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老師請教下(行政事業(yè)單位):23年8月應退還個人的個稅39元,10月應繳個稅19元,10月實際退還20元。當時分錄是 借:其他應付款--個稅 20,貸:銀行存款 20 (10月應繳個稅19元未做分錄),查賬發(fā)現(xiàn)其他應付款的余額有差19元,現(xiàn)在應該怎么做調整呢?
樸老師
??|
提問時間:08/08 10:11
#事業(yè)單位#
1.補記 10 月應繳個稅的分錄貸:其他應付款 - 個稅 19借:應付職工薪酬 - 工資 19 2.沖銷之前多退還的 1 元(20 元實際退還 - 應退還的 19 元)貸:銀行存款(或其他相關科目) 1借:其他應付款 - 個稅 1 這樣調整后,“其他應付款 - 個稅”科目的余額就應該正確了。
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開培訓班買座椅?有標準嗎?有不能超多少價格嗎?量多需要入固定資產(chǎn)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:08/08 10:09
#事業(yè)單位#
您好,這個一般是要求2000元以上,這個走固定資產(chǎn)的是
?閱讀? 1598
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秒賬里的數(shù)據(jù)可以導給代賬的么?這樣有什么利弊?
東老師
??|
提問時間:08/08 09:50
#事業(yè)單位#
您好,一般是企業(yè)內部的不能隨便給代賬公司的
?閱讀? 1612
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補提去年的固定資產(chǎn)折舊是計入以前年度盈余調整還是計入累計盈余呢,事業(yè)單位學校的
郭老師
??|
提問時間:08/08 09:09
#事業(yè)單位#
以前年度盈余調整。
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事業(yè)單位,去年賣固定資產(chǎn)廢品的收入錢打給校長了,后來校長又轉給國庫了,這筆廢品收入的錢怎么入賬
波德老師
??|
提問時間:08/08 07:48
#事業(yè)單位#
你好,做完固定資產(chǎn)清理后,收到錢借其他應收款-校長貸應繳財政款 繳到國庫后借應繳財政款貸其他應收款-校長
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事業(yè)單位什么樣情況下使用累計盈余科目什么情況下用以前年度損益調整科目
耿老師
??|
提問時間:08/08 06:45
#事業(yè)單位#
你好!累計盈余科目和以前年度損益調整科目在事業(yè)單位的財務報表中都有各自的使用場景。 1. 累計盈余科目:這個科目主要用于記錄事業(yè)單位在一定期間內的盈余情況,包括經(jīng)營收入、非經(jīng)營收入、投資收益等各種收入減去各種費用后的凈盈余。這個科目的使用主要是為了反映事業(yè)單位的財務狀況和經(jīng)營成果。 2. 以前年度損益調整科目:這個科目主要用于調整以前年度的損益,包括對以前年度的錯誤或遺漏的糾正,或者由于會計政策的變更導致的損益調整等。這個科目的使用主要是為了確保財務報告的準確性和公允性。 總的來說,累計盈余科目主要用于記錄和反映事業(yè)單位的經(jīng)營成果,而以前年度損益調整科目主要用于調整以前年度的損益,以確保財務報告的準確性。
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學校的事業(yè)單位,用累計盈余科目和以前年度損益調整科目哪個更為合適,兩者有什么區(qū)別嗎
郭老師
??|
提問時間:08/08 06:39
#事業(yè)單位#
政府會計制度用累計盈余是今年的損益 以前年度盈余是調整以前年度損益的 以前年度損益調整是企業(yè)會計準則調整以前損益類科目的
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你好,去年有一筆上交國庫的賣廢品的收入做錯了入到了其他收入,沒入到應繳國庫,那我今年改的話可以用累計盈余去沖其他收入嗎
東老師
??|
提問時間:08/08 06:37
#事業(yè)單位#
您還好,是可以這么做賬的。
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醫(yī)院付實習生培訓費用要怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時間:08/07 21:54
#事業(yè)單位#
您好,這種的話,是可以正常做為你們的主營業(yè)務成本的人工成本的,這個
?閱讀? 1891
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老師好,租場地一年12.5萬,租場地裝修8萬,出賬需要什么材料?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/07 20:51
#事業(yè)單位#
您好, 這個都要有發(fā)票才可以
?閱讀? 1601
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補提2023年的折舊可以這樣補錄嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/07 15:19
#事業(yè)單位#
同學,你好 建議用以前年度損益調整科目
?閱讀? 1594
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鎮(zhèn)政府的食堂怎么做賬?食堂后勤管理,廚師是臨時工;在食堂吃飯的員工每個月交400塊,被審計單位說這錢直接交給食堂,然后食堂買菜直接支出了。這樣可以嗎?鎮(zhèn)政府給廚師發(fā)工資,還會用一般預算伙食補助支付食堂買菜錢,這樣有何不妥嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/07 15:16
#事業(yè)單位#
食堂是單獨核算的嗎 承包出去了嗎
?閱讀? 1619
