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這個(gè)怎么做怎么解題??
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/08 10:31
#CMA#
就是如果深加工,收入是5000*86%*380+5000*6%*190=1634000+57000=1691000 增加的收入是1691000-5000*220=591000 增加的成本是5000*110=550000 增加利潤(rùn)591000-550000=41000 所以深加工
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老師,手撕發(fā)票連號(hào)可以報(bào)銷嗎?一張10元,他一次花費(fèi)20元
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:22
#CMA#
關(guān)鍵是要合理,比如車票,本身是10元,連號(hào)就不行
?閱讀? 6612
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想問一下這個(gè)題怎么做答案是什么
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/08 10:44
#CMA#
同學(xué)你好,我給你寫,請(qǐng)稍等
?閱讀? 6585
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什么時(shí)候考試初級(jí)?請(qǐng)問
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/08 10:48
#CMA#
同學(xué),你好,一般是五月中旬
?閱讀? 6573
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老師好:想問一下報(bào)印花稅按購(gòu)銷合同的金額填嗎?不是按每月開的銷售發(fā)票填嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/14 11:16
#CMA#
你好,如果你有合同的話,就得按照合同金額來計(jì)算。
?閱讀? 6519
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老師,5月領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7月進(jìn)行的稅務(wù)報(bào)到,幾月份要報(bào)稅呢?(小規(guī)模)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:46
#CMA#
你好!這個(gè)正常是7月申報(bào)
?閱讀? 6490
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結(jié)合給出的分析思路對(duì)東山精密的發(fā)展前景進(jìn)行分析
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/17 22:23
#CMA#
收到,稍等,需要時(shí)間分析
?閱讀? 6490
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公司開通了外地的業(yè)務(wù),那是成立辦事處,還是說在外地單獨(dú)注冊(cè)一個(gè)公司比較合適
新新老師
??|
提問時(shí)間:02/07 17:40
#CMA#
你好 一般是注冊(cè)公司 這樣處理
?閱讀? 6482
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老師120題收縮的不理解?我覺得是瘦狗。
云苓老師
??|
提問時(shí)間:11/17 15:27
#CMA#
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等,正在
?閱讀? 6459
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能幫忙解釋一下第一題每個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的嗎,看不懂這個(gè)解析。
罐頭老師
??|
提問時(shí)間:06/23 23:35
#CMA#
同學(xué) 你好, 1、已知變動(dòng)成本和變動(dòng)成本率,組價(jià)收入=變動(dòng)成本/變動(dòng)成本率(收入*變動(dòng)成本率=變動(dòng)成本). 2、已知變動(dòng)總成本和單位變動(dòng)成本成本,銷量=總變動(dòng)成本/單位變動(dòng)成本. 3、利潤(rùn)=收入-變動(dòng)成本-固定成本,推導(dǎo):固定成本=收入-利潤(rùn)-變動(dòng)成本. 4、銷售單價(jià)=收入/銷量 5、保本點(diǎn)銷量就是銷售多少數(shù)量產(chǎn)生的利潤(rùn)剛好可以彌補(bǔ)固定成本,公式=固定成本/(銷售單價(jià)-單位變動(dòng)成本). 6本量利公式:利潤(rùn)=(單價(jià)-單位變動(dòng)成本)*銷量-固定成本,銷量增長(zhǎng)8%,即5000*(1+8%) 希望可以幫到你,謝謝.
?閱讀? 6326
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請(qǐng)問這題的答案不是c吧
張老師168
??|
提問時(shí)間:08/07 21:13
#CMA#
你好,同學(xué)題干是什么
?閱讀? 6299
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這個(gè)題怎么做?
