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他這個(gè)80是怎么來的?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:54
#稅務(wù)#
您好,這是城建稅和教育附加16000*0.05*(7%+3%)=80
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開票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果企業(yè)偷稅漏稅被罰,開票員會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
若素老師
??|
提問時(shí)間:08/03 15:44
#稅務(wù)#
你好,只要咱不虛開發(fā)票,一般都沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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您好,我們小規(guī)模公司,營業(yè)地址只有一個(gè),但是平常開票,想申請2個(gè)營業(yè)執(zhí)照,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/24 14:05
#稅務(wù)#
只要不虛開發(fā)票就沒有風(fēng)險(xiǎn)
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老師,請問一下,科目表里的稅金及附加,看應(yīng)交稅金還是應(yīng)交增值稅和單列的稅費(fèi)明細(xì)的疊加?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/27 10:46
#稅務(wù)#
你好,你要查什么業(yè)務(wù)的。
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老師您好,請問想把公司一處商業(yè)用地及地上建筑物的證件名稱更換成另一個(gè)公司名稱的話,兩個(gè)公司是同受一個(gè)法人代表控制,會(huì)涉稅嗎?涉稅的話,計(jì)稅金額怎么確認(rèn)的呢?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/23 15:28
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出一方是一般納稅人還是小規(guī)模 什么時(shí)間的房屋
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某啤酒廠(一般納稅人)自產(chǎn)啤酒20噸,贈(zèng)送某啤酒節(jié),每噸啤酒成本1000元,無同類產(chǎn)品售價(jià),稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的單位稅額為每噸220元。計(jì)算此業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/02 19:45
#稅務(wù)#
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是20*220=4400 應(yīng)交增值稅20*1000*(1+10%)*13%=2860
?閱讀? 11850
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老師您好,我公司銷售額超過500萬被升為一般納稅人了,而之前為小規(guī)模納稅人時(shí)的存貨還有200萬,這200萬存貨銷售時(shí)按13%稅率開票還是有什么節(jié)稅的辦法?
岳老師
??|
提問時(shí)間:08/17 17:40
#稅務(wù)#
您好,同學(xué)。這沒有別的辦法,只能按照13%稅率開票了。
?閱讀? 11845
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某兩個(gè)單品,收入是1000元,成本是15000,那銷售毛利率是不是-1400%。那這個(gè)怎么理解?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/16 16:44
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,是的,對的
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房貸提前還清,但未及時(shí)修改專項(xiàng)扣除,個(gè)稅申報(bào)時(shí)仍享受了2個(gè)月的專項(xiàng)扣除,要怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:13
#稅務(wù)#
修改專項(xiàng)扣除,下次申報(bào)時(shí),會(huì)按累計(jì)的處理,會(huì)相應(yīng)扣個(gè)稅
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22年的收匯為何到今年7月份才全部收回?怎么說明情況
東老師
??|
提問時(shí)間:08/16 16:56
#稅務(wù)#
您好,把這個(gè)為什么到現(xiàn)在才收款的說明寫一下就行,寫一個(gè)來龍去脈
?閱讀? 11783
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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),增值稅申報(bào)表第4張要填寫加計(jì)抵減稅額,(按照本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%得出加計(jì)抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計(jì)抵減賬務(wù)上怎么處理?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:10/13 23:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。 2、計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額
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符合條件采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。這個(gè) 說法對不對?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/30 22:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)說法正確。
?閱讀? 11740
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裝修公司是否可以在另外成立一家個(gè)體戶,將勞務(wù)分包出去?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/24 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,可以的