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學校購買的空調是專用制冷空調設備還是空氣凈化設備,在入固定資產(chǎn)的時候不知道怎么選資產(chǎn)分類
郭老師
??|
提問時間:08/07 11:14
#事業(yè)單位#
這個空調是中央空調,還是普通的?如果是普通的話,就做電子設備 空氣凈化設備,生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。
?閱讀? 1613
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事業(yè)單位使用非財政撥款結余資金用于辦公支出,請問財務會計和預算會計如何做賬,使用前是否需要做預算
樸老師
??|
提問時間:08/07 10:25
#事業(yè)單位#
同學你好 1.財務會計賬務處理:貸:銀行存款等(實際支付方式對應的科目)借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用等相關費用科目) 2.預算會計賬務處理:由于使用的是非財政撥款結余資金,一般情況下預算會計不做處理。因為非財政撥款結余資金不涉及預算收支的變動,預算會計通常只對納入預算管理的資金收支進行核算。 3.關于使用前是否需要做預算:非財政撥款結余資金在年初一般已納入單位的整體資金安排和預算規(guī)劃中。但對于具體的每一筆非財政撥款結余資金用于辦公支出的使用,通常不需要再單獨編制專門的預算。不過,單位在整體預算管理中會對非財政撥款結余資金的使用進行統(tǒng)籌考慮和監(jiān)控,以確保資金使用符合單位的財務管理制度和業(yè)務需求。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢有凈殘值和回收收入怎么入賬,沒有固定資產(chǎn)清理這個科目
樸老師
??|
提問時間:08/06 23:28
#事業(yè)單位#
一、固定資產(chǎn)報廢的初始處理 固定資產(chǎn)轉入待處置狀態(tài): 借:待處置資產(chǎn)損溢 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 這一步是將待報廢的固定資產(chǎn)從原科目中轉出,并同時考慮其已計提的折舊。 二、回收收入的處理 收到回收收入: 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:待處置資產(chǎn)損溢 當事業(yè)單位收到固定資產(chǎn)報廢后的回收收入時,應將其計入銀行存款或現(xiàn)金科目,并同時沖減待處置資產(chǎn)損溢。 三、凈殘值的處理 在事業(yè)單位會計制度中,凈殘值通常是指在固定資產(chǎn)報廢后,預計可收回的殘余價值。然而,由于事業(yè)單位會計制度可能不直接設置“固定資產(chǎn)清理”科目,因此凈殘值的處理可能更加靈活。 如果凈殘值直接以現(xiàn)金形式收回: 可以參照回收收入的處理方式,將凈殘值收入計入銀行存款或現(xiàn)金科目,并沖減待處置資產(chǎn)損溢。 如果凈殘值以實物形式存在: 事業(yè)單位可能需要將其作為庫存物資或其他資產(chǎn)進行管理,并相應地進行會計分錄。但在此情況下,通常不會直接沖減待處置資產(chǎn)損溢,而是會在后續(xù)處置或使用時進行會計處理。 四、最終處理 待處置資產(chǎn)損溢的結轉: 如果待處置資產(chǎn)損溢科目最終出現(xiàn)借方余額(即損失),則可能需要將其轉入“非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)”的借方(或根據(jù)單位會計制度的具體規(guī)定進行處理),以反映固定資產(chǎn)報廢產(chǎn)生的凈損失。 如果待處置資產(chǎn)損溢科目最終出現(xiàn)貸方余額(即收益),則可能需要將其轉入“其他收入”或類似科目(具體科目名稱可能因單位而異),以反映固定資產(chǎn)報廢產(chǎn)生的凈收益。
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統(tǒng)計局的批發(fā)和零售業(yè)商品和庫存要怎么填
bamboo老師
??|
提問時間:08/06 21:28
#事業(yè)單位#
您好 請問單位有沒有編制財務報表? 根據(jù)單位編制的財務報表利潤表上的主營業(yè)務成本跟資產(chǎn)負債表上存貨數(shù)據(jù)填寫就好了
?閱讀? 1534
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收到國庫報來的“預算收入日報表”及其附表,其上列示收到市教育局繳入國庫的一筆 9 萬元款項,來源不明。查明第 3 題中的 9 萬元不明款項,其中 4 萬元屬于教育局誤繳款項,5 萬元屬于一般行政事業(yè)性收費。第二句話對應的內容該怎么寫分錄呢?
暖暖老師
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提問時間:08/06 19:00
#事業(yè)單位#
收到款項時: 借:國庫存款 90000 貸:暫存款 90000 查明款項后: 借:暫存款 90000 貸:其他應付款 40000 貸:一般公共預算本級收入 50000 退還教育局誤繳款項時: 借:其他應付款 40000 貸:國庫存款 40000
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單位補繳職工養(yǎng)老保險,職工將養(yǎng)老保險個人部分存進單位賬戶。怎么入賬?
郭老師
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提問時間:08/06 17:30
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸,其他應收款
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學校處置報廢的資產(chǎn),有凈值和回收的收入的怎么做賬務處理
樸老師
??|
提問時間:08/06 16:07
#事業(yè)單位#
同學你好 盈利還是非盈利
?閱讀? 1556
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預算一體化系統(tǒng)公辦幼兒園可以安裝?
