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老師,這樣的合同按多少錢交印花稅呢?是95325嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 15:13
#稅務(wù)#
你好,這樣的合同,印花稅=95325*加工承攬合同印花稅的稅率
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請問老師,為什么年收入未超12萬可以不申報個人所得稅?而超過12萬申報基數(shù)是按6萬而不是12萬呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:03
#稅務(wù)#
你好!要申報啊。沒有說不申報,只是可以免于匯算
?閱讀? 13030
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請問公司購買的禮品送給客戶,賣禮品方給我們開的專票能抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:21
#稅務(wù)#
你好,可以抵扣,但是你贈送出去的也是需要視同銷售。
?閱讀? 13026
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城鎮(zhèn)土地使用稅按月繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 07:58
#稅務(wù)#
你好!一般按年度或者半年度 具體要看稅務(wù)局的額度。
?閱讀? 13025
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建筑服務(wù)*機械租賃費一般納稅人可以開3個點的發(fā)票么
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:23
#稅務(wù)#
你好!不可以,開不了3%的了
?閱讀? 13025
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老師,小微企業(yè)開給客戶的是一個點的專票,可以開普通發(fā)票回來抵成本么?
東老師
??|
提問時間:06/05 10:45
#稅務(wù)#
沒問題,可以開普票來抵成本的。
?閱讀? 13025
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老師,有沒有:企業(yè)所得稅/個體工商戶/個人獨資企業(yè)—允許稅前據(jù)實扣除的對比呢
廖君老師
??|
提問時間:11/11 17:51
#稅務(wù)#
您好,這個沒有,上課的老師也沒有總結(jié),我把各項調(diào)整總結(jié)了 1.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費稅前扣除標準:當(dāng)年銷售(營業(yè))收入(這是稅法上的收入:會計收入+視同銷售收入如捐贈)的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 2.企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費用全額扣除),準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費扣除標準是不超過工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費不能扣)。 5.工會經(jīng)費按工資總額的2%計提。 6.捐贈是會計利潤(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會計差錯的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實扣除,沒有利潤總額的說法,可能就沒有賬務(wù)) 6.手續(xù)費及傭金(電信企業(yè)按照企業(yè)當(dāng)年收入總額的 5%計算,保險企業(yè)按照當(dāng)年全部保費收入扣除退保金等后余額的 18%計算可扣除傭金限額;允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,沒有年限限制)(境外委托銷售費用不超過10%) 7.企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標準內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除;超過的部分,不予扣除。
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個人稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)按1點多,交了個稅,收票的企業(yè)還用按勞務(wù)報酬稅率表再預(yù)扣預(yù)繳個稅么?
東老師
??|
提問時間:06/05 14:25
#稅務(wù)#
您好,這種情況企業(yè)就不用再代扣稅了。
?閱讀? 13021
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老師,員工報銷費用有一部分超出標準了,就只能報銷標準內(nèi)的費用,但是業(yè)務(wù)員不在公司在外面跑市場,單據(jù)是快遞給我的,這種應(yīng)該怎么處理,報銷單需要業(yè)務(wù)員重新填寫嗎,然后報銷的費用與發(fā)票有差額的那部分怎么處理呢
東老師
??|
提問時間:06/05 13:27
#稅務(wù)#
你好,你做賬的時候就按照你們規(guī)定報銷范圍內(nèi)的金額來做賬就可以。
?閱讀? 13021
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老師,銷售純牛奶稅率是多少?
樸老師
??|
提問時間:06/05 14:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 帶包裝的還是什么樣的
?閱讀? 13021
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老師好,工會經(jīng)費之前零申報可以,這月提示工資不能為空,要大于零,怎么零申報啊
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:00
#稅務(wù)#
你好,填寫的是所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資。
?閱讀? 13020
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公司收到對公打款,對方要求我們開精油銷售發(fā)票。但是公司精油沒有入庫,而且公司經(jīng)營范圍沒有精油銷售。這個算虛開嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 05:38
#稅務(wù)#
您好,這個是實際交易嗎還是說精油還沒到貨呢,如果是的話就不算虛開發(fā)票。
?閱讀? 13020
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剛來公司上班,如何查詢以前的納稅申報記錄?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:49
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有歷史申報、查詢及打印。
?閱讀? 13019
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建筑服務(wù)的預(yù)征收,如果不跨區(qū),收取的預(yù)收款繳納預(yù)征收增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 17:03
#稅務(wù)#
你好,如果沒有開始施工,不需要繳納的,如果是開始施工了,按月申報的話,次月需要交。
?閱讀? 13018
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我們開具紅字信息表,對方再開具負數(shù)發(fā)票。是怎么操作啊,不太懂
高輝老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務(wù)#
你好,給郵箱發(fā)你個操作手冊吧
?閱讀? 13016
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企業(yè)稅務(wù)登記在網(wǎng)上登記,是需要先自然人登記信息注冊嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務(wù)#
是的,是需要先認證。
?閱讀? 13016
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老師,個人代開發(fā)票。稅費開發(fā)票時已經(jīng)交了。在匯算清繳咋不了
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:29
#稅務(wù)#
你好!你是代開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
?閱讀? 13015
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你好,請問個人出租的商鋪辦公樓按實際占地面積還是按租賃面積繳納土地使用稅呢
微微老師
??|
提問時間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好,按照租賃面積繳納即可
?閱讀? 13015
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甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月購買一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,1月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價格200萬元暫估入賬。本年2月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅26萬元,該增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。
尋夢老師
??|
提問時間:10/31 18:55
#稅務(wù)#
你好,親,你這個想問的問題是什么呢?
