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老師,這樣的合同按多少錢交印花稅呢?是95325嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:13
#稅務(wù)#
你好,這樣的合同,印花稅=95325*加工承攬合同印花稅的稅率
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請(qǐng)問老師,為什么年收入未超12萬可以不申報(bào)個(gè)人所得稅?而超過12萬申報(bào)基數(shù)是按6萬而不是12萬呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:03
#稅務(wù)#
你好!要申報(bào)啊。沒有說不申報(bào),只是可以免于匯算
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請(qǐng)問公司購買的禮品送給客戶,賣禮品方給我們開的專票能抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:21
#稅務(wù)#
你好,可以抵扣,但是你贈(zèng)送出去的也是需要視同銷售。
?閱讀? 13026
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城鎮(zhèn)土地使用稅按月繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 07:58
#稅務(wù)#
你好!一般按年度或者半年度 具體要看稅務(wù)局的額度。
?閱讀? 13025
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老師,小微企業(yè)開給客戶的是一個(gè)點(diǎn)的專票,可以開普通發(fā)票回來抵成本么?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:45
#稅務(wù)#
沒問題,可以開普票來抵成本的。
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建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)一般納稅人可以開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:23
#稅務(wù)#
你好!不可以,開不了3%的了
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老師,有沒有:企業(yè)所得稅/個(gè)體工商戶/個(gè)人獨(dú)資企業(yè)—允許稅前據(jù)實(shí)扣除的對(duì)比呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/11 17:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)沒有,上課的老師也沒有總結(jié),我把各項(xiàng)調(diào)整總結(jié)了 1.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入+視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 2.企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個(gè)體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除),準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費(fèi)不能扣)。 5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提。 6.捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會(huì)計(jì)差錯(cuò)的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個(gè)體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實(shí)扣除,沒有利潤總額的說法,可能就沒有賬務(wù)) 6.手續(xù)費(fèi)及傭金(電信企業(yè)按照企業(yè)當(dāng)年收入總額的 5%計(jì)算,保險(xiǎn)企業(yè)按照當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的 18%計(jì)算可扣除傭金限額;允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,沒有年限限制)(境外委托銷售費(fèi)用不超過10%) 7.企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除;超過的部分,不予扣除。
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個(gè)人稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)按1點(diǎn)多,交了個(gè)稅,收票的企業(yè)還用按勞務(wù)報(bào)酬稅率表再預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅么?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:25
#稅務(wù)#
您好,這種情況企業(yè)就不用再代扣稅了。
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老師,銷售純牛奶稅率是多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 帶包裝的還是什么樣的
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老師,員工報(bào)銷費(fèi)用有一部分超出標(biāo)準(zhǔn)了,就只能報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的費(fèi)用,但是業(yè)務(wù)員不在公司在外面跑市場,單據(jù)是快遞給我的,這種應(yīng)該怎么處理,報(bào)銷單需要業(yè)務(wù)員重新填寫嗎,然后報(bào)銷的費(fèi)用與發(fā)票有差額的那部分怎么處理呢
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:27
#稅務(wù)#
你好,你做賬的時(shí)候就按照你們規(guī)定報(bào)銷范圍內(nèi)的金額來做賬就可以。
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老師好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)之前零申報(bào)可以,這月提示工資不能為空,要大于零,怎么零申報(bào)啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:00
#稅務(wù)#
你好,填寫的是所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資。
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公司收到對(duì)公打款,對(duì)方要求我們開精油銷售發(fā)票。但是公司精油沒有入庫,而且公司經(jīng)營范圍沒有精油銷售。這個(gè)算虛開嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 05:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是實(shí)際交易嗎還是說精油還沒到貨呢,如果是的話就不算虛開發(fā)票。
?閱讀? 13020
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剛來公司上班,如何查詢以前的納稅申報(bào)記錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:49
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)、查詢及打印。
?閱讀? 13019
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建筑服務(wù)的預(yù)征收,如果不跨區(qū),收取的預(yù)收款繳納預(yù)征收增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/27 17:03
#稅務(wù)#
你好,如果沒有開始施工,不需要繳納的,如果是開始施工了,按月申報(bào)的話,次月需要交。
?閱讀? 13018
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我們開具紅字信息表,對(duì)方再開具負(fù)數(shù)發(fā)票。是怎么操作啊,不太懂
高輝老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:42
#稅務(wù)#
你好,給郵箱發(fā)你個(gè)操作手冊(cè)吧
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企業(yè)稅務(wù)登記在網(wǎng)上登記,是需要先自然人登記信息注冊(cè)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:33
#稅務(wù)#
是的,是需要先認(rèn)證。
?閱讀? 13016
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老師,個(gè)人代開發(fā)票。稅費(fèi)開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了。在匯算清繳咋不了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:29
#稅務(wù)#
你好!你是代開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
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你好,請(qǐng)問個(gè)人出租的商鋪辦公樓按實(shí)際占地面積還是按租賃面積繳納土地使用稅呢
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好,按照租賃面積繳納即可
?閱讀? 13015
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小規(guī)模納稅人更換法人后,股東要減資,認(rèn)繳是100萬,財(cái)務(wù)報(bào)表上實(shí)收資本是15萬,實(shí)際這15萬是沒有經(jīng)過銀行的,以現(xiàn)金方式直接支付了費(fèi)用,如果這種情況下要減資100萬,需要交稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是要減資100萬,不需要交稅的這個(gè)
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請(qǐng)問,工商年報(bào)的股東信息那,任繳填寫實(shí)收資本數(shù)嗎?那實(shí)際繳納填寫實(shí)收資本+資本溢價(jià)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:38
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,填寫實(shí)收資本的金額。
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由租賃方原因損壞了車輛,扣一部分押金怎么做賬?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是銷售方?
