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申報(bào)個稅的時(shí)候我們學(xué)校上個月的監(jiān)考費(fèi),閱卷費(fèi)是不是也要加在工資里上報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/14 08:49
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣處理的
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財(cái)政撥款收入是不是類似銀行存款,借增貸減?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/15 10:38
#事業(yè)單位#
您好, 這個是??顚S玫膯幔?/a>
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?收藏? 0
老師,你好,我這幾個科目的期初余額為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在想調(diào)賬,調(diào)賬后年底為正數(shù),該怎么調(diào)?1.其他應(yīng)收款-墊付款 2.應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位和個人) 3.其他應(yīng)付款-暫收款
小青青老師
??|
提問時(shí)間:11/14 14:13
#事業(yè)單位#
您好同學(xué),1.應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)為負(fù)數(shù),證明繳納金額大于計(jì)提金額,補(bǔ)提對應(yīng)金額即可,借:管理費(fèi)用-人工成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)。2.其他應(yīng)收款-墊付款為負(fù)數(shù),證明前期墊付款,別人在退回時(shí)退回多了,把該部分返還代墊的人即可,借:其他應(yīng)收款-墊付款 ,貸:銀行存款。3.其他應(yīng)付款-暫收款為負(fù)數(shù),證明暫收的別單位的款在退回時(shí)退多了,需要把這部分收回,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-暫收款。希望對你有幫助。
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