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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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全國(guó)會(huì)計(jì)人員信息采集中工作經(jīng)歷填完保存不了是什么原因呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/08 13:13
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)可能是網(wǎng)絡(luò)的原因,換個(gè)網(wǎng)站試下
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請(qǐng)問(wèn)財(cái)政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級(jí)主管部門(mén)代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì))?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門(mén),貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門(mén),貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。
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醫(yī)院有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度年末需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/08 11:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 年末,財(cái)政直接支付額度尚未使用完畢: 借:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 財(cái)政直接支付 貸:財(cái)政撥款收入 年末,財(cái)政授權(quán)支付額度尚未使用完畢: 借:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 財(cái)政授權(quán)支付 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 二、預(yù)算會(huì)計(jì) 年末,財(cái)政直接支付額度尚未使用完畢: 借:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 年末,財(cái)政授權(quán)支付額度尚未使用完畢: 借:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶(hù)用款額度
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會(huì)計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”4000元。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個(gè)1902.01待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位有個(gè)BOO項(xiàng)目,合同到期了這個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)前期已經(jīng)做過(guò)哪些憑證的。不過(guò)這筆資產(chǎn)借方你可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷(xiāo)存怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師,行政單位,舉辦活動(dòng)場(chǎng)地布置,服裝之類(lèi)的放到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動(dòng)的場(chǎng)地布置、服裝費(fèi)用等,通常可以放在 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說(shuō)明: 場(chǎng)地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動(dòng)場(chǎng)地布置中購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地租賃及設(shè)備租賃:如果活動(dòng)場(chǎng)地是租賃的,包括會(huì)議室、展覽廳、戶(hù)外場(chǎng)地等,以及為布置場(chǎng)地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專(zhuān)業(yè)的場(chǎng)地布置人員,如搭建舞臺(tái)、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動(dòng)服裝購(gòu)置:如果為活動(dòng)專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購(gòu)置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動(dòng)服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專(zhuān)門(mén)為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計(jì)入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過(guò)折舊的方式分期計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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老師,請(qǐng)問(wèn)返還以前年度上級(jí)撥給的事業(yè)收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時(shí): 借:上級(jí)補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入專(zhuān)款等) 貸:銀行存款
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老師,您好,我想問(wèn)一下,開(kāi)具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對(duì)方忽然換了開(kāi)戶(hù)行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶(hù)上嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶(hù)上也是可以的。
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來(lái)的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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你好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級(jí)別以及上級(jí)單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購(gòu)的。中央預(yù)算單位50萬(wàn)以上要有集采合同。
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國(guó)庫(kù)了,請(qǐng)問(wèn)12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷(xiāo)多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(xiāo)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒(méi)有撥款,在本年度就沒(méi)有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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有沒(méi)有政府會(huì)計(jì)制度,關(guān)于每個(gè)會(huì)計(jì)科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒(méi)有問(wèn)題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤(pán)盈的固定資產(chǎn)是從盤(pán)盈的次月開(kāi)始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個(gè)是計(jì)入其他應(yīng)收款的
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進(jìn)銷(xiāo)存時(shí)怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購(gòu)進(jìn): 當(dāng)購(gòu)入玻璃原材料時(shí),按照正常的采購(gòu)流程入賬,例如購(gòu)入一批玻璃,價(jià)值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項(xiàng)已付,材料已入庫(kù)。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購(gòu)進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收時(shí)就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價(jià)值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營(yíng)業(yè)外支出 - 購(gòu)進(jìn)破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時(shí)領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價(jià)值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過(guò)程中破損: 若在加工過(guò)程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對(duì)應(yīng)的成本。假設(shè)加工過(guò)程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷(xiāo)售環(huán)節(jié) 正常銷(xiāo)售: 銷(xiāo)售加工好的玻璃,例如銷(xiāo)售一批玻璃,售價(jià) 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項(xiàng)未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2,600 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過(guò)程中破損的成本)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫(kù)存商品 - 玻璃 12,000 銷(xiāo)售后客戶(hù)反饋破損: 如果銷(xiāo)售后客戶(hù)反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷(xiāo)售價(jià)格和成本。假設(shè)破損玻璃售價(jià) 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時(shí),沖減成本: 借:庫(kù)存商品 - 玻璃 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 600
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