私人企業(yè),沒有隸屬關系。 如果是國企,上級單位是“隸屬關系”應填寫的單位。 如果是公司(有限責任或股份制),大股東是應填寫的單位。 隸屬關系分為: 1、中央:包括全國人大常委會、中共中央、國務院直屬機構和辦事機構、各部委及直屬機構等。 2、?。喊ㄗ灾螀^(qū)、直轄市直屬的行政管理單位。 3、地區(qū):包括自治州、盟、省轄市和直轄市轄區(qū)直屬行政管理單位。 4、縣:包括地、州、盟轄市、省轄市轄區(qū)、自治縣、自治旗、縣級市直屬的行政管理單位。 5、街道:指經(jīng)國務院批準設定的建制市的市區(qū)街道辦事處等機構管理的單位。 6、鎮(zhèn):指經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準設定的建制鎮(zhèn)政府所管轄的行政管理機構單位。 7、鄉(xiāng):指鄉(xiāng)一級人民政府及直屬行政管理單位。 您根據(jù)上述回復結合單位實際情況選定“隸屬關系” 祝您學習愉快!
?閱讀? 11716
?收藏? 49
沙盤在期末清零庫存商品和原料對權益的影響
廖君老師
??|
提問時間:09/29 19:58
#稅務#
您好,期末清零庫存商品和原料進入成本或損益中,是凈利潤的減少,權益也是減少
?閱讀? 11707
?收藏? 49
我公司印花稅是按季申報,為什么現(xiàn)在8月份還能申報4-6月份的印花稅
樸老師
??|
提問時間:08/08 17:25
#稅務#
同學你好 你沒有申報吧
?閱讀? 11659
?收藏? 8
【11】12月5日,由中國農(nóng)業(yè)銀行轉來中通企業(yè)集團委托收款憑證,要求承付中通企業(yè)集團發(fā)出的5噸鋁合金的貨款76275元,承付期為10天,材料尚未驗收入庫。(提示:的業(yè)名在5日不需要做會計核算)
冉老師
??|
提問時間:07/24 23:49
#稅務#
你好,學員,這個問題是什么的
?閱讀? 11656
?收藏? 0
老師好,我們是物業(yè)公司,水費的稅率是以下三選一嗎?【水費】 一、自來水水費增值稅率是9%,自來水公司開具9%稅點發(fā)票進項抵扣 二、一般納稅人的自來水公司銷售自來水可以按簡易辦法依照3%征收率征收增值稅。 三、提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:27
#稅務#
提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 物業(yè)的只能選擇這個的。
?閱讀? 11646
?收藏? 26
老師,研發(fā)費:開發(fā)階段,研究階段的費用區(qū)分處理?
家權老師
??|
提問時間:04/28 17:30
#稅務#
(一)研究階段 研究,是指為獲取并理解新的科學或技術知識等進行的獨創(chuàng)性的有計劃的調查。研究階段基本上是探索性的,是為進一步開發(fā)活動進行資料及相關方面的準備,已進行的研究活動將來是否會轉入開發(fā)、開發(fā)后是否會形成無形資產(chǎn)等均具有較大的不確定性。 (二)開發(fā)階段 開發(fā)是指在進行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產(chǎn)出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產(chǎn)品等。相對于研究階段而言,開發(fā)階段應當是已完成研究階段的工作,在很大程度上具備了形成一項新產(chǎn)品或新技術的基本條件。
?閱讀? 11629
?收藏? 49
免稅和不征稅的區(qū)別是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 10:53
#稅務#
免稅收入,則是將那些已經(jīng)納入征稅范圍內(nèi)的收入,基于稅收優(yōu)惠政策而對其納稅義務予以免除。 由于不征稅收入本身不屬于計稅項目,所以不征稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷都不能在計算應納稅所得額時扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說,免稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷是可以稅前扣除的。 免稅收入包括:國債利息收入,指定用途的減免或返還的流轉稅,不計入損益的補貼項目,納入財政預算或財政專戶管理的各種基金、收費,技術轉讓收入,治理“廢渣、廢氣、廢水”收益,國務院、財政部和國家稅務總局規(guī)定的事業(yè)單位和社會團體的免稅項目等。 不征稅收入包括:財政撥款,依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金,國務院規(guī)定的其他不征稅收入等。其中財政撥款,是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。其他不征稅收入,是指企業(yè)取得的,由國務院財政、稅務主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務院批準的財政性資金。
?閱讀? 11602
?收藏? 36
訴送費的交費單位是總公司,請問分公司是否可支付該筆費用?