來來老師
??|
提問時(shí)間:04/04 20:15
#CMA#
你好 個(gè)人認(rèn)為是C 類似企業(yè)公章管理 保管的人 不可以授權(quán)
?閱讀? 6270
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請(qǐng)問,工業(yè)制造企業(yè),用于研發(fā)用的材料,購(gòu)買到使用,是先入原材料科目,然后從原材料貸方計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化-產(chǎn)品名稱的借方嗎?期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出嗎?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:06/15 20:30
#CMA#
您好 請(qǐng)問是費(fèi)用化支出還是資本化支出
?閱讀? 6265
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這個(gè)設(shè)備的凈殘值率是20%,使用期限是六年,那這個(gè)終結(jié)現(xiàn)金流量和增量?jī)衄F(xiàn)值怎么算啊
菠菜老師
??|
提問時(shí)間:02/05 16:54
#CMA#
您好,稍等正在解答中。
?閱讀? 6254
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第三題求解,謝謝老師
wu老師
??|
提問時(shí)間:06/28 15:03
#CMA#
你好 直接材料一次性投入,所以在產(chǎn)品的直接材料約當(dāng)比例=100%,在產(chǎn)品期末500件,完工產(chǎn)品1000件, 直接材料=1500 其他費(fèi)用按照約當(dāng)比例50%分配 直接人工=500*50%+1000=1250 制造費(fèi)用=500*50%+1000=1250 因此直接材料分配率=(60 000+150 000)/1500=140,在產(chǎn)品直接材料=140*500=70 000,完工產(chǎn)品直接材料=140*1000=140 000 直接人工分配率=(35000+55000)/1250=64,在產(chǎn)品直接人工=64*250=1 6000,完工產(chǎn)品直接人工=64*1000=64000 制造費(fèi)用分配率=(30000+85000)/1250=92,在產(chǎn)品制造費(fèi)用=92*250=2 3000,完工產(chǎn)品制造費(fèi)用=92*1000=92000
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老師這兩道業(yè)務(wù)題求解,謝謝
燦燦老師
??|
提問時(shí)間:06/26 11:00
#CMA#
同學(xué)你好,請(qǐng)問題目在哪?
?閱讀? 6112
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老師,新辦企業(yè)個(gè)稅初始密碼是多少呢?在哪里可以查到
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:16
#CMA#
您好, 這個(gè)要法人在手機(jī)上面的個(gè)稅APP上面操作的
?閱讀? 6109
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某公司準(zhǔn)備購(gòu)入一設(shè)備以擴(kuò)充生產(chǎn)能力,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。甲方案需要投資10000元,使用壽命5年,直線法折舊,期滿無殘值;5年中每年銷售收入6000元,每年付現(xiàn)成本2000元。乙,方案需投資12000元,使用壽命5年,直線法折舊,預(yù)計(jì)產(chǎn)值2000元;5年中每年銷售收入8000元,付現(xiàn)成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,逐年增加修理費(fèi)400元,另需墊支營(yíng)運(yùn)資金3000元。假設(shè)所得稅率為40%,折現(xiàn)率為10%。1、計(jì)算各年現(xiàn)金凈流量 2、計(jì)算投資回收期 3、計(jì)算會(huì)計(jì)收益率 4、計(jì)算凈現(xiàn)值 5、計(jì)算的內(nèi)涵報(bào)酬率 6、選擇最優(yōu)投資方案。
會(huì)子老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:10
#CMA#
1.甲方案:NCF0=-10000(元) 年折舊額=10000/5=2000(元) 第1年至第5年:NCF=(6000-2000-2000)*(1-40%)+2000=3200(元) 乙方案:年折舊額=(12000-2000)/5=2000(元) NCF0=-(12000+3000)=-15000(元) NCF1=(8000-3000-2000)*(1-40%)+2000=3800(元) NCF2=(8000-3000-400-2000)*(1-40%)+2000=3560(元) NCF3=(8000-3000-400*2-2000)*(1-40%)+2000=3320(元) NCF4=(8000-3000-400*3-2000)*(1-40%)+2000=3080(元) NCF5=(8000-3000-400*4-2000)*(1-40%)+2000+2000+3000=7840(元) 2.甲投資回收期=10000/3200=3.125年 乙投資回收期=4+(15000-3800-3560-3320-3080)/7840=4.16年 3.甲年平均凈利潤(rùn)=(6000-2000-2000)*(1-40%)=1200 會(huì)計(jì)收益率=1200/10000=12% 乙年平均凈利潤(rùn)=[(8000-3000-2000)*(1-40%)+(8000-3000-400-2000)*(1-40%)+(8000-3000-400*2-2000)*(1-40%)+(8000-3000-400*3-2000)*(1-40%)+(8000-3000-400*4-2000)*(1-40%)]/5=1320 會(huì)計(jì)收益率=1320/15000=8.8% 4.甲凈現(xiàn)值=-10000+3200*(P/A,10%,5) 乙凈現(xiàn)值=-15000+3800/1.1+3560/1.1^2+3320/1.1^3+3080/1.1^4+7840/1.1^5 5.甲:令0=-10000+3200*(P/A,r,5),求出r 乙:令0=-15000+3800/(1+r)+3560/(1+r)^2+3320/(1+r)^3+3080/(1+r)^4+7840/(1+r)^5,求出r 6,選擇凈現(xiàn)值大的,內(nèi)涵報(bào)酬率高的
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老師,為什么分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分步法不涉及自制半成品?