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老師。您好,請問隸屬關(guān)系怎么填
ranran老師
??|
提問時(shí)間:08/04 17:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您提供幫助,您的回復(fù)如下: 企業(yè)隸屬關(guān)系一般指企業(yè)的行政隸屬關(guān)系。指企業(yè)隸屬于哪一級行政管理單位領(lǐng)導(dǎo)。 比如: 如果是集體企業(yè),從注冊地址看,應(yīng)該是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),隸屬于**鄉(xiāng)或**鎮(zhèn)。 如果是個(gè)體工商戶或私人企業(yè),沒有隸屬關(guān)系。 如果是國企,上級單位是“隸屬關(guān)系”應(yīng)填寫的單位。 如果是公司(有限責(zé)任或股份制),大股東是應(yīng)填寫的單位。 隸屬關(guān)系分為: 1、中央:包括全國人大常委會(huì)、中共中央、國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)、各部委及直屬機(jī)構(gòu)等。 2、?。喊ㄗ灾螀^(qū)、直轄市直屬的行政管理單位。 3、地區(qū):包括自治州、盟、省轄市和直轄市轄區(qū)直屬行政管理單位。 4、縣:包括地、州、盟轄市、省轄市轄區(qū)、自治縣、自治旗、縣級市直屬的行政管理單位。 5、街道:指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)定的建制市的市區(qū)街道辦事處等機(jī)構(gòu)管理的單位。 6、鎮(zhèn):指經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)設(shè)定的建制鎮(zhèn)政府所管轄的行政管理機(jī)構(gòu)單位。 7、鄉(xiāng):指鄉(xiāng)一級人民政府及直屬行政管理單位。 您根據(jù)上述回復(fù)結(jié)合單位實(shí)際情況選定“隸屬關(guān)系” 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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沙盤在期末清零庫存商品和原料對權(quán)益的影響
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/29 19:58
#稅務(wù)#
您好,期末清零庫存商品和原料進(jìn)入成本或損益中,是凈利潤的減少,權(quán)益也是減少
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我公司印花稅是按季申報(bào),為什么現(xiàn)在8月份還能申報(bào)4-6月份的印花稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/08 17:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你沒有申報(bào)吧
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【11】12月5日,由中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)來中通企業(yè)集團(tuán)委托收款憑證,要求承付中通企業(yè)集團(tuán)發(fā)出的5噸鋁合金的貨款76275元,承付期為10天,材料尚未驗(yàn)收入庫。(提示:的業(yè)名在5日不需要做會(huì)計(jì)核算)
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/24 23:49
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個(gè)問題是什么的
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老師好,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)的稅率是以下三選一嗎?【水費(fèi)】 一、自來水水費(fèi)增值稅率是9%,自來水公司開具9%稅點(diǎn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣 二、一般納稅人的自來水公司銷售自來水可以按簡易辦法依照3%征收率征收增值稅。 三、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:27
#稅務(wù)#
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 物業(yè)的只能選擇這個(gè)的。
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老師,研發(fā)費(fèi):開發(fā)階段,研究階段的費(fèi)用區(qū)分處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/28 17:30
#稅務(wù)#
(一)研究階段 研究,是指為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)等進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃的調(diào)查。研究階段基本上是探索性的,是為進(jìn)一步開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行資料及相關(guān)方面的準(zhǔn)備,已進(jìn)行的研究活動(dòng)將來是否會(huì)轉(zhuǎn)入開發(fā)、開發(fā)后是否會(huì)形成無形資產(chǎn)等均具有較大的不確定性。 (二)開發(fā)階段 開發(fā)是指在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前,將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì),以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等。相對于研究階段而言,開發(fā)階段應(yīng)當(dāng)是已完成研究階段的工作,在很大程度上具備了形成一項(xiàng)新產(chǎn)品或新技術(shù)的基本條件。
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免稅和不征稅的區(qū)別是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/30 10:53
#稅務(wù)#
