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申報(bào)所得稅時(shí)使用零星支出不超出500的部分作為稅前抵扣,申報(bào)勞務(wù)的時(shí)候按不超五百的金額走,超出部分進(jìn)行調(diào)增處理。這個(gè)納稅調(diào)整是在哪里調(diào)整如何調(diào)整?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:56
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
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12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,增值稅已經(jīng)申報(bào)。但是,發(fā)現(xiàn)還有三張24年的專票未抵扣,可以直接做成費(fèi)用,在電子稅務(wù)局可以直接做成不抵扣嘛?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:56
#稅務(wù)#
可以的。但是不抵扣原因,你打算怎么寫到呀。
?閱讀? 11
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老師麻煩發(fā)一次全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算公式和做賬分錄
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:52
#稅務(wù)#
你好,年度獎(jiǎng)金/12的金額找稅率和速算扣除數(shù),個(gè)人所得稅=年終獎(jiǎng)×稅率-速算扣除數(shù)
?閱讀? 11
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老師資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末 年初余額都是負(fù)數(shù)是什么?利潤(rùn)表的綜合利益總額本年累計(jì)和本季金額正數(shù)是什么意思
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:51
#稅務(wù)#
年初余額都是負(fù)數(shù) 說明累計(jì)虧損 利潤(rùn)表是正數(shù),說明當(dāng)年是盈利
?閱讀? 17
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您好老師,民非企業(yè)的開辦資金交入資印花稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/04 15:51
#稅務(wù)#
您好,要交的,政策,國(guó)稅發(fā)1994 財(cái)稅字 第95號(hào)
?閱讀? 9
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老師年底,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:48
#稅務(wù)#
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到的,沒錯(cuò)
?閱讀? 12
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工資和年終獎(jiǎng)一起申報(bào),怎么計(jì)提 ,假如工資1萬,獎(jiǎng)金1萬 管理費(fèi)用-工資 2萬 應(yīng)付-工資1萬 應(yīng)付-獎(jiǎng)金 1萬
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:48
#稅務(wù)#
都做工資里面就可以的,借管理費(fèi)用工資2萬 貸應(yīng)付職工薪酬工資2萬
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請(qǐng)問老師,人力資源公司有2000萬成本、120萬進(jìn)項(xiàng)稅,按照最低稅負(fù)我要做多少銷售額?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 人力資源公司,稅負(fù)率最低2%,增值稅6% (銷項(xiàng)-120)/營(yíng)業(yè)收入=2% 那么銷項(xiàng)為180萬,不含稅銷售額是3000萬
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我要更正2023年的報(bào)表,更正年度報(bào)表和所得稅時(shí),提示要更正2023年第四季度的所得稅,但進(jìn)去卻提示不能更正,這個(gè)要怎么做?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:46
#稅務(wù)#
網(wǎng)上電子申報(bào)端 點(diǎn)擊【填寫】,選擇【資料與信息】-【會(huì)計(jì)報(bào)表】,選擇需要更正的對(duì)應(yīng)所屬期,點(diǎn)擊【新 增】,重新保存發(fā)送后。 你注意一下哈,可以更下23年的是年度報(bào)表。。如果你進(jìn)去還是不行,你就在電子稅務(wù)局客服那里問一下,看是啥原因了。
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老師好!我們老板增值稅和城建,教育,企業(yè)所得這些稅不讓我計(jì)提,說年底結(jié)轉(zhuǎn),這樣不可以吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:44
#稅務(wù)#
若確實(shí)要繳納,需要計(jì)提
?閱讀? 10
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請(qǐng)問這種正常嗎?我應(yīng)該怎么做呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:39
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問一下具體題目是在哪里呢
?閱讀? 15
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老師,老板買了些酒送客戶進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,我又立馬轉(zhuǎn)出了,分錄怎么寫
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/04 15:37
#稅務(wù)#
您好,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?閱讀? 12
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老師,審計(jì)師什么時(shí)間報(bào)名
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:36
#稅務(wù)#
審計(jì)師的報(bào)名時(shí)間通常在每年的4月到6月。
?閱讀? 8
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老師,現(xiàn)金流量表的銷售產(chǎn)成品。商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金怎么計(jì)算
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:33
#稅務(wù)#
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=當(dāng)期銷售商品或提供勞務(wù)的收入+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-當(dāng)期因銷售退回而支付的現(xiàn)金+當(dāng)期收回前期核銷的壞賬損失 你以這個(gè)公式為標(biāo)準(zhǔn),參照你賬上有的科目來弄。
?閱讀? 7
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苗木免稅屬于屬于增值稅的那條政策
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:30
#稅務(wù)#
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅
?閱讀? 7
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老師,最近稅務(wù)局對(duì)個(gè)體戶有什么政策嗎?為什么我這里所有的個(gè)體戶都轉(zhuǎn)成申報(bào)戶了?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:30
#稅務(wù)#
您好,你是指都變成查賬征收了,是吧
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老師,請(qǐng)問公司自有房子出租,必須要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:30
#稅務(wù)#
你們不是深圳的吧
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老師,公司盈利了,盈余公積必須提嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:24
#稅務(wù)#
您好,也沒有必須,看公司的制度
?閱讀? 11
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公司購(gòu)買汽車,購(gòu)車款不是本公司名稱,但是購(gòu)置稅是公司名稱,能抵扣成本嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:22
#稅務(wù)#
意思是汽車發(fā)票不是公司抬頭 ?
