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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會(huì)計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”4000元。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個(gè)1902.01待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
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老師,請問返還以前年度上級(jí)撥給的事業(yè)收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時(shí): 借:上級(jí)補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師,您好,我想問一下,開具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對方忽然換了開戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對方提供一個(gè)說明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對方提供一個(gè)說明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級(jí)別以及上級(jí)單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購的。中央預(yù)算單位50萬以上要有集采合同。
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老師,行政單位,舉辦活動(dòng)場地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動(dòng)的場地布置、服裝費(fèi)用等,通??梢苑旁?“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說明: 場地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動(dòng)場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地租賃及設(shè)備租賃:如果活動(dòng)場地是租賃的,包括會(huì)議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺(tái)、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動(dòng)服裝購置:如果為活動(dòng)專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動(dòng)服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計(jì)入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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老師,請問我們單位有個(gè)BOO項(xiàng)目,合同到期了這個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計(jì)入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開具的是會(huì)議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會(huì)議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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有沒有政府會(huì)計(jì)制度,關(guān)于每個(gè)會(huì)計(jì)科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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