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甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月購買一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,1月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價(jià)格200萬元暫估入賬。本年2月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅26萬元,該增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。
尋夢老師
??|
提問時(shí)間:10/31 18:55
#稅務(wù)#
你好,親,你這個(gè)想問的問題是什么呢?
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按照公司章程 大股東能自己做決定嗎 能增加條例嗎 比如大股東持股70 小股東持股30 能增加條例 給所有的決策都給大股東呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:37
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 大股東不能直接決定的,要股東大會(huì)
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我們沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在要拿一筆返點(diǎn),對(duì)方要我開具紅字發(fā)票信息表,合理嗎,可以開的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不行的紅字發(fā)票是要對(duì)應(yīng)之前的藍(lán)字發(fā)票的,你沒有藍(lán)字發(fā)票開不了。
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增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這題沒有進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的也對(duì)嗎?老師能仔細(xì)的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細(xì)一些嗎老師
賈小田老師
??|
提問時(shí)間:08/20 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),如果沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣的話,銷項(xiàng)稅額就是增值稅應(yīng)納稅額哦
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公司有一臺(tái)車,未提完折舊報(bào)廢了,請(qǐng)問報(bào)廢入賬需要什么資料呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:12
#稅務(wù)#
您好, 有報(bào)損的資料就可以了
?閱讀? 13011
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公司打算注銷,發(fā)現(xiàn)以前年度還有稅務(wù)違章,這個(gè)要怎么處理?需要去稅務(wù)局處理么?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:59
#稅務(wù)#
您好 要去稅務(wù)大廳處理的哈
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老師,由于生產(chǎn)的渣油質(zhì)量達(dá)不到客戶要求,一直賣不出去,只能交由有資質(zhì)的單位處理,還要支付處置單位一定的處置費(fèi)用,這樣的賬務(wù)如何處理,會(huì)計(jì)分錄是不是這樣的:支付對(duì)方處置費(fèi)時(shí),借:制造費(fèi)用~處置費(fèi) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)處置存貨渣油 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品~渣油 老師,這樣處理對(duì)不?渣油的成本安賬上的成本轉(zhuǎn)就可以吧,請(qǐng)老師指教
嬋老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:53
#稅務(wù)#
你這是委托其他單位代理加工后再出售,還是直接就報(bào)廢處置呢?
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我們知道子女教育專項(xiàng)附加的扣除人就是子女的監(jiān)護(hù)人,監(jiān)護(hù)人的種類包括親父母、繼父母、養(yǎng)父母、其他監(jiān)護(hù)人。如果子女同時(shí)有親父母、繼父母、養(yǎng)父母的情況下,子女教育專項(xiàng)附加應(yīng)該由誰扣除(即此時(shí)誰是子女的監(jiān)護(hù)人)? 謝謝老師!
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/29 22:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 扶養(yǎng)人來扣除
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老師好!我想問下,我們老板讓辦一個(gè)一般戶的微信收款碼,把一些收入掃一般戶能不能行?那不是應(yīng)該辦公戶的二維碼嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:06/06 21:47
#稅務(wù)#
你好,一般戶可以是公司戶的 公司銀行賬戶通常有一個(gè)基本戶,和其他的一般戶,開通收款碼都是可以的
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