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老師,社會(huì)保障金是社保不?
青老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/04 15:49
#事業(yè)單位#
你好; 是的; 就是你們的五險(xiǎn)
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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)辦理出口更節(jié)稅, 還是貿(mào)易企業(yè)呢
易 老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/21 13:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,生產(chǎn)企業(yè)辦理出口更節(jié)稅的
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老師,有關(guān)于財(cái)政資金‘撥改投‘的案例沒(méi)
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 19:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, 沒(méi)有這個(gè)的呢,給您登記一下需求,后期留意:
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給客戶開(kāi)的電子發(fā)票收不到信息怎么回事啊
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/14 12:24
#事業(yè)單位#
你好; 對(duì)方開(kāi)了之后發(fā)你郵箱或者短信了嗎
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們22年的一個(gè)1500萬(wàn)的重點(diǎn)項(xiàng)目,22年已支付1000萬(wàn)且對(duì)方也已開(kāi)票1000萬(wàn)的普票,但是該項(xiàng)目因?yàn)?3年數(shù)改后該項(xiàng)目最后核定金額為980萬(wàn),而且有些內(nèi)容有減少,但是我們已經(jīng)支付了1000萬(wàn),相當(dāng)于對(duì)方還要退回20萬(wàn),但是當(dāng)時(shí)是財(cái)政零余額賬戶直接支付的,那今年24年了是退回零余額賬戶嗎?還是可以直接退回基本戶呀?我該如何記賬呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 14:20
#事業(yè)單位#
1.退款賬戶:由于原先是通過(guò)財(cái)政零余額賬戶直接支付的,建議這20萬(wàn)的退款依然回到財(cái)政零余額賬戶。這樣可以確保資金的來(lái)源和去向清晰,便于對(duì)賬和審計(jì)。 2.記賬: 沖減22年的應(yīng)付賬款:原先已經(jīng)支付的1000萬(wàn)中,可以將其中的980萬(wàn)仍然記錄在“應(yīng)付賬款”科目,以沖減對(duì)應(yīng)的金額。 記錄退款:對(duì)于需要退回的20萬(wàn),可以記錄在“其他應(yīng)付款”或“預(yù)收賬款”科目,表示對(duì)方需要退還的款項(xiàng)。 涉及的稅費(fèi)問(wèn)題:如果退回的款項(xiàng)需要退還給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,可能存在增值稅、所得稅等稅費(fèi)問(wèn)題,需根據(jù)具體稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行處理。
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事業(yè)單位提取專業(yè)基金,提取比例固定的,提取金額可以取整到萬(wàn)位或是千位不。
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/08 14:30
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不可以的
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公司還法人錢,可以用現(xiàn)金支票嗎,一個(gè)月有限額嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 16:03
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以的,
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請(qǐng)問(wèn)一個(gè)幾人合伙開(kāi)的小公司,現(xiàn)在想要提10多萬(wàn)給私人賬戶,應(yīng)該怎樣操作才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 11:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 做分紅就可以了
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請(qǐng)問(wèn)一下醫(yī)院非流動(dòng)負(fù)債規(guī)定審批程序是什么
何老師(apple)
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提問(wèn)時(shí)間:03/14 17:13
#事業(yè)單位#
醫(yī)院各種設(shè)備、藥品、衛(wèi)材等物資的采購(gòu)申請(qǐng),須執(zhí)行醫(yī)院職代會(huì)通過(guò)的醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 1、對(duì)于醫(yī)院藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、水電等其他材料和單機(jī)價(jià)格 5 萬(wàn)元以下的設(shè)備等物質(zhì)的采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部門每月 根據(jù)需求使用部門提出的申請(qǐng),按照年度預(yù)算進(jìn)度等條件進(jìn)行審 核后,編制次月的申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃,并上報(bào)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)同意。對(duì) 緊急需求的特殊物質(zhì),可以先適量采購(gòu),一周內(nèi)補(bǔ)辦采購(gòu)計(jì)劃的 報(bào)批手續(xù)。
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為什么+資料2 2萬(wàn)而不是1.8呢
李芬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 18:54
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),題目是什么啊
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老師,我要查一個(gè)項(xiàng)目存多少錢,花了多少錢怎么查?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 09:06
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你項(xiàng)目核算的時(shí)候分項(xiàng)目記賬了嗎?