?閱讀? 12
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老師你好,我的報(bào)關(guān)單上貨幣類型為rmb,那我開具出口發(fā)票,不能直接按照rmb價(jià)格開嘛,必須要在電子口岸里按照統(tǒng)計(jì)美元價(jià)格*匯率,按照美元開具出口發(fā)票嗎,然后差額算匯兌損益
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:19
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是必須在電子口岸里邊統(tǒng)計(jì)的,是這樣計(jì)算
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小規(guī)模買設(shè)備材料花了10萬,是股東墊付 3人工資10500 收入3萬!這怎么報(bào)稅做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:18
#稅務(wù)#
您好,增值稅按3W來申報(bào),
?閱讀? 22
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付給供應(yīng)商的錢是A公司名。A公司發(fā)貨給我們。開發(fā)票A公司額度用完了。A和B是同法人公司,開B公司的發(fā)票可以嗎?需要注意什么,要寫什么協(xié)議有模板嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:14
#稅務(wù)#
你好,如果讓B開票,需要換合同;由B出具委托A公司收款的說明,并說明它們的關(guān)系。
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收到我司轉(zhuǎn)讓給A公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,怎么記賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:11
#稅務(wù)#
收到轉(zhuǎn)讓款,還是轉(zhuǎn)給原股東?
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老師,銷售合同續(xù)簽也要繼續(xù)交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:06
#稅務(wù)#
是的,可按營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
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老師,你好,請(qǐng)問其他應(yīng)付為負(fù),調(diào)整報(bào)表是怎么算的?不同其他的調(diào)整只同其他應(yīng)收調(diào)整 賬上,其他應(yīng)付為-2501621.22 其他應(yīng)收為:2612293.97 賬上,其他應(yīng)付借方余額為:3497142.11,貸方余額為:6109436.08 其他應(yīng)收,借方:3177591.15,貸方5679211.37 調(diào)整后其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各為多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:06
#稅務(wù)#
重分類是按這個(gè)表格來的
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老師你好,我們公司在小規(guī)模期間取得增值稅專用發(fā)票,在后期認(rèn)定成一般納稅人后,小規(guī)模期間取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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老師您好,請(qǐng)問合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外收入要填在收入總額一起申報(bào)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:03
#稅務(wù)#
您好,合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)外收入需要并入總收入一起申報(bào)
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我可不可以2月份3月份不幫員工做個(gè)稅的零申報(bào),然后到4月份發(fā)放工資的時(shí)候?再一次性把幾個(gè)月的收入填在一起,申報(bào)薪金,工資所得可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:59
#稅務(wù)#
沒有發(fā)放的就是0申報(bào),發(fā)放的次月再一次申報(bào)。4月份發(fā)放的5月份申報(bào)。
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物業(yè)公司計(jì)算應(yīng)收物業(yè)費(fèi)違約金用什么涵數(shù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:57
#稅務(wù)#
按分段累進(jìn)方式計(jì)算(稍復(fù)雜些,可能需結(jié)合多個(gè)函數(shù)) 有的物業(yè)合同約定違約金按照分段累進(jìn)的方式收取,比如欠費(fèi)30天內(nèi)按千分之一算,30 - 60天按千分之二算,60天以上按千分之三算。這時(shí)可以使用IF函數(shù)(條件判斷函數(shù))來進(jìn)行邏輯判斷和計(jì)算。 以下是在Excel中的示例,假設(shè)欠費(fèi)天數(shù)存放在單元格A1,欠費(fèi)金額在單元格B1: =IF(A1<=30,B1*0.001*A1,IF(A1<=60,B1*0.002*A1,B1*0.003*A1)) 這個(gè)公式里,最外層的 IF 函數(shù)先判斷欠費(fèi)天數(shù)是否小于等于30天,如果是則按照千分之一的比例乘以欠費(fèi)金額和天數(shù)來計(jì)算違約金;如果不滿足第一個(gè)條件(即欠費(fèi)天數(shù)大于30天),就進(jìn)入第二個(gè) IF 函數(shù)判斷是否小于等于60天,若是則按千分之二的比例計(jì)算;如果都不滿足,也就是欠費(fèi)天數(shù)大于60天,則按千分之三的比例計(jì)算相應(yīng)違約金。
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比如我從稅務(wù)平臺(tái)上查到本月取得的發(fā)票金額是30萬,開具發(fā)票金額是20萬,那本月的印花稅怎么算
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:54
#稅務(wù)#
你好,你根據(jù)發(fā)票的來的嗎?如果是的話,全部都交的話,就按照50。
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