李芬老師
??|
提問時(shí)間:08/02 16:30
#CMA#
你好同學(xué)涉及的呀。只有平行結(jié)轉(zhuǎn)的不涉及
?閱讀? 6003
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老師,這個(gè)流入凈現(xiàn)值怎么算啊
Jack老師
??|
提問時(shí)間:02/05 10:40
#CMA#
您好,稍等發(fā)您過程
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管理會(huì)計(jì)師課程費(fèi)用以及報(bào)名費(fèi)多少
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/05 14:12
#CMA#
同學(xué),你好 可以聯(lián)系在線客服,一對(duì)一為你服務(wù)
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老師,三年前公司買的材料付款了。但是一直沒開票,今年開專票了,怎么做賬,怎么報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣以前年度增值稅嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:08
#CMA#
同學(xué)你好,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款(你們付款時(shí)掛的往來科目),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
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稅務(wù)局關(guān)注企業(yè)的外賬,還關(guān)注企業(yè)的內(nèi)賬嗎?就是說會(huì)計(jì)做內(nèi)賬沒有風(fēng)險(xiǎn)?只管續(xù)時(shí)記錄企業(yè)的收支就沒問題?是不?
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/05 22:13
#CMA#
你好 不會(huì)阿,因?yàn)閮?nèi)帳根本就不會(huì)給稅務(wù)局看的阿
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這怎么操作能通過稅務(wù)Ueky能開具處有章的電子發(fā)票并微信發(fā)個(gè)客戶?
金金老師
??|
提問時(shí)間:02/05 22:04
#CMA#
您好,請(qǐng)問是什么業(yè)務(wù)1呀
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老師,小規(guī)模納稅人開專票和開普票分別怎么記賬,月底銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),繳稅分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/07 13:33
#CMA#
借,銀行存款或者是應(yīng)收賬款。 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 季度30萬以內(nèi),普通發(fā)票免增值稅。借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸營(yíng)業(yè)外收入。 次月然后專票的借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸,銀行存款。
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94題怎么做?【財(cái)會(huì)老師不要做!】
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/04 18:13
#CMA#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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第一次填報(bào)國(guó)家信用公示系統(tǒng),企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊(cè)是填誰?是填法人嗎?
小鈺老師
??|
提問時(shí)間:04/15 10:51
#CMA#
你好,看在工商局登記的聯(lián)絡(luò)人是誰,一般都是法人,不排除是代辦人
?閱讀? 5701
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老師,稅務(wù)局查賬會(huì)查進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅必須一一對(duì)應(yīng)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:37
#CMA#
您好,也有些是沒開發(fā)票的,這個(gè)對(duì)應(yīng)不起來
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老師第四題答案是這樣的嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:04/04 19:20
#CMA#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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cma,cma
王逸老師
??|
提問時(shí)間:04/01 10:32
#CMA#
選項(xiàng)D 會(huì)計(jì)與稅法在收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)不同 會(huì)計(jì)當(dāng)期確認(rèn)收入當(dāng)期不交稅 實(shí)際收到才繳稅 也就是應(yīng)納稅差異
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