小朵老師
??|
提問時間:08/06 15:18
#事業(yè)單位#
同學,你好 公立幼兒園只要是預算單位就可以安裝一體化系統(tǒng)。
?閱讀? 1550
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老師,財政局上年結轉專項資金(一般公共預算資金),直接通過國庫集中支付撥款到村民的一卡通,然后鎮(zhèn)政府這樣記賬:借其他費用,貸其他收入;借其他支出,貸其他預算收入。這樣做對嗎?為什么呢?
樸老師
??|
提問時間:08/06 13:19
#事業(yè)單位#
這樣的記賬方式不太準確。 一、分析記賬科目存在的問題 1.“其他費用”和“其他收入”科目使用不當:“其他費用”通常用于核算與單位正常業(yè)務活動無直接關系的、相對零星的費用支出。專項資金撥付給村民一卡通,不屬于單位自身的費用性支出項目,不應使用“其他費用”科目?!捌渌杖搿币话闶侵竼挝蝗〉玫某斦芸钍杖搿⑹聵I(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入,而財政專項資金的撥付不是單位的收入項目,不應通過“其他收入”核算。 2.“其他支出”和“其他預算收入”科目使用不當:“其他支出”一般用于核算除事業(yè)支出、經(jīng)營支出等以外的各項支出,在此情境下,該款項是撥付給村民,不是鎮(zhèn)政府自身的支出項目,不適合用“其他支出”。“其他預算收入”同樣不適用于這種財政專項資金的撥付情況,它主要用于核算不屬于財政撥款預算收入、事業(yè)預算收入等的其他預算收入。 二、正確的記賬方式建議 1.對于財政國庫集中支付撥付上年結轉專項資金到村民一卡通的情況,鎮(zhèn)政府通常應該做如下賬務處理:借:業(yè)務活動費用(或對個人和家庭的補助等相關科目,具體根據(jù)資金用途確定)貸:財政應返還額度(或財政撥款結轉等)借:財政應返還額度(或財政撥款結轉等相關科目,根據(jù)實際情況選擇)貸:財政撥款收入(或財政補助收入等對應科目)
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學校處置的固定資產(chǎn)房屋沒計提完的凈值計入什么科目啊
廖君老師
??|
提問時間:08/06 10:29
#事業(yè)單位#
您好,這個科目:資產(chǎn)處置損益
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公辦幼兒園收到保教費伙食費怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:08/06 10:23
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸預收賬款, 消費了之后,借預收賬款 貸提供服務收入保教費/餐費。
?閱讀? 1550
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老師好,我單位需要支出一筆律師費,那個律師用我單位稅號去稅務開發(fā)票,我們單位給他代扣代繳個人所得稅,我想問下律師費6000元,給他打個人卡里可以么
郭老師
??|
提問時間:08/06 09:00
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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老師,公立醫(yī)院確認去年的收入怎么做賬務處理呢
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/06 08:28
#事業(yè)單位#
同學,您好,公立醫(yī)院采用的是收付實現(xiàn)制的話,直接計入當期損益,正常做賬務處理就可以的。
?閱讀? 1522
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公辦幼兒園財務制度模板有沒有?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/06 07:00
#事業(yè)單位#
同學您好,有的,您可以通過以下方式查詢 教育主管部門網(wǎng)站:訪問當?shù)亟逃只蚪逃龔d的官方網(wǎng)站,查找相關的財務管理規(guī)定或模板。 財政部門網(wǎng)站:財政部門可能會提供有關事業(yè)單位財務管理的通用模板或指導性文件。 政府**息平臺:一些地方政府會在其**息平臺上發(fā)布相關的財務管理模板或制度。
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老師公積金的繳費基數(shù)是按照員工應發(fā)工資還是可以按照公積金的最低基數(shù)繳納?怎樣合理合法合規(guī)?
郭老師
??|
提問時間:08/05 19:58
#事業(yè)單位#
基金繳費基數(shù)是上年平均工資,如果這個工資低于最低社?;鶖?shù),按照最低社?;鶖?shù)來
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成品貿易公司,做內帳,公司0元購入了一臺運輸車,要不要入帳?如果要入怎么樣入
鄒老師
??|
提問時間:08/05 19:29
#事業(yè)單位#
你好,是什么原因,導致0元就能購入一臺運輸車呢?
?閱讀? 1532
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工資的基本組成?那些計入社?;鶖?shù)!
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 19:27
#事業(yè)單位#
你好,一般情況下,員工的工資由“基礎工資”和“考核工資”兩大模塊組成。 基礎工資=基本工資+崗位工資+各種津貼+加班工資 考核工資=月度考核工資+季度考核工資+年度考核工資
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老師 公戶轉給外賬會計的備注寫什么?就是外賬客戶幫我們公司做的社保 更改法人消息 報稅之類的 ,給他們付錢備注什么?
東老師
??|
提問時間:08/05 16:57
#事業(yè)單位#
你好,寫支付某某人服務費就可以
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