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老師 辦公樓層面防水改造工程 這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)憑證?消防隊(duì)事業(yè)單位 謝謝
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 06:22
#事業(yè)單位#
借:項(xiàng)目支出, 貸:銀行存款
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企業(yè)發(fā)工資的時(shí)候代扣的保險(xiǎn)與個(gè)稅如何處理,是其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款?我看兩種科目都有人用
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 00:21
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),代扣保險(xiǎn)記入其他應(yīng)付款,代扣個(gè)稅記入應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅
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社保滯納金怎么扣款?產(chǎn)生滯納金但是滯納金明目沒(méi)有顯示,那么怎么入賬?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/03 16:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)看當(dāng)?shù)厣绫>?一般是日萬(wàn)分之五
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老師,民辦中學(xué)一般適用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,民辦中學(xué)的賬好做嗎?
艷子老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/07 12:05
#事業(yè)單位#
您好,是非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度
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老師 支應(yīng)急物資庫(kù)建設(shè)工程 這個(gè)怎么做記賬憑證? 事業(yè)單位賬
易 老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/30 11:55
#事業(yè)單位#
以下是一個(gè)簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄示例,用于記錄應(yīng)急物資庫(kù)建設(shè)工程的支出: 購(gòu)買工程物資時(shí): 復(fù)制 借:工程物資 貸:銀行存款 領(lǐng)用工程物資時(shí): 復(fù)制 借:在建工程 貸:工程物資 支付建筑公司勞務(wù)費(fèi)時(shí): 復(fù)制 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 收到政府撥款時(shí): 復(fù)制 借:銀行存款(或零余額賬戶用款額度) 貸:財(cái)政撥款收入 支付工程尾款時(shí): 復(fù)制 借:在建工程(或固定資產(chǎn)) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 工程完工后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時(shí): csharp 復(fù)制 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)工會(huì)的賬,以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了,做成了 借:累計(jì)折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話,先原路紅沖回去,然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊。這樣可以嗎?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:55
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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請(qǐng)教個(gè)掛筆去年的應(yīng)收賬款,今年說(shuō)經(jīng)辦沒(méi)跟蹤好節(jié)目沒(méi)做,這筆錢沒(méi)辦法收回來(lái),對(duì)方不認(rèn)這筆錢。但是我財(cái)務(wù)看到合同已簽發(fā)票也開(kāi)出,這后續(xù)可以直接叫對(duì)方單位說(shuō)明寫下,發(fā)票拿出沖紅?;蛘哂懈棉k法?我們不可能隨便壞賬吧。
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/28 12:24
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 這后續(xù)可以直接叫對(duì)方單位說(shuō)明寫下,發(fā)票拿出沖紅。
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其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬科目能混記嗎?有什么區(qū)別
易 老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/12 21:01
#事業(yè)單位#
你好,一般是不可以的, 其他應(yīng)付非用工產(chǎn)生的往來(lái),而應(yīng)付職工薪酬是用工產(chǎn)生的費(fèi)用
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請(qǐng)問(wèn)老師員工去組織旅游開(kāi)旅游服務(wù)費(fèi)可以稅前扣除嗎
金金老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/09 21:54
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是不可以的了
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老師 8月4日-8月5日 支應(yīng)急物資庫(kù)建設(shè)工程 這個(gè)怎么做記賬憑證? 事業(yè)單位的賬
微微老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/30 13:42
#事業(yè)單位#
您好,計(jì)入在建工程核算。
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收到銀行存款職工紅十字會(huì)捐款,然后向紅十字支出捐款,兩筆怎么做憑證
鄒老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:48
#事業(yè)單位#
你好 收到銀行存款職工紅十字會(huì)捐款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 然后向紅十字支出捐款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
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老師,請(qǐng)問(wèn)銷售貨物,收到貨款開(kāi)出發(fā)票的分錄怎么寫
艷子老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/08 14:47
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)行政單位收到國(guó)庫(kù)支付的預(yù)算外資金,應(yīng)該怎么入賬呢?