meizi老師
??|
提問時間:02/24 10:58
#稅務#
你好;分公司可以幫忙總部付款 ;但是最終費用還是總部做哈
?閱讀? 11599
?收藏? 0
請問現(xiàn)在數(shù)電專票 需要填寫銀行地址這些嗎 可以寫 可以不寫 還是什么規(guī)定 數(shù)電專票額度開起來是不是可以超過十萬 以前有十萬限額
金金老師
??|
提問時間:05/26 14:52
#稅務#
您好,購買方這些可以不寫,專票不可以的了這個
?閱讀? 11595
?收藏? 49
老師:現(xiàn)在稅會差異是沒有永久性差異的說法了嗎?正確的應該怎么說?
廖君老師
??|
提問時間:05/01 18:49
#稅務#
晚上好啊,這樣理解的 首先嚴格意義上說是沒有永久性差異這一說的,老師們說永久性差異是為了幫助同學們區(qū)分和理解。永久性差異指的是指某一會計期間,由于會計制度和稅法在計算收益、費用或損失時的口徑不同,所產(chǎn)生的稅前會計利潤與應納稅所得額之間的差異。這種差異在本期發(fā)生,不會在以后各期轉回,例如國債利息免稅、稅收罰息等等,不確認遞延。暫時性差異通常會確認遞延,但也有例外比如內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)雖然有差異,但不確認遞延
?閱讀? 11579
?收藏? 0
金店,賣金銀首飾。 個體戶:如果增值稅核定征收,那么消費稅會跟著一塊核定嗎?
meizi老師
??|
提問時間:02/24 15:39
#稅務#
你好; 是的; 會根據(jù)你營業(yè)執(zhí)照范圍來核定稅種的
?閱讀? 11562
?收藏? 42
fp跨年紅沖了10幾張,因為有些甲方未入賬和幾個住宿開成了餐費,有點怕被預警,這種概率大嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 20:59
#稅務#
您好, 這種沒事的,一般關系不大
?閱讀? 11557
?收藏? 0
這個能幫忙看下嗎
bamboo老師
??|
提問時間:08/17 14:49
#稅務#
您好 一個是直接計算抵扣 可抵扣進項稅額=增值稅發(fā)票上注明的金額(或農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價)×扣除率9% 一個是投入產(chǎn)出法 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率)
?閱讀? 11554
?收藏? 4
老師 這個A為什么是錯的呢
小默老師
??|
提問時間:07/21 19:24
#稅務#
你好同學,稍等看一下
?閱讀? 11547
?收藏? 48
老師,個體戶月營業(yè)收入超過多少交稅
文文老師
??|
提問時間:06/03 15:39
#稅務#
月超過10萬,交增值稅。經(jīng)營所得個稅是按利潤總額來交的
?閱讀? 11538
?收藏? 42
沒有填寫出差申請單,有發(fā)票和車票,能報銷差旅費嗎?會不會影響做賬報稅?謝謝老師!
易 老師
??|
提問時間:10/03 23:16
#稅務#
你好,可以的, 沒問題,申請單主要是企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)控管理。
?閱讀? 11536
?收藏? 19
請問做進以前年度損益調整這個數(shù)據(jù)會影響到今年的匯算清繳數(shù)據(jù)嗎?匯算清繳時要納稅調增嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/19 16:13
#稅務#
你好。2022年的業(yè)務 它不影響今年的匯算清繳,它影響的是2022年的。
?閱讀? 11533
?收藏? 12
上一頁
1
...
37
38
39
40
41
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問