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老師,你好,我這幾個(gè)科目的期初余額為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在想調(diào)賬,調(diào)賬后年底為正數(shù),該怎么調(diào)?1.其他應(yīng)收款-墊付款 2.應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位和個(gè)人) 3.其他應(yīng)付款-暫收款
小青青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 14:13
#事業(yè)單位#
您好同學(xué),1.應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為負(fù)數(shù),證明繳納金額大于計(jì)提金額,補(bǔ)提對(duì)應(yīng)金額即可,借:管理費(fèi)用-人工成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2.其他應(yīng)收款-墊付款為負(fù)數(shù),證明前期墊付款,別人在退回時(shí)退回多了,把該部分返還代墊的人即可,借:其他應(yīng)收款-墊付款 ,貸:銀行存款。3.其他應(yīng)付款-暫收款為負(fù)數(shù),證明暫收的別單位的款在退回時(shí)退多了,需要把這部分收回,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-暫收款。希望對(duì)你有幫助。
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我們是一個(gè)公司,下面分著幾個(gè)店面,店面借給公司的錢,直接從店面付的,應(yīng)該是先轉(zhuǎn)到公司,公司支付,但是是從店面直接付的,以后幾個(gè)店面的利潤(rùn)會(huì)打給公司,老板說(shuō)以利潤(rùn)的方式結(jié)轉(zhuǎn)給公司,我想問(wèn)1,這樣做合不合理,第二是以利潤(rùn)的方式結(jié)給公司是不是代表以后有了利潤(rùn)支付的金額為利潤(rùn)減去公司欠店面的付款?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 12:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一個(gè)公司,下面分著幾個(gè)店面,那是合并記賬嗎??還是都是獨(dú)立的企業(yè)?
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財(cái)政撥款收入是不是類似銀行存款,借增貸減?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 10:38
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)是??顚S玫膯??
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