免稅收入,則是將那些已經(jīng)納入征稅范圍內(nèi)的收入,基于稅收優(yōu)惠政策而對其納稅義務(wù)予以免除。 由于不征稅收入本身不屬于計(jì)稅項(xiàng)目,所以不征稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷都不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說,免稅收入用于支出的費(fèi)用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷是可以稅前扣除的。 免稅收入包括:國債利息收入,指定用途的減免或返還的流轉(zhuǎn)稅,不計(jì)入損益的補(bǔ)貼項(xiàng)目,納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的各種基金、收費(fèi),技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入,治理“廢渣、廢氣、廢水”收益,國務(wù)院、財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的免稅項(xiàng)目等。 不征稅收入包括:財(cái)政撥款,依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金,國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入等。其中財(cái)政撥款,是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。其他不征稅收入,是指企業(yè)取得的,由國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金。
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訴送費(fèi)的交費(fèi)單位是總公司,請問分公司是否可支付該筆費(fèi)用?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:02/24 10:58
#稅務(wù)#
你好;分公司可以幫忙總部付款 ;但是最終費(fèi)用還是總部做哈
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請問現(xiàn)在數(shù)電專票 需要填寫銀行地址這些嗎 可以寫 可以不寫 還是什么規(guī)定 數(shù)電專票額度開起來是不是可以超過十萬 以前有十萬限額
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/26 14:52
#稅務(wù)#
您好,購買方這些可以不寫,專票不可以的了這個(gè)
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老師:現(xiàn)在稅會(huì)差異是沒有永久性差異的說法了嗎?正確的應(yīng)該怎么說?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/01 18:49
#稅務(wù)#
晚上好啊,這樣理解的 首先嚴(yán)格意義上說是沒有永久性差異這一說的,老師們說永久性差異是為了幫助同學(xué)們區(qū)分和理解。永久性差異指的是指某一會(huì)計(jì)期間,由于會(huì)計(jì)制度和稅法在計(jì)算收益、費(fèi)用或損失時(shí)的口徑不同,所產(chǎn)生的稅前會(huì)計(jì)利潤與應(yīng)納稅所得額之間的差異。這種差異在本期發(fā)生,不會(huì)在以后各期轉(zhuǎn)回,例如國債利息免稅、稅收罰息等等,不確認(rèn)遞延。暫時(shí)性差異通常會(huì)確認(rèn)遞延,但也有例外比如內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)雖然有差異,但不確認(rèn)遞延
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金店,賣金銀首飾。 個(gè)體戶:如果增值稅核定征收,那么消費(fèi)稅會(huì)跟著一塊核定嗎?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:02/24 15:39
#稅務(wù)#
你好; 是的; 會(huì)根據(jù)你營業(yè)執(zhí)照范圍來核定稅種的
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fp跨年紅沖了10幾張,因?yàn)橛行┘追轿慈胭~和幾個(gè)住宿開成了餐費(fèi),有點(diǎn)怕被預(yù)警,這種概率大嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/29 20:59
#稅務(wù)#
您好, 這種沒事的,一般關(guān)系不大
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這個(gè)能幫忙看下嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/17 14:49
#稅務(wù)#
您好 一個(gè)是直接計(jì)算抵扣 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅發(fā)票上注明的金額(或農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià))×扣除率9% 一個(gè)是投入產(chǎn)出法 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率)
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老師 這個(gè)A為什么是錯(cuò)的呢
小默老師
??|
提問時(shí)間:07/21 19:24
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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老師,個(gè)體戶月營業(yè)收入超過多少交稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:39
#稅務(wù)#
月超過10萬,交增值稅。經(jīng)營所得個(gè)稅是按利潤總額來交的
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沒有填寫出差申請單,有發(fā)票和車票,能報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?會(huì)不會(huì)影響做賬報(bào)稅?謝謝老師!
易 老師
??|
提問時(shí)間:10/03 23:16
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題,申請單主要是企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)控管理。
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請問做進(jìn)以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)影響到今年的匯算清繳數(shù)據(jù)嗎?匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:13
#稅務(wù)#
你好。2022年的業(yè)務(wù) 它不影響今年的匯算清繳,它影響的是2022年的。
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