銀銀老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 16:13
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,收到預(yù)算外:借:行政事業(yè)支出(專項(xiàng)支出、基本建設(shè)支出、其他支出)貸:財(cái)政專戶存款
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1.某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)將一閑置的設(shè)備對(duì)外出租,租賃費(fèi)用共計(jì)8000元。設(shè)備已經(jīng)租出,已經(jīng)收到設(shè)備租賃款5000元,并存入單位的銀行賬戶。其余款項(xiàng)將在2個(gè)月后支付。 2.某事業(yè)單位自行建造的一臺(tái)專業(yè)設(shè)備完工,經(jīng)驗(yàn)收后交付使用。工程完工時(shí)“在建工程——專業(yè)設(shè)備建造工程”科目借方余額為72500元。會(huì)計(jì)分錄,謝謝
穆易老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 18:21
#事業(yè)單位#
您好! 1 借 銀行存款 5000 貸 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 5000 2 借:固定資產(chǎn)72500 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)72500 借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-在建工程72500 貸:在建工程72500
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原來(lái)開(kāi)的發(fā)票稅率錯(cuò)了(3%),錢已轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)了,應(yīng)為1%,又開(kāi)了一張正確的,應(yīng)怎么樣處理
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/14 11:48
#事業(yè)單位#
你好; 你之前開(kāi)票出去3%的時(shí)候怎么做賬分錄的; 才好判斷怎么處理的; 你是銷售方嘛
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代工戶發(fā)工資,打款1000,實(shí)際發(fā)700,做賬的時(shí)候怎么做,錢在代工戶不退回 借:業(yè)余活動(dòng)支出1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:其他應(yīng)收款-代工戶1000 借:其他應(yīng)收款-代工戶1000 貸:零余額賬戶1000
鍋爐老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/01 16:24
#事業(yè)單位#
同學(xué),請(qǐng)稍等,馬上解答
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請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交2021年的個(gè)稅,單位先代繳,個(gè)人后期再交來(lái)。這兩筆賬的分錄怎么做?(兩筆帳的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都麻煩老師寫一下,謝謝啦)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 09:46
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸銀行存款,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,
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公司法人借款10萬(wàn)給公司,收回應(yīng)收賬款20萬(wàn)。直接用應(yīng)收賬款10萬(wàn)抵消公司的向法人借款的10萬(wàn),分錄如下:借:應(yīng)收賬款10 貸:庫(kù)存商品10 借庫(kù)存現(xiàn)金20 貸:其他應(yīng)付款20 借:其他應(yīng)付款10 貸:應(yīng)收賬款10 公司后續(xù)還清向法人的借款,分錄如下:借:其他應(yīng)付款10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 這樣寫分錄對(duì)嗎?
CK老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/01 22:30
#事業(yè)單位#
您好,不同業(yè)務(wù)類型還是盡量分開(kāi)入賬。混在一起容易賬目不清
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請(qǐng)問(wèn)老師,我單位有筆財(cái)政撥款15萬(wàn)中央資金,我支付的時(shí)候借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用14.94萬(wàn),貸:財(cái)政撥款收入14.94萬(wàn)。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出14.94萬(wàn),貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入14.94萬(wàn)。年底決算對(duì)象發(fā)現(xiàn)和總會(huì)計(jì)對(duì)象有6元差異,總會(huì)計(jì)記賬“權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共”,我應(yīng)該怎么列會(huì)計(jì)分錄呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:21
#事業(yè)單位#
1.確定差異的具體原因:首先需要查明這6元差異的具體原因。是因?yàn)橛形醇皶r(shí)入賬的支出或收入,還是因?yàn)槠渌?。了解差異原因有助于更?zhǔn)確地調(diào)整分錄。 2.調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用和財(cái)政撥款收入:由于您在業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中已經(jīng)使用了14.94萬(wàn),而總會(huì)計(jì)對(duì)象有6元的差異,您可以適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的金額。例如,如果差異是由于未及時(shí)入賬的支出所導(dǎo)致,那么您可能需要從業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中減去一部分金額。借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 -0.06萬(wàn)(如果是減少差異)貸:財(cái)政撥款收入 -0.06萬(wàn)(如果是減少差異) 3.調(diào)整事業(yè)支出和財(cái)政撥款預(yù)算收入:在預(yù)算會(huì)計(jì)中,您需要相應(yīng)地調(diào)整事業(yè)支出和財(cái)政撥款預(yù)算收入。借:事業(yè)支出 -0.06萬(wàn)(如果是減少差異)貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 -0.06萬(wàn)(如果是減少差異) 4.記錄權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共:根據(jù)總會(huì)計(jì)對(duì)象的記錄,您需要在會(huì)計(jì)分錄中加入這一項(xiàng)。借:權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共 6元(如果是增加差異)貸:財(cái)政撥款收入 6元(如果是增加差異)
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