?閱讀? 13014
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請問,工商年報的股東信息那,任繳填寫實收資本數(shù)嗎?那實際繳納填寫實收資本+資本溢價嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:38
#稅務(wù)#
對的,是的,填寫實收資本的金額。
?閱讀? 13014
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小規(guī)模納稅人更換法人后,股東要減資,認繳是100萬,財務(wù)報表上實收資本是15萬,實際這15萬是沒有經(jīng)過銀行的,以現(xiàn)金方式直接支付了費用,如果這種情況下要減資100萬,需要交稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 10:51
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是要減資100萬,不需要交稅的這個
?閱讀? 13014
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由租賃方原因損壞了車輛,扣一部分押金怎么做賬?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是銷售方?
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我們沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在要拿一筆返點,對方要我開具紅字發(fā)票信息表,合理嗎,可以開的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務(wù)#
你好,這個不行的紅字發(fā)票是要對應(yīng)之前的藍字發(fā)票的,你沒有藍字發(fā)票開不了。
?閱讀? 13013
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按照公司章程 大股東能自己做決定嗎 能增加條例嗎 比如大股東持股70 小股東持股30 能增加條例 給所有的決策都給大股東呢
冉老師
??|
提問時間:06/05 09:37
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 大股東不能直接決定的,要股東大會
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增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額,這題沒有進項稅額算出來的也對嗎?老師能仔細的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細一些嗎老師
賈小田老師
??|
提問時間:08/20 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅=銷項-進項,如果沒有進項可抵扣的話,銷項稅額就是增值稅應(yīng)納稅額哦
?閱讀? 13012
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公司有一臺車,未提完折舊報廢了,請問報廢入賬需要什么資料呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 15:12
#稅務(wù)#
您好, 有報損的資料就可以了
?閱讀? 13011
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公司打算注銷,發(fā)現(xiàn)以前年度還有稅務(wù)違章,這個要怎么處理?需要去稅務(wù)局處理么?
bamboo老師
??|
提問時間:06/05 11:59
#稅務(wù)#
您好 要去稅務(wù)大廳處理的哈
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老師,由于生產(chǎn)的渣油質(zhì)量達不到客戶要求,一直賣不出去,只能交由有資質(zhì)的單位處理,還要支付處置單位一定的處置費用,這樣的賬務(wù)如何處理,會計分錄是不是這樣的:支付對方處置費時,借:制造費用~處置費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)處置存貨渣油 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品~渣油 老師,這樣處理對不?渣油的成本安賬上的成本轉(zhuǎn)就可以吧,請老師指教
嬋老師
??|
提問時間:06/05 08:53
#稅務(wù)#
你這是委托其他單位代理加工后再出售,還是直接就報廢處置呢?
?閱讀? 13009
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我們知道子女教育專項附加的扣除人就是子女的監(jiān)護人,監(jiān)護人的種類包括親父母、繼父母、養(yǎng)父母、其他監(jiān)護人。如果子女同時有親父母、繼父母、養(yǎng)父母的情況下,子女教育專項附加應(yīng)該由誰扣除(即此時誰是子女的監(jiān)護人)? 謝謝老師!
小菲老師
??|
提問時間:09/29 22:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 扶養(yǎng)人來扣除
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老師好!我想問下,我們老板讓辦一個一般戶的微信收款碼,把一些收入掃一般戶能不能行?那不是應(yīng)該辦公戶的二維碼嗎?
高輝老師
??|
提問時間:06/06 21:47
#稅務(wù)#
你好,一般戶可以是公司戶的 公司銀行賬戶通常有一個基本戶,和其他的一般戶,開通收款碼